EJERCICIO Generalitat. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones Sección 15 Turismo OBSERVACIONES E INCIDENCIAS FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes 2006 EJERCICIO 2006 Generalitat. Liquidación del presupuesto de gastos por secciones Sección 15 Turismo Población a 01/01/2006 4.806.908 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Modelo Único Importes en euros I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2006 PREVISIÓN CAPÍTULOS 1. Gastos de personal 2. Compra de bienes corri. y gast. de funcion. 3. Gastos financieros 4. Transferencias corrientes 6. Inversiones reales 7. Transferencias de capital 8. Activos financieros 9. Pasivos financieros TOTAL GASTOS INICIAL MODIFICACIÓN 4.628.410,00 -834.165,13 908.000,00 -34.029,64 0,00 0,00 46.381.080,00 988.000,00 91.000,00 0,00 19.783.200,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.791.690,00 169.805,23 DEFINITIVA 3.794.244,87 873.970,36 0,00 47.369.080,00 91.000,00 19.833.200,00 0,00 0,00 71.961.495,23 EJECUCIÓN GASTOS OBLIGACIONES OBLIGACIONES COMPROMETID. RECON. NETAS (a) (b) PAGOS (c) PEND. PAGO 3.794.244,87 3.794.244,87 5,9 100,0 3.794.244,87 100,0 0,00 766.929,55 766.929,55 1,2 87,8 666.344,46 86,9 100.585,09 0,00 0,00 0,0 -0,00 -0,00 43.314.185,11 43.314.185,11 67,2 91,4 39.170.733,69 90,4 4.143.451,42 76.925,45 76.925,45 0,1 84,5 16.230,70 21,1 60.694,75 16.461.556,00 16.461.556,00 25,6 83,0 15.587.133,44 94,7 874.422,56 0,00 0,00 0,0 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,0 -0,00 -0,00 64.413.840,98 64.413.840,98 100,0 89,5 59.234.687,16 92,0 5.179.153,82 (a) Estructura de la liquidación INDICADORES PRESUPUESTARIOS 2006 NORMATIVA DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO 1. (b) Ejecución del presupuesto de gastos 89,5% 2. (c) Realización de los pagos 92,0% 3. Gasto por habitante 13,4 € 4. Inversión por habitante 3,4 € 5. Esfuerzo inversor 25,7% 6. Periodo medio de pago(*) 29 días 2006 OTROS INDICADORES 1. Personal 5,3% (*) Periodos medios derivados de la ejecución del presupuesto. FUENTE: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas que, junto con los informes de auditoría, pueden consultarse en los anexos que, desplegando el año, se muestran en el siguiente enlace: http://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/menu/informes REMANENTE DE CRÉDITO 0,00 107.040,81 0,00 4.054.894,89 14.074,55 3.371.644,00 0,00 0,00 7.547.654,25