AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Programa Anual de Auditoría y Control 2008 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Auditorías Específicas 01 Auditorías de Programas 01 Auditorías de Seguimiento 04 Auditorías de Desempeño 01 Revisiones de Control 01 Total 08 (Fecha de actualización 14 de julio de 2008) AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL Conforme al Programa Anual de trabajo 2008, en el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio, se realizaron 4 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Institución. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 100 Recursos Humanos 00 00 210 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 00 00 240 Inventarios y Activos Fijos 01 03 350 Presupuesto y Gasto Corriente 00 00 500 Seguimiento 02 00 610 Créditos Externos 00 00 700 Actividades Especificas Institucionales 00 00 800 Desempeño 00 00 810 Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Institucionales 01 03 04 06 TOTAL (Fecha de actualización 14 de julio de 2008) EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL AL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2008 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 1ero. 11 06 11 06 2do. 06 00 04 02 3ero 4to. La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 14 de julio de 2008)