o oo aoo mol - Secretaría Distrital de Planeación

Anuncio
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
01-02-2016
EJEC UC ION PRESUPUESTO
INFORME DE EJ EC UC ION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:24
120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
MES:
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
VIGENCIA FISCAL:
RUBRO PRESUPUESTAL
APROPIACION
NOMBRE
C ODIGO
2
1
3-1-1-01-01
ENERO
INICIAL
MES
3
MODIFICACIONES
ACUMULADO
5
VIGENTE
6=(3 ♦ 5)
2016
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPH4SION
I
7
DISPONIBLE
MES
ACUMULADO
8.(6-7)
9
10
AUTORIZAC ION DE GIRO
01=1018)
EJEC.
A UT.GIRO
MES
ACUMULADO
12
13
114=13/8)
GASTOS
75,277,85100000
0.00
0.00
75,277,853,000.00
0.00
75,277,853,00000
2,525,334,93500
2,525,334,935.00
3.35
2,412,629,887.00
2,412,629,887 00
120
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
60,025,790,000.00
0,00
000
60,025,790,000.00
0 .00
60,025,790,000.00
2,498,934,93500
2,498,934,93500
4.16
2,412,629,887 00
2,412,629,887.00
4.02
53,213,484,000.00
0.00
53,213,484,000.00
2,400,384,42100
2,400,384,426.00
4.51
2,399,579,378.00
2,399,579,37500
4.51
39,716,562,000,00
0.00
39,716,562,000,00
2,257,407,89900
2,257,407,899.00
568
2,255,602,851 00
2,256,602,851.00
568
SERVICIOS PERSONALES
53,213,484,000.00
0.00
0.00
SERVICIOS PERSONALES
ASOCIADOS A LA NOMINA
39,716,562,000.00
000
0.00
Sueldos Personal de Nómina
21,504,404,000 00
3-1-1-01-04
Gastos de Representación
3-1-1-01-05
Horas Extras, Dominicales, Festivos,
Recargo Nocturno y Trabajo
Suplementario
0.00
000
21,504,404,000.00
0.00
21,504,404,000.00
1,430,648.247 00
1,430,648,247.00
1 188,211.000 00
665
0.00
1,429,843,199 00
0.00
1,429,843.199 00
1,188,211.00000
6 65
0.00
1,188,211,000 00
75,614,710.00
75,614,710.00
131,083,000 00
6.36
0.00
75,614.71100
0.00
75,614,71000
131,081000.00
6.36
0.00
131,083 000 Ce
7,393,698 00
7,393,698.00
5.64
7,393,698 00
7,393,698.00
5.64
8.52
3-1-1-01-06
Au>dlio de Transporte
15,060,000.00
000
0.00
15.060,000.00
0.00
3-1-1-01-07
15,060,000.00
Subsidio de Alimentación
1282,667 00
1,282,667.00
27,854,00000
8.52
000
1,282,667.00
0.00
1,282,667.00
27,854,000.00
000
3-1-1-01-08
27,854,000.00
1,857,967.00
Bonificación por Servicios Prestados
1,857967 00
667
1,857,967.00
0.00
0.00
1.857,967.00
692,016,030.00
6.67
0.00
692,016,000.00
30,895,242W
4 46
30,895,242.00
0.00
30,895,242.00
3,284,442.000.00
4.46
0.00
3,284,442,000,00
0.00
0.00
000 ,
2,981,323,000.00
4.535,76100
4,535,763.00
1 0.15
075''
3-1-1-01-11
692,016,000.00
Prima Semestral
3,284,442,000 00
0.00
30,895,24100 ,
3-1-1-01-13
Prima de Navidad
2,981,323,000.00
0.00
0.00
2,981,323,000.00
0.00
3-1-1-01-14
Prima de Vacaciones
1,431,036,00.00
00
0.00
1,431,036,000.00 ,
0.00
1,431,036,000.00
3-1-1-01-15
Prima Técnica
7.176.414.00.00
000
0.00
00
3-1-1-01-16
7176,414,000.00
Prima de Antiguedad
462,716,543.00
462,716,543 00
6.45
3-1-1-01-17
Prima Secretaria)
28,020,14200
6 19 1
3-1-1-01-21
Vacaciones en Dinero
3-1-1-01-26
Bonificación Especial de Recreación
3-1-1-01-28
1
3,467,000.00
508,726,000.130 1
19,460
7,1640.
10,749,000.W !
10,749,000.00
0.00
I
4,535,763.00 :
10,749,000.0
'
0.00
0.00
4,535,763.00
0,15
10,749.000.00
0.75
462,716,543.00
645
28,020,14100
6.19
00
0.00
452.988,000.00 I
0.00
452,988,000.00
28,020,142.00
0.00
0.00
3,467,00000!
0.00
3,467,00000
133,86200
133,862.00
0.00
0.00
508,726,000.00
0.00
508,726,000.00
3,249,082.00
3,249,082.00
0.0
0.00
119466,000.00
0.00
119,466,000.00
1151,454.00
0.96
1,151,454.00
O 00
0.(X1
1,151,45400
200,072.000.00
0.96
0.00
200,072,000.00
199,159,522.00
199.159,522.00
99 54
199,159,522.00
199,159,52200
99.54
109,000,000 00
000
0.00
0.00
0.00
0.0
0.00
1,151454.001
25020,14100
3.86
0.64
133,86200
133,862.00
3.86
3,249,08100
3,249,082.00
004
Reconocimiento por Permanencia en el
Servicio Público
200,072,000.00
3-1-1-02
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS
109,000,000.00
0.00
0.0
109,000,000.00
aoo
3-1-1-02-03
Honorarios
109,000,000.00 !
0.00
0.0 ,
109,000,000 00
0.00
109,000,000.00
0.00
0.00
0.00
Honorarios Entidad
0.00
0.00
109,000,000.00
o oo
000
3-1-1-02-03-01
0.0
109,000,0W 00
0.0
109,000,000.00
0.00
0.01
0.00
000
0.01
13,387,922,000W
000
0.00
13,387,922,000.00
1.07
142,976,527.00
3-1-1-03
APORTES PATRONALES AL
SECTOR PRIVADO V PÚBLICO
13,387,922,000.00
0.00
142,976,527.00
142,976,527 00
3-1-1-03-01
Aportes Patronales Sector Privado
7,525,972,000 00
1 6181700000'
161 817 000 00
7.687,789.000.00
0.00
7.687,789,00000
142,976,527.00
142,970527 00
1.86
142,976,527.00
142.976,527 00 !
1.86
1 664,873,000.00''..
0.0'
0.0
1,664/73,000.00
0.01
1064.873.000.00
142 976,527 00
142,976,527.00
8.59
142,976,527.00
142,976,527.0
8.59
000
0 00 ,
142,976.527.W
1.07
3-1-1-03-01-01
Cesantías Fondos Privados
3-1- 1 -03-01-02
Pensiones Fondos Privados
1,777,018,000.00
0 00
0.00
1.777,018.000.00
0 00
1,777,018,000.00
3-1-1-03-01-03
Salud EPS Privadas
0.00
0.00;
2,485.813000.00
0.00
161,817,000 00
0.00
161 817,000 00
000
2,647530,000.001
0.0 1
2,647630.000.00
0.00
0.00
162591 000 00
0.0'
mo l
000
O 00
0.00
161591,000.0
0.00
0.00
162,591,000 00
0.00
0.00
1,435.677 000.00
0.00
0.00
0.0
0.0
0.01
0 00 ,
1,435,677.000 00
0.00
1,435.677.000 00
0.0
0.00 !
0.00
0.00
000'
3-1-1-03-01-04
Riesgos Profesionales Sector Privado
3-1-1-03-01-05
C ka de Compensación
0.00
Pag 1 de 5
Act,alizadc 12/11:2014
Vss! 22
8888 PI 8 8 FI 8 8 88 8 `',8 8 8 8 8 8 8 8 81 8
d d d d d d ddddó dd do
d dddddOdcid
12 8 8 8? 8 88
8
r-Zeiduid ddd
8 8 8 8 8 88 8
8.8888 88888oo
82 o9
8 8CORO
8
8 ddddd000§
8 8 8 8 8. 8 88.o80000§ooloo
O
000
2
g
al
-
8
8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 88
88888 838
d dcidddddó§ Odódo§cidOdd d d cig Oddld dod
8
8
t0
ffl NN
r-
g
g
Oel
I_
_ g.
é
88882 88888 88 81 I= 8828 8 81
8 88888888 8. 6
dd dui r•deivid cidd
e.i dOlgód cidddó
d addOdddd.-
8
8 8 8
O cidd
1
8
8. 8. 8.8 ook
8 88888
88888
?El 8 8 8 8 8 8 8 88 O8
oo oo o$ looRo 000
000l
§
0000§
el
.
VIGENCIAFISCAL:
g
2
g
1e
.
8
g §
1
g
g
k.
.-- .
1
g
8 8 8 8 8 8 8 8 88. 8 8 8 8 8 8 8 8 13 8 8 88dg
88 locioó
8 8 8 8 8O
888
O O
d dddddócid§ §óci§d§dd§bd O O
8
1 g
g g
O
g
1,.. g
r-
g
g
rs
i
88 8 8 8 8888.8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8. 88888 881
§gg d Igkg@l§fillggkgkg kk kk kkgkkg kg
5 1. g "I ti: w 11:, 111 1. g g g g 19, g g 11.g g g 1 k g g g g g g § g g
_ _ 1111 1 ''51111%
1 ik 5k5A -112
.
.: g'§gg
. . 1 1a711
8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 88 8 8 8 8 8 888
d ddbOddddd
d dddcOd cidddd dd dtri Ociddd ddd
8
8.888.8.?8.88.
8
8 8 888 88888
8 88??8. 88888 8.8.
888
O ggIgg 8 8 8 88 ggggg ggg
g li g ei ggIggg g ggggg
1 1:11111 IgIggIggZgg gg gg ggggg ggg
1 '1515kg
5k5A'ZIII WItIg'ggg
- 1111
.
71"
lig
8
g § 2o 2g 8o
IR o88 aoo
88818 888
2?8.8.1
8 88,188
818.88
d
o
o
o
o o o o
o o o
o 0 0
ao o
o
r:
2
5.
5
5
r
8
8
§
8
8 8 8 8 8 8 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 88 8 8 8 8 8 8
d
cid§óciciódd o ddddd dddód 0 0 0 0 ddddd
88
do
n:
o
5
S 8. 88888.
g Q2
gg ggglggg
SS SS SS
S S? ?? ?SS??
S
??? S88
g. gggg g kkgkg kg kk gkgkg kgg
g 1. g 1:1 I 1 1 Ñ g g 1 g g I,: g g 992 g g g g g g g g g g g § g g
1 kkI515I - 1; 1 5 ggrá l'Ilk gg
_ 11 1 "511k 1
:S
135
o
m
1, 1 Ir -i l'
11
!li
.e
1 - 1,..w
8
01 - UNIDAD01
120 - SECRETARÍADISTRITALDE PLANEACIÓN
5.
5
■
1
1
21
1
1
§ 1 1
:1
1-$0 ,5;
11!
1111
1 1,11
1 12i,
el
ill e 1t t
l ví >. t z
1á
1 gs
11
.-
51 !-11
1.51;
2
oo
1 11M0
1 11/59.12 3 g Al
V ol lin1150
o
2
a
13
G 9 2 8898
9 99999999
11114116
,•5
,1444W.0144h4~~11.11.
,•5
5991
5 985
5
á9v
á 85
asssas Asá s ggÉs
1111
O O O á á á á á á á á á á á áÑ Ñá á á '1
0
9 9° Ñ Ñ
,4“15 l l <J, ‘4,
Ñ Ñ Ñ
<4' `4' 9 <1'
d>
0,
9 9 9 9 `1'
<o) 0, l l <1, 05 ,•5
114114.1-
`4 ' 9 9
<1, <,5 c•S tal c•
'
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
01-02-2016
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:24
120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
RUBRO PRESUPUESTAL
APROPIAC ION
NOMBRE
C ODIGO
2
INICIAL
MES
4
3
M ODIFICACIONES
ACUMULADO
5
VIGENTE
MES:
ENERO
VIGENCIA FISCAL:
2016
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPENSION
DISPONIBLE
MES
ACUM ULADO
7
8=(6 - 7)
9
10
(11=10)8)
AUTORIZACION DE GIRO
EJEC.
AUT. GIRO
MES
ACUMULADO
12
13
Ye
(14=13/8)
3-1-2-02-13
Programas y Comenios Institucionales
75,000,000 00
0,00
0.00
75,000,000.00
0.00
75,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-13-99
0.00
Otros Programas y Convenios
Institucional es
0.00
75,000,000.00
0.00
0.00
0.00
75,000,000,00
0.00
75,000,000.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-03
Otros Gastos Generales
5,500,000.00
0.00
0.00
5,500,000.00
0.00
5,500,000.00
0.00
3-1-2-03-01
Sentencias Judiciales
0.00
0.00
0.00
3,000,00000
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-03-01-02
Otras Sentencias
3,000,000.00
0.00
0.00
3,000,000.00
000
3-1-2-03-02
3,000.00000
Impuestos, Tasas, Contribuciones,
Derechos y Multas
0.00
2,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500,000 00
0.00
0.00
0.00
2,500,00000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
3-3
INVERSIÓN
15,252,063,000 00
0.00
0.00
15,252,063,000.00
0.00
15,252,063,000.00
26,400,000.00
26,400,00000
017
3-3-1
DIRECTA
0.00
15,252,063,000 00
0.00
0.00
000
000
15,252,063,000.W
0.00
15,252,063.000.00
26,400,000.00
26,400,000.00
0.17
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14
Bogotá Humana
3-3-1-14-01
Una ciudad que supera la segregación y
la discriminación: el ser humano en el
centro de las preocupaciones del
desarroll
3-3-1-14-01-05
3-3-1-14-01-05-0717
15,252,063,000 00
0.00
0.00
15,252,063,000.00
0.00
15,252,063,00000
26,400 000.00
26,400,000.00
0.17
0.00
2,776,909,000.00
0.00.
0.00
0.00
0.00
2,776,909,000.00
0.00
2.776,900000.00
000
000
0.00
0.00
0.00
0.00
650,000,000.00
000
650,000,000,00
0.00
0,00
0.00
000
0.00
000
300,000,000.00
0.00
300,000000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 l
Lucha contra distintos tipos de
discriminación y violencias por
condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad o etapa del ciclo
vital
650,000,000 00
Coordinación de la política pública de
garantia de derechos de las personas
lesbianas, gays, transo eneristas. y otras
identidades de género y orientaciones
sexuales
300 000 000 Do
000
0.00
0.00
000
3-3-1-14-01-05-0717-123
Ejercicio den° de derechos de las oerso
300,000,000 00
000
0.00'
300,000,000.00 ,
3-3-1-14-01-05-0797
0.00
Generación de procesos de seguimiento I
y evaluación de las politicas
poblacionales con el fin de producir
información estratégica para la
formulación y el diseño de acciones que
contribuyan a superar la segregación
social y la discriminación
300,000,000.00
350,000,000 CX11
0.00
0.00
000
0,00
0.00
350,000,000 00
000
0.00
0.00
350.000 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Di seim fi aal abarika iomainta. oe savo
350,000,000.00 .
0.00
0.00'
350,000,000.00 ,
0.00
350.000,000 00
132,000.000.00'
0.00,
0.00
132,000,000.00
0.00
132,000,000.00 ,
3-3-1-14-01-05-0797-121
3-3-1-14-01-11
3-3-1-14-01-11-0798
Ciencia, tecnología e innovación para
avanzar en el desarrollo de la ciudad
• Evaluación y se2ir miento de Roliticas
I
132,000.000 00
0.00
0.00
132.000.000.00
0.00
i
132,000,000.00 '
0.00
0.00
O.00
000
0.00
0.00
0.0X)
000
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
000
o oo
0.00
0.00
Pag 3 de 5
Actualitadc 12/1 , 2014
Vss 22
0924
IsitualdimPilaitiPuerfla
INFORME DE EJECUCION D. PRESUPUEEMO DE GASTOS E DIVERSIONES
2
IMCIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
APROPIAC ION
RUBRO PRESUPUESTAL
NOMBRE
2016
VIGENCIA FISCAL:
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
CODIGO
ENERO
MES:
120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
ENTIDAD:
VIGENTE
SUSPENSION
CISPOMBL E
MES
ACUMULADO
44(345)
7
04(%7)
9
10
púdicas sectoriales para identificar y
prornoyer la innoteción social en la
gestión de lo público
(11410/11)
AUTORIZACION DE GIRO
EJES.
AUT.GIFt0
MES
ACUMULADO
12
13
(144134)
132,000,000.00
1,694,909,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,000,000.00
1,694,909,000.00
0.00
0.00
132000,000.00
1,694,909,030.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000,000.00
0.00
0.00
303,000,000.00
0.00
300,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Subsidio a la oferta. arrendamiento o ado
Planificación urbanística e instrumentos
de gestión territorial para contribuir en
la reducción de la segregación socioespacial en Bogotá D.C.
300,000,000.03
1,394,909,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000,000.00
1,394,909,000.00
0.00
0.00
300,000,000.00
1,394,909,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-15-0802-173
3-3-1-14-01-15-0802-175
3-3-1-14-01-16
Producción de suelo vurbanismo oara la
Meicramiento intearal de barrios vyn4eni
Revitalización del centro ampliado
1,174,607,000.00
220,302,000.00
300,000,003.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,174,607,000.00
220,302000.00
300,000,000.00
0.00
0.00
0.00
1,174,607,000.00
220,302,000.00
300,000,000.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.013
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,000,000.00
0.00
0.00
303,000,003.00
0.00
300,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Forrnulación de las intenenciones
urbanas para la organización sostenible
del territorio
0.00
33-1-14-01-16-0805
3-3-1-14-01-16-0805-177
3-3-1-14-02
Intervenciones urbanas afianzadas
Un territorio que enfrenta el carnbio
climático yse ordena alrededor del agua
300.003,000.00
1,005,091,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300,003,003.130
1,005,091,000.00
0.00
0.03
300,000,000.00
1,005,031,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
705o91,000.00
0.00
0.00
705,091,00100
0.00
705,091,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Estrategia territorial regional frente al
cambio climático
0.00
3-3-1-1402-18
705,091,000.03
0.00
0.00
705,091,000.00
0.00
705,091,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Planificación urbrnislica e instrumentos
de gestión territorial para contribuir en
la adaptación al cambio climático en
Bogotá D.C.
000
3-3-1-14-02-18-0803
331-14-02-1130803-184
331-1402-23
Planificación territorial para la adaotaciói
Bogotá, territorio en la región
705,091,000.00
300,003,003.00
0.00
0.00
0.00
0.00
705,091,020.00
300,000,00100
0.00
0.00
705,091,030.00
300,000,030.03
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000,030.00
0.03
0.00
300,000,000.00
0.00
300,030,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fortalecimiento institucional pera la
integración regional
0.00
331-1402-23-0799
331-1403230799414
331-1403
Cooperación racional
Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público
300,000,000.00
11,470,063,000.03
0.00
0.00
0.03
0.00
300,030,000.00
11,470,063,000.00
0.00
0.00
300,000,000.00
11,470,063,030.00
0.00
26,400,000.00
0.00
26,400,000.00
aoo
0.23
0.00
0.00
0.03
0.03
0.00
0.00
300000000.00
0.00
0.00
300,003,030.00
aoo
300,000,000.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
Bogotá Humor partidas ydedds
0.00
331-140324
300000,000.00
0.00
oso
300,00o.000.00
0.00
300000,00000
OCIO
000
0.00
0.00
0.00
0.00
3.3-1-14-01-11-0798-156
3-3-1-14-01-15
Fondo de imestioación cara la innovaciói
Vivienda y hábitat humanos
3-3-1-14-01-15-0796
Estudios y modelaciones económicas
para la estructuración de proyectos
urbanos
33-1-14-01-15-0796-174
3-3-1-1401-15-0802
331-1443444304
irtalamsnisción del Masas ~al da
Vas: 22
Achalkack412/11/2014
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
01-02-2016
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORM E DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
09:24
120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
MES:
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01
RUBRO PRESUPUESTAL
APROPIACION
NOMBRE
CODIGO
2
1
ENERO
VIGENCIA FISCAL:
IMCIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
5
VIGENTE
6=(3.5)
2016
EJECUC.
PRESUP.
TOTAL COMPROMISOS
SUSPENSION
DISPONIBLE
M ES
ACUMULADO
7
8.(6-7)
9
10
(11.10181
A UTORIZACION DE GIRO
EJEC.
UT.GIRO
MES
ACUMULADO
12
13
Y.
114=1 3/8)
planeación
3-3-1-14-03-24-0304-215
Planeación voresuouesto oarticinativo oa
3-3-1-14-03-31
Fortalecimiento de la función
300,000,000 00
0.00
0.00.
11,170,063,000.00
0.00
0.00
300,000,000.00
0.00
300,00010010
0.00
0.00
010
11,170,063,000.00
0.00
0.00
0.00
11,170,063,000.00
0.00
26,400,000.00
26,400,000.00
0.24
010
100
0.00
0.00
1,730,063,00000
administrativa y desarrol lo institucional
3-3-1-14-03-31-0311
Calidad y fortaleci miento institucional
1,730,063,000.00
0.00
0.00
1,730,063,000.00
3-3-1-14-03-31-0311-235
26,400,000.00
Sistemas de meiorarniento de la aestíón
26,400,000.00
1.53
1,638,063,000.00
0.00
0.00
0.00
010
0.00
1,638,063,000.00
3-3-1-14-03-31-0311-237
0.00
Gerencia jurídica intearal
063,000.00
92,000,000 00
0.00
0.00
0.00
0.00
100
92,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-31-0535
0.00
Consolidación de la información
estratégica e integral para la planeación
del Distrito
000.00
9,440,000 000.00
26,400,00000
0.00
26,400100.00
2870
0.00
9,440100,000 00
0.00
0.00
0.00
00 00
0.00
010
010
0.00
0.00
0.00
000
0.00
0.00
0 00
0.00
3-3-1-14-03-31-0535-240
Información como activo corporativo
L DARY AREVALO SALAMANCA
RE PONSABL E DEL PRESUPUESTO
010
000
9 440 000 000 00
A
ZGOM EZ
SEC RETA RI 'E DESPACHO
CC No. 792
8 DE BOGOTA
Teléf •n• 3358000
Pag 5 de 5
Act,./zaclo '2/1' 20 1 4
Vss 22
Descargar