CHEQUES MARZO 2011 REVISADO.xlsx

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CHEQUES EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P.
DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011
FOLIO
115
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BENEFICIARIO
PATRONATO PRO‐REG.PARQUE JUAN H.SANCHEZ A.C.
MANTENIMIENTO Y ASESORIA DEL BOSQUE S.DE R.L.DE CV
CARLOS CHRISTIAN NARVAEZ RAMOS
VICTOR MANUEL ROBLEDO CRUZ
ANA MARIA ALVAREZ IBARRA
ABIGAIL BEAR AGUIÑAGA
MARTIN DIAZ GARCIA
ADRIANA JIMENEZ AGUNDIS
DEYSI MARIBEL LOPEZ SIERRA
ERNESTO VALLADOLID RAMIREZ
VIRGINIA DE SAN JUAN MIRELES BETANCOURT
MARTHA ARACELI MENDOZA SAUCEDO
OLGA KARINA MORA ZAPATA
YENI NOHEMI MARTINEZ LOPEZ
LUIS MIGUEL RUBIO ARAIZA
NOHEMI PUENTE SOLIS
ISMAEL GONZALEZ LEYVA
RODOLFO IVAN GALLEGOS ALBA
RENE REYES NIETO
ARTURO MARTINEZ HERNANDEZ
GLORIA JASSO NARVAEZ
ADRIAN ULISES MORENO BETANCOURT
ANTONIO VAZQUEZ PATIÑO
ESTEBAN ZOZIMO ZUÑIGA ZUÑIGA
ISRAEL JULIAM LOPEZ LOPEZ
JUAN JOSE DE JESUS ORTEGA JUAREZ
LAURA GUTIERREZ ALANIS
OSCAR JAVIER QUINTERO RODRIGUEZ
RAUL BAUTISTA SANTOS
MARIO MUÑOZ BERRONES
JULIA HERNANDEZ RAMIREZ
GUSTAVO ALONSO HERNANDEZ
VICTOR ADRIAN RANGEL GONZALEZ
ANA MARCELA ZUÑIGA ZERMEÑO
FATIMA BEATRIZ ALVAREZ DE LA TEJERA
CARLOS ALBERTO DIAZ DE LEON
MIGUEL ANGEL MONREAL CASTRO
MARIA CRISTINA RODRIGUEZ CANO
CARLOS RODRIGUEZ FLORES
DULCE YAZMIN GONZALEZ MARTINEZ
JOSUE GIOVANNI GONZALEZ MARTINEZ
FATIMA BEATRIZ ALVAREZ DE LA TEJERA
CARLOS ALBERTO DIAZ DE LEON
CARLOS RODRIGUEZ FLORES
CARLOS CHRISTIAN NARVAEZ RAMOS
JUANA VERONICA PAZ MONTES
FATIMA BEATRIZ ALVAREZ DE LA TEJERA
CARLOS ALBERTO DIAZ DE LEON
SANDRA GONZALEZ GONZALEZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA, S.C.
EXTINTORES CEMUZA,S.A DE C.V.
MOBILIARIO Y SISTEMAS PARA OFICINAS,S.A DE C.V.
MANUEL GOMEZ MONREAL
CLUTCH Y FRENOS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
JESUS ISRAEL MONJARAS AVILA
PRIMERO CARGO Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
JUANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
PRESTAMO NO. NOMINA: 009872
MONTO
CONCEPTO
44,701.57 REEMBOLSO DE PAGOS REALIZADOS POR ESTE PATRONATO MARZO '11
8,471.48 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A OFICINA RECAUDADORA PLAZA GEMELOS
14,918.00 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA
212.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
1,134.20 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
222.60 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
3,556.30 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
742.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
286.20 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
2,697.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
3,286.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
874.50 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
514.10 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
445.20 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
5,411.40 SERVICIO PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
318.00 SERVICIO PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
31.80 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
95.40 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
31.80 SERVICIO PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
1,823.20 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
95.40 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
434.60 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
492.90 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
208.80 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
445.20 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 01/12/2010 AL 04/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
286.20 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
349.80 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
63.60 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
694.30 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
556.50 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
3,975.00 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
551.20 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 01/12/2010 AL 04/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
1,144.80 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 01/11/2010 AL 30/11/2010 DE EJECUCION FISCAL
2,512.20 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DL PERIODO 05/01/2011 AL 31/01/2011 DE EJECUCION FISCAL
600.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL. FISCALIZACION
600.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL. FISCALIZACION
40,020.00 REVISION DE RED VOZ Y DATOS, DIAGNOSTICO Y CORRECCION DE FALLAS, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO A L
54,705.60 ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS HP LASER JET
2,000.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL DEL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO Y DEL 07 AL 11 DE MARZO 2011. PROG
1,998.10 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 01/02/2011 AL 28/02/2011 DE EJECUCION FISCAL
3,826.60 SERVICIOS PROFESIONALES DE COBRANZA DEL PERIODO 01/02/2011 AL 28/02/2011 DE EJECUCION FISCAL
600.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL DEL 7 AL 18 DE MARZO'11
600.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL DEL 7 AL 18 DE MARZO'11
2,000.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL DEL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 14 AL 25 DE MARZO '11
14,918.00 PAPEL HIGIENICO, TOALLAS EN ROLLO Y ESCOBAS PARA LOS MERCADOS
4,999.60 COMPRA DE CARTUCHOS P/IMPRESION
600.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL 21 MARZO AL 01 ABRIL2011
600.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL 21 MARZO AL 01 ABRIL2011
20,000.00 ELABORACION DE 400 PZAS DE PLACAS DE MONUMENTO HISTORICO EN ACRILICO EN COMEMORACIONES DEL BICENTENARIO Y
11,689.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
157,956.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL AYTO
65,302.20 RECARGAS PARA EXTINTOR
1,770.62 ADQ. DE SILLON EJECUTIVO
52,951.68 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS
8,723.20 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
8,746.16 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS 5,000.00 APOYO ECONOMICO PARA RELAIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO DEL SISTEMA DEL TECNOLOGICO
22,000.56 PAGO DE RENTA DE CAMION PARA DECOMISOS DE RASTRO MES DE ENERO 2011
3,420.10 REMBOLSO POR COMPRA DE ARTICULOS MEDICOS
1,495.51 FONDO FIJO REVOLVENTE 2,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
BANCO
BANCO DEL BAJIO PARQUE J. H SANCHEZ
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
FECHA EXPEDICION
24/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
07/03/2011
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07/03/2011
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07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
07/03/2011
08/03/2011
08/03/2011
10/03/2011
11/03/2011
14/03/2011
16/03/2011
16/03/2011
17/03/2011
17/03/2011
23/03/2011
25/03/2011
29/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
FUNCIONARIO AUTORIZA
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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72731
72732
72733
72734
72735
PRESTAMO NO. NOMINA: 001320
RICARDO GARCIA ROJAS FLORES
UNIVERSIDAD MESOAMERICANA PLANTEL SAN LUIS S.C.
ALBERTO EMMANUEL HERNANDEZ RUELAS
LUCINA DE LOS SANTOS VIRAMONTES
ERIK JAVIER DE LEON ABUNDIZ.
PRESTAMO NO. NOMINA: 009856
MELIDA NACIMA DAVID MEDINA
ALBERTO PEREZ GARCIA
LUIS MIGUEL LARA CASTILLO
FRANCISCO RAMON ENRIQUEZ BARRERA
JOSE GERARDO MELENDEZ MEDINA
ABRAHAM MORA VALENZUELA
PRESTAMO QUE SERA CUBIERTO EN SU TOTALIDADEL DIA8 DE M
PRESTAMO NO. NOMINA: 012197 PRESTAMO NO. NOMINA: 012620 PRESTAMO NO. NOMINA: 010667 GERARDO ALEJANDRO ZARATE ALVAREZ
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS, S.A. DE C.V.
EDITORIAL REFLEJOS SA DE CV
FRANCISCO OJEDA ZUÑIGA.
MAURICIO ZACARIAS GUTIERREZ
COFORMEX SA DE CV
TABIQUES INTEGRADOS DE CONCRETO SA DE CV
DADAYJO SC DE RS C.V.
CLAUDIA VIRIDIANA MACIAS NOYOLA
JOSE MIGUEL MARTINEZ MEDINA
LUIS RENE PLIEGO SUAREZ
ROSA LAURA GUERRERO ORTIZ
ADALBERTO SALDAÑA ORTEGA
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
JULIO RODRIGO DE VILLASANTE Y GAMBA.
CESAR MANUEL ORTIZ PADILLA
GRUAS Y PENSION VICTORIA S.A. DE C.V.
JUANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ
MAYRA DENISE GOVEA TELLO
MARIANELA VILLANUEVA PONCE
CLAUDIO ENRIQUE ADOLFO GARCIA FLORES.
GLAFIRA RUIZ LEURA.
MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ.
EUGENIO ROBLES ALVARADO.
JOSE DE JESUS MARTINEZ LARRAGA.
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
FRANCISCO DE PAULA CABRERA Y CABRERO
ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL
MARTHA MARROQUIN MORALES.
JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN
ABRAHAM MORA VALENZUELA
MARIA EUGENIA DIAZ INFANTE IBARRA
PABLO MARTINEZ PRADO
JOSE RICARDO GALINDO CEBALLOS
EUGENIO ROBLES ALVARADO.
JUDITH SAMANTHA RODRIGUEZ SILVA
SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
GASTRONOMICA LIBANO, S.A. DE C.V.
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
JOSE MARIO CANDIA GOMEZ
CESAR OCTAVIO SANCHEZ COLIN
MIGUEL ANGEL CORONADO CERDA
MARIA DEL CARMEN LUNA MORENO
PRESTAMO NO. NOMINA: 000114 CENTRO DOWN POTOSINO A.C. ASOC. CENTRO DE TERAPIA INFANTIL Y EDUC. ESP. A.C.
ASOC. POTOSINA DEL DEPORTE S/SILLA DE RUEDAS A.C
3,500.00 PRESTAMO A DESCONTAR
28,000.00 CARRERA ATLETICA
2,930.00 APOYO PARA COLEGIATURA.
3,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
12,000.00 CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJEER
1,231.62 REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS.
5,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
12,225.00 VIATICOS A PHARR , TEXAS DEL 17 AL 21
12,180.00 10 PROTECCIONES DE PARQUIMETROS.
13,500.00 APOYO A LA CIUDADANIA.
13,500.00 APOYO A LA CIUDADANIA.
14,000.00 APOYO A LA CIUDADANIA.
14,000.00 APOYO A LA CIUDADANIA.
10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
7,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
30,336.31 COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES
8,593.58 REEMBOLSO DE RECARGAS, FONDO REVOLVENTE ETC
10,160.44 RENTA DE MOBILIARIO P/EVENTOS.
7,888.00 PUBLICIDAD.
889.20 REEMBOLSO COMPRA DE SELLOS Y FUENTE DE PODER
791.21 COMPRA DE DOS CENICEROS DE PISO DE PIEDRA
95,212.80 IMPRESION DE 72,000 CALCOMANIAS HOLOGRAFICAS
32,960.00 COMPRA DE 15,000 TABICON
8,370.90 RENTA DE CABALLERIZAS MES DE ENERO 2011
1,000.00 PAGO SERVICIO SOCIAL.
2,594.00 REEMBOLSO‐CONSUMO, Y VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.
1,054.68 REEMBOLSO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LOS CABALLOS.
2,690.28 FONDO FIJO REVOLVENTE DEL RASTRO MPAL. REEMBOLSO DE GASTOS DE CAFETERIA Y CARPETAS
270.00 REEMBOLSO POR COMPRA DE PROBADOR DE CABLE COAXIAL
481.00 REEMBOLSO POR EXCEDENTE DE CH‐71566
1,283.91 FONDO FIJO REVOLVENTE DE IMAGEN URBANA
1,919.80 IMPRESION DE CONSTANCIAS DE CURSOS DE CAPACITACION, QUE SE OTORGARON A ELEMENTOS DE LA CORPORACION.
4,002.00 SERVICIOS DE GRUA.
413.00 REMBOLSO POR CONSUMO‐REUNION DE TRABAJO
543.51 FONDO FIJO REVOLVENTE DE ECOLOGIA
1,114.00 REEMBOLSO DE GASTOS.
1,549.49 FONDO FIJO REVOLVENTE DE FOMENTO A LAS ARTES
2,978.62 REEMBOLSO DE GTOS. VARIOS
10,139.37 FONDO FIJO REVOLVENTE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS , EXCEDENTE DE CHEQUE ETC
1,932.00 FONDO FIJO REVOLVENTE DE DESAR. ECONOMICO
2,051.57 REEMBOLSO CONSUMO‐REUNION DE TRABAJO Y EXCEDENTE DE CHEQUE.
870.00 SERVICIO DE LAVADO A LA UNIDAD DEL COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. (REEMBOLSO)
1,772.91 FONDO FIJO REVOLVENTE DE ADMON. Y DESAR. URBANO Y CATASTRO.
4,778.92 REEMBOLSO POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS
8,222.88 REEMBOLSO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES FONDO FIJO. SEÑALETICAS PARA BIBLIOTECA ETC
2,740.70 REEMBOLSO DE APOYO ENTREGADO A UN GRUPO DE PERSONAS PARA PASAJES DE REGRESO A SU LUGAR DE ORIGEN
4,713.11 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SRIA. GENERAL 1,401.43 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SERV. MEDICOS
2,855.63 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PROTECCION CIVIL
89.99 COMPRA DE MATERIAL P/REPARACION DE CABLEADO DE VIDEOCAMARA
2,262.00 RENTA DE DOS SALAS SIMULTANEAS DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO BICENTENARIO
6,950.00 APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
8,117.68 PAGO DE CR. 213852 POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS MPALES.
34,974.00 PAGO DE CR. 214633 DE DESARROLLO URBANO
2,500.00 REUNION DE CONSEJO ACADEMICO CONSULTIVO.
30,000.00 EVENTO DEL CENTRO OPERATIVO EQUINO.
8,000.00 VIAJE A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A LA XXXII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE
3,224.80 ROTULACION DE VINIL PARA CAMPAÑA DE PREDIAL2011
2,169.20 APOYO PARA FESTEJO DEL 51 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION "ORGANIZACION DE CHOFERES EMANCIPADOS DE AUTOMOVILES
3,800.00 GTOS. DE VIAJE A LA CD. DE MEXICO P/INTERVENCION DE SU MENOR HIJO.
8,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
6,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
4,500.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
4,500.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
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ASOC. POT. D/ALZHEIMER Y ENFERMEDADES SIMILARES AC
OASIS ALZHEIMER GUADALUPE PALAU, A.C.
ASILO PARA ANCIANOS DR.NICOLAS AGUILAR
LIGA VETERANOS DE FUT BOL DEL POTOSI A. C.
FATIMA BERENIS BELTRAN MARTINEZ
MA. YOLANDA PEREZ MARTINEZ
MA. DEL REFUGIO ROMERO HERNANDEZ
RESIDENCIA P/ANCIANOS Y P.CON D. SAN CHARBEL A.C.
LUIS FERNANDO ESQUERRA IBARRA
RAMIRO AVILA OCHOA
EQUIPOS QUIRURGICOS POTOSINOS,S.A DE C.V.
LUIS AUGUSTO STEVENS SIERRA
GUSTAVO RUBEN SANCHEZ RODRIGUEZ
SUPER EXPRESS AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE S.A DE C.V.
CESAR OCTAVIO SANCHEZ COLIN
FRANCISCO JAVIER ACOSTA CEJA
ALEJANDRO ALBERTO URTAZA DIAZ
MARIA ISABEL MUÑIZ LOPEZ
HECTOR ZAVALA ALONSO
ARMANDO RODRIGUEZ SALDAÑA
SERGIO RODRIGUEZ GARCIA
MITZI CASTREJON RAMOS
ADRIANA MUÑOZ FLORENCIO
JUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ.
PRESTAMO NO. NOMINA: 005860
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
PRESTAMO NO. NOMINA: 010901
PRESTAMO QUE SERA CUBIERTO EN SU TOTALIDADEN LA PRIME
CABRAL OBREGON, A.C.
CLAUDIA RAMIREZ DIAZ DE SANDI
LUIS FRANCISCO DE REGIL SANTANA
QUETZAL BANQUETES ALQUILER SA DE CV
SERVICIO CENTRAL POTOSINO, SA. DE CV.
PERLA LETICIA OCHOA GUAJARDO
CENTRO DE TELECOMUNICACIONES Y PUB. DE MEX.S.A.C.V
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD UNANUE SPORT S DE R L DE C V
FRANCISCO GOMEZ MERCADO
PEDRO ALEJANDRO DAVILA GAYTAN
IRAIS MARTINEZ MORENO
ROBERTO CARLO MORALES MORENO
FERNANDO DOMINGUEZ VILLEGAS
MA DEL CARMEN RAMIREZ ESPARZA
MA DOLORES TAPIA PAEZ
JESUS CONTRERAS CANO
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI FONDO DE AHORRO
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO.
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO.
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO.
MARPREVI S.A. DE C.V.
METLIFE MEXICO,S.A DE C.V.
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
CASA DE ESTUDIANTES " JOSE MARTI" A.C
INSTIT. POTOSINA PRO‐EDUCACION ESPECIALIZADA A.C
CABRAL OBREGON, A.C.
DISTROFIA MUSCULAR PROGRESIVA AVE SIN VUELO, A.C.
MIGUEL ANGEL ROMO RUIZ
VIDA DIGNA POTOSINA, A.C.
UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA, S.C.
CLARA SUSANA MOSQUEDA GUTIERREZ
FUNDACION MICHOU Y MAU I.A.P.
ARTEMIO VARGAS NAJERA
PATRICIA SALAZAR GONZALEZ
MARIANA IBARRA MANZANEDO
JOSE DE JESUS HERNANDEZ ESPARZA
6,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
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6,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
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4,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
9,580.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INCRIPCION Y ARBITRAJE DE EQUIPO DE FUTBOL COMERCIAL CARDONA.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO MAESTRA DEL TALLER VIDA EN EL HOGAR EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARBANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO INTENDENTE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
3,886.00 10 ARCONES NAVIDEÑOS "UNION DE COMERCIANTES DE ANTORCHA POPULAR"
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
6,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,000.00 APOYO PARA ASISTIR AL XLIV CONVENCION NACIONAL DE LA CRUZ ROJA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,500.00 VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO, QRO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
3,793.80 COMPRA 4 JGO. DE SABANA P/MESA Y ESTUCHE PARA DIAGNOSTICO.
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1,392.00 PROYECTO PRESENTACIONES DE BANDA Y ORQUESTA MUNICIPAL EN EL ( KIOSCO DE LA ALAMEDA ) RENTA DE MICROFONO Y BOCBANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,721.96 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
14,944.28 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
21,999.63 APOYO COMPRA DE ARMEX Y CEMENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
29,000.00 SISTEMA DE GESTION DE REGISTROS DE JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
14,848.00 REJILLAS INSTALARSE EN PUENTE NARANJA Y AV. SALK ESQUINA SALVADOR NAVA
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
32,991.14 COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
6,853.45 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,320.00 SERV. ARTISTICOS, PRESENTACION DEL GRUPO DE JAZZ BIOMA.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
23,200.00 PUBLICIDAD DE ACCIONES MUNICIPALES,
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
3,500.00 COMPENSACION POR COLABORAR EN EL MARATON DE LECTURA 2010.
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4,500.00 TALLERES DE ELABORACION DE TITERES DURANTE EL MES DE ENERO DE 2011, DENTRO DEL PROGRAMA "LETRAS SOBRE RUEDAS BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
5,000.00 DISEÑO, ELABORACION Y MONTAJE DE ESCENOGRAFIA ALUSIVA A NACIMIENTO NAVIDEÑO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
7,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,000.00 REUNION DE REGIDORES.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
12,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
6,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
5,000.00 APOYO ECONOMICO DESTINADO AL ASILO MONTES DE OCA
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
9,592.62 COMRPA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
18,560.00 RENTA DE TOLDOS PARA EVENTOS MPALES.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
29,787.85 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
3,780.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
23,200.46 TRANSMISION DE SPOTS.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
185.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
35,791.80 COMPRA DE 541 UNIFORMES DEPORTIVOS
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
1,532.12 REEMBOLSO DE GASTOS POR PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVO, COMPRA DE PERFORADORA BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
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1,190.16 PAGO DE 4 VINILES A COLOR DE MEDIDAS 1.20 X2.37 MTS PARA INFORME DE REQUISITOS EN MAMPARAS DE ALUMINIO
1,500.00 APOYO PARA TRATAMIENTO DE UNAS TERAPIAS POR MEDIO DE LA CAMARA HIPERBARICA POR CINCO SESIONES.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,000.00 APOYO ECONOMICO PARA ALIMENTACION FAMILIAR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,000.00 APOYO ECONOMICO ESCASOS RECURSOS
3,000.00 APOYO ECONOMICO PARA RADIOGRAFIA Y MEDICAMENTOS
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
1,353.98 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE UNA PLACA DENTAL
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
67,570.00 250 CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCA PARA ATENCION A LA CIUDADANIA.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
235,364.00 FONDO DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
42,791.61 CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,058.00 FIDEICOMISO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
202,900.00 CAJA DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
46,272.00 SERVICIO FUNERARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
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134,396.88 DESCUENTO DE SEGUROS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011
9,576.00 LICENCIAS DE MANEJO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011
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17,000.00 APOYO DEL MES DE FEBRERO DE 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,500.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,500.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,500.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO MAESTRO DE ARTE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,500.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
243,615.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO MAESTRA DECOCINA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,500.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO MAESTRO DECARPINTERIA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLABANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
3,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO DOCTORA DEUBR EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
7,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO PSICOLOGA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS.
4,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO INTENDENTEEN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS.
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PATRONATO COMEDOR DE LOS P.DE SAN ANTONIO A.C.
DIRUVI A.C.
FUNDACION OIRA Y HABLARA DEL TANGAMANGA A.C.
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ.
PEDRO ALEJANDRO DAVILA GAYTAN
ANTONIA MORENO MARTINEZ
MA. ENGRACIA LOREDO SANCHEZ
ROBERTO DE LEON GAITAN
MAURICIO COHEN ORDUÑA
PRESTAMO NO. NOMINA: 000074
FRANCISCO DE PAULA CABRERA Y CABRERO
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
FAMILIA EN MOVIMIENTO, A.C.
PRESTAMO NO. NOMINA: 000911
FRANCISCO JAVIER ACOSTA CEJA
PRESTAMO QUE SERA CUBIERTO EN SU TOTALIDADEN LA PROXI
DIRECTORIOS DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
ABDI MOTRIZ, S.A. DE C.V.
MONICA LIZZETH GAYTAN MORALES
JESUS MARTINEZ GOMEZ
JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ
JUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ.
MA. DE LOURDES ALVAREZ CASTILLO
SARA ORTEGA HERNANDEZ
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS T
HILARIO JUAREZ CARRIZALEZ
SOSA MENDOZA BENITO.
NORBERTO JUAREZ CORPUS
MARCO ANTONIO ZARATE MANCHA.
ABRAHAM MORA VALENZUELA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO DE S.L.P., A.C.
MEDICA SAN FRANCISCO DE ASIS, S.A. DE C.V.
INSTITUCION EDUCATIVA EL SAUCITO A.C.
CANTERAS DEL CENTRO DE EL AGUAJE, S.A. DE C.V.
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ DE LA CRUZ
OSCAR TORRES SEGURA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA CASA DEL ARTESANO
EXTINTORES CEMUZA,S.A DE C.V.
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
CLAUDIA MIRANDA LUNA
LETICIA LOPEZ SOLIS
JOSE ENRIQUE HERNANDEZ NARVAEZ
SALVADOR ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ
RIGOBERTO PADRON SEGURA
CLAUDIA VIRIDIANA MACIAS NOYOLA
CLUTCH'S DEL POTOSI, S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MARCO ANTONIO MOLINA VELAZQUEZ
FRANCISCO JAVIER ACOSTA CEJA
JUAN GENARO RODRIGUEZ IBARRA
BEATRIZ ADRIANA AGUNDIS GALAVIZ
CARMEN RIVERA RAMIREZ
GENARO MORALES VAZQUEZ
JUAN ALVAREZ FRANCISCO JAVIER ACOSTA CEJA
CIA. HOTELERA DE COXCATLAN, S.A. DE C.V.
VERONICA ZUÑIGA SALAZAR
MADERAS LAMINADAS DE SAN LUIS,S.A DE C.V.
FELIX IVAN LUNA VICTORINO
6,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
2,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
6,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEBRERO DE 2011
2,000.00 VIATICOS A QUERETARO, QRO.
33,800.00 REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS.
16,959.20 ELABORACION DE LONAS.
2,000.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR PRESTAMO.
2,000.00 APOYO ECONOMICO YA QUE FUERON A PEREGRINACION
6,000.00 APOYO PARA ESTUDIOS CLINICOS
64,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
8,000.00 VIATICOS A LA CD. DE TOLUCA LOS DIAS 09, 10 11 DE MARZO
4,500.00 REUNIONES DE LA COMISION DE MERCADOS.
4,500.00 APOYO CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO ‐ FEB 2011
3,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
14,775.04 CARTUCHOS PARA IMPRESORA LASERJET.
5,601.00 PRESTAMO A DESCONTAR
8,772.50 PUBLICACION DE TELEFONOS DE LA U.A.M
17,400.00 ARREND. MES DE DICIEMBRE 2010
28,620.00 ASESORIA LEGAL A LA SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2011
1,000.00 APOYO ECONOMICO POR LABORES REALIZADAS EN TESORERIA DEL 28 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO '11
7,745.00 APOYO CON TROFEOS PARA LA PREMIACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL DEPORTIVO FERROCARRILERO
3,016.00 REEMBOLSO 6,000.00 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPACION DE EVENTO TAEKWONDO.
3,500.00 APOYO PARA GASTOS DE MEDICAMENTOS
1,018,723.70 CREDITOS FONACOT DEL MES DE FEBRERO 2011
1,000.00 APOYO PARA EVENTOS DEPORTIVOS.
9,048.00 DISEÑO Y ELABORACION DE ALUMINIO
9,000.00 APOYO PARA HOSPEDAJE , JUEGOS DEPORTIVOS
4,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, DF.
30,000.00 APOYO ATENCION CIUDADANA.
597.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
28,050.00 REGISTRO DE 187 ATLETAS DEL MUNICIPIO DE LA CAPITAL QUE PARTICIPARAN EN LA ETAPA ESTATAL DE LA OLIMPIADA
57,487.06 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL AYTO Y SALDODEL C.R.
19,000.00 APOYO DE SUBSIDIO PARA EL MES DE FEBRERO DE 2011 PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA EL SAUCITO AC
53,960.00 COMPRA DE 1,800 PZAS. DE ADOQUIN.
102,375.00 COMPRA DE 31,500 BOLSAS DE DULCESSALDO DEL CR.
4,814.00 IMPRESION DE POSTERS Y BOLETOS P/SANITARIOS
307,470.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
2,300.00 COMPRA DE 10 CAJAS DE AGUA.
1,862.96 COMPRA DE BOTAS Y MANDILES
7,683.31 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA
6,206.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
4,176.00 COMPRA DE 120 LUNCH
15,900.00 HON. POR AT'N. DE ASUNTOS AGRARIOS. ENERO '11
500.00 APOYO SERV. SOCIAL DEL 21 AL 25 FEB. 10 EN LA DIRECCION DE INGRESOS
21,200.00 HON. POR AT'N DE ASUNTOS LABORALES. ENERO '11
500.00 APOYO SERV. SOCIAL DEL 21 AL 25 DE FEBRERO 10 EN LA DIRECCION DE INGRESOS
24,214.20 PAGO DE LOS CR. 212148,209146,211848 Y 210992, POR REPARACION
4,128.26 FINIQUITO DE LA DELEGACION DE POZOS, S.L.P.
27,463.29 FINIQUITO DE ADMON Y DESAROOLLO URBANO
2,862.86 FINIQUITO DE JARDINES
3,566.00 FINIQUITO DE CONTROL DE INGRESOS.
4,532.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO EDUCATIVO ABASOLO.
27,840.00 SERVICIO DE DISTRIBUICION DE CARTAS VECINOS COLECTOR PLUVIAL 18 DE MARZO.
14,951.72 COMPRA DE CARTUCHOS PARA DEPTO. DE INGRESOS
200.00 APOYO ECONOMICO PARA PASAJE A LA CIUDAD DE CELAYA, GUANAJUATO.
667.50 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA COMPRA DE MEDICAMENTO
400.00 APOYO ECONOMICO PARA CONVENIO DE PAGO DE AGUA
400.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR PASAJE DE REGRESOA CHIAPAS YA QUE LO DEPORTARON DE ESTADOS UNIDOS.
2,700.00 APOYO ECONOMICO 14,500.00 CINCO REJILLAS PARA ALCANTARILLAS PARA AV. 20 NOVIEMBRE ESQUINA CON CALLE HUIZACHE.
4,000.00 GASTOS PARA LAS FARMACIAS FLEMMING MERCADOS REPUBLICA Y REVOLUCION
6,277.43 FONDO FIJO REVOLVENTE DE CONTROL DE INGRESOS
84.68 COMPRA TABLA DE PINO
2,320.00 IMPARTICION DE 25 HORAS DEL TALLER DE DULCES TRADICIONALES.
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PEDRO ALEJANDRO DAVILA GAYTAN
DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ
LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO
YESMIN KARIME SOTO SOSA Y AVILA
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VELAZQUEZ
SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GPO.FIN.BAN.
CARLOS CHRISTIAN NARVAEZ RAMOS
EDITORA MIVAL, S.A. DE C.V. RAMIRO VARGAS MACIAS
CYNTHIA ALEJANDRA DEL RIO VALENTIN
PROTECCION A LA JOVEN DE S.L.P., A.C.
TRADICIONES POTOSINAS, A.C.
ROGELIO GRAILLET CERVANTES
GERARDO DE JESUS BARAJAS VELAZQUEZ
GALLARDO TREJO JUAN ANTONIO
MARTIN MAGAÑA AQUINO
LASERGRAFIC,S.A DE C.V.
CIAS. PERIODISTICAS DEL SOL DEL CENTRO, S.A. DE CV
RAMIREZ MEDINA FELIPA
MARIO RADA ESPINOSA
IGNACIO RODRIGUEZ BRIONES
MA. ELVIA TORRES MATA
JOSE ANDRES AZCARATE VARELA
LUIS MORENO HERNANDEZ
DANIEL ARCE VENEGAS
TANGAMANGA FUTBOL SOCCER A.C.
ROBERTO GRAILLET CERVANTES
FRANCISCO RENE ROCHA AMADOR
COLEGIO EDUC. DE CIENCIAS CULT. Y SERV. PROF. A.C.
JOSE MODESTO GOMEZ QUISTIAN
RAUL MARTINEZ MARTINEZ
CENTRO DE APOYO INT. Y NUTRICIONAL CONTRA EL A.A.C
DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ
GRUPO METRO TANGO S.A. DE C.V.
JUAN CERDA GUTIERREZ
PAULA ROCIO SANCHEZ ROBLES
RAQUEL MENDEZ CHAVEZ
JUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ.
YOLANDA BEAR GARCIA
CARMEN ALICIA SALAZAR RUIZ
SUSANA DUCOULOMBIER MORENO
ADMINISTRACION Y SERVICIOS COMPUTACIONALES,S.A DE C.V.
MARCO ANTONIO DIAZ GARCIA
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
DANIEL ALEJANDRO GUERRA RODRIGUEZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TELAS JARAMA,S.A DE C.V. MA. GUADALUPE MEJIA SIBAJA
CAZADORES DE BICHOS Y COSAS PEORES, SA. CV.
CAZADORES DE BICHOS Y COSAS PEORES, S.A. DE C.V. J. JESUS MENDOZA LANDEROS
LICONSA, S.A. DE C.V.
JOSE CARLOS LUGO BAEZ
ALEJANDRO MENDOZA CARDONA
REPRESENTACIONES PARGA, S.A. DE C.V.
ERIKA RODRIGUEZ HERNANDEZ
CANDELARIA SALAZAR RUIZ
CLAUDIA RAMIREZ DIAZ DE SANDI
MA. CECILIA DIAZ DEL CASTILLO FRAGA
PRESTAMO NO. NOMINA: 001529
PRESTAMO NO. NOMINA: 001529
PRESTAMO NO. NOMINA: 010687
MOTORAMA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.
GERARDO DE JESUS BARAJAS VELAZQUEZ
EULOGIO REYES SOTO
10,347.20 DOS HABITACION DE ESTRUCTURAS METALICAS (LONA INSTALACION Y HERRERIA) Y UN ESPECTACULAR
6,496.00 20,000 VOLANTES "CIRCULO DE SALUD" P/LAS FARMACIAS
3,491.00 REEMBOLSO COMPRA DE MATERIAL PROG. IMP. PREDIAL
8,178.00 28 BATAS LABORATORIO CON 2 BORDADOS Y UN JGO.DE BORDADOS
10,440.00 3 PRESENTACIONES DEL GPO. DE MUSICA "SON DEHUESO"
3,953.96 SEGURO DE VEHICULOS DE RECIENTE ADQUISICION.
14,987.00 COMPRA DE DETERGENTE EN POLVO, TRAPEADORES, SANITAS Y SACUDIDORES PARA LOS MERCADOS REPUBLICA Y REVOLUCIO
9,048.00 PUBLICIDAD H AYUNTAMIENTO
10,440.00 1,000 SILUETA DE DIAGRAMA
668.25 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
6,000.00 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE REMODELACION DE CASA DE ASISTENCIA
30,000.00 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE SEMANA SANTA "PROCESION DEL SILENCIO"
6,750.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
4,495.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
9,001.58 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
2,565.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
35,670.00 IMPRESION DE 2,000 LIBROS.
5,865.52 PUBLICIDAD.
230.55 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
2,639.25 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
180.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
1,687.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
708.75 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
6,960.00 CARNE DE RES Y PUERCO
6,480.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
6,000.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE INCRIPCION, ARBITRAJE, CREDENCIALES Y RENTA DE CAMPOS DE EQUIPO HORMIGUITAS
2,598.75 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
3,435.75 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
2,000.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE DE COLEGIO EDUCATIVO DE CIENCIAS
499.86 COPIADO PARA APLICACION DE EXAMENES
411.75 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
5,000.00 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE "CAMPAÑA SOBRE CONCIENTIZACION Y RESTAURACION DE VALORES"
4,060.00 IMPRESION DE PAPELERIA.
4,292.00 SERVICIOS DE TRANSPORTACION DE LOS EQUIPOS FINALISTAS DEL TORNEO DE FUTBOL INTERCOLONIAS "GLADIADORES BIC
4,500.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE RENTA DE INMUEBLE Y LOGISTICA DE VERBENA
4,379.93 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS.
10,000.00 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE OPERACION Y PROTESIS DE SU ESPOSA.
5,000.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE OPERACION DE BRAZO IZQUIERDO PARA SU ESPOSO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
1,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
3,000.00 VIATICOS A ZAC, 17 DE MARZO, REUNION
2,020.00 PRESENTES INSTITUCIONALES ENTREGADOS EN TULSA OKLAHOMA Y MANIZALES COLOMBIA
27,825.00 RENTA DEL MES DE MARZO 2011.
4,134.92 COMPRA DE CARTUCHOS, TONER PARA TESORERIA
318.01 REEMBOLSO COMPRA DE PASTEL PARA AT'N EMPLEADOS
8,789.26 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA (REEMBOLSO)
6,496.00 20,000 VOLANTES, "CIRCULO DE SALUD"
9,481.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
8,718.03 COMPRA DE HULE ESPUMA Y TELA
5,610.00 RENTA DE UN LOTE DE PLANTAS Y FLORES
10,324.00 SERVICIO DE FUMIGACION
3,886.00 SERVICIO DE FUMIGACION A ARCHIVO MUNICIPAL.
3,747.34 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA AREA DE MANTENIMIENTO EN DICIEMBRE Y ENERO SALA DE MATANZA
16,884.00 COMPRA DE LECHE EN POLVO
1,957.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
3,435.75 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
58.00 COMPRA DE 500 CINCHO
9,200.00 PERITAJE SOBRE EL ESTUDIO GRAFOSCOPICO Y CALIGRAFICO QUE SE REQUIERAN PARA LOS JUICIOS
4,000.00 COMPRA DE 02 REBOZO CARAMAELO
27,423.56 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA
1,253.00 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS CON CARACTER DE URGENTE.
12,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
14,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
28,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,732.39 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
24,158.27 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
2,416.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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MAURO PATIÑO BUENO
MIGUEL ANGEL PAREDES GRANADO
JESUS RICARDO FORTANELLI RODRIGUEZ
MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V.
YADIRA GUZMAN ACEVEDO
ALEJANDRO MENDOZA CARDONA
ATENCION DE CALIDAD SINERGIA S.C.
DINAMICA SEGURIDAD PRIVADA CONSULTORES S.A. DE C.V
MARIA DE LOURDES REYNA CARRIZALES
GERMAN ROBERTO STAHL AGUILAR
JAVIER HERNANDEZ MELCHOR
PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V.
LUIS ANTONIO BEAR MORALES
SILVIA ELENA PEREZ CASTILLO
MAYRA DENISE GOVEA TELLO
PRESTAMO NO. NOMINA: 012486 JOSE HERMES RUIZ BARRAGAN
ALEJANDRA GARCIAMONTES PEREZ
MARGARITA PATRICIA ARREGUIN DAVILA
MARIA FERNANDA GABAY VILLAFAÑA
JAVIER ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ
JUAN FRANCISCO PALMEROS CHAVEZ
FERNANDO TENORIO MEDINA
JOSE ANTONIO TORRES CEDILLO
JUAN ANGEL ARROYO GARCIA
DANIEL MONTALVO PEREZ
JOSE CRUZ JACOBO JACOBO
ALEJANDRO NOE CARMONA ORTEGA
JOSE JUAN HERNANDEZ PATIÑO
ABEL XICOTENCATL RUELAS
SANDRA PATRICIA GONZALEZ REYES
MA. GUADALUPE MEJIA SIBAJA
JOSE ANTONIO TORRES CEDILLO
PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
JUAN CARLOS TORRES CEDILLO
JAVIER DE LA TORRE ALVARADO
PEDRO ALEJANDRO DAVILA GAYTAN
CLAUDIA RAMIREZ DIAZ DE SANDI
ROCIO DE LA ROSA DE LA ROSA
MIGUEL ANGEL GARCIA LOREDO
GREGORIO BRAVO BRAVO
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
PRESTAMO NO. NOMINA: 010634
PRESTAMO NO. NOMINA: 005171
LEDEZMA HERNANDEZ NORMA LETICIA.
OSCAR SALVADOR ZAPATA MARQUEZ
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
MA. GUADALUPE MEJIA SIBAJA
MANUEL JUAN VALLE ECHENIQUE
ARTURO AGUILAR SIERRA
SILVIA LETICIA DELGADO TORRES
PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ, S. DE R.L. DE C.V.
PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
MARIA DE JESUS SEGURA CRUZ
ABDI MOTRIZ, S.A. DE C.V.
JAIME ANDRES AGUIÑAGA DELGADO
FERNANDO DIAZ DE LEON PEDROZA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO
JOSE MIGUEL MARTINEZ MEDINA
JULIO RODRIGO DE VILLASANTE Y GAMBA.
JUANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ
MAYRA DENISE GOVEA TELLO
11,368.00 RENTA, INSTALACION Y DESMONTE DEL ESCENARIOP/LA REALIZACION DEL MARATON MUNICIPAL DE SPINNIN
2,475.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
7,020.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
2,856.75 COMPRA DE ALIMENTOS P/DIF
935.55 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
5,447.45 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
12,025.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
75,275.88 SERV. DE RECOLECCION Y/O ENTREGA DE VALORES
1,000.00 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE MATERIAL P/CLASES DE ACTIVACION FISICA.
2,098.09 COMPRA DE ESMERILADORA .
400.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR PASAJE DE REGRESO A SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.
907.35 COMPRA DE PILAS
371.20 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULO NISSAN PLATINA CON NUMERO ECONOMICO 435
1,340.00 RECARGA DE TONER PARA COPIADORA SAMSUNG Y RECARGA DE CARTUCHOS HP45 Y HP78 PARA SECRETARIA GENERAL.
2,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
70,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
10,000.00 HON. MES DE FEBRERO '11 CAPACITACION AL PERSONAL DEL GPO. CANINO.
4,993.00 REEMBOLSO POR CONSUMOS‐REUNION DE TRABAJO
10,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
21,112.00 COMPRA DE 52 DISEÑOS DE LIBROS "HACIENDA DEL ALTIPLANO POTOSINO"
5,802.49 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA16 AL 28 FEB. '11
941.77 COMISIONES POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA16 AL 28 FEB. '11
5,650.69 COMISIONES POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA16 AL 28 FEB. '11
1,867.60 CONSUMOS EN REUNION CON PERSONAL DE PRESIDENCIA.
2,933.52 LABORES DE INSPECCION DE OBRA 16 AL FEB. '11
1,466.76 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA16 AL 28 FEB. '11
3,903.27 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA16 AL 28 FEB. '11
2,300.36 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA16 AL 28 FEB. '11
3,806.83 LABORES DE INSPECCION DE OBRA 16 AL 28 FEB.
2,336.41 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA16 AL 28 FEB. '11
1,000.00 COMPENSACION POR PRACTICAS PROFESIONALES.01 AL 15 DE MARZO 2011
25,000.00 COMPRA DE 1,000 ADORNOS
2,552.00 PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO
37,958.59 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
23,200.00 20 JGOS CON 172 IMPRESIONES EN LASER A COLOREN PAPEL BOND SEGUN DISEÑO TAMAÑO CARTA
15,000.01 SERVICIOS REALIZADOS EN FARMACIAS POPULARES
11,832.00 ELABORACION DE 13 BASTIDORES, P/LAS FARMACIAS MERCADO REPUBLICA, REVOLUCION Y FLEMMIN.
13,088.57 ARTICULOS DE LIMPIEZA.
3,480.00 APOYO PAGO DE INSCRIPCION A TALLER DE JUICIOS LABORALES A PERSONAS DE LA DIRECCION JURIDICO.
25,000.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJES.
4,500.00 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE HOSPITALIZACION
18,154.36 REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRAS DIVERSAS
10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
9,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,000.00 CAPACITACION A JOVENES.
15,000.00 DESARROLLO COMUNITARIO.
790,066.00 PAGO DE 2% SOBRE NOMINA DE FEBRERO 2011
18,490.00 RENTA DE ORNAMENTOS PARA EVENTOS MPALES.
20,724.49 COMISIONES POR VERIFICACION VEHICULAR.
10,614.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
4,892.99 ARREND. MES DE DIC. 10 OFIC. DOCE
1,907.00 COMPRA DE UNA LLANTA MICHELIN PRIMACY.
11,875.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
16,141.40 COMPRA MATERIAL DE INFORMATICA
17,400.00 RENTA DE BODEGA MES DE ENERO 2011
3,626.40 ARREND. MES DE NOV. 10 OFIC. TRECE
25,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
166,688.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
60,264.34 PAGO DE TELEFONIA NEXTEL CORRESP. AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2011
1,131.00 FONDO FIJO REVOLVENTE DE REGIDORES
2,107.47 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SEG. PUBLICA
1,928.00 REEMBOLSO POR CONSUMOS‐REUNIONES DE TRABAJO
2,451.54 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PARQ. Y JARDINES
1,048.18 FONDO FIJO REVOLVENTE DE IMAGEN URBANA
658.48 FONDO FIJO REVOLVENTE DE RECURSOS HUMANOS
2,600.37 FONDO FIJO REVOLVENTE DE ECOLOGIA Y ASEO
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MARIANELA VILLANUEVA PONCE
CLAUDIO ENRIQUE ADOLFO GARCIA FLORES.
MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ.
EUGENIO ROBLES ALVARADO.
JUAN CARLOS GOMEZ GALLEGOS.
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
FRANCISCO OJEDA ZUÑIGA.
FRANCISCO DE PAULA CABRERA Y CABRERO
ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL
JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN
MARIA EUGENIA DIAZ INFANTE IBARRA
FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ALMENDAREZ.
JESUS JOSE HERRERA MONTAÑA.
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
MARTHA MARROQUIN MORALES.
PRESTAMO NO. NOMINA: 012506
CENTRO DE FRECUENCIA MODULADA, SA. DE CV JOSE ANTONIO RAMOS MEDINA
JUAN PALENCIA LARA
GILDARDO VIDAL MORALES
CARLOS CONTRERAS HERNANDEZ
JOSE ANTONIO URIBE MOCTEZUMA
BRUNO MENDEZ BAUTISTA
RICARDO VILLAGRAN CERVANTES
MA. CRISTINA GONZALEZ AMARO
FORTINO FLORES PEREZ
MAURICIO PIERDANT PEREZ
BEATRIZ IPIÑA GARCIA
RUBIO HERNANDEZ MARTHA ELIZABETH
REBECA REACHI LUGO
JOSE IGNACIO BENAVENTE DUQUE
ALEJANDRO CRUZ DIAZ
VIEWHAUS SISTEMAS,S.A DE C.V.
JOSE ANTONIO RANGEL LOPEZ
REYNALDO FRANCISCO MARQUEZ CANO
CONTRERAS ARREOLA HECTOR SALVADOR
MADERAS Y MATERIALES DE RIOVERDE S.A DE C.V.
SAMUEL FRANCISCO CELESTINO MUÑIZ
ARTURO DE LA TORRE PEREZ
YAKI`S TOURIS`T S.A. DE C.V.
FRANCISCO JAVIER TURRUBIARTES PALOMO
FRANCISCO JESUS ESCALANTE PADRON
ENRIQUE GONZALEZ GALINDO
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ MENCHACA
EULALIA FLORES LEYVA
ALEJANDRO MENDOZA CARDONA
GABRIELA ODETTE MENDOZA CASTILLO
LIMPIEZA INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL CARPEMO S.A. C.V
MONICA CARRILLO ROMERO
JOSE GERARDO FRANCO CARDENAS
MARIANELA VILLANUEVA PONCE
CLAUDIO ENRIQUE ADOLFO GARCIA FLORES.
MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ.
JUAN CARLOS GOMEZ GALLEGOS.
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
FRANCISCO OJEDA ZUÑIGA.
FRANCISCO DE PAULA CABRERA Y CABRERO
ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL
MARTHA MARROQUIN MORALES.
JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN
ABRAHAM MORA VALENZUELA
GUSTAVO MEDINA CASTILLO.
GREGORIO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
MARIA ALEJANDRA ROMO LOPEZ
JAVIER ARAUJO MELENDEZ
3,817.18 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DIF MPAL.
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1,876.50 FONDO FIJO REVOLVENTE DE CULTURA
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3,220.73 FONDO FIJO REVOLVENTE DE OFIC. MAYOR
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829.21 FONDO FIJO REVOLVENTE DE DESAR. ECONOMICO
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756.61 FONDO FIJO REVOLVENTE DE ADMON. Y DES. URBANO
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2,172.40 FONDO FIJO REVOLVENTE DE REGIDORES
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3,810.00 FONDO FIJO REVOLVENTE DE TRANSITO MPAL.
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578.93 FONDO FIJO REVOLVENTE DE COMERCIO
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1,481.60 FONDO FIJO REVOLVENTE DE CATASTRO
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637.00 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SINDICATURA
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3,982.63 FONDO FIJO REVOLVENTE DE DESARROLLO SOCIAL
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1,731.24 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SERV. MEDICOS
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1,717.01 FONDO FIJO REVOLVENTE DE ASUNTOS JURIDICOS
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2,098.00 REEMBOLSO POR CONSUMOS‐REUNION DE TRABAJO
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3,162.64 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA
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1,649.23 FONDO FIJO REVOLVENTE DE EDUCACION MPAL.
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70,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
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23,200.46 TRANSMISION DE SPOTS.
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315.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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250.00 APOYOS OTORGADOS PARA PAGO DE EQUIPO MEDICO ESPECIAL.
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1,800.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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405.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
135.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
1,077.76 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
239.67 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
270.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
550.80 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
270.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
540.60 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
135.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
180.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
500.00 REEMBOLSO DE GTOS. POR RECARGA DE TIEMPO AIRE
405.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,200.52 ADQ. CAMARA FOTOGRAFICA
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
337.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
717.86 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
270.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
839.38 COMPRA DE 60 KGS DE ALAMBRE RECOCIDO
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
1,012.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
621.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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20,000.00 APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A CANCUN, QUINTANA ROO A 3ER CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTBANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
551.82 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
411.75 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
135.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
970.32 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
568.40 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,100.96 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
515.03 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
638.00 LAVADO Y DESBACTERIZADO URGENTE DE CAMIONETA DIF 20, FORD EXPEDITION
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
9,845.33 RENTA MES DE ENERO OFIC. ONCE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
180.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
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1,011.94 REEMBOLSO DE GASTOS "CERTIFICACION DE COMUNIDADES SALUDABLES"
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1,029.00 COMIDA AL GRUPO QUE PRESENTA EL PROYECTO DE OPERA "LA CHIQUIFLAUTA" DE MOZART.
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8,290.02 REEMBOLSO CONSUMOS DE ALIMENTOS Y MEMORIA RAMETC.
1,318.80 COMPRA DE 2 CARTUCHOS HP
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849.00 REEMBOLSO DE GASTOS POR REPARACION DE EQUIPO
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5,919.00 REEMBOLSO POR CONSUMOS‐REUNION DE TRABAJOETC.
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603.20 REEMBOLSO DE GASTO POR RESETEADO DE CODIGO
1,870.60 REEMBOLSO POR CONSUMO‐REUNION DE TRABAJOETC.
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1,076.24 LAMPARAS SOLAR, PINTURA VINILICA, BROCHA NORTEÑA (REEMBOLSO)
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318.14 REEMBOLSO POR PAGO DE DEDUCIBLE UND. PCI‐32
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828.00 REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REVISION DE COMPROBACIONES Y REVISION DE PENDIENTES
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640.00 REEMBOLSO POR CONSUMO‐REUNION DE TRABAJO
3,473.23 REEMBOLSO POR CONSUMOS‐REUNION DE TRABAJO
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135.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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270.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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MA. GUADALUPE SEGURA MENDEZ
JUANA LEYTO GONZALEZ
JOSE JUAN AGUILAR TORRES
MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ.
RAFAEL GUERRERO MEDRANO
JOSE ANTONIO DIAZ VELAZQUEZ
MARIA LUCERO BLANCO SILVA
DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.
MA. DEL ROSARIO VARGAS GARCIA
REYNALDO FRANCISCO MARQUEZ CANO
ALEJANDRO GUTIERREZ ALLENDE
JORGE GONZALEZ TORRES
OMAR ARANDA LOPEZ
JOSE CARLOS LUGO BAEZ
GERARDO ALEJANDRO ZARATE ALVAREZ
JOSE DANIEL NAVARRO MORENO
FRANCISCO MORALES SALINAS
MARCO ANTONIO ZARATE MANCHA.
JOSE DE JESUS MARTINEZ LARRAGA.
INTERAMERICAN STANDARD SYSTEM ORGANIZATION S.C.
OSCAR URIEL LOPEZ LOPEZ
JUAN ROBERTO ESPARZA CONTRERAS
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
ABRAHAM MORA VALENZUELA
ABRAHAM MORA VALENZUELA
NEFRODIALISIS, S.A. DE C.V.
DANIEL ACOSTA DIAZ DE LEON
ALEJANDRO LEMUS PAEZ
VERONICA LILIANA PALAFOX GARCIA
PATRONATO FUNERARIA MPAL. DE SAN LUIS POTOSI A.C.
MUNICIPIO DE S.L.P (C. AHORRO PERS. NO SINDICAL.)
MUNICIPIO DE S.L.P (C. AHORRO PERS. NO SINDICAL.)
FUTURO EN SU OFICINA S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CARLOS RODRIGUEZ FLORES
FRANCISCO GOMEZ MERCADO
SERVICIOS GRAFICOS POR COMPUTADORAS,S.A DE C.V.
VERONICA HERNANDEZ ARENAS
COCINA INTERNACIONAL DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.
PRESTAMO NO. NOMINA: 012622
RAMON OYARVIDE ESCALANTE.
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
GERARDO MEDELLIN MILAN.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ.
JESUS MARTINEZ GOMEZ
PENTAMARKETING S.C.
MARIO OMAR MARRUFO DELGADO
JUAN CERDA GUTIERREZ
AGUSTIN ARMANDO SORAIZ SALAZAR
PARTIDO ACCION NACIONAL.
COMITE DIR. MPAL. DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INST.
MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ.
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
PRESTAMO NO. NOMINA: 012544
GILDARDO VIDAL MORALES
CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES, S.A. DE C.V. JOSE GUADALUPE MENDOZA AGUIRRE
ALEJANDRA GARCIAMONTES PEREZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 433.28 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
1,500.00 APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS.
2,000.00 APOYO ECONOMICO PARA PAGAR TRATAMIENTO POR INFECCION INTESTINAL
8,000.00 APOYO PARA SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURADE 2 CAMIONETAS PICK UP (INCLUIYE HOJALATERIA)
9,016.00 COMPRA DE PRESENTES EN ATENCION A VISITAS DISTINGUIDAS AL H. AYUNTAMIENTO
12,800.00 SUMINISTRO Y FABRICACION DE 1 JGO DE PORTERIAS PARA FUT‐BOL
2,784.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
2,500.00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE UN MEDICAMENTO
5,000.00 APOYO ECONOMICO PARA SUSTENTO FAMILIAR
1,161.16 ENVIOS VARIOS DE DOCUMENTACION POR PARTE DEL H AYUNTAMIENTO.
8,500.00 PAGO DE GASTOS FUNERARIOS.
1,030.77 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
2,595.00 CONSUMO EN REUNION DEL DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL CON PARTICIPANTES QUE ASISTIERON A FIRMA DE UN MUNICIPIO
23,200.00 SERVICIOS ARTISTICOS DEL MARIACHI SAN MARCOS PARA LLEVAR A CABO 10 PRESENTACIONES.
24,198.76 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
27,373.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
33,333.07 COMPRA DE FRUTAS Y LEGUMBRES.
21,318.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
32,866.28 REPARACION Y MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA
3,000.00 VIATICOS A LA CD. DE NEXICO, DF
5,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
40,600.00 CURSO DE GESTION DE ACCIONES
13,432.80 COMPRA DE TOPE REDUCTOR DE VELOCIDAD,
4,036.80 ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS QUE SE ENTREGARON A LAS JUNTAS DE MEJORAS (PAPELERIA OFICIAL)
6,898.00 RENOVACION DE EQUIPO DE
3,475.00 ALTA DE VEHICULO.
12,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, DF.
14,500.00 APOYO DE ATENCION A LA CIUDADANIA.
35,000.00 APOYO DE ATENCION A LA CIUDADANIA.
11,832.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
6,662.25 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
7,432.08 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
7,425.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
25,404.00 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS.
4,965.17 FINQIUITO DE TESORERIA MPAL.
3,566.00 FINIQUITO DEL RASTRO MPAL.
178,777.81 CAJA DE AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011
466,326.91 DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DEL MES
15,080.00 CARTUCHOS DE TINTA /IMPRESORAS (FARMACIAS)
2,618.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (SE INCLUYE LA RECONEXION DEL SERV. AUNQUE NO ESTA IMPRESA EN EL DUPLICADO
20,100.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL. PROG. REACOMODO Y DEPURACION DE ARCHIVO
1,500.00 REEMBOLSO DE GASTOS PRACTICAS PROFESIONALES Y ORDENAMIENTO DE ARCHIVO
13,177.14 ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS EPSON
1,102.00 VIAJE DE TIERRA LAMA CON HOJA, PARA SER EMPLEADA EN EL VIVERO MUNICIPAL.
16,706.00 CONSUMO DE ALIMENTOS EN EVENTOS MPALES.
13,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,000.00 ACTIVIDADES EN EL AREA RURAL
15,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
15,000.00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA , SERVICIOS DE AGUA MPAL, PERIODO
37,519.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
3,019.00 REEMBOLSO POR EXCEDENTE DE CH‐72439
1,000.00 REEMBOLSO DE GASTOS PAGO AL PERSONAL DE APOYO DE LA TESORERIA MPAL
30,160.00 INSCRIPCIONES A LA 6§ CUMBRE LATINOAMERICANA
45,200.00 ESTUDIOS DE MARGINACION Y POBREZA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS
4,000.00 APOYO CON TRANSPORTE
1,797.50 COMPRA DE PAPELERIA Y ADQ. DE GUILLOTINA
3,593.69 DESCUENTOS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011
24,018.46 DESCUENTO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011
3,500.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, DF.
1,539.00 BAJA DE VEHICULOS DE BOCAS, S.L.P.
18,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
36,270.00 ATENCION MEDICA A EMPELADOS DEL AYTO.
119.48 COMPRA DE TERMOMETROS.
30,740.00 ARREND. DEL ESTACIONAMIENTO P/EMPLEADOS
1,678.91 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNIONES DELA PRESIENTA MUNICIPAL EN OFICINAS DE PALACIO MUNICIPAL DEL
11,638.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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JAVIER DE LA TORRE ALVARADO
HOGAR DE PROTECCION JUVENIL, A.C.
FRANCISCO JAVIER ACOSTA CEJA
CAROLINA BASABE RAZO
ALEJANDRO ORTIZ SAAVEDRA
ULISES ROBLES RODRIGUEZ
LUIS ALEJANDRO URESTI CERRILLOS
ALEJANDRO QUESADA SANCHEZ
MC MICROCOMPUTACION,S.A DE C.V.
AZUCENA MORA AGUSTIN
USTARROZ S.A. DE C.V.
MARIO OMAR MARRUFO DELGADO
MARIA ISABEL MACRINA BANUETT DE LA ROSA
JULIO RODRIGO DE VILLASANTE Y GAMBA.
TRACTO CORPORACION S.A. DE C.V.
GLAFIRA RUIZ LEURA.
LAURA MARTHA ALVISO ROCHA
MIGUEL ANGEL. VAZQUEZ ORTEGA
FERNANDO JULIAN GALARZA VILLASEÑOR
JOSE MANUEL DOMINGUEZ ORTEGA
MARIANA MORENO SANCHEZ
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO.
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI FONDO DE AHORRO
MARPREVI S.A. DE C.V.
AXA SEGUROS S.A. DE C.V.
METLIFE MEXICO,S.A DE C.V.
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO.
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO.
INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDU.
PRESTAMO NO. NOMINA: 012711
PRESTAMO NO. NOMINA: 012710
PRESTAMO NO. NOMINA: 013285
PRESTAMO NO. NOMINA: 001835
PRESTAMO NO. NOMINA: 012519
ROSA LAURA GUERRERO ORTIZ
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
JOSE MIGUEL MARTINEZ MEDINA
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S. DE R.L.DE C.V.
LUIS BERNARDO AGUILAR CASTILLO
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. DOMINGO HERNANDEZ GARZA
OSCAR ALONSO RODRIGUEZ
CORTES SELECTOS HIMALAYA S.A. DE C.V.
PRESTAMO NO. NOMINA: 010820
PRESTAMO NO. NOMINA: 010671
TOMAS JASSO JASSO
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
JESUS CONTRERAS CANO
JOSE RICARIO CUEVAS
ABRAHAM MORA VALENZUELA
ABRAHAM MORA VALENZUELA
CLAUDIO ENRIQUE ADOLFO GARCIA FLORES.
SONIA MORAN LOPEZ
MA. ANTONIA CONTRERAS MARTINEZ
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
CALDERON OLMOS JOSE DOLORES
PRESTAMO NO. NOMINA: 012819
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FEDERICO ALCALDE MARTINEZ
DALTON MOTORS S L P, S.A. DE C.V.
6,500.00 AVAPER 0010/2011 Y 0011/2011
10,000.00 APOYO PARA EL SUSTENTO DE LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES
14,952.40 FABRICACION DE REJILLAS
58,000.90 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION APOYO ENAT'N A LA CIUDADANIA
29,680.00 ASESORIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA PRESTADA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL S.L.P. POR EL MES DE FEBRERO DEL 201
29,680.00 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS POLITICAS, BRINDADAS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DU
749.40 COMPRA DE ABARROTES, FRUTAS Y LEGUMBRES
17,023.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
1,001.49 COMPRA 5 CARTUCHOS /IMPRESORA
23,200.00 SINTESIS DE PRENSA NACIONAL Y MONITOREO DE RADIO Y TELEVISION
25,000.00 APOYO QUE SE OTORGA PARA LA ORGANIZACION DEL EVENTO DE LA CARRERA DEL CENTENARIO (EXHIBICION DE
46,500.00 ESTUDIO DEL AIRE DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
65,000.00 APOYO EN ATENCION A LA CIUDADANIA 650 DESPENSAS BASICAS
5,500.00 DIGITALIZACION DE INFORMACION DE IMAGEN
41,905.94 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
2,247.32 FONDO FIJO REVOLVENTE DE CONTRALORIA
21,686.76 RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN NEREO RDZ. BARRAGAN 1380 LOCAL B 20, B19 Y B18 CORRESPONDIENTE A ENERO 11
2,100.00 COMPRA DE 60 KGS DE CEBADA
14,265.22 APOYO CON TROFEOS, BALONES, PELOTAS Y JUEGOSDE DOMINO "DIA DEL TAXISTA"
64,757.00 700 COBIJAS COLORES (POLIESTER Y ACRILAN) EN APOYO A LA CIUDADANIA
2,018.40 SERVICIO EN REUNION EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.
4,056.00 FIDEICOMISO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011
235,248.00 FONDO DE AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2011
51,932.00 SERVICIO FUNERARIO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011
36,519.69 DESCUENTO DE SEGURO S DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011
136,610.88 SEGUROS DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2011
42,770.52 CUOTAS SINDICALES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011
202,700.00 CAJA DE AHORRO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011
375,000.00 APORTACION TOTAL PARA SER APLICADA AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2009.
10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,750.00 PRESTAMO A DESCONTAR
28,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
6,000.00 FABRICACION DE MUEBLE EN COCINETA.
564,742.00 PAGO DE TENENCIAS Y DERECHOS DE CONTROL
15,000.00 FESTEJO DEL DIA DEL JARDINERO
60,457.00 PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2011
2,396.00 PAGO DE RENTA DE BAMS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2011
3,933.00 COMPRA DE 6 MEMORIAS RAM
25,832.00 PAGO DE TELEFONIA TELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2011
6,962.00 PAGO DE RENTA DE LINEAS DE DATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2011
49,959.00 PAGO DE RENTA DE CHIPS PARA PDA Y PATRULLAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
16,470.00 PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LA SUBDIRECCION DE PARQUIMETROS
8,836.00 PAGO RENTA DE CHIPS PARA PARQUIMETROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2011
6,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO OPERADOR DEL TRANSPORTE ADAPTADO.
6,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO OPERADOR DEL TRANSPORTE ADAPTADO.
6,352.00 DESAYUNO DE LA NOVENA SESION DEL CONSEJO CONSULTIVO PARA EL DESARROLLO DE SAN LUIS POTOS
9,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
50,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
4,756.00 ELABORACION DE FOLDER HUESPED DISTINGUIDO PARA LA CONVENCION DEL PROGRAMA CIRCULO DE LA SALUD.
28,887.08 COMPRAS DIVERSAS REALIZADAS POR REGIDORES
67,860.00 200 CUBETAS DE PINTURA BLANCA VINILICA ,EN APOYO PARA LA CIUDADANIA
9,628.00 FONDEAR AREAS, ROTULAR TEXTOS Y DIBUJOS PARAEL PROGRAMA CIRCULO DE LA SALUD.
5,000.00 APOYO ATENCION CIUDADANA.
5,000.00 APOYO ATENCION CIUDADANA.
4,000.00 VIATICOS A ZACATECAS, ZAC.EL DIA 17 DE
6,000.00 REUNION DE CONSEJO EL DIA 16 DE
8,000.00 EVENTO EN LUDOTECA.
7,795.00 FINANCIAMIENTO DE LICENCIAS DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO
5,000.00 VIATICOS A TOLUCA EDO DE MEXICO, D.F.
2,500.00 PRESTAMO A DESCONTAR
5,846.13 FINIQUITO DE JOSE RAMON BAEZ ESPINOZA DEL DIF MPAL.
2,797.00 SERVICIO DE LA UNIDAD BASICA DE RAHABILITACION
17,539.20 COMPRA DE 100 TRAMO PTR 2" x 1"
3,398.73 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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J. JESUS MACIAS MORENO
DALTON MOTORS SLP,S.A DE C.V.
YOLANDA GARCIA MENCHACA
JOSE ANTONIO RIVERA DE LEON
MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA
ARMY UNIFORMES SA DE CV
REMIGIO PEREZ PONCE
MIGUEL MARTINEZ SANCHEZ
CARLOS EDUARDO SALAS GALLARDO
VICENTE JUAREZ GUTIERREZ
JUANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MOTORAMA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.
ROSA MA. POSADAS BEATRIZ
ERNESTO NUÑEZ OCHOA
ABRAHAM MORA VALENZUELA
ABRAHAM MORA VALENZUELA
MAYRA DENISE GOVEA TELLO
ROBERTO GALLEGOS OVIEDO
EULALIA FLORES LEYVA
CANTERAS DEL CENTRO DE EL AGUAJE, S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD SALVADOR ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ
CLAUDIA VIRIDIANA MACIAS NOYOLA
JUAN ISRAEL ROMO ORTEGA
LILIANA COSIO HONDALL
HERMES MUSIC S.A. DE C.V.
SERGIO RODRIGUEZ GARCIA
COLEGIO EDUC. DE CIENCIAS CULT. Y SERV. PROF. A.C.
MACRO SERVICIO TOCOLLANTA SA DE CV
CANDELARIO CORDOVA SALINAS
BUGA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
IMPULSORA DE ALTURA S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MIGUEL ANGEL DAVID AGUILAR FUENTES
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI‐CA,S.A DE C.V.
ELOY TORRES BANDA
MARIO RADA ESPINOSA
PABLO CASTRO CENTENO
ASESORIA POTOSINA A LA PUBLICIDAD SC
QUE TAL OPERADORA DE PUB. Y MERCADOTECNIA S.A. C.V
DANIEL PORTILLO ROSALES
ELIDA MENDOZA VILLANUEVA
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FRANCISCO GOMEZ MERCADO
JEFFREY RENEE JIMENEZ RUIZ
MARIA ELENA FLORENCIO HERNANDEZ.
JOSE ANGEL DE LA TORRE ALVAREZ.
LUIS ALBERTO RAMIREZ MATA
MULTISERVICIOS MK S.A. DE C.V,
PRESTAMO NO. NOMINA: 003527
PRESTAMO NO. NOMINA: 011410
MULTIMEDIA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.
MARIA VERONICA CAMPOS AVILA
VERONICA ZUÑIGA SALAZAR
CONSTANZA ARACELI PEREZ VILLEGAS
GERARDO RODRIGUEZ PADRON
MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ.
FRANCISCO OJEDA ZUÑIGA.
FRANCISCO DE PAULA CABRERA Y CABRERO
JUAN JOSE ALFARO MENDOZA
ROCIO DEL CARMEN MATA RANGEL
MAURICIO ZACARIAS GUTIERREZ
13,384.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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9,890.28 REPARACION DE VEHICULOS MPALES.
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4,060.00 SERVICIO DE TRANSPORTE.
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6,710.60 REPARACION Y MTTO. DE VEHICULOS
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3,479.65 PUBLICACION SOBRE LA CAMPAÑA "COLECTOR PLUVIAL" POR COMUNICACION SOCIAL.
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47,502.00 COMPRA 17 TRAJE DE CHARRO
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2,000.00 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
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13,240.00 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE INSTRUMENTOS DE BANDA DE GUERRA PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 35 SAUBANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
8,000.00 APOYO ECONOMICO PARA CUMPLIR CON EL PROYECTODE MOVILIDAD ACADEMICA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTI BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
11,600.00 BANNER EN PAGINA DE INTERNET CORRESPONDIENTEA LA CAMPAÑA PAGO DE PREDIAL 2011
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6,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
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1,961.85 SUELDO EMBARGADO A J. ISMAEL R.
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1,961.85 SUELDO EMBARGADO A J. ISMAEL R.
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2,615.80 FINIQUITO DE SEG. PUBLICA.
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2,234.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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10,750.83 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
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5,800.00 2 PRESENTACIONES ARTISTICAS DEL GRUPO DE TEATRO "DOBLE ESPACIO"
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5,500.00 APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
5,000.00 ATENCION CIUDADANA.
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5,000.00 APOYO A LA CIUDADANIA.
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3,000.00 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA,JAL
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504.00 COMPRA DE PERIODICO PARA EL DIF MPAL.
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12,707.09 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA
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4,350.00 COMPRA DE CANTERA.
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6,070.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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1,000.00 APOYO SERV. SOCIAL 28 FEB. AL 11 DE MARZO '11
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1,000.00 APOYO SERV. SOCIAL 28 FEB. AL 11 DE MARZO '11
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6,032.00 REPARACION DE ESTRUCTURA METALICA DE TAPANCO
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4,123.40 PRESENTACION ARTISTICA EL 14 DE FEBRERO 2011
2,320.00 (PAGO 12) CURSO DE SOPORTE TECNICO.
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3,500.00 COLABORACION EN EL MARATON DE LECTURA 2010
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3,000.00 APOYO PARA PARTE DE LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN CANADA NO. 337 COLONIA SATELITE, CORRESPONDIENTE AL
21,908.91 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
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26,349.63 COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA
327,782.11 PARTE PROPORCIONAL DE LA FACTURA NO.15, ESTIMACION NO. 5
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129,584.27 SUMINISTRO DE BAÑOS DIGNOS, PAGO DE LOS CR. 214727 Y 214728
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14,204.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
3,016.00 PUBLICACION "PAGO DE PREDIAL 2011"
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37,768.44 REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO.
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6,131.00 CONSUMO DE ALIMENTOS (PERSONAL DE TESORERIA,EJECUCION FISCAL, INGRESOS)
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5,886.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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3,677.20 REPARACION DE RADIOS Y COMPRA DE BATERIA.
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46,400.00 DIFUSION DE PUBLICIDAD.
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11,600.00 DIFUSION DE LA CAMPAÑA "COLECTOR PLUVIAL"
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5,596.80 SERV. PROF 13 PRESENTACIONES FOMENTO A LA LECTURA
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8,700.00 PUBLICACION "PAGO DE PREDIAL '11"
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2,286.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
1,736.00 REEMBOLSO DE GASTOS. PAGO DE PRACTICAS PROFESIONALES, ORDENAMIENTO DE ARCHIVO, ESTACIONAMIENTO, TAXIS
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
35,600.00 PLATILLOS COMIDA NAVIDEÑA, TOLDO TIPO AUDITORIO Y ALQUILER DE SALON PARA SECRETARIA GENERAL, JURIDICO
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40,600.00 50 SERV. DE SUMINISTRO DE AGUA EN PIPAS
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507.00 REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS PARA FARMACIAS POPULARES
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200.00 APOYO ECONOMICO PARA LIQUIDAR LENTES.
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13,896.80 AQUISICION DE 4 RUTEADOR VIGOR 2820N VPN CONPUERTO 3G DOBLE WAN/32 VPN. FARMACIAS POPULARES
7,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
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2,600.00 PRESTAMO A DESCONTAR
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28,988.40 TRANSMISION DE SPOTS REFERENTE A DIVERSAS ACCIONES MUNICIPALES, POR COMUNICACION SOCIAL.
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758.82 FONDO FIJO REVOLVENTE DE INGRESOS.
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799.00 ADQ. DE NO BREAK CYBER POW.
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9,563.70 ARREND. MES DE DIC. 10 OFIC. SEGUNDA
3,179.39 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PARQUIMETROS
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1,170.32 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SERV. GENERALES
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1,873.14 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PLAZAS Y MDOS.
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BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,252.48 FONDO FIJO REVOLVENTE DE CATASTRO.
672.13 FONDO FIJO REVOLVENTE DEL RASTRO MPAL.
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827.80 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SINDICATURA.
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1,995.75 FONDO FIJO REVOLVENTE DE ALUMBRADO
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ABRAHAM MORA VALENZUELA
GREGORIO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PATRICIA ANAID LOPEZ SANCHEZ
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
FRANCISCO JAVIER ROSALES HERNANDEZ
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO.
SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYTO.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD VERONICA ZUÑIGA SALAZAR
JOSE IGNACIO BENAVENTE DUQUE
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
PEDRO ALEJANDRO DAVILA GAYTAN
LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO
ERIKA RAMIREZ GUTIERREZ
VIDA DIGNA POTOSINA, A.C.
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
ERIKA RAMIREZ GUTIERREZ
CARLOS GARCIA GARCIA
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
SALVADOR FRANCISCO NOYOLA CASTRO
MAYRA DENISE GOVEA TELLO
DE LOS SANTOS MEDRANO FERNANDO
EUGENIO TORRES CALZADA.
GERMAN MARTINEZ SOTOMAYOR NOVAL.
ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ
LUCIO MARTINEZ MARIA ANGELICA
PINEDA GIL CARLOS MANUEL
SANCHEZ MACIAS ARMANDO
MARIA RAQUEL MARTINEZ VARGAS
MARTINEZ COLUNGA JUAN
ORTIZ ARISTA CARLOS
GUEL VAZQUEZ OSCAR EDUARDO
GUILLERMO ACOSTA ORTEGA
ARAUJO DEL ANGEL J REFUGIO
VALDOVINOS SANCHEZ JESUS
REQUENA BRAVO JUAN GERARDO
ROMERO BALDAZO JOSE LUIS
PRESTAMO NO. NOMINA: 011321
PRESTAMO NO. NOMINA: 002364
PRESTAMO NO. NOMINA: 010458
JOSE MIGUEL MARTINEZ MEDINA
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HI‐CA,S.A DE C.V.
ANDRES CASTILLO ARIAS
RAYMUNDO ESPARZA SANTOYO
CAROLINA BASABE RAZO
JUAN JOSE RUIZ HERNANDEZ.
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CONSULTORIA INTEGRAL EN SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
JOSE ANTONIO ALBA ZAPATA
MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ LOPEZ
PRESTAMO NO. NOMINA: 012512
JESUS MARTINEZ GOMEZ
JULIETA MENDEZ SALAS
VISION E IMPRESION INTEGRAL S.A. DE C.V.
JULIO DIAZ MORAN
JULIETA MENDEZ SALAS
PRESTAMO NO. NOMINA: 001775 CLAUDIA RAMIREZ DIAZ DE SANDI
CONEXIONES Y MANGUERAS ABASTOS, S.A. DE C.V.
CRUZ ROJA MEXICANA IAP
COMUNIDAD EDUCATIVA LA TERCERA GRANDE A.C.
INSTITUCION EDUCATIVA EL SAUCITO A.C.
PEALPAN,S.A DE C.V.
IVONNO PUBLICIDAD S.DE R.L. DE C.V.
2,234.40 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SRIA. GENERAL
2,875.10 FONDO FIJO REVOLVENTE DE COMUNICACION SOCIAL
2,070.60 IMPRESIONES DE SEGURIDAD PUBLICA
28,940.68 SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO 2010 DE GERARDO HILARION ABOYTES
9,976.00 ELABORACION DE SPOTS POR APERTURA DE FARMACIAS MUNICIPALES.
30,000.00 BECAS DEL MES DE MARZO 2011
10,000.00 FIDEICOMISO DEL MES DE MARZO 2011
2,284.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
4,582.08 FONDO FIJO REVOLVENTE DE INGRESOS
407.81 COMPRA DE 4 PAQUETES DE GUANTES DE LATEX PARAUSO EN AMBULANCIAS
1,720.00 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA DE PRESIDENCIA EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.
12,024.56 IMPRESION E INSTALACION (VINIL, LONAS, MUPIES)
3,998.00 COMPRA DE PAPELERIA "PROGRAMA IMPUESTO PREDIAL"
1,402.26 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFICINA DISEÑO E IMAGEN.
2,400.00 APOYO PARA LA REALIZACION DE LA PRESENTACION DE "EL CASCANUECES"
3,565.48 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA
1,592.73 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA
2,500.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
876.96 EXAMENES TOXICOLOGICOS.
1,130.00 DIPLOMADO DE DISEÑO GRAFICO
2,000.00 VIATICOS A LA CD. DE QUERETARO,QRO
2,863.06 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
15,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
10,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
5,456.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
2,320.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
1,493.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
2,050.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL
198.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
210.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
198.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
681.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
5,591.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
1,582.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
7,156.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL
2,008.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
1,069.00 DEVOLUCION DE IMPUESTO PREDIAL.
9,700.00 PRESTAMO A DESCONTAR
10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
14,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
2,368.00 REEMBOLSO G/V A LA CD. DE GUADALAJARA JAL.VISTA DE VIVEROS Y JARDINES
39,102.88 COMPRA DE MOTOBOMBA, REPARACION DE CISTERNASY DESBROZADORA.
1,972.00 REPARACION DE UNIDAD DENTAL
928.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
73,080.00 APOYO ATENCION CIUDADANA.
3,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
5,000.00 COMISION DE DESARROLLO RURAL
59,895.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
15,729.60 COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA LA REMODELACION DE CONTRALORIA
9,280.00 REPARTO DE VOLANTES Y PERIFONEO "PAGO DE PREDIAL 2011"
5,000.00 APOYO ECONOMICO PARA ATENCION MEDICA 28,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
4,600.00 APOYO OTORGADO PARA PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS
1,000.00 APOYO ECONOMICO OTORGADO POR LABORES REALIZADAS EN ESTA TESORERIA DEL DIA 14 AL 18 DEL PRESENTE MES A CON
10,022.40 IMPRESION DE LONAS DE LA CAMAPAÑA PAGO DE PREDIAL, POR TESORERIA MUNICIPAL.
17,400.00 MUPIS EN ESTIRENO PARA LA CAMPAÑA DE PREDIAL2011, POR TESORERIA MUNICIPAL.
313.00 RESOLUCION DEFINITIVA, JUICIO DE NULIDAD NO.416/2010 M‐1
23,200.00 RENTA DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS "BIENVENIDOS A SAN LUIS" POR COMUNICACION SOCIAL.
4,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
15,368.26 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA
1,375.56 REPARACION Y MANTENIMIENTO A COMPRESOR
120,000.00 APOYO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2011
19,000.00 APOYO DE SUBSIDIO EN EL MES DE ENERO 2011
19,000.00 APOYO DE SUBSIDIO, MES DE MARZO DE 2011
6,669.91 COMPRA DE MATERIALES P/ELAB. DE PASTEL
3,133.67 10 PENDONES EN IMPRESION DIGITAL.
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73426
NORBERTA ESCALANTE GUTIERREZ
MA. DE LA PAZ ASEBEDO SALAZAR
FRANCIS DE SAN LUIS,S.A DE C.V. COMERCIAL ELECTRICA LENTZ, S.A. DE C.V.
PRESTAMO NO. NOMINA: 002765
ROSA ISELA INFANTE MERCADO.
SERGIO FEDERICO ROSALES MARTINEZ
LABORATORIO Y EQUIPO DEL CENTRO SA DE CV
IMPRESIONES Y CAJAS DE SAN LUIS SA DE CV
FRANCISCO TERAN CARRANZA
AGENCIA CREATIVA S.A. DE C.V.
UNION SOCIAL DE EMPRESARIOS MEXICANOS DE S.L.P.A.C
FEDERICO FLORES ESQUIVEL
ABRAHAM MORA VALENZUELA
EQUIPOS Y SERVICIOS PARA OFICINA, S.DE R.L. D C.V.
JUAN ANTONIO JIMENEZ GONZALEZ
TORRES VILLALOBOS JUANA
MARIA EUGENIA ACOSTA ESCOBEDO
JAVIER URESTI CERRILLOS
CLAUDIA RAMIREZ DIAZ DE SANDI
PATRICIA ANAID LOPEZ SANCHEZ
MIGUEL ANGEL. VAZQUEZ ORTEGA
SILVIA RUTH LUNA VERA.
JOSE ANTONIO TORRES CEDILLO
OSCAR RAMIREZ PORTALES
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
PABLO MARTINEZ PRADO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD IMPRESIONES Y CAJAS DE SAN LUIS SA DE CV
AXTEL, S.A.B. DE C.V.
GISELA PECHIR GONZALEZ
GRUPO GREYTZA SALAS DE VELACION S.A. DE C.V.
PRESTAMO NO. NOMINA: 012880
MARCELA PATRICIA GOMEZ SANCHEZ.
ALBERTO EMMANUEL HERNANDEZ RUELAS
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
MIGUEL ANGEL. VAZQUEZ ORTEGA
MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V.
CARLOS SALAZAR HERNANDEZ
MAYOREO DULCERO POTOSINO SA DE CV
ADRIAN DAVALOS AVILA
NORMA TANIA ELIAS JIMENEZ
MONICA DEL ROCIO HUERTA PEDROZA
CARLOS RODRIGUEZ FLORES
KAREN MACIAS VALADEZ ELIAS
SONIA VERONICA ZAVALA GAMEZ
FRANCISCO JAVIER ACOSTA CEJA
TERESITA DE JESUS MORENO ZARATE
MARIA GEORGINA SALINAS REYNA
JOSE NEL GOMEZ PEREZ
FRENERA POTOSINA, S.A. DE C.V. PINTURAS SENSACOLOR S.A. DE C.V.
MARIA EDITH MORENO VALDEZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ABRAHAM MORA VALENZUELA
PRESTAMO NO. NOMINA: 012503
MIGUEL ANGEL CORONADO CERDA
GERMAN MARTINEZ SOTOMAYOR NOVAL.
PRESTAMO NO. NOMINA: 010816
DEPORTIVO000 S.A. DE C.V.
7,000.00 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS URGENTES
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
7,500.00 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESCUELAS DE SUS HIJOS
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
6,500.00 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENGTAR GASTOS URGENTES
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
580.00 COMPRA DE ARREGLO FLORAL
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
7,191.36 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
2,500.00 PRESTAMO A DESCONTAR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
880.00 REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DEMEXICO
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
29,700.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
1,042.14 COMPRA DE PORTA CONOS Y GERINGAS
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
21,000.64 10,000 IMPRESIONES DEL MAPA HISTORICO, PARA LA DIRECCION DE TURISMO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
8,996.40 CONSUMO P/EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DE OFICIALIA MAYOR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
34,800.00 RENTA DE DOS ANUNCIOS ESPECTACULARES UBICADOS EN CARRETERA A MATEHUALA Y PERIFERICO PONIENTE.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
70,000.00 APOYO PARA LA REALIZACION DEL XIV CONGRESO NACIONAL DE LA UNION SOCIAL DE EMPRESARIOS DE MEXICO A REALIZA
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15,000.00 APOYO PARA EVENTO DE MOTOCICLISMO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
65,000.00 ATENCION A LA CIUDADANIA.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
12,180.00 ADQUISICION DE 5 ESCRITORIOS
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5,823.20 REPARACION DE CUCHILLAS PARA CORTA PATAS DE RESES
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1,856.00 IMPARTICION DE 20 HORAS DEL TALLER NAVIDEÑO.
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8,125.60 APOYOS OTORGADOS PARA PAGO DE MEDICAMENTOS
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1,342.00 COMPRA DE FRUTA PARA LOS FESTEJOS NAVIDEÑOS.
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2,322.90 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
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6,055.20 IMPRESION DE PAPELERIA.
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6,409.00 COMPRA DE PILAS
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150,000.00 CUMPLIMINETO DE LAUDO.
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7,482.00 CONSUMO EN REUNION DE GABINETE Y CONSEJO MICRO REGIONAL.
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3,248.00 ROTULACION DE FACHADA DE OFICINAS DE
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1,516.00 ALTA DE DOS MOTOCICLETAS.
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3,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
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1,831.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
11,862.76 51 JUEGOS DE MAPAS EN SERIGRAFIA.
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1,387.00 PAGO DE TELEFONIA DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO
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14,991.84 ELABORACION DE PRESENTES PARA EL DIA DE LA MUJER
7,888.00 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS
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10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
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4,000.00 FINDO FIJO DE CAJA CHICA PARA JURIDICO, PERIODO 2011
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1,443.00 REEMBOLSO POR CONSUMO‐REUNION DE TRABAJO
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9,000.00 CURSO DE BRANDING PERSONAL PARA REGIDORES
800.00 REUNION DE CIUDADES HERMANAS.
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10,000.00 VIATICOS A LA CD. DE PHARR TEXAS USA
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4,624.80 10 LAMINA DE ESPONJA, 5 L. DE CARTON, 2 L. DEPOLIURETANO Y 1 CINTA ESPUMA
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452.40 IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION
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805.72 REEMBOLSO POR ADQUISICION DE IMPRESORA LASSER
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10,015.00 BOLSITAS DE DULCES QUE FUERON DONADAS A SOLICITUD DIVERSAS PERSONAS
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177.00 RESOLUCION DEFINITIVA DICATADA EN EL JUCIO DENULIDAD 402/2010 M‐2
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10,200.00 12 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL PARA SER DONADOS AL SR. CARLOS MAURICIO VILLALOBOS GUILLEN
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3,219.34 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
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5,500.00 APOYO POR CONCEPTO DE DAÑOS OCASIONADOS EN TUMBA YA QUE SE DERRUMBO BARDA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DEL SA BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
19,200.00 APOYO DE SERVICIO SOCIAL DEL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 14 AL 25 DE MARZO '11
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15,683.00 CACHUCHAS Y PLAYERAS BORDADAS 4,500.00 APOYO ECONOMICO ESCASOS RECURSOS
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14,964.00 REJILLAS CON MARCO DE SOLERA Y CANAL, PARA SER INSTALADAS EN AV. SALK ESQ. SALVADOR NAVA
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5,946.00 APOYO PARA LA REALIZACION DE CONFERENCIA "INTIMIDAD CONYUGAL" LLEVADA A CABO EL 8 DE MARZO 2011
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4,000.00 REUNION DE TRABAJO.
17,562.40 APOYO CON ZAPATOS PARA DANZA.
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3,075.62 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
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3,107.00 APOYO CON CUBETAS DE PINTURAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
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6,853.45 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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13,437.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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9,642.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
9,000.00 APOYO A LA CIUDADANIA.
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2,853.00 APOYO PARA PAGO DE COLEGIATURA.
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30,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
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6,500.00 APOYO ECONOMICO PARA EL 51 ANIVERSARIO DE LAFUNDACION DE ORCHE
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10,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
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3,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
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120,324.06 PUBLICIDAD ANUAL EJERCICIO 2011 DEL AYUNTAMIENTO 22/03/2011
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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RODRIGUEZ TERAN JESUS GERARDO.
ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
CUAUHTEMOC FLORES IBARRA.
PRESTAMO QUE SERA CUBIERTO EN SU TOTALIDADEL DIA1 DE A
PRESTAMO QUE SERA CUBIERTO EN SU TOTALIDADEL DIA1 DE A
GERARDO ALBERTO SANTOYO LEAL
BERTHA ORTIZ CARRILLO
MARCO ANTONIO ZARATE MANCHA.
PONCIANO LOPEZ PEREZ
HILARIO JUAREZ CARRIZALEZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PLOMERIA POTOSINA, S.A. DE C.V.
TORTICLASS, S.A. DE C.V.
TORTIHOGAR, S.A. DE C.V.
MAURICIO ZACARIAS GUTIERREZ
GREGORIO JAVIER RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SANDRA PATRICIA GONZALEZ REYES
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JOSE MIGUEL MARTINEZ MEDINA
CRISAUTO, S.A. DE C.V.
OMAR ASKANDER DEL RIO DE LA PEÑA
MAYRA DENISE GOVEA TELLO
SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL EDO
SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V. GPO.FIN.BAN.
MAURICIO ZACARIAS GUTIERREZ
FRANCISCO GOMEZ MERCADO
UNIXEL S.A. DE C.V.
JOSE DANIEL NAVARRO MORENO
PRESTAMO NO. NOMINA: 001252
PRESTAMO NO. NOMINA: 009518
MARIA EUGENIA MIJARES SAENZ.
JACINTO LARRAGA MARTINEZ
MAURICIO COHEN ORDUÑA
MARIO OMAR MARRUFO DELGADO
JORGE ALBERTO HERNANDEZ ANGELES
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.
SUNI ISRAEL DELGADO ROMERO
LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO
EUGENIO TORRES CALZADA.
MONICA CARRILLO ROMERO
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PRESTAMO NO. NOMINA: 009976
MICROCENTRO DE SAN LUIS,S.A DE CV.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JESUS MARTINEZ GOMEZ
UNIXEL S.A. DE C.V.
EUGENIO TORRES CALZADA.
MARIA FERNANDA RUEDA LARA
GABRIELA MARTINEZ MARTINEZ
ELOY TORRES BANDA
SERGIO MANUEL PALOMINO LARA
ANGELICA MARIA PONCE ALONSO
INDUSTRIAS GRAFICAS DEL TANGAMANGA, S.A.
JULIETA MENDEZ SALAS
IRAIS JOSELIN VERASTEGUI CERVANTES
PRESTAMO NO. NOMINA: 001454 MIGUEL ANGEL ROMO RUIZ
RAQUEL ELENA MARINO BERMUDEZ
MAURO PATIÑO BUENO
MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V.
RAUL HECTOR ROQUE SANCHEZ
FATIMA BERENIS BELTRAN MARTINEZ
MA. YOLANDA PEREZ MARTINEZ
CLAUDIA RUIZ VILLALOBOS
120,000.00 CONCLUSION DE RELACION LABORAL.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
910,341.03 VALES DE DESPENSA DEL MES DE MARZO 2011
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3,802.00 TRAMITE DE PLACAS Y ALTA DE VEHICULO
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
40,000.00 APOYO PARA CARRERA ATLETICA.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
63,965.69 PRESTAMO A DESCONTAR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
14,034.31 PRESTAMO A DESCONTAR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
6,318.31 REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ARTICULOS VARIOS
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3,000.00 VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F.
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3,500.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
416.90 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ESTRUCTURA EN METAL PARA LA INSTALACION DE ARREOS DEPORTIVOS PARA LA
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2,500.00 APOYO ECONOMICO PARA PODER PAGAR MEDICAMENTO
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
880.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
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978.68 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA OFICIALIA 4A. Y 12A. DEL REGISTRO CIVIL.
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3,149.25 COMPRA DE TORTILLAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
1,623.50 TORTILLAS PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEPENDIENTES DE ESTA INSTITUCION
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1,175.00 ADQUISICION DE BOMBA ELECTRICA
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1,438.40 REEMBOLSO POR COMPRA DE TAMALES PARA LOS REPORTEROS
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1,000.00 COMPENSACION POR PRACTICAS PROFESIONALES DEL 16 AL 31 DE MARZO '11
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828.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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19,500.00 REPARACION DE BARDAS DEL CEMENTERIO DEL
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570.72 PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE PARABRISAS DE UNIDAD
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1,624.00 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
5,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
14,027.00 PAGO DE TENENCIAS Y DERECHOS
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1,740.00 DEDUCIBLE DE LA UNIDAD DPI‐005
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
6,090.00 4TO. CONGRESO NACIONAL DE INSTALACIONES
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1,931.34 REEMBOLSO DE GASTOS. PAGO DE PRACTICAS PROF. ORDENAMIENTO DE ARCHIVO, COMPRA DE PASTEL Y REFRESCO
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3,444.89 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
13,258.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
5,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
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BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
27,840.00 CURSO DE BRANDING PERONAL.
32,999.99 DIVERSOS TRABAJOS REALIZADOS CON MOTIVO DE LARESULUCION DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2009 Y DEL P
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3,828.00 REEMBOLSO POR CONSUMO‐REUNION DE TRABAJO
45,200.00 ESTUDIO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI
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15,080.00 SERVICIO DE MODIFICACION Y ADECUACION TECHO EN RASTRO MUNICIPAL
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3,781.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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2,186.60 COMPRA DE GUIAS PARA ENVIOS BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
44,000.00 ESTUDIO SOBRE RECICLAJE COMO RESOLUCION A LABASURA DOMESTICA E INDUSTRIAL
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6,100.00 COMPRA DE MOBILIARIO
10,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
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9,845.33 ARREND. MES DE FEBRERO ODIC. ONCE R.C
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6,761.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
6,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
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26,999.00 COMPUTADORA DE ESCRITORIO
13,758.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
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1,000.00 PAGO DE SERVICIO SOCIAL (REEMBOLSO)
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
1,044.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
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2,520.80 REEMBOLSO CONSUMO‐REUNION DE TRABAJO
13,479.20 20 CUBETAS DE PINTURA VINILICA INTERIOR Y EXTERIOR MARCA GAFSA. 19 LTS. APLICADAS AL RASTRO MUNICIPAL
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23,722.00 COMPRA E INSTALACION DE LAMINA.
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6,335.00 CONSUMO EN LOS DEPARTAMENTOS TESORERIA Y CONTABILIDAD.
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2,604.20 COMPRA DE PUERTA PARA EL AREA DE COORDINACIONDE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y GESTION DE FONDOS
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BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
3,500.00 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE ESTUDIOS PARA CURSO
21,750.00 IMPRESION DE 1,000.00 CALENDARIOS CON IMAGENES DE SAN LUIS Y DE PALACIO MUNICIPAL
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23,200.00 RENTA DE ESPECTACULARES "PAGO DE PREDIAL 2011"
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9,422.34 SERVICIOS ARTISTICOS, PARA LLEVAR A CABO 4 PRESENTACIONES DE PERSONIFICACION DE LOS REYES MAGOS.
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10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
4,000.00 POR PARTICIPAR COMO MAESTRO DE ARTE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS
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1,734.75 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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10,955.04 SUMINISTRO EN RENTA, INSTALACION Y DESMONTE DE ESCENARIO PARA EVENTO DEL DIA DEL POLICIA
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4,384.80 COMPRA 10 PAQ. DE SERVILLETAS Y VIVERES PARAEL DIF MPAL.
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8,775.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
4,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO AUXILIAR DE LA ASISTENTE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLABANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
4,000.00 BECA ECONOMICA POR PARTICIPAR COMO INTENDENTE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MARAVILLAS
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15,196.00 CAMISETAS PARA LOS PARTICIPANTES EN LA CARRERA ATLETICA Y UNIFORMES DEPORTIVOS
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4,072.64 FONDO FIJO REVOLVENTE DE SRIA. GENERAL
874.34 FONDO FIJO REVOLVENTE DE COMPRAS.
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215.00 FONDO FIJO REVOLVENTE DE C. DE INGRESOS
4,679.28 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA
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2,181.75 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PARQUIMETROS
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1,048.79 FONDO FIJO REVOLVENTE DE ECOLOGIA Y ASEO
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2,379.01 FONDO FIJO REVOLVENTE DE DESAR. ECONOMICO
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1,452.00 FONDO FIJO REVOLVENTE DE REGIDORES
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1,050.79 FONDO FIJO REVOLVENTE DEL RASTRO MPAL.
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2,013.02 FONDO FIJO REVOLVENTE DE PROTECCION CIVIL
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990.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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159,390.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
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10,000.00 APOYO ECONOMICO P/COMPRA DE MANTAS
11,437.60 TREINTA CHAMARRAS PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO.
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75,000.00 PATROCINIO PARA EL PRIMER CAMPEONATO NACIONAL DE TENIS, INFANTIL‐JUVENIL 2011 A CELEBRARSE EN EL MES DE AB
TRANSPORTES TAMAULIPAS, S.A. DE C.V.
1,000.00 RECORRIDO EN EL CENTRO HISTORICO DE LOS NIÑOS DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO
GRUPO EDITORIAL LIBREVIA SA DE CV
6,960.00 PUBLICACION DE CAMPAÑA POR COMUNICACION SOCIAL.
MAYOREO DULCERO POTOSINO S.A. DE C.V.
5,850.00 COMPRA DE 1,300 BOLSAS DE DULCES "REYES MAGOS"
TRANSP.TERRESTRE IND.EJEC. Y DE CARGA S.A. DE C.V.
4,872.00 RENTA DE TRANSPORTE.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,474,060.00 FACTURACION DEL MES DE MARZO '11
FRANCISCO JAVIER MELENDEZ JASSO.
6,174.75 REEMBOLSO POR EXCEDENTE DE CH‐72810 Y 72746Y CAJA CHICA.
LUIS MANUEL MARTINEZ CAMACHO
2,552.00 COMPRA DE 2 STAND. PARA USO EN LAS AREAS DECOBRANZA Y JURIDICO
ABRAHAM MORA VALENZUELA
610.00 COMPRA DE PASTAS PARA CABILDO Y DIVERSAS REUNIONES
MARTIN DE JESUS VAZQUEZ LOPEZ.
1,572.00 REEMBOLSO G/V CD. DE MEXICO P/ RECABAR FIRMADEL CONTRATO C‐006/09 DEL PROVEEDOR CONSULTORIA Y ASESORIA
JUAN JOSE ALFARO MENDOZA
1,560.00 PAGO DE ANALISIS DE AGUA DE CALDERAS RASTRO TIF
SERVISISTEMAS LLANTEROS, S.A DE C.V.
710.56 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
LUZ ELENA ARELLANO AGUILAR.
4,500.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.,
SAMUEL MORENO VELAZQUEZ
3,000.00 VIATICOS A LA CD. DE MEXICO, D.F.
FEDERICO ALCALDE MARTINEZ
49,949.45 COMPRA DE LAMINA ACANELADAA CTA. DE. CR.
2,355.75 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
EULOGIO REYES SOTO
ROBERTO GALLEGOS OVIEDO
6,215.00 SUSCRIPCION EN PERIODICOS PARA LA ELABORACION DE SINTESIS.
EL FINANCIERO COMERCIAL, S.A. DE C.V.
13,780.80 PUBLICACION EN PERIODICO DE LICITACION POR PARTE DE LA COORDINACION DE COMPRAS
1,624.00 TARJETAS DE OPALINA 1/2 CARTA.
JORGE REYNOSO HERRERA
ALTAVOX S. DE R.L. DE C.V.
10,179.00 IMPRESION DE 900 CARTELES "OPERATIVO COHETON"
INTEGRACION INFORMATICA Y ADMINISTRATIVA DEL CENTRO S 324.80 COMPRA DE UNIDAD OPTICA
MIGUEL ANGEL VAZQUEZ ORTEGA
9,311.32 COMPRA DE 2 LAMINA DE POLICARBONATO Y 3 VIOLINES.
JUANA MARIA ACOSTA DOMINGUEZ
2,826.22 REMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS Y ESTUDIO DE TOMOGRAFIA
EUGENIO TORRES CALZADA.
7,500.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
PRESTAMO NO. NOMINA: 002639
50,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
PRESTAMO NO. NOMINA: 012705
10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
FRANCISCO OJEDA ZUÑIGA.
4,916.51 REEMBOLSO DE GTOS. DESAYUNO‐COMIDA PERSONAL QUE LABORO EL DOMINGO 6 DE MARZO Y COMPRA DE PINTURA
NORMA ALICIA RAMIREZ JAHUEY
6,612.00 APOYO CON LA COMPRA DE 15 CORNETAS BICENTENARIO PARA LA BANDA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. SALVADOR VARE
ALICIA AGUILERA ROMO
7,500.00 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PAGOS URGENTES
LUIS MANUEL MANCILLA VILLARREAL.
6,000.00 VIATICOS A ECATEPEC.
JOSE IGNACIO BENAVENTE DUQUE
5,000.00 VIATICOS A OAXACA, OAX. PROYECTO
JUANA VERONICA PAZ MONTES
60,000.00 ADECUACION INGRESOS.
LIBRERIA ESPAÑOLA S.A DE C.V
1,250.00 PARA CAPACITACION
TECNOLOGIA EN ENERGIA S.A DE C.V.
10,890.00 COMPRA DE 10 BATERIAS
MARTHA MARROQUIN MORALES.
3,000.00 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA MUESTRA
TRANSP.TERRESTRE IND.EJEC. Y DE CARGA S.A. DE C.V.
3,132.00 RENTA DE UNIDADES PARA TRANSPORTE.
CLAUDIA RUIZ VILLALOBOS
2,900.00 UNIFORMES DEPORTIVOS DE FUTBOL
SIST. EQ. Y MAQ. P/EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV
1,073.97 COMPRA DE 4 RESORTE P/PISTOLETE
RAUL HECTOR ROQUE SANCHEZ
31,036.50 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
EXTINTORES CEMUZA,S.A DE C.V.
1,336.32 COMPRA DE MANDILES Y PECHERAS.
FRANCISCO MORALES SALINAS
34,510.00 REPARACION Y MANTENIMIENTO A MAQUINARIA
GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. 17,400.00 TRANSMISION DE SPOT REFERENTE A LAS ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS. SEPTIEMBRE 2010
CABRAL OBREGON, A.C.
5,000.00 APOYO ECONOMICO MES DE MARZO 2011
TRADICIONES POTOSINAS, A.C.
8,000.00 APOYO PARA CONFECCION DE ADORNOS QUE SE UTILIZARAN EN LA PROCESION DEL SILENCIO
JUAN PALENCIA LARA
8,961.00 ATENCION MEDICA A EMPLEADOS DEL H AYUNTAMIENTO.
MULTISERVICIOS GRAFICOS GAMAR,S.A DE C.V.
568.40 IMPRESIONES GUILLERMO ALVARADO JIMENEZ
1,293.40 REPARACION Y MANTENIMIENTO A COPIADORA
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.
13,205.43 GUIAS DE SERVICIO DE MENSAJERIA MIGUEL ANGEL PAREDES GRANADO
27,373.50 HON. MEDICOS CORRESP. OCT. 2009, MARZO ABRIL Y MAYO 2010
MERCADER DISTRIBUCIONES,S.A DE C.V.
5,465.88 COMPRA DE PROD. DE CAFETERIA
JOSE ANTONIO REVUELTA DOMINGUEZ
3,650.00 APOYO CON TRICICLO DE CARGA (ANA ISABEL MTZ.)
21,200.00 HON. MES DE FEBRERO '11 AT'N ASUNTOS LABORALES
RIGOBERTO PADRON SEGURA
7,500.00 APOYO ECONOMICO ESCASOS RECURSOS
ISIDRO MARTIN MENDIETA ARMENTA
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PROVEEDORA GERZER, S.A. DE C.V.
ARACELI ROMERO
PRESTAMO NO. NOMINA: 012595
CLAUDIO ENRIQUE ADOLFO GARCIA FLORES.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
CESAR OCTAVIO SANCHEZ COLIN
JAVIER ANGEL DE LA ROSA GUTIERREZ
JUAN FRANCISCO PALMEROS CHAVEZ
FERNANDO TENORIO MEDINA
JUAN ANGEL ARROYO GARCIA
CESAR OCTAVIO SANCHEZ COLIN
DANIEL MONTALVO PEREZ
JOSE CRUZ JACOBO JACOBO
ALEJANDRO NOE CARMONA ORTEGA
ABRAHAM MORA VALENZUELA
JOSE JUAN HERNANDEZ PATIÑO
AZENETH GARCIA INDA
ABEL XICOTENCATL RUELAS
SALVADOR ANTONIO RODRIGUEZ SANCHEZ
ASESORIA Y ORGANZIACION CONTABLE S.A.DE C.V.
CLAUDIA VIRIDIANA MACIAS NOYOLA
CORPORACION DENTAL STANFORD, S.A. DE C.V.
PEST CONTROL SAN LUIS, S.C.
HUMBERTO ABAROA LOPEZ
PROCOMEX SAN LUIS SA DE CV
EMMA ADELINA GONZALEZ TRISTAN
MA. DE LOS ANGELES MORENO DELGADILLO
SALVADOR DE JESUS MARTINEZ MEDINA
GLAFIRA RUIZ LEURA.
JUAN FELIPE SANCHEZ ROCHA.
DADAYJO SC DE RS C.V.
PELAYO SERVICIO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV
CRUZ ROJA MEXICANA IAP
ALBERTO EMMANUEL HERNANDEZ RUELAS
ALBERTO EMMANUEL HERNANDEZ RUELAS
ALBERTO EMMANUEL HERNANDEZ RUELAS
TOMAS ARELLANO DIAZ
MARIA TERESA VELASCO ROMERO
CAGESA ABASTECEDORA DE HOSPITALES, S.A. DE C.V. JOSE VALDEZ TEJEDA
NANCI CARINA LUCERITO HERNANDEZ JIMENEZ
OMAR ARANDA LOPEZ
MUNICIPIO DE S.L.P (C. AHORRO PERS. NO SINDICAL.)
MUNICIPIO DE S.L.P (C. AHORRO PERS. NO SINDICAL.)
COMITE DIR. MPAL. DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INST.
PARTIDO ACCION NACIONAL.
GRUAS SAN LUIS S.A DE C.V.
FERNANDO IBARRA SANCHEZ
JUAN MANUEL CORONADO CABRERA
SILVIA LETICIA DELGADO TORRES
MARIA CATALINA LEIJA REYNA
MARIA GLORIA ARAGON LOUREIRO
GILBERTO CORREA SALINAS
JUAN CARLOS REBOLLEDO GEREZ
CORPORATIVO TANGAMANGA SA DE CV
JOSE MANUEL MONREAL
JORGE ISRAEL AVALOS GARCIA
YANET ZAMUDIO RAMIREZ
JORGE ALBERTO HERNANDEZ ANGELES
100,000.00 A CTA. DEL CR. 212791 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO.
25,000.00 REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA
7,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
12,000.00 SESION DE CONSEJO.
9,212.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
242,925.78 PAGO DE TELEFONIA.1
75,400.00 SOPORTE Y DESARROLLO DE PAGINA DE INTERNET DEL MPIO. DE SLP, ASI COMO PROYECTOS ADICIONALES. CORRESP. AL
7,275.02 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
3,126.37 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
9,601.75 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
2,873.94 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
75,400.00 SOPORTE Y DESARROLLO DE PAGINA DE INTERNET DEL MPIO. DE SLP ASI COMO PROYECTOS ADICIONALES. CORRESP. AL
3,739.42 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
4,912.20 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
6,367.19 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
2,210.16 REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA PROTECCIONES DE OFICIALIA 18A. REG. CIVIL Y REUNION CON DELEGADO DE
4,365.00 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
2,074.31 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
5,820.00 COMISION POR LABORES DE INSPECCION DE OBRA01 AL 15 DE MARZO '11
500.00 APOYO SERV. SOCIAL DEL 14 AL 18 DE MARZO 2011EN LA DIRECCION DE INGRESOS
45,240.00 REVISION DE DOCUMENTACION DE EGRESOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2009 Y ENERO A JUNIO 2010 DE ACUERDO A NORMAT
500.00 APOYO SERV. SOCIAL DEL 14 AL 18 DE MARZO '11
8,000.00 APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU SRA. MADRE
20,144.40 COMPRA DE MAT. MEDICO DENTAL
2,552.00 SERV. DE FUMIGACION
15,617.38 ARREND. DE BODEGA MES DE DIC. 2010
1,135.20 COMPRA DE AGUARRAS Y RODILLO Y SELLADOR.
23,103.78 ARRENDAMIENTO DICIEMBRE 2010, ENERO Y FEB2011.
7,460.23 COMPRA DE ACEITE AUTOMOTRIZ.
1,450.00 RENTA DE SILLAS PARA LA CEREMONIA DE ABANDERAMIENTO DE LA DELEGACION DEPORTIVA DEL MUNICIPIO
1,845.60 REEMBOLSO DE GASTOS 1,402.50 REEMBOLSO POR CONSUMOS DE ALIMENTOS Y COMPRA DE MAT. DE INFORMATICA
16,741.80 ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO Y MARZO CABALLERIZAS
8,000.00 APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE TITULACION
1,500.00 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAUNIVERSIDAD
16,536.89 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
55,000.00 DONATIVO ANUAL.
13,403.89 FINIQUITO DE SEG. PUBLICA.
2,467.12 FINIQUITO DE PLAZAS Y MERCADOS.
30,000.00 COMPRA DE DESAPENSAS.
35,000.00 COMPRA DE PINTURA PARA APOYAR A LA
18,000.00 REUNION DE CONSEJO.
3,588.50 CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE INGRESOS
1,000.00 APOYO PARA PAGO DE ESTUDIOS ESPECIALES
2,900.00 COMPRA DE ALKACIDE ESTERILIZANTE EN FRIO.
23,800.00 02 TRATAMIENTOS DENTALES
9,999.99 HON. MES DE FEBRERO '11 ASESOR ADMVO.
39,254.40 REPARACION Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
14,703.22 FINIQUITO DE JOSE DE JESUS LUNA GOMEZ.
225,657.92 DESCUENTOS DE PRESTAMO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011
464,156.91 DESCUENTOS DE CAJA DE AHORRO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE
23,268.46 DESCUENTOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011
3,593.69 DESCUENTOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011
74,240.00 RETIRO DE ANUNCIO PUBLICITARIO
10,647.92 ARREND. ENERO Y FEB. 2011 OFIC. QUINTA R.C
5,521.60 ARREGLO DE LAVADORA DE RASTRO MUNICIPAL.Y EQUIPO ELECTRICO.
5,044.17 RENTA MES DE ENERO OFIC. DOCE
3,421.60 ARREND. ENERO Y FEB. '11 OFIC. NOVENA
5,834.23 RENTA DE BODEGA MES DE ENERO 2011
9,901.08 ARREND. ENERO Y FEB. 2011 OFIC. 16 R.C
58,000.00 APOYO A LA CIUDADANIA.
6,101.60 SERV. DE SANITIZACION Y FUMIGACION
15,000.00 6000 KG. DE PASTURA DE ALFALFA EMPACADA
11,879.31 ELABORACION DE PROYECTO DE INVERSION EN LA DELEGACION DE BOCAS
15,459.32 ALAMBRE RECOCIDO, VARILLAS CORRUGADA DE 1/2,VARILLA CORRUGADA DE 3/8 Y ELECTROMALLA 66‐1010, PROG. AYTO
14,964.00 PINTURA INTERIOR DE TECHO EN RASTRO MUNICIPAL
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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73729
MARTIN ALEJANDRO BLANCO HERNANDEZ
YANET ZAMUDIO RAMIREZ
PRESTAMO NO. NOMINA: 004868
CARMEN GUADALUPE RAMIREZ ZAMORA
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE S.L.P. A.C
MUNICIPIO DE S.L.P (C. AHORRO PERS. NO SINDICAL.)
MENSAJERIA MARTINEZ POSADAS, S.A. DE C.V.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD JAVIER DE LA TORRE ALVARADO
ROCIO MONTSERRAT HERNANDEZ GONZALEZ
PRESTAMO NO. NOMINA: 001137
PRESTAMO NO. NOMINA: 012609
FRANCISCO GOMEZ MERCADO
JESUS MARTINEZ GOMEZ
MARIA GUADALUPE HERNANDEZ DE LA CRUZ
LILIA HERNANDEZ CABRERA
VUELO DE PAJAROS A.C.
46,500.00 ESTUDIO PREVENTIVO EN CASO DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOS
15,291.91 MATERIAL DE CONSTRUCCION PROG. AYTO. EN MOVIMIENTO
10,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
21,000.00 APOYO ECONOMICO COMPRA DE MAT. ELECTRICO
21,275.17 FINIQUITO DE PARQUIMETROS.
19,184.73 FINIQUITO DE TESORERIA.
3,000.00 TALLER DE NOMINA LABORAL.
21,343.93 FINIQUITO DE PARQUIMETROS.
23,422.43 FINIQUITO DE COMERCIO.
2,800.77 FINIQUITO DE PARQUIMETROS.
1,249.60 SALDO PENDIENTE DEL PRESTAMO DE CLAUIO MARTIENZ SANCHEZ
5,214.16 FINIQUITO DE SEG. PUBLICA.
3,551.79 FINIQUITO DE ASEO PUBLICO.
3,661.71 FINIQUITO DE OFICIALIAS.
7,238.40 RENTA DE MOBILIARIO
4,239.00 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
75,000.00 15 AVALUOS DIVERSOS PARA SU DESINCORPORACION
3,292.20 APOYO CON HOSPEDAJE A PONENTES DEL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DISEÑO INDUSTRIAL ORGANIZADO POR EL
9,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
25,000.00 PRESTAMO A DESCONTAR
1,450.00 REEMBOLSO DE GASTOS PRACTICAS PROFESIONALES,ORDENAMIENTO DE ARCHIVO.
1,320.00 APOYO EN LAS LABORES ENCOMENDADAS EN LA TESORERIA, CONSUELO MENDOZA Y DANIEL GARCIA
5,730.40 COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNIONES EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PALACIO
9,500.00 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS DE REHABILITACION BUCAL
18,676.00 RENTA DE CAMION PARA TRASPORTAR ESQUILMOS DERASTRO MUNICIPAL A TIRADERO DE PEÑASCO DEL MES DE MARZO
43,297.00 PROGRAMA DE ORGANIZACION PRODUCTIVA PARA LAS MUJERES
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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PAGOS POR MEDIOS ELECTRONICOS EMITIDOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE S.L.P. - TRANSFERENCIA
DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011
FOLIO
4217
4218
4219
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4350
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4352
4353
4354
4355
4356
4370
4397
PROVEEDOR
ENPO S.A. DE C.V.
ENPO S.A. DE C.V.
PROVEEDORA FARMACEUTICA RAMIREZ,S.A DE C.V.
OBJETO 1 S.A. DE C.V.
VIEWHAUS SISTEMAS,S.A DE C.V.
IPAQ CONSTRUCCIONES SAN LUIS SA DE CV
COMBUSTIBLES ARAIZA, S.A. DE C.V.
GASOLINERA PERI‐NORTE, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V.
ACADEMIA NAC. DE INVESTIGACION Y DESARROLLO A.C.
R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
OBJETO 1 S.A. DE C.V.
PROYECTO E INGENIERIA, S.C.
GRUPO CONSTRUCTOR ORTEGA S.A. DE C.V.
GRUPO CONSTRUCTOR ORTEGA S.A. DE C.V.
INSTITUCION EDUCATIVA EL SAUCITO A.C.
EFREN MARTINEZ DE LA TORRE
CARSA CONSULTORES AGENTE DE SEG.Y DE FIANZAS S.A.
ZANDRA PORTILLO CASTILLO
CRISTIAN HERNAN VICINO
MARIA DEL REFUGIO MIGÑON SERRATO
ULTRA SERVICIO LOMAS, S.A. DE C.V.
GASOLINERA PERI‐NORTE, S.A. DE C.V.
SERVICIO SIERRA VISTA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES ARAIZA, S.A. DE C.V.
ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
OBJETO 1 S.A. DE C.V.
EADS TELECOM MEXICO SA DE CV
FRANCISCO DE PAULA GALINDEZ CEJUDO
CONSORCIO CONSULTIVO Y PROYECTOS DE I.DEL C.S.A.CV
JOSE PEDRO VEGA REYES
JORGE ALBERTO PORTILLO CASTILLO
IMPORTE
218,295.00 OBRA: CENTRO OPERATIVO CANINO EST. NO. 13
161,700.00 OBRA: CENTRO OPERATIVO CANINO EST. NO 12
103,000.00 OPERACION DE FARMACIAS POPULARES UBICADAS EN 8,438.50 MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN PUERTAS Y MAR
194,416.00 ADQ. DE 8 PANTALLA PROG. SUBSEMUN
180,348.61 ESTIMACION DE OBRA NO. 7 CENTRO OPERATIVO EQU
84,861.21 CONSUMO DE GASOLINA
15,776.19 CONSUMO DE DIESEL
46,640.38 CONSUMO DE GASOLINA
75,950.21 SERVICIOS POR ESTUDIOS AMBIENTALES
60,520.00 IMPRESION DE PAPELERIA
11,559.23 MANTENIMIENTO, SERVICIO Y AJUSTE DE PUERTAS Y
150,032.56 COMANDANCIA DE SEG. PUBLICA MPAL. Y DELEGACIO
8,999,909.54 COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL. Y DELEGACIONAL
897,460.67 COMANDANCIA DE SEG. PUB. MPAL. Y DELEGACIONAL
94,662.27 PROYECTO ELECACION DEL NIVEL ACADEMICO, PROG.
59,094.81 REPARACION Y ARREGLO DE FUGA DE AGUA Y DRENAJ
55,680.00 SERV. DE ASESORIA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICI
45,733.00 COMPRA DE ART. DE PAPELERIA Y CARTUCHOS P/IMP
149,988.00 GRABACION Y TRANSMICION DE PROG. DE DIFUSION
66,700.00 25,000 CALCOMANIAS "PAGO DE PREDIAL 2011"
88,301.28 CONSUMO DE GASOLINA, GAS Y DIESEL (T.B)
5,039.62 CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL (TRANSF. BANCARI
300.00 CONSUMO DE GASOLINA (TRANSF. BANCARIA)
45,573.40 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
73,294.12 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
783,332.78 CONSUMO DE GASOLINA, GAS Y DIESEL (T.B)
14,128.80 REPARACION Y DESASOLVE DE DRENAJE EN SALA DE 331,638.20 ADQ. 5 RADIO BASE PROG. SUBSEMUN
69,020.00 85,000 IMPRESION DE FOLIO DIGITAL VARIABLE
41,528.00 COMPRA DE ART. DE LIMPIEZA (MDO. REPUBLICA)
69,252.00 15,000 CARTELES INFORMACION PAGO PREDIAL 2011
30,484.80 1460 METROS CUADRADOS DE APLICACION DE PINTUR
CONCEPTO
CUENTA BANCA
FECHA
FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
SUBSEMUN 2010 BANSI CTA‐97258821
SUBSEMUN 2010 BANSI CTA‐97258821
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
SUBSEMUN 2010 BANSI CTA‐97258821
SUBSEMUN 2010 BANSI CTA‐97258821
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
SUBSEMUN 2010 BANSI CTA‐97258821
SUBSEMUN 2010 BANSI CTA‐97258821
SUBSEMUN 2010 BANSI CTA‐97258821
BANSI 97260150 COPARTICIPACION MUNICIPAL
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BANCOMER BBV INVERSIONES
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BANCOMER BBVA PAGOS TDC
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BANCOMER BBV INVERSIONES
BANCOMER
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
SUBSEMUN 2010 BANSI CTA‐97258821
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
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22/03/2011
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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ZANDRA PORTILLO CASTILLO
MARIA DEL REFUGIO MIGÑON SERRATO
OBJETO 1 S.A. DE C.V.
GRUPO DE DISEÑO URBANO S.C.
VERONICA MARTINEZ ROMERO
DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. ULTRA SERVICIO LOMAS, S.A. DE C.V.
SERVICIO SIERRA VISTA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES ARAIZA, S.A. DE C.V.
ULTRA SERVICIO COLINAS S.A. DE C.V.
DISTRIBUIDORA POTOSINA DE GAS, S.A. C.V. COMBUSTIBLES ARAIZA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES ARAIZA, S.A. DE C.V.
SERVICIO SIERRA VISTA, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POTOSINOS, S.A. DE C.V.
ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
GASOLINERA PERI‐NORTE, S.A. DE C.V.
SERVICIO SIERRA VISTA, S.A. DE C.V.
FITCH MEXICO, S.A. DE C.V.
COMERCIALIZADORA PASSAT, S.A. DE C.V.
ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
JOSGER S.C.
RED RECOLECTOR SA DE CV
JOSE LUIS LOPEZ DE LA CRUZ
CARMEN ERENDIRA ROBLEDO CARRIZAL
SERVICIO SIERRA VISTA, S.A. DE C.V.
41,027.23 COMPRA DE PAPELERIA Y ART. DE OFICINA
66,700.00 25,000 CALCOMANIAS TAMAÑO CARTA ACUERDO ADMVO
13,279.68 REPARACION DE TUBERIAS Y COOPLES EN SALAS Y C
69,600.00 TALLER DE DISEÑO URBANO Y PAISAJE DEL CENTRO
63,684.00 55 CAJA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 65 CAJA DE P
1,705.45 CONSUMO DE GAS (T.B)
51,885.32 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
746.00 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
58,952.00 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
58,391.74 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
58,787.76 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
4,819.27 CONSUMO DE GAS L.P
66,720.06 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
55,607.61 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
706.80 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
52,270.04 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
62,180.14 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
1,030,387.09 CONSUMO DE GASOLINA, GAS Y DIESEL (T.B)
180.00 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
706.53 CONSUMO DE GASOLINA (T.B)
145,000.00 SERV. DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA
20,916.00 PROGRAMA "DESPENSA PARA FAMILIA CON ALGUN INT
639,975.38 CONSUMO DE GASOLINA, GAS Y DIESEL
914,150.95 CONSUMO DE GASOLINA, GAS Y DIESEL
34,800.00 ESTRATEGIA DE DIFUSION Y PROMOCION PUERTA A P
5,035,744.86 RECOLECCION Y TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS UR
69,600.00 ROTOPLAS PARA APOYO COLONIA WENCESLAO
66,584.00 70,000 INVITACIONES DE PAGO CON BORDES SECCIO
178.40 CONSUMO DE GASOLINA
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BANCOMER BBV INVERSIONES
BANCOMER BBV INVERSIONES
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BANCOMER
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCOMER
BANCOMER MULTAS PARQUIMETROS CTA01635
BBVA BANCOMER PREDIAL.
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BANCO DEL BAJIO SA GASTO CORRIENTE
BCO DEL BAJIO FONDO DE FISCALIZACION
BBVA BANCOMER PREDIAL.
24/03/2011
24/03/2011
25/03/2011
23/03/2011
23/03/2011
24/03/2011
24/03/2011
24/03/2011
24/03/2011
24/03/2011
24/03/2011
30/03/2011
30/03/2011
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30/03/2011
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11/03/2011
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28/02/2011
LIC. AGUSTIN SOBERON ALVAREZ
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