Ver 1. Mecanismo Rend.Cuentas % Cumplimineto I Cuatrimestral 2014

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MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Período Enero Marzo 2014
Síntesis explicativa de los Cuadros.- Cada Unidad Administrativa contiene registrados los indicadores ejecutados
durante el primer cuatrimestre en el año 2014. Para cada indicador se presenta la meta propuesta, el resultado
alcanzado y el porcentaje de cumplimiento (ejecución). para aquellos casos en que los indicadores no tengan
previstas metas a alcanzar en un determinado mes, se ha previsto dejar en blanco las celdas correspondientes.
09/05/2014
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Administrativa
No.
Objetivo Operativo
Incrementar la satisfacción del
usuario interno MEDIANTE la
provisión oportuna de bienes y
servicios para el desarrollo de
sus actividades sistematización
16
de los requerimientos de
movilización y pasajes al
interior / exterior y
fortalecimiento del control de
activos
Mes
Indicador
Ene
16.1. Porcentaje de satisfacción
de los usuarios por los servicios
prestados por la Dirección
Administrativa
Metas
16.2. Porcentaje de trámites
atendidos por procedimiento de
ínfima cuantía
Metas
16.3. Días laborables utilizados
En La Etapa Preparatoria De
Borrador de Elaboración De
Pliegos Para Los Procesos
Precontractuales Por Portal
Feb
Mar
86
Resultados
100,00
% Ejecución
80
86,5
Resultados
100,00
% Ejecución
3
Metas
3
3
0
2,6
1,25
0,00
86,67
41,67
Resultados
% Ejecución
Abr
86
16.4. Porcentaje de procesos
finalizados ingresados en Portal
de Compras
Metas
16.7. Número de solicitudes de
reforma al PAC correspondiente
al gasto corriente
Metas
3
3
Resultados
3
4
5
100,00
100,00
55,56
100,00
286,67
197,22
2
3
3
50,00
95,56
65,74
71
100
100,00
Resultados
% Ejecución
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
9
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección Financiera
No.
Objetivo Operativo
Mes
Indicador
Ene
Metas
4.1. Porcentaje de ejecución
financiera acumulada de inversión Resultados
y gasto corriente
% Ejecución
4
Incrementar la ejecución
presupuestaria MEDIANTE el
estricto cumplimiento de la
planificación operativa
Feb
2,1
Mar
28,12
Abr
9,81
1,4
26,68
3,48
66,67
94,88
35,47
7,75
7,75
7,75
5
10,77
8,09
% Ejecución
64,52
100,00
100,00
Metas
4.3. Porcentaje de ejecución
financiera acumulada de inversión Resultados
% Ejecución
0,25
34,81
10,49
0,01
32,42
1,89
4,00
93,13
18,02
66,67
94,88
35,47
3
3
3
22,22
31,63
11,82
4.2. Porcentaje de ejecución
financiera acumulada de gasto
corriente
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
Metas
Resultados
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Gestión Tecnológica
No.
Objetivo Operativo
Mes
Indicador
Ene
Metas
Incrementar la disponibilidad de
los servicios tecnológicos
institucionales brindados por la 16.1. Porcentaje de disponibilidad
16 DGT MEDIANTE el monitoreo, de Servicios tecnológicos
Resultados
mantenimiento preventivo y
institucionales
correctivo de la plataforma
tecnológica del MINTEL
% Ejecución
Incrementar la efectividad de la
asistencia técnica en la
atención de incidentes,
requerimientos de servicio y
requerimientos de información
17
MEDIANTE el cumplimiento de
los Acuerdos de Niveles de
Servicios (SLA) establecidos en
el proceso de Gestión de
Incidentes
17.1. Porcentaje de incidentes
atendidos con efectividad acorde
al SLA definido
Metas
17.2. Porcentaje de satisfacción
de usuarios sobre los servicios
prestados por la DGT
Metas
Feb
Mar
Abr
99
99
99
99,72
99,72
99,72
100,00
100,00
100,00
95
95
95
Resultados
96,77
96,64
99,46
% Ejecución
100,00
100,00
100,00
95
95
95
Resultados
99,02
99,09
98,53
% Ejecución
100,00
100,00
100,00
100
100
100
96,67
100
100
96,67
100,00
100,00
30
20
Metas
17.3. Porcentaje de cumplimiento
Resultados
de la LOTAIP
% Ejecución
17.4. Porcentaje de Cumplimiento
Metas
de ejecución presupuestaria
0
0
30
20
100,00
100,00
100,00
396,67
500,00
500,00
Resultados
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
5
5
79,334
100
0,00
5
100 #¡DIV/0!
Coordinación General Administrativa Financiera >Dirección de Recursos Humanos
No.
Objetivo Operativo
9.1. Porcentaje de funcionarios
capacitados respecto a la
dotación efectiva
9
10
Incrementar el desempeño de
los servidores MEDIANTE la
ejecución eventos de
capacitación y la realización de
procesos de evaluación del
desempeño
Incrementar la eficiencia
institucional MEDIANTE la
planificación del talento
humano
Mes
Indicador
9.2. Número de eventos de
capacitación gestionados
Ene
Feb
Mar
Abr
20
Metas
10,47
Resultados
52,35
% Ejecución
Metas
0
1
0
0
Resultados
0
2
6
6
100,00
100,00
100,00
100,00
9.3. Número de eventos de
capacitación gestionados en
temas genéricos
Metas
0
1
0
0
Resultados
0
0
0
2
100,00
0,00
100,00
100,00
9.5. Porcentaje de ejecución
presupuestaria del gasto de
personal
Metas
7,5
15
22,5
30
Resultados
6,23
27,73
55,53
% Ejecución
83,07
100,00
100,00
10.1 Porcentaje de inclusión de
personas con capacidades
especiales
Metas
% Ejecución
10.5. Índice de rotación de nivel
directivo
10.7. Índice de rotación de nivel
operativo
% Ejecución
4
6
Resultados
100,00
% Ejecución
Metas
0,1
0,1
0,1
0,1
Resultados
0,041
0,055
0,013
0,029
% Ejecución
100,00
100,00
100,00
100,00
383,07
300,00
552,35
300,00
3
4
6
3
127,69
75,00
92,06
100,00
Metas
Resultados
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
Coordinación General Jurídica >Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo
No.
5
6
7
8
Objetivo Operativo
Incrementar la celeridad en la
atención de trámites
MEDIANTE la implementación
de procesos estandarizados
Mes
Indicador
Ene
Metas
5.3. Número de días promedio en
Resultados
la atención de trámites internos
Feb
2,75
Mar
2,75
Abr
2,75
2,75
2,36
1,98
2,61
1,45
% Ejecución
100,00
100,00
100,00
100,00
Metas
5.4. Número de días promedio en
Resultados
la atención de trámites externos
% Ejecución
15
15
15
15
Incrementar las propuestas
normativas MEDIANTE la
coordinación de acciones con
áreas internas
6.2. Porcentaje de normativas
enviadas por las adcritas y las
unidades administrativas del
MINTEL analizasas y revisadas
Incrementar el seguimiento de
la evolución normativa del
sector MEDIANTE resumenes
períodicos
7.1. Número de resumenes de
normativas del sector
3,33
0
2
100,00
100,00
100,00
100
Metas
100
Resultados
100,00
% Ejecución
Metas
2
4
6
8
Resultados
2
4
6
8
100,00
100,00
100,00
100,00
85
85,5
86
86,5
% Ejecución
Incrementar la satisfacción del
usuario MEDIANTE la atención 8.1. Porcentaje de satisfacción
adecuada de las consultas
usuarios internos y externos
realizadas
5,33
100,00
Metas
100
100
100
100
100,00
100,00
100,00
100,00
400,00
400,00
500,00
400,00
5
5
5
5
80,00
80,00
100,00
80,00
Resultados
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
Coordinación General Jurídica >Dirección de Patrocinio y Contratación
No.
Objetivo Operativo
7.3. Porcentaje de archivo de
contratos actualizado
7
Mes
Indicador
Incrementar la eficacia y
eficiencia en la gestión de la
Dirección de Patrocinio y
7.4. Número de días promedio en
Contratación MEDIANTE la
la elaboración de Resoluciones
aplicación de los formularios de
check list de los procesos de
contratación pública
7.5. Número de días promedio en
la elaboración de Contratos.
Ene
Metas
Resultados
% Ejecución
Feb
100
Mar
100
Abr
100
100
100
100
100,00
100,00
100,00
Metas
2
2
2
Resultados
1
1,5
2
100,00
100,00
100,00
2,75
2,75
2,75
0
0,5
2
100,00
100,00
100,00
99,52
99,54
99,56
% Ejecución
Metas
Resultados
% Ejecución
8.1. Porcentaje de causas
Institucionales con seguimiento
8
Incrementar el seguimiento de
causas MEDIANTE la
aplicación del check list de
causas
Metas
Incrementar la satisfacción del
usuario MEDIANTE la atención 10.1. Porcentaje de satisfacción
10
adecuada de las consultas
del usuario
realizadas
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
Resultados
99,64
99,65
99,56
% Ejecución
100,00
100,00
100,00
85
85,5
86
Metas
Resultados
% Ejecución
86,5
100
100
100
100
100,00
100,00
100,00
100,00
500,00
500,00
500,00
100,00
5
5
5
1
100,00
100,00
100,00
100,00
Coordinación General de Planificación >Dirección de Asuntos Internacionales
No.
Objetivo Operativo
9
Incrementar la difusión interna
de las experiencias
internacionales en el área de
TIC y Telecomunicaciones
MEDIANTE el seguimiento al
proceso de socialización sobre
participaciones internacionales
Incrementar las participaciones
del Ecuador en Organismos
Internacionales relacionados al
sector de TIC y
10
Telecomunicaciones
MEDIANTE la generación de
propuestas o conformación de
Grupos de Trabajo
Mes
Indicador
9.1. Porcentaje de eventos de
difusión interna respecto a
participaciones internacionales
que incluyan capacitación
Ene
Feb
Mar
Metas
Resultados
% Ejecución
1
Metas
10.1. Número de participaciones
internacionales que requieran
Resultados
soporte de grupos técnicos de
trabajo
% Ejecución
10.2. Número de participaciones
internacionales a las que asiste
esta Cartera de Estado
1
100,00
Metas
2
Resultados
2
100,00
% Ejecución
Incrementar las asistencias
técnicas de expertos
internacionales en materia de
TIC y Telecomunicaciones en
11
esta Cartera de Estado
MEDIANTE la oferta disponible
de cooperación internacional
técnica
Incrementar el cumplimiento de
los compromisos
internacionales de esta Cartera
de Estado MEDIANTE la
12 coordinación y seguimiento de
los instrumentos
internacionales suscritos y
Declaraciones de Encuentros
Presidenciales y Gabinetes
Binacionales
Número de nuevas asistencias
técnicas internacionales
gestionadas
5
Metas
5
Resultados
100,00
% Ejecución
Número de asesorías
Metas
internacionales gestionadas para
coordinar actividades conjuntas e
intercambiar experiencias entre
Resultados
esta Cartera de Estado con
Entidades u Organismos
internacionales relacionados al
% Ejecución
sector TIC y Telecomunicaciones
Porcentaje de cumplimiento de
los instrumentos internacionales
suscritos y declaraciones de
encuentros presidenciales y
Gabinetes Binacionales
Abr
10
10
100,00
Metas
70
Resultados
70
100,00
% Ejecución
Suma % Ejecución
0,00
0,00
500,00
0,00
0
0
5
0
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
100
Coordinación General de Planificación >Dirección de Planificación e Inversión
No.
Objetivo Operativo
Mes
Indicador
22.3. Porcentaje de elaboración
del Plan Operativo Anual
Ene
Feb
Mar
20
Resultados
100,00
% Ejecución
Incrementar la eficiencia de la
planificación institucional
22 MEDIANTE la implementación
de las guías metodológicas
vigentes
22.5 porcentaje de proyectos de
Metas
inversión para prioridad o
actualizacion revisados de
Resultados
acuerdo a metodologia de la la
% Ejecución
SENPLADES
0
0
100,00
22.6. Tiempo promedio de
Metas
respuesta de solicitudes de
Resultados
modificación o cambio de metas o
% Ejecución
indicadores operativos
Incrementar la difusión de
24 políticas y planes sectoriales
MEDIANTE la aplicación de
una agenda de comunicación
24.1. Número de planes
socializados al interior de la
institución
4
2
100,00
Metas
2
Resultados
2
100,00
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
Abr
20
Metas
100,00
0
1
100,00
300,00
0,00
3
0
100,00
Dirección de Comunicación Social
No.
Objetivo Operativo
Mes
Indicador
11.2. Número de coberturas de
planes, programas y proyectos
Incrementar la difusión de los
planes, programas y proyectos
11.3. Número de boletines sobre
que ejecuta el Mintel,
11
planes, programas y proyectos
MEDIANTE creación de
contenidos y soportes de
comunicación
11.5. N° de notas que rebotan en
los medios de comunicación
sobre la información que difunde
el Mintel sobre su trabajo
Ene
Mar
Abr
Metas
5
5
5
Resultados
7
7
8
100,00
100,00
100,00
Metas
7
7
6
Resultados
7
14
10
100,00
100,00
100,00
30
35
35
% Ejecución
% Ejecución
Metas
30
35
35
100,00
100,00
100,00
10
10
10
Resultados
% Ejecución
Metas
12.1. Número de notas publicadas
Resultados
en la web
Incrementar la difusión virtual
del trabajo del MINTEL
12
MEDIANTE la utilización de
Internet y redes sociales
Feb
19
19
21
% Ejecución
100,00
100,00
100,00
Metas
12.2. Número de publicaciones en
Resultados
facebook
% Ejecución
34
34
34
Metas
12.3. Número de publicaciones en
Resultados
Twitter
% Ejecución
12.4. Número de videos
difundidos
Incrementar la difusión hacia
los funcionarios sobre el trabajo
14 que realiza el Mintel
MEDIANTE estrategias de
14.2. Número de materiales
comunicación interna
internos de difusión
56
100,00
170
170
166
224
225
248
100,00
100,00
100,00
2
2
2
Resultados
8
6
3
100,00
100,00
100,00
5
5
4
Metas
Resultados
% Ejecución
Metas
5
7
4
100,00
100,00
100,00
2,95
32
40
2,95
19,85
52,514
100,00
62,03
100,00
Metas
2
2
2
Resultados
2
3
2
100,00
100,00
100,00
4
5
5
4
5
5
100,00
100,00
100,00
600,00
600,00
600,00
3
3
4
5
200,00
200,00
150,00
0,00
Resultados
% Ejecución
14.1. Número de boletines
internos sobre el trabajo que
ejecuta el MINTEL
38
100,00
Metas
% Ejecución
13.1. Número de eventos de
promoción de actividades del
Incrementar el posicionamiento
MINTEL
del trabajo del MINTEL de
13 manera directa con la sociedad
MEDIANTE socialización y
13.3 Porcentaje de ejecución
relaciones públicas
presupuestaria de Gasto Corriente
77
100,00
% Ejecución
Metas
Resultados
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
0,00
Dirección de Proyectos
No.
Objetivo Operativo
23. Incrementar el uso de
23 metodologías de gestión de
proyectos MEDIANTE el
control, seguimiento,
Mes
Indicador
Ene
Feb
Mar
23.3. Porcentaje de proyectos que Metas
cumplen con la metodología de
Resultados
gestión de proyectos
% Ejecución
24.1. N° de reformas
presupuestarias solicitadas y
aprobadas
Abr
70
70
100,00
Metas
3
2
Resultados
3
3
4
100,00
50,00
66,67
% Ejecución
Metas
24.2. Porcentaje de ejecución de
Resultados
planes de riesgos
% Ejecución
24.3. Porcentaje de proyectos que Metas
disponen de información
Resultados
actualizada y de calidad en GPR
3
0
0
100,00
90
95
100
90
90
95
actualizada y de calidad en GPR
24. Incrementar la eficiencia de
la ejecución de los proyectos
MEDIANTEel seguimiento de
24
metodología de gestión de
proyectos, la utilización de la
herramienta GPR
% Ejecución
24.4. Porcentaje de
cumplimiento en la ejecución de
proyectos respecto a la
programación planificada
Metas
Resultados
24.5. Porcentaje de Desviación
Presupuestaria en Proyectos de
Inversión
Metas
% Ejecución
100,00
94,74
95,00
60
60
75
60
85,75
50
100,00
100,00
66,67
25
Resultados
31
76,00
% Ejecución
24.6. Número de Reformas al
Metas
Plan Anual de Compras (PAC) de
inversión en el periodo
Resultados
% Ejecución
24.7. Tiempo promedio de
respuesta de solicitudes de
modificación o cambio de
proyecto
1
1
1
2
1
100,00
0,00
100,00
5
5
4
4
12
5
100,00
-40,00
75,00
500,00
204,74
679,33
5
3
78
100,00
68,25
8,71
Metas
Resultados
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
2
Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación
No.
Objetivo Operativo
26.1. Porcentaje de mejora del
tiempo de retraso en el ingreso de
Incrementar la eficiencia y
información de proyectos en la
eficacia en la gestión de la
herramienta de seguimiento
información MEDIANTE la
implementación de
26.2. Posición en el ranking
mecanismos e instrumentos
interinstitucional en el
26
para el manejo de información, cumplimiento de actualización de
fomento a la cultura
resultados GPR
organizacional y mejora de la
26.3. Porcentaje de proyectos con
composición de los flujos de
calidad de información superior al
información
90%
Incrementar la eficacia y
veracidad de los resultados de
las políticas, planes, programas
y proyectos realizados por el
MINTEL MEDIANTE la
27
implementación de
mecanismos e instrumentos de
seguimiento, y capacitación en
la/s herramienta/s de
seguimiento vigentes
Mes
Indicador
Ene
Metas
Resultados
% Ejecución
Metas
Resultados
Feb
84
Mar
85
84
84
83,08
100,00
100,00
97,74
1
1
1
0,6
1
1
60,00
100,00
100,00
Metas
80
80
81
Resultados
80
80
92,73
% Ejecución
100,00
100,00
100,00
Metas
8
16
24
Resultados
8
16
24
100,00
100,00
100,00
Metas
92
92
93
Resultados
92
92
93
% Ejecución
100,00
100,00
100,00
Metas
27.3. Porcentaje de
cumplimiento de ingreso de
Resultados
"causas y acciones" de resultados
no logrados o sobrevalorados
% Ejecución
75
75
78
75
75
78
100,00
100,00
100,00
27.1. Porcentaje de reportes
ejecutivos de seguimiento
reportados a las autoridades del
Mintel
27.2. Porcentaje de
cumplimiento de ingreso de
"Medios de Verificación" de
resultados logrados
27.4. Gestión de Compromisos
Presidenciales
27.5. Gestión de Compromisos
de Gabinetes Itinerantes
% Ejecución
% Ejecución
Metas
12
Resultados
11,33
% Ejecución
100,00
Metas
84
Resultados
84,03
% Ejecución
100,00
Metas
0
27.6. Gestión de Compromisos de
Resultados
Gabinetes Territoriales
% Ejecución
28
Abr
84
28. Incrementar los insumos
28.1. Porcentaje de las
para la toma de decisiones
evaluaciones de impacto
MEDIANTE la generación de
realizadas
mecanismos e instrumentos de
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
4
100,00
Metas
0
Resultados
0
100,00
% Ejecución
560,00
600,00
6
6
93,33
100,00
997,74
10
99,77
Dirección de Procesos
No.
Objetivo Operativo
Mes
Indicador
Ene
Feb
Mar
12.2. Porcentaje de cumplimiento Metas
del cronograma de
Resultados
Incrementar la implementación implementación de procesos
% Ejecución
12 de procesos MEDIANTE la
Metas
aplicación de metodologías
12.3. Número de procesos
Resultados
validados
% Ejecución
Abr
20
20
100,00
4
4
100,00
Suma % Ejecución
200,00
N. Indicadores actualizados
0
0
Promedio ejecución
2
100,00
Dirección de Políticas de Asuntos Postales y Registro Civil
No.
4
Objetivo Operativo
Incrementar la cobertura del
servicio postal universal
MEDIANTE la implementación
de un plan de expansión de la
cobertura del servicio postal
Mes
Indicador
Ene
Feb
Mar
Metas
4.3. Porcentaje de cobertura del
servicio postal universal.
Abr
66,62
Resultados
66,67
% Ejecución
100,00
Suma % Ejecución
100,00
N. Indicadores actualizados
0
0
Promedio ejecución
1
100,00
Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil
No.
3
Objetivo Operativo
Mes
Indicador
Incrementar el control y
seguimiento de la gestión de la
Dirección General de Registro
3.6 Porcentaje de Cumplimiento
Civil, Identificación y
Cedulación, Agencia Nacional de hitos de Compromisos
Presidenciales
Postal y Correos del Ecuador
MEDIANTE La implementación
y aplicación de procedimientos
internos
Ene
Feb
Mar
Abr
Metas
78
78,4
78,8
83,3
80
83,3
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1
1
1
100,00
100,00
100,00
Resultados
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Sociedad de la Información
No.
Objetivo Operativo
5.3. Porcentaje de ejecución
financiera de los proyectos de
inversión
5
6
Mes
Indicador
Ene
5.4. Porcentaje de avance del
Plan de mejora del NRI en sus
pilares 2,3 y 7
Mar
Abr
Metas
1
1
4
10
0
1
4
2,41
0,00
100,00
100,00
24,10
Resultados
% Ejecución
5. Incrementar el fomento de
TIC MEDIANTE la emisión de
planes, proyectos, política
pública}
6. Incrementar el fomento de la
industria TIC MEDIANTE el
análisis, evaluación y difusión
de información del sector TIC
Feb
Metas
10
Resultados
10
% Ejecución
100,00
Metas
6.1. Porcentaje de Estudios sobre
Resultados
TIC difundidos
% Ejecución
25
6.2. Porcentaje de sondeos
sobre TIC realizados
25
100,00
Metas
0
Resultados
0
10
100,00
100,00
% Ejecución
Suma % Ejecución
0,00
200,00
300,00
1
2
3
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
10
-
100,00
100,00
124,10
2
62,05
Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica
No.
5
7
Objetivo Operativo
Incrementar la normativa en el
uso de las tecnologías de la
información y comunicación
MEDIANTE la coordinación en
la formulación de normativa
técnica de estandarización y
políticas públicas
Incrementar el seguimiento y
control de los proyectos de la
DINARDAP, MEDIANTE la
implementación de un plan de
seguimiento y control de
proyectos
Mes
Indicador
Ene
Feb
Mar
Abr
Metas
0
5,1, Porcentaje de normas en el
ámbito de las TIC propuestas al
Resultados
INEN para adopción como norma
técnica ecuatoriana (NTE)
% Ejecución
0
100,00
Metas
7.1. Número de Informes de
seguimiento
1
2
3
4
1
2
3
4
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
1
1
2
1
Resultados
% Ejecución
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
100,00
100,00
Ene
Feb
100,00
100,00
Dirección de Acceso Universal
No.
3
Objetivo Operativo
Incrementar el acceso de la
ciudadanía a las TIC
MEDIANTE la implementación
y ejecución de planes,
programas y proyectos para el
acceso universal a las TIC
Mes
Indicador
3.3. Porcentaje de ejecución
financiera de gasto de inversión
Metas
Mar
Abr
78,31
2,24
2,07
Resultados
78,96
0,53
0,56
% Ejecución
100,00
23,66
27,05
Metas
20,28
100,00
100,00
23,66
127,05
1
1
2
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
0,00
20,28
3.4. Porcentaje de instituciones
educativas públicas con acceso a Resultados
internet
% Ejecución
Suma % Ejecución
2,07
100,00
23,66
63,53
0,00
1
-
Dirección de Alistamiento Digital
No.
8
Objetivo Operativo
Reducir el Analfabetismo
Digital MEDIANTE la
implementacion de Planes,
Programas y Proyectos de
Alistamiento Digital
Mes
Indicador
8.1. Número de personas
alfabetizadas digitalmente
Ene
Feb
Metas
84116
Resultados
82781
% Ejecución
98,41
Mar
89711
102026
89720
95734
101328
100,00
100,00
99,32
8.2. Sumatoria del número de
Metas
Beneficiarios del sector productivo
Resultados
capacitados en Infocentros en un
% Ejecución
determinado tiempo
Suma % Ejecución
4007
4383
100,00
98,41
100,00
200,00
99,32
1
1
2
1
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
Abr
95681
98,41
100,00
100,00
99,32
Mar
Abr
Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Comunicación
No.
Objetivo Operativo
Mes
Indicador
Ene
5.20. Porcentaje de indicadores Metas
estadísticos del sector de
telecomunicaciones homologados Resultados
% Ejecución
5.22. Número de estudios
técnicos y de mercado
Metas
Feb
30
60
100,00
1
técnicos y de mercado
relacionados a
Telecomunicaciones y TIC
5
Incrementar el acceso y
seguridad de las
telecomunicaciones y
tecnologías de información y
comunicación en el Ecuador
con especial atención a la
población vulnerable
MEDIANTE la generación y
adopción de política pública.
Resultados
1
100,00
% Ejecución
5.24. Número de asesoramientos Metas
técnicos impartidos relacionados
Resultados
a Telecomunicaciones y TIC a
nivel institucional e
interinstitucional
% Ejecución
5.27. Número de informes
técnicos elaborados y aprobados
relacionados con
Telecomunicaciones y TIC
Metas
5.29. Número de boletines
elaborados vinculados con las
Telecomunicaciones y TIC
Metas
1
1
100,00
1
Resultados
1
100,00
% Ejecución
1
Resultados
2
100,00
% Ejecución
Metas
5.36. Porcentaje de incremento de
Resultados
líneas de abonado de telefonía fija
% Ejecución
5.37. Porcentaje de incremento de Metas
líneas del Servicio Móvil
Resultados
Avanzado - SMA
% Ejecución
0,01
0,03
0,05
0,07
0,01
0,01
0,1
0,06
100,00
33,33
100,00
85,71
0,67
0,87
1,07
1,73
0,67
2,59
2,75
2,85
100,00
100,00
100,00
100,00
Metas
5.40. Porcentaje de abonados con
Resultados
servicio de Banda Ancha
% Ejecución
7
Incrementar el acceso de los
servicios de radiodifusión y
televisión en el Ecuador con
especial énfasis en la población
vulnerable MEDIANTE la
generación y adopción de
política pública.
7.15. Número de boletines
elaborados vinculados con
Radiodifusión y Televisión
Metas
7.16. Número de hogares de
escasos recursos económicos
que cuentan con decodificadores
(Set Top Boxes) para Televisión
Digital Terrestre - TDT
Metas
30,41
30,88
100,00
1
Resultados
2
100,00
% Ejecución
4058
Resultados
0
% Ejecución
0,00
Metas
7.19. Número de canales de
Resultados
Televisión Digital Terrestre - TDT
% Ejecución
19
Suma % Ejecución
21
100,00
296,67
233,33
900,00
2
2
9
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
148,34
116,67
Ene
Feb
385,71
4
100,00
96,43
Mar
Abr
Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones
No.
2
3
4
Objetivo Operativo
Incrementar los insumos para
la toma de decisiones de las
autoridades del MINTEL
MEDIANTE la generación de
mecanismos e instrumentos de
supervisión aplicados a las
actividades ejecutadas por las
Incrementar los mecanismos de
valoración de los resultados de
planes, programas y proyectos
de las empresas de
telecomunicaciones o adscritas
y relacionadas MEDIANTE la
generación de instrumentos de
Incrementar la efectividad en la
entrega de la información
requerida por las unidades
operativas del MINTEL
MEDIANTE la generación de
mecanismos e instrumentos
que optimicen el tiempo de
recopilación de datos y que
maximicen la calidad de la
información
Mes
Indicador
2.1. Número de informes de
supervisión del avance de la
ejecución de proyectos
determinados por el MINTEL de
las empresas públicas de
telecomunicaciones
3.6. Número de informes de
evaluación de los reportes
estadísticos remitidos por la
SENATEL
Metas
0
Resultados
0
100,00
% Ejecución
Metas
1
Resultados
1
100,00
% Ejecución
4.1. Porcentaje de solicitudes de
información programada
atendidas a tiempo
Metas
100
Resultados
100
100,00
100,00
100
100
100
100
100
100
100,00
100,00
100,00
% Ejecución
4.4. Porcentaje de presentaciones Metas
SIGOB entregadas por la DSEET
a tiempo según la programación Resultados
establecida
% Ejecución
100
100
Suma % Ejecución
N. Indicadores actualizados
Promedio ejecución
Fuente: Sistema GPR al 09 de Mayo 2014
Fuente: E-SIGEF sin fuente 998 del 1 enero 2014 al 30 abril 2014 (hoja de proyectos)
Fuente: E-SIGEF sin fuente 998 del 1 enero 2014 al 30 abril 2014 (hoja de gasto corriente)
*No incluye anticipos
100,00
200,00
400,00
1
2
4
100,00
100,00
100,00
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