EJEMPLO DE PERFIL DE PROYECTO PRODUCTIVO

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PROYECTO PRODUCTIVO DEL IESRAD SANTA ROSA DE TAMAULCUMAYO -JUNIN
I. IDENTIFICACIÓN
1.1. Nombre del Proyecto
"Cultivo de Hortalizas"
1.2. UBICACIÓN:
Departamento
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Junín
Junín
Ulcumayo
Santa Rosa de Tama
1.3. Plazo de Ejecución
Marzo - Diciembre 2011
1.4. Area de Instalación
50 m2
1.5. Financiamiento
S/. 105, 00
II. JUSTIFICACIÓN
Dadas las condiciones socio económicas de la comunidad de la IESR@D y en virtud de
las necesidad de realizar un proyecto productivo de "Cultivo de Hortalizas" o producir
plantas comestibles, noes necesario convertir el jardín en un huerto. Integrar verduras y
hortalizas en un jardín ornamental es algo muy sencillo, sobre todo los cultivos de
hortalizas con atractivos follajes, como las lechugas o las acelgas, así como las plantas
con flor, como el cebollino. También se pueden cultivar hortalizas en recipientes o en
jardineras, como, por ejemplo, ollucos, mashua, oca e incluso patas.
Una vez comencemos a cultivar nuestros propios alimentos, empezaremos a dar
importancia al hecho de que sean de temporada (algo que en los últimos años se ha
perdido por culpa de la cultura del supermercado
2.1. Mercado
Oferta
Siendo Santa Rosa de Tama un lugar propicio para el sembrío de Hortalizas y que los
pobladores compran hortalizas en lugar distante vimos la necesidad de hacer el proyecto
productivo bajar costo en transporte ya que al llegar a este lugar el precio es agregado(por
ende costoso)
Demanda
Los pobladores del lugar mas las comunidades mas cercanas comprarán las hortalizas ya
que serán más baratos a los que están acostumbrados y con el fin de cubrir sus demandas,
2.2. Precios
Las Hortalizas se venderán por atados y en algunos casos por unidad es a S/0.50 nuevos
soles
2.3. Canales de Comercialización
Los alumnos serán los encargados de la venta y el control de los productos, fuera
de la comunidad será el principal ente comercializador de las hortalizas.
Los comerciantes, abastecedores menores, que se ubican en los mercados locales
también constituyen fuentes de comercialización.
2.4. Vías de comunicación:
Los caminos y carreteras se conectan con facilidad que permite una buena salida y
entrada a lugar sonde se ubican Las hortalizas..
2.5. Formas de Comercialización:
Las autoridades de la comunidad se comprometen a comprar la producción de las
hortalizas ejecutada en este proyecto, lo cual se hace factible con la firma de un contrato
de compra-venta , para ello se realiza ciertas condiciones de compromiso para ambas
partes.
III. OBJETIVOS
3.1.General :
Producir hortalizas comestibles de bajo precio en comparación a los que se compran en
otros lugares en beneficio del autosostenimiento de la Institución educativa.
3.2. Específico:
Contribuir a la nutrición y autosostenimiento de la institución con la venta de
lashoratalizas
Motivar a los beneficiarios en los trabajos del proyecto a ejecutar.
Afianzar hábitos de trabajos, cooperación, autogestión y participación en los alumnos
IV. METAS
4.1. Superficie a sembrar
50 m2
4.2. Volumen de producción
Atados y unidad.
4.3. Mano de obra a generar
S/ 45.00 por mes
4.4. Número beneficiarios
30 alumnos
V. TECNOLOGIA
5.1. Disponibilidad de recursos:
El suelo del lugar donde se desarrollará el proyecto presentan suelos aptos para el
sembrío de hortalizas.
Recursos hídricos, la fuente de agua de utilizar del rio ya que se encuentra cerca al lugar
de ejecución del proyecto.
Clima, los ámbitos propuestos ofrecen condiciones favorables para la siembra y desarrollo
de las diferentes especies de hortalizas.
Insumos, semillas , desinfectantes, estiércol,
5.2. Aspectos Agronómicos:
Siembra : serán en camas
Hábito de crecimiento: Tipo I
Método de siembra: Manual
Requerimiento de las semilas: 1 00
gramos por variedad.
Nivel Tecnológico: Medio
Medida: de 1 X 6
Densidad: 50 plantas. Por
golpe
Manejo de plagas: Control cultural y
químico.
Rendimiento: 1000 plantas hortalizas
para transplante.
VI. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO
6.1. DE LA PLANIFICACION:
El Proyecto ha sido elaborado teniendo en cuenta las condiciones agro climáticas de
las zonas donde se desarrollará el proyecto, previa orientación y encuesta a los pobladores
del lugar bajo la supervisión de los docentes tutores que se encuentren. También
habiéndose coordinado con los miembros de la comunidad que comprarán el producto.
6.2. DE LA ORGANIZACIÓN:
El proyecto será ejecutado , supervisado por la Comunidad y por todos los alumnos que
pertenecen a la IESRAD.
Así mismo estara bajo el monitoreo de los Docentes tutores que estarán a cargo de una
parcela por grado del primero al quinto como son :
- Elmer, MELENDRES ROJAS
: Responsable del 1er. Grado ( Primera parcela )
- Yoder, MELNDERS CASIMIR
: Responsable del 2do. Grados ( Segunda parcela)
- Royser O, CASIMIR CASACHAGUA : Responsable del 3er. Grado ( Tercera parcela )
- Edgar D. REMENTERIA PRENDES : Responsable del 4to. Grados ( Cuarta parcela)
- Luis Ángel, CASIMIR CASACHAGUA: Responsable del 5to. Grado ( Quinta parcela)
Cada parcela estará representado por los alumnos y el tutor quienes serán los
responsable del cuidado por el mantenimiento de la plantas.
6.3. INSUMOS
Los insumos y servicios serán proporcionados de la siguiente manera:
-
Abonos, semillas, estiércol, arena.
-
Asistencia técnica y gastos administrativos
-
Jornales, gastos varios.
VII. REQUERIMIENTO DE INSUMOS
INSUMOS
Unidad
REQUER./HÁ
S
REQUER. / TOTAL
Gramos
100g/variedad
1000 gramos
Kgs.
6
60
C. AGROQUIMICOS
Acephate
Rizolex
Bihol
Lt.
Lt.
Lt.
0.1
0.1
1
3
3
5
Abono foliar
Lt.
4
Semillas
Certificada
ABONOS
Estiercol
4
TOTAL
VIII. CALENDARIO DE SIEMBRAS Y COSECHAS
Sectores
Comunidad Campesina
Municipalidad Distrital
Otros
TOTAL
Siembra
Marzo
10
10
5
Abril
10
10
5
25
25
Cosecha
Agosto Setiembre
100
100
100
100
50
50
250
250
IX. EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA
9.1. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN
El Proyecto será financiado en concordancia con la comunidad y padres de familia de los
alumnos.
9.2. APORTE DE LOS ENTES
FINANCIEROS
RUBROS Y/O ACTIVIDAD
I. COSTOS DIRECTOS
INSUMOS
Semillas
Estiercol
Químicos
Control biológico
Municiplidad
Comunidad BENEFICIARI
Campesina
O
Total (S/.)
105.00
27.
00,00
20.00
27.00
00.00
Agua de riego
MANO DE OBRA
Preparación de terreno
Abonamiento
Labores culturales y control
fitosanitario
Riego
Cosecha
Cosechas
II. COSTOS INDIRECTOS
Asist. Técnica y gastos
administrativos
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
20.00
TOTAL DE APORTES (S/.)
TOTAL DE APORTES (%)
20.00
105.00
105.00
9.3. INGRESOS
Precio
Producción Unitario
Ingreso Total
(unidades.) ( S/. /unidad)
(S/:)
1000 atados
0.5
500
1000
500
500
PRODUCTO
Semillas
TOTAL
9.4. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
INGRESOS (S/.)
500
EGRESOS
(S/.)
105.00
CAJA ACUMULADA (S/.)
605
9.5. ANALISIS DE RENTABILIDAD
B/C =
500 / 105.00 = 4,76 %
El Indicador de Rentabilidad (B/C) es de4,76 que significa la rentabilidad del 76% y genera
un valor social que radica
en la utilización de los recursos de la zona.
X. ANEXOS
10.1 Costos de Producción de 1000 gramos de semillas.
10.2 Costos de Producción de 50 m2.
10.3 Cronograma de Ejecución Física.
10.4 Cronograma de Desembolsos
10.5 Cuadro resumen del Calendario de Desembolso por Fuente.
10.6 Ingresos del Proyecto.
10.7 Flujo de Caja Proyectado.
10.8 Análisis Económico
10.9 Cronograma de Actividades de 180 m2.
La Comunidad Educativa
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