cuenta publica final - Colegio Sara Cruchaga

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CUENTA PUBLICA AÑO 2013
I.
Subvención General (Normal)
Director y Presidente del Centro de Padres y Apoderados de nuestro
Colegio Particular Sara Cruchaga, tienen el agrado de hacer llegar a la
Comunidad Escolar LA CUENTA PÚBLICA DE LA GESTIÓN, AÑO ESCOLAR 2013.
1. Se implementó el Proyecto del Programa de Digitalización del Informe
Educacional, que permitió agilizar la obtención y entrega de
información a la familia sobre la situación escolar de nuestras alumnas.
2. Se crean los Planes Diferenciados con aéreas en el Plan de estudio de
Tercero y Cuarto medio implementando el área Humanista y área
Científica, de carácter electivo para que las alumnas, por medio de su
elección contaran con los medios académicos orientados a su
continuación de estudios al egresar.
3. Se creó el Departamento de Orientación y Formación para otorgar
apoyo Psicológico a las alumnas con necesidades especiales y orientar
a las alumnas en su vocación y continuación de estudios con charlas,
ensayo PSU, visitas a Institutos Superiores, etc.
2
4. Se desarrollaron procesos de nivelación y reforzamiento,
principalmente en Lenguaje, Matemática y Química para la atención de
alumnas con dificultades de aprendizajes en esas disciplinas.
Para esas acciones se contrató personal interno y especialistas
externos.
5. Con el objeto de brindar apoyo para profundizar y ampliar sus
conocimientos en asignaturas de su preferencia se puso a disposición
de las alumnas la Academia de Matemática y el English Club.
6. Se amplió la Planta de Asistentes de la Educación, contratando
personal especializado para apoyar a los Docentes de Primer Ciclo
Básico y dar apoyo especial a las alumnas con necesidades educativas
especiales.
7. Se mantuvo el Servicio de Transporte de Acercamiento desde la
Comuna de Cartagena para facilitar la llegada matinal de nuestras
alumnas.
8. En materia de infraestructura se realizó Dos Ampliaciones de
Comedores para aumentar la capacidad, a la hora de colación, en
número de cien alumnas.
9. Programa de reconocimiento – estímulo e incentivos al buen
rendimiento escolar y asistencia a través de distinciones – premios –
becas y bonos.
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rendimiento escolar 2013.
Programa de Habilidades para la Vida
Programa de alimentación escolar (PAE JUNAEB)
Talleres de Libre Elección
Subvención Pro – Retención
Relación Ingresos – gastos de la Subvención General 2013
Obras de mejoramiento con Aporte del Centro General de Padres.
Atentamente,
Cesar Garcés Ramírez
Presidente
Centro General de Padres
Rafael Medina Verdugo
Director
4
1. RENDIMIENTO ESCOLAR AÑO 2013
CURSO
1°
Básico
2°
básico
3°
básico
4°
básico
5°
básico
6°
básico
7°
básico
8°
básico
1°
medio
2°
medio
3°
medio
4°
medio
MAT.
INICIAL
42
RETIRADAS
09
MAT.
FINAL
33
PROM.
%
41
07
45
32
97 01
3.0
34
33
97 01
2.9
03
42
42
100
00
0.0
47
04
43
43
100 00
0.0
46
04
42
39
92.9 03
7.1
38
04
354
34
100 00
0.0
39
02
37
31
23.8 06
16.2
39
02
37
36
97.3 01
2.7
37
07
30
28
93.3 02
6.7
38
02
36
34
94.4 02
5.6
42
02
40
39
97.5 01
2.5
27
02
25
25
481
48
433
416
10
REPT.
%
00
0.0
961 17
3.9
5
2.-
Programa “Habilidades para la Vida”
Entre Abril y Julio las Profesionales Paula Cuevas Riquelme y Karina
Castañeda s., atendió a 07 (siete) alumnas destinado a elevar las
competencias personales y disminuir, por medio de la prevención daños en
salud, como depresión y drogadicción.
Los talleres se desarrollaron quincenalmente logrando, a juicio nuestro y de
las profesionales, que las alumnas participantes se vincularon positivamente
hasta lograrse el desarrollo de las unidades propuestas en las 12 (doce)
sesiones de intervención.
(detalles de integrantes – situaciones individuales y tratamiento tienen
carácter confidencial).
3.-
Programa de alimentación Escolar (PAE)
Durante el año Escolar 2013 recibieron Alimentación Complementaria
un total de 205 alumnas, consistentes en desayuno y almuerzo de acuerdo a
su condición de vulnerabilidad, en primera prioridad, con 150 alumnas y en
segunda prioridad, con 49 alumnas.
4.- Los Talleres de Libre Elección se orientaron a la canalización de
intereses y aptitudes de las alumnas en actividades coprogramáticas de
Deportes – Danzas – Teatro – Música – Gimnasia que fueron financiados por
la SEP y en los que las alumnas participaban, según su elección y
consentimiento de los Padres.
6
5.-
De la Subvención Pro Retención
Los recursos obtenidos por la subvención Pro retención fueron
destinados a:
1. Aporte para la adquisición de medicamentos para el BOTIQUÍN
ESCOLAR, el despacho de Recetas Medicamentos y/o anteojos para
algunas alumnas.
2. Gastos en locomoción por el traslado de alumnas afectadas Accidente
escolar al Servicio de Salud de Urgencia.
3. Becas en dinero para alumnas con alto rendimiento escolar.
4. Bono de locomoción para alumnas PRIORITARIAS y alumnas con 100%
de asistencia cada mes
Rendición:
- Total de subvención Pro retención 2013
$
3.508.343.-
- Saldo subvención Pro retención 2012
2.035.162.-
- Remanente subvención Pro retención 2011
1.787.429.6.787.429.-
$
7
Gastos:
1. Alimentación y Premios
$
205.414.-
2. Medicamentos y despacho de recetas Ópticas
451.290.-
3. Traslado alumnas Seguro escolar de Accidentes
79.900.-
4. Becas por excelencia académica y buen
rendimiento escolar.
3.522.040.-
5. Bonos de locomoción
$
2.847.800.7.106.444.-
$
6.787.429.-
Resumen:
- Total subvención Pro retención
disponible 2013
- Total Gastos
7.106.444.--------------------------S
- 319.015.-
8
6-
Relación de Ingresos y Gastos provenientes de la Subvención Normal:
6.1
Total de Ingresos por Subvención:
$337.148.580 (cifra comprobables a través de la cartola mensual
de Pago de Subvenciones de MIneduc).
6.2
Gastos en:
1.
Personal (sueldos – Honorarios)
2.
Servicios Básicos (Luz, Agua, Teléfono)
9.150.914.-
3.
Arriendo, Mantención y Reparaciones
40.909.194.-
4.
En recursos de Aprendizajes
8.890.490.-
5.
Técnicas y Capacitación
2.498.100.-
6.-
Otros Gastos
8.890.490.344.274.136.-
TOTAL GASTOS
DÉFICIT:
$
$
281.168.440.-
$7.125.556.-
(Facturas – Boletas – Planillas – Liquidaciones a disposición de la autoridad
y/o miembros de la Comunidad Escolar que deseen comprobar)
9
7.
Obras de mejoramiento: Financiadas con Aporte del Centro General de
Padres:
(No constituye informe de ingresos y gastos del Centro de Padres)
7.1
Ampliación de Comedor de alumnas.
Costo de proyecto: $3.130.530 (tres millones ciento treinta mil
quinientos treinta).
Aportes:
$
517.320.- Provenientes de Peña Folklórica
1.356.500.- Provenientes Bingo 2013
1.524.210.- Aporte Colegio (subvención)
7.2
S
3.398.030.-
Diferencia: $
267.500.-
Colocación Cerámicos muro exterior Gimnasio:
Costo Proyecto
Materiales
Mano de obra
$
267.740.97.740.170.000.-
(Fac. 93653)
(Boleta N° 62)
Financiado con saldo aportes del centro de Padres con recursos
del Bingo y Peña.- (Déficit: $240.-)
10
7.3
Reparación Instalaciones Cocina JUNAEB:
Materiales
Mano de Obra
$
S
147.291.170.000.- (Boleta N°163)
317.291.-
Financiado con aportes del Centro de Padres, provenientes de la
Cuota extra.
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CUENTA PUBLICA 2013
PROYECTOS 2014
01.- Mantener Programa de Digitalización del Informe Escolar.
02.- Desarrollar el Plan de Buena Convivencia poniendo en marcha el
Comité de Convivencia y un Plan de trabajo que estimule los hábitos de
buena convivencia y la solución de conflictos a través del diálogo.
03.- Elaborar un Plan de trabajo de apoyo que califique a las alumnas con
necesidades educacionales especiales a cargo del departamento de
Orientación.
04.- Desarrollar un Plan de Orientación Vocacional para alumnas de tercero
y Cuarto Medio.
05.- Reformular los Programas de Nivelación y Reforzamiento,
principalmente en Matemática para optimizar resultados.
06.- Ampliar los servicios de medios de Transporte de Acercamiento
manteniendo el servicio desde Cartagena y planificar la factibilidad de
ampliarlo a nuestras alumnas del sector Bellavista.
07.- organizar Talleres de Libre Elección para canalizar las inquietudes y
preferencias artísticas – Científicas – Deportivas e intelectuales de las
alumnas con Talleres de Deporte, Clubes de Ciencias – Inglés y
Matemática, talleres de Música, etc.
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08.- Proyectar las acciones de nuestras alumnas participando en
Competencias, Ferias Científicas, Encuentros Musicales.
09.- realizar presentaciones públicas de los resultados de la participación de
nuestras alumnas en Talleres y Academias, destacando:
- Segundo Encuentro de Música Selecta (Junio)
- Octavo Concierto del Taller de Música (Octubre)
- Peña Folklórica (Septiembre – Octubre)
- Muestra Anual de Talleres artísticos y Deportivos.
- Presentaciones teatrales del taller de Teatro y Títeres de Inglés
(diciembre)
10.- Incorporar en el Plan Común del Primer Ciclo de Educación Básica la
asignatura de inglés, aumentando la carga horaria a 32 horas
semanales, de manera de iniciar tempranamente el conocimiento y
dominio del idioma Inglés en todas nuestras alumnas.
11.- Incorporar en la Enseñanza Básica Talleres Programáticos de Ciencias
para incentivar los intereses científicos de todas las alumnas y
profundizar las experiencias científicas que adquieren en la asignatura
de Ciencias naturales
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Subvención Escolar Preferencial SEP
Cuenta Pública año escolar 2013
El Director y Centro de Padres de nuestro Colegio Particular Sara
Cruchaga, cumplen con informar a la Comunidad Escolar la CUENTA PÚBLICA,
relacionada con el uso de los Recursos entregados por el Estado, a través de
la SEP para financiar el PME (Plan de Mejoramiento Educativo) durante el
año Escolar 2013, dando atención PREFERENCIAL A LAS ALUMNAS
PRIORITARIAS.
El PME 2013 desarrolló acciones orientadas al logro de los siguientes
objetivos.
01. Se desarrollan actividades de Nivelación y Reforzamiento en
Lenguaje y Matemáticas, ampliando la carga horaria de docentes del
Colegio y también nuevas contrataciones con especialistas externos.
02. Los interese deportivos, culturales y artísticos de las alumnas se
canalizaron a través de la implementación de talleres.
- Basquetbol
(Alicia Collao Z.)
- Voleibol
(Grace Godoy D.)
- Gimnasia
(Grace Godoy D.)
- Música
(Freddy Almonacid R.)
- Inglés
(Felipe Mieres)
- Matemática (Eduardo Cristallini)
- Teatro
(Verónica Vera)
- Los talleres culturales y artísticos culminaron con excelentes
presentaciones, como el encuentro de música selecta realizado en
Junio y el 7° concierto, realizado en noviembre.
14
- En el mes de noviembre se realizó la muestra anual de talleres
donde destacaron las gimnastas y la academia de inglés avanzado
“English Club”, que presentó una obra de teatro, hablada en inglés,
por las alumnas integrantes de la academia.
03. Se implementó el Departamento de Orientación y Formación a cargo
de la Psicóloga Isabel Gallano A. y la profesora orientadora Brunilda
Becerra M.
- Este departamento de orientación atendió situaciones individuales,
programas y planes de orientación para grupos curso y grupos con
necesidades especiales, con atención especial a alumnas
Prioritarias.
- Realizó contactos con entidades de Educación Superior para
orientar y apoyar las decisiones académicas, de continuación de
estudios de nuestras futuras egresadas.
- Efectuó seguimientos para destacar y reconocer a las alumnas con
rendimiento escolar de excelencia, intermediando en el
otorgamiento de Becas en dinero por “Excelente Rendimiento”
financiadas con la subvención Pro – Retención.
- Contactó a las alumnas con mayores necesidades de apoyo
profesional, con neurólogos del servicio de salud pública y/o de
atención particular, financiada por recursos SEP.
04. Se contrato una Psicopedagoga, Srta. Nathalie Carrascosa D. para la
atención de alumnas con necesidades especiales de apoyo pedagógico,
quien, a su vez, contó con un equipo de cinco estudiantes egresados de
la Carrera de Psicopedagogía, que permitió brindar mayor cobertura a
los Planes y Tareas de la Psicopedagoga.
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05. Se adquirió numerosos y variados recursos, destinados a favorecer los
aprendizajes de las alumnas, como fotocopiadoras, computadores,
impresoras, implementos deportivos, material bibliográfico,
instrumentos musicales.
06. Se contrató Asistente de Educación para la atención de alumnas de
Pre básica y Primer ciclo de Educación Básica.
07. Se implementó, por medio de transportistas, buses de acercamiento y
medios de transporte para viajes culturales y recreativos de las
alumnas.
A continuación se entrega la relación de recursos financiados recibidos y
los gastos realizados con recursos SEP 2013.
Cesar Garcés Ramírez
Presidente
Centro Gral de Padres
San Antonio, Marzo de 2014.
Rafael Medina Verdugo
Director
16
CUENTA PUBLICA SEP 2013
TOTAL INGRESOS SEP 2013
$78.331.135.-(Setenta y ocho millones trescientos treinta y un mil
ciento treinta y cinco)
RELACION DE GASTOS
I.
Gastos en personas
1. Profesionales:
(Psicóloga – Psicopedagoga)
$
21.962.990.-
2. Ampliación Horarias
(Aumento de horas a docentes internos)
$
34.220.595.-
3. Nuevas Contrataciones
(Exclusivo para el PME)
$
9.758.225.-
$
$
8.356.139.74.297.949.-
4. Profesionales y docentes externos
a Honorarios
17
II.
Compra de material de Apoyo Pedagógico
1. Tecnología Electrónica.
- 06 Computadores
- 02 Fotocopiadoras
- 11 Impresoras multifuncional
III.
$
$
1.118.851.904.400.1.032.860.3.056.111.-
2. Accesorios computacionales y electrónicos
$
1.135.175.-
3. Artículos deportivos
$
1.949.810.-
4. Centro de recursos aprendizajes (CRA)
- Biblioteca
462 volúmenes de lectura obligada
$
3.195.456.-
5. Mapas relieve y Líneas de tiempo
$
4.094.960.-
6. Laboratorio de Ciencias (móvil)
$
1.990.000.-
1. Buses de acercamiento
$
2.022.000.-
2. Viajes recreativos y culturales
$
$
3.643.000.5.665.000.-
Transporte Escolar
18
IV.
Visitas culturales e incentivos
(Considera premios, entradas a centros
Culturales y artísticos como: Granja Educ.,
Planetario, museos)
$
828.870.-
V.
Tintas para impresoras y fotocopiadora
$
2.647.4705.-
VI.
Material de impresión
(diplomas – afiches)
$
122.090.-
Asesoría Técnica y Capacitación
$
1.860.000.-
$
125.870.-
$
74.297.949.14.421.512.5.665.000.828.870.2.647.405.122.090.1.860.000.125.870.99.968.696.-
VII.
VIII. Indumentaria Escolar
RESUMEN
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Gastos en Personal
Gastos en material de apoyo pedagógico
Transporte escolar
Visitas culturales y recreativas
Tintas de impresoras
Material de impresión
Asesoría técnica y capacitación
Indumentaria escolar
$
El déficit respecto de los recursos recibidos y gastos efectuados se financia
con los remanentes del año 2012
Rafael Medina Verdugo
Director
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SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL S.E.P.
CUENTA PUBLICA SEP 2013
PROYECTOS 2014
01.- Reformulación de Planes y Programas de apoyo a las alumnas con
dificultades de aprendizajes en las asignaturas de Lenguaje y matemática.
02.- Mantener el transporte escolar, con Buses de acercamiento, desde la
comuna de Cartagena y ampliarlo a otros sectores, con numerosa población
escolar de nuestras alumnas, como Bellavista y Alto Mirador.
03.- Desarrollar acciones para ampliar y profundizar el CONOCIMOENTO DE
LAS CIENCIAS, por medio de talleres Programáticos y talleres de Libre
Elección, complementarios a las asignaturas de Ciencias Naturales,
aumentando la dotación de recursos humanos y materiales.
04.- Desarrollar acciones para ampliar y profundizar el conocimiento y
manejo del IDIOMA INGLÉS, incorporándolo en los Planes y Programas de
todos los ciclos de Educación Básica la Asignatura, usando horas de “Libre
Disposición”, implementando Talleres programáticos y Talleres de Libre
Elección y aumentando la dotación de personal docente y asistentes.
05.- mantener los talleres artísticos, principalmente el “Taller de Música”
ampliando la oferta académica con la creación de Grupo de Música Selecta
sin desatender él, ya tradicional; grupo de música popular y para ello
adquiriendo instrumentos y apoyando la participación de las alumnas en
eventos externos.
06.- Desarrollar un plan de trabajo semestral, para LA BUENA CONVIVENCIA
ESCOLAR, con recursos SEP, principalmente para el otorgamiento de
incentivos y estímulos por el logro de metas.
20
07.- Mantener el apoyo que brinda el DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN,
con atención de Psicóloga y Psicopedagoga a alumnas con necesidades
educativas especiales, tanto individual como grupal.
Mantener los contactos con entidades de Educación Superior para informar y
orientar a nuestras alumnas de 3° y 4° medio en su elección de estudios
superiores.
08.- mantener el Apoyo Psicopedagógico, de planificación del PME y de
perfeccionamiento y capacitación que se obtiene con la contratación de
asesorías de A.T.E. (Asistencia Técnica Externa)
09.- Ampliación horaria a Docentes, responsables de cursos y/o
asignaturas, que diagnostiquen necesidades de atención especial de sus
alumnas para mejorar sus aprendizajes.
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