2do Trim 2008 indesol

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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL
AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Anual de Auditoría y Control 2008
Número y tipo de auditoría
AUDITORÍA
NÚMERO DE REVISIONES
Integrales
00
Auditorías Específicas
01
Auditorías de Programas
01
Auditorías de Seguimiento
04
Auditorías de Desempeño
01
Revisiones de Control
01
Total
08
(Fecha de actualización 14 de julio de 2008)
AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL AL
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Conforme al Programa Anual de trabajo 2008, en el periodo comprendido del 1 de enero
al 30 de junio, se realizaron 4 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la
operación de la Institución.
Rubro
Descripción
Número de
revisiones
efectuadas
Número de
observaciones
determinadas
100
Recursos Humanos
00
00
210
Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios
00
00
240
Inventarios y Activos Fijos
01
03
350
Presupuesto y Gasto Corriente
00
00
500
Seguimiento
02
00
610
Créditos Externos
00
00
700
Actividades Especificas
Institucionales
00
00
800
Desempeño
00
00
810
Unidades Administrativas,
Sucursales, Regionales o
Delegaciones y Programas
Institucionales
01
03
04
06
TOTAL
(Fecha de actualización 14 de julio de 2008)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS
REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL
AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008
SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA.
TRIMESTRE
SALDO
INICIAL
DETERMINADAS
ATENDIDAS
SALDO
FINAL
1ero.
11
06
11
06
2do.
06
00
04
02
3ero
4to.
La publicación de esta información es trimestral.
(Fecha de actualización 14 de julio de 2008)
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