IDENTIFICACION DE REQUISITOS

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GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SGC
CÓDIGO
ES-GDE-FO-01
VERSIÓN
4
VIGENCIA
2012
Página
1 de 1
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ISO 9001:2008 ----- NTCGP 1000:2009
Para efectuar la revisión por parte de la alta dirección al Sistema de Gestión integral, se llevó
a
cabo
el
día
__________________
siendo
las
______________,
en
____________________, la siguiente agenda de trabajo.
1. Revisión de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad de la Institución
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.
Informe
consolidado
de
auditoría
interna
al
SGI
de
la
vigencia
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Retroalimentación del cliente (resultado encuesta de satisfacción, consolidado buzones)
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. Desempeño de los Procesos – Indicadores de Gestión
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Estado de las acciones correctivas y preventivas
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Acciones de Seguimiento de la revisión por la dirección en el respectivo año
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Cambios que podrían afectar la integridad del Sistema de Gestión de Calidad
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Recomendaciones para la mejora
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9. Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Atentamente,
_____________________________
Rector
________________________________
Representante de la Dirección al SGC
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