Julio 2016 - Intervención General de la Administración del Estado

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JULIO
http://www.igae.pap.minhap.gob.es/sitios/igae/es-ES/ContabilidadNacional/infadmPublicas/Paginas/DatosConsolidados.aspx
Intervención General de la Administración del Estado
Oficina Nacional de Contabilidad
NIPO: 630-15-080-X
Índice
RESUMEN: Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación
4
PRINCIPALES RESULTADOS
5
CONSOLIDADO: Administración Central, Administración Regional y
Fondos de la Seguridad Social
Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación
6
Operaciones no financieras
7
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Operaciones no financieras
Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de
gasto
Estado
Operaciones no financieras
Texto
8
9
10
11
Organismos de la Administración Central
Operaciones no financieras
13
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación y anticipos del sistema de
financiación
14
Operaciones no financieras del subsector
Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de
gasto
Texto
15
Operaciones no financieras de cada CCAA
19
16
17
FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Operaciones no financieras
Texto
36
37
ANEXO ESTADÍSTICO
Consolidado: Capacidad(+) o necesidad(-) de financiación
Distribución por subsectores
En millones de euros
En porcentaje del PIB
38
39
Comunidades Autónomas: Capacidad(+) o necesidad(-) de
financiación. Distribución por Comunidades
2015
2016
40
41
JULIO
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación
Base 2010
Acumulado a fin del periodo
En millones de euros
En porcentaje del PIB
2015
2016
%
%
2015
2016
CONSOLIDADO
-33.761
-36.443
7,9
-3,14
-3,27
Administración
Central
-23.059
-29.750
29,0
-2,14
-2,67
Administración
Regional
-8.580
-830
-90,3
-0,80
-0,07
Fondos de la Seguridad
Social
-2.122
-5.863
176,3
-0,20
-0,53
1.075.639
1.114.995
PIB utilizado M€
Gasto computable a efectos del cálculo de la
regla de gasto
Acumulado a fin del periodo
En millones de euros
2015
Administración
Central
Administración
Regional
2016
%
57.443
58.348
1,6
79.797
80.553
0,9
4
Principales resultados
JULIO
Hasta finales de julio de 2016, la necesidad de financiación de la Administración Central, la Administración
Regional, y los Fondos de la Seguridad Social es de 36.443 millones, un 7,9% superior a la registrada en el
mismo periodo de 2015. Este déficit equivale al 3,27% del PIB, ratio superior en 0,13 puntos porcentuales al
nivel del año anterior. Si se descuenta el saldo neto de las ayudas concedidas a las Instituciones Financieras,
que a finales de julio de 2016 presenta un importe negativo de 1.959 millones frente a un saldo negativo de 50
millones en 2015, el déficit pasaría a ser de 34.484 millones, o del 3,09% en términos del PIB, 0,04 p.p. por
debajo del registrado en 2015. Señalar que en el mes de julio, tanto de 2016 como de 2015, se practicó la
liquidación definitiva del sistema de financiación de Comunidades Autónomas y de Corporaciones Locales de
2014 y de 2013, respectivamente. En cuanto al resultado de la liquidación correspondiente a las CCAA, su
efecto sobre el resultado del conjunto es nulo, mientras que en el caso de las CCLL, el saldo de la liquidación sí
está afectando al resultado en términos consolidados, dado que este informe no incluye el subsector CCLL. Si
se descuenta el efecto de la liquidación definitiva de CCLL en ambos periodos (772 millones el saldo de 2013 y
a favor del Estado y 923 millones el saldo de 2014 y a favor de las Corporaciones) el déficit sin ayuda y sin el
saldo de la liquidación sería de 33.561 millones en 2016, inferior en un 2,7% al de 2015. La ratio de déficit sin
ayuda y sin el saldo de la liquidación sobre el PIB se situaría en el 3,01% con un descenso de 0,20 p.p..
La Administración Central ha incrementado su déficit un 29,0%, con un total de 29.750 millones, cifra
equivalente al 2,67% del PIB, 0,53 p.p. más que el año anterior. Si se descuenta el saldo neto de las ayudas
concedidas a las Instituciones Financieras, que como ya se ha indicado en el primer párrafo ha sido de 1.959
millones en 2016 y 50 millones en 2015, el déficit pasaría a ser de 27.791 millones en 2016, superior en un
20,8% al del año anterior. La ratio de déficit sin ayuda/PIB se situaría en el 2,49% con un aumento de 0,35 p.p..
Este empeoramiento se debe, principalmente, al resultado de la liquidación definitiva del sistema de
financiación de CCAA y de CCLL de 2014 que ha sido a favor de las entidades territoriales por un importe
conjunto de 8.589 millones, mientras que la liquidación del año 2013 arrojó un resultado conjunto también a
su favor de 978 millones. El gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto ha aumentado un 1,6%
respecto a 2015, con 58.348 millones.
- El déficit del Estado se ha incrementado un 18,9%, con un volumen de 29.652 millones que equivale al 2,66%
del PIB, 0,34 puntos más que el año anterior. La causa, principal, de esta evolución está en el efecto de las
liquidaciones definitivas del sistema de financiación ya mencionadas.
- Los Organismos de la Administración Central han obtenido un déficit de 98 millones, frente a un superávit
de 1.888 millones en 2015. En términos del PIB, este resultado supone un empeoramiento de la ratio de 0,19
puntos. Esta evolución se debe, principalmente, a las menores transferencias recibidas del Estado, un 45,8%
menos que en el mismo periodo de 2015, a la transferencia de 996 millones del FROB a la Sareb por la
conversión de deuda subordinada en capital de dicha sociedad, así como a las ayudas concedidas a BFA.
La Administración Regional ha reducido su déficit en un 90,3%, con un resultado negativo de 830 millones,
frente a un déficit de 8.580 millones en 2015 que pasaría a ser de 9.190 millones, si se descuenta el efecto de
los anticipos a cuenta de las entregas a cuenta del propio año por importe de 610 millones y sin
correspondencia en 2016. Esta evolución se debe, entre otras causas, a la liquidación definitiva de 2014 con un
saldo a favor de las Comunidades de 7.666 millones, mientras que la liquidación definitiva de 2013 resultó a
favor de las mismas pero por importe de 1.750 millones. El gasto computable a efectos del cálculo de la regla
de gasto asciende a 80.553 millones con un aumento respecto a 2015 del 0,9%, que equivale a 756 millones
más.
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit de 5.863 millones, 3.741 millones más que en el
mismo periodo de 2015, en términos del PIB este incremento equivale a 0,33 puntos. Esta situación se
debe a los peores resultados del Sistema, cuyo déficit ha aumentado un 16,3%, y a la reducción del
superávit del Servicio Público de Empleo Estatal en un 59,6% por las menores transferencias recibidas
del Estado. Y, por último, el FOGASA ha aumentado su déficit en un 16,0%.
5
CONSOLIDADO. BASE 2010
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y
FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
-3.327
-8.628
159,3
-23.059
-29.750
29,0
-2,14
-2,67
-3.299
-8.553
159,3
-24.947
-29.652
18,9
-2,32
-2,66
-28
-75
167,9
1.888
-98
-
0,18
-0,01
546
6.773
-
-8.580
-830
-90,3
-0,80
-0,07
Fondos de la Seguridad Social
2.168
730
-66,33
-2.122
-5.863
176,3
-0,20
-0,53
Sistema de Seguridad Social
SEPE
FOGASA
749
1.389
30
383
307
40
-48,9
-77,9
33,3
-6.493
4.477
-106
-7.550
1.810
-123
16,3
-59,6
16,0
-0,60
0,42
-0,01
-0,68
0,16
-0,01
-613
-1.125
83,5
-33.761
-36.443
7,9
-3,14
-3,27
-
-226
-
-50
-1.959
-
-0,00
-0,176
-613
-899
46,7
-33.711
-34.484
2,3
-3,13
-3,09
Administración Central
Estado
Organismos de la Administración
Central
Administración Regional
CONSOLIDADO
Ayudas a instituciones financieras
(saldo neto)
CONSOLIDADO sin ayuda financiera
1.075.639 1.114.995
PIB utilizado
Fuente: IGAE
CONSOLIDADO: AACC, CCAA, AASS
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
(Acumulado)
2015
2016
-80.000
Millones de euros
Hasta finales de julio de 2016, el déficit de la Administración
central, regional y de los fondos de la seguridad social es de
36.443 millones, superior en un 7,9% al registrado en el mismo
periodo de 2015. Este resultado equivale al 3,27% del PIB, ratio
superior en 0,13 puntos respecto al nivel de 2015. Señalar que
en el mes de julio se practicó la liquidación definitiva del sistema
de financiación de Comunidades y de Corporaciones, cuyo
detalle se recoge en la pagina 5. Si se descuenta, tanto el efecto
de la liquidación definitiva de CCLL en ambos periodos, como el
saldo de la ayuda a las instituciones financieras, el déficit en
2016 pasaría a ser de 33.561 millones, inferior en un 2,7% al de
2015. La ratio de déficit sin ayuda/PIB se situaría en el 3,01% con
un descenso de 0,20 p.p..
-60.000
-40.000
-20.000
0
El déficit primario ha sido de 18.429 millones, un 24,5% más
E F M A M J JL A S O N D
elevado que el del año anterior, con una ratio sobre el PIB del
1,65%, que supera en 0,27 puntos el nivel de 2015. Esta evolución se debe al aumento de la cifra de déficit ya que los intereses
descienden un 5,0%.
La Administración Central ha incrementado su déficit un 29,0%, que supone 0,53 puntos del PIB, hasta situarse en 29.750
millones, este aumento se debe, principalmente, al efecto de la liquidación definitiva de 2014 del sistema de financiación, tanto de
Comunidades Autónomas como de Corporaciones Locales. El déficit del Estado crece un 18,9%, con un volumen de 29.652
millones que representa el 2,66% del PIB, 0,34 puntos más que el año anterior, por el efecto de la liquidación definitiva de 2014.
Los Organismos de la administración central han registrado un déficit de 98 millones, frente a un superávit de 1.888 millones; las
causas de dicha evolución se explican en la página 13.
La Administración regional ha reducido su déficit un 90,3%, con 830 millones frente a 8.580 millones en 2015, que pasaría a ser de
9.190 millones, si se descuenta el efecto de los anticipos a cuenta de las entregas a cuenta del propio año por importe de 610
millones y sin correspondencia en 2016. Esta evolución se debe, entre otras causas, a la liquidación definitiva de 2014.
Los Fondos de la Seguridad Social presentan un déficit de 5.863 millones, 3.741 millones más que en 2015. En términos del PIB,
este incremento equivale a 0,33 puntos. Esta situación se debe a los peores resultados del Sistema, cuyo déficit ha aumentado un
16,3%, y a la reducción del superávit del SEPE en un 59,6% por las menores transferencias recibidas del Estado. Por último, el
FOGASA ha aumentado su déficit en un 16,0%.
6
CONSOLIDADO. BASE 2010
ADMINISTRACIÓN CENTRAL, ADMINISTRACION REGIONAL Y
FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
33.023
34.199
3,6
212.988
214.676
0,8
19,80
19,25
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
18.025
18.525
2,8
118.011
115.195
-2,4
10,97
10,33
7.588
7.414
-2,3
61.630
62.562
1,5
5,73
5,61
10.224
10.888
6,5
54.111
50.310
-7,0
5,03
4,51
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP
Resto de recursos
Empleos no financieros
213
223
4,7
2.270
2.323
2,3
0,21
0,21
10.894
1.844
11.259
1.075
3,4
78.638
6.150
2,8
7,11
7,05
-41,7
76.490
6.641
-7,4
0,62
0,55
2.260
3.340
47,8
11.846
14.693
24,0
1,10
1,32
33.636
35.324
5,0
246.749
251.119
1,8
22,94
22,52
3.020
2.952
-2,3
21.485
21.250
-1,1
2,00
1,91
7.437
7.719
3,8
55.652
56.876
2,2
5,17
5,10
2.771
2.688
-3,0
18.964
18.014
-5,0
1,76
1,62
811
552
-31,9
4.916
4.176
-15,1
0,46
0,37
12.676
12.784
0,9
97.055
98.624
1,6
9,02
8,85
2.338
2.469
5,6
15.529
15.897
2,4
1,44
1,43
1.532
1.415
-7,6
10.273
9.667
-5,9
0,96
0,87
2.034
3.063
50,6
12.888
13.681
6,2
1,20
1,23
1.017
1.682
65,4
9.987
12.934
29,5
0,93
1,16
-613
-1.125
83,5
-33.761
-36.443
7,9
-3,14
-3,27
1.075.639
1.114.995
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación (*)
PIB utilizado
(*) Fuente: IGAE
2015
2016
CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS
CONSOLIDADO: RECURSOS Y EMPLEOS
(Desacumulado)
(Desacumulado)
recursos
empleos
recursos
empleos
70.000
Millones de euros
Millones de euros
70.000
50.000
30.000
10.000
50.000
30.000
10.000
E F M A M J JL A S O N D
E F M A M J JL A S O N D
7
S.1311
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
19.357
15.845
-18,1
107.899
101.581
-5,9
10,03
9,11
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
12.804
11.050
-13,7
88.576
82.664
-6,7
8,23
7,41
6.600
6.389
-3,2
54.745
55.264
0,9
5,09
4,96
6.199
4.651
-25,0
32.841
26.396
-19,6
3,05
2,37
5
10
100,0
990
1.004
1,4
0,09
0,09
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP
Resto de recursos
Empleos no financieros
805
780
-3,1
6.045
5.972
-1,2
0,56
0,54
4.945
2.470
-50,1
8.776
6.362
-27,5
0,82
0,57
803
1.545
92,4
4.502
6.583
46,2
0,42
0,59
22.684
24.473
7,9
130.958
131.331
0,3
12,17
11,78
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
729
671
-8,0
5.046
4.685
-7,2
0,47
0,42
1.765
1.858
5,3
13.501
13.655
1,1
1,26
1,22
2.571
2.482
-3,5
17.567
16.666
-5,1
1,63
1,49
451
107
-76,3
2.571
1.821
-29,2
0,24
0,16
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
1.184
1.246
5,2
9.055
9.442
4,3
0,84
0,85
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
73
76
4,1
448
463
3,3
0,04
0,04
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
659
610
-7,4
4.134
3.865
-6,5
0,38
0,35
14.646
16.077
9,8
70.845
69.783
-1,5
6,59
6,26
606
1.346
122,1
7.791
10.951
40,6
0,72
0,98
-3.327
-8.628
159,3
-23.059
-29.750
29,0
-2,14
-2,67
PIB utilizado
1.075.639 1.114.995
Fuente: IGAE
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
(Acumulado)
2015
2016
A finales de julio de 2016, la Administración Central ha obtenido un
déficit de 29.750 millones, superior en un 29,0% al de 2015 y
equivalente al 2,67% del PIB, ratio superior en 0,53 puntos al nivel de
2015. Si se descuenta el saldo de la ayuda a las Instituciones
Financieras, el déficit aumentaría un 20,8%, 0,35 puntos del PIB.
-40.000
Millones de euros
Los recursos no financieros han disminuido un 5,9%; destacar la caída
del 19,6% de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio
-30.000
debido al efecto de la liquidación definitiva de 2014 del sistema de
financiación de Comunidades Autónomas, al aumento, alrededor del
-20.000
2,4%, de las entregas a cuenta del IRPF, al impacto de la reforma
fiscal, a la desaparición en 2016 de las medidas transitorias que
-10.000
afectaban a los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades, y
además, los ingresos devengados en 2015 incluyen varias actas de
0
inspección de dicho Impuesto por un importe superior a las actas
E F M A M J JL A S O N D
practicadas en 2016, y que fueron recurridas. El resto de recursos
crece un 46,2%, con 6.583 millones, las principales causas de este crecimiento se detallan en la página 11. Dentro de los gastos,
señalar el descenso del 5,1% de los intereses, el 29,2% de las subvenciones y el aumento del resto de empleos debido,
principalmente, al efecto de la liquidación definitiva de 2014 de las entidades territoriales, a la participación del FROB en la
conversión de deuda en capital de la Sareb (detalle página 13), y las ayudas a BFA.
8
S.1311
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Base 2010
Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto
Acumulado a fin de mes
JULIO
Millones de euros
Variación
nominal
2015
2016
130.958
131.331
373
0,3
-
2.308
2.308
-
130.958
129.023
-1.935
-1,5
17.567
16.666
-901
-5,1
4. Gastos financiados por la Unión Europea
467
943
476
101,9
5. Gastos financiados por otras administraciones públicas
995
244
-751
-75,5
6. Transferencias por el sistema de financiación a CCAA (1)
39.606
42.048
2.442
6,2
7. Transferencias por el sistema de financiación a CCLL (1)
9.831
10.535
704
7,2
8. Cambios normativos con incrementos o disminuciones
de recaudación permanente
-
-2.038
-2.038
-
5.049
2.277
-2.772
-54,9
57.443
58.348
905
1,6
1. Empleos no financieros
De los cuales: ayuda financiera
2. Empleos no financieros excluida ayuda financiera
3. Intereses
9. Gasto no discrecional en prestaciones por desempleo
Total a efectos de la regla de gasto
(2-3-4-5-6-7-8-9)
%
(1) Las posibles discrepancias estadísticas con la publicación Principales indicadores de la actividad económica y financiera del Estado en el total de
las transferencias son debidas al redondeo en la agregación de CCAA o de CCLL
Fuente: IGAE
El artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
establece que "la variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las
Corporaciones Locales no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía
española". Asimismo, establece esta ley en el artículo 17, que en el mes de abril de cada año, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas deberá elaborar un informe con el grado de cumplimiento de la regla de gasto del ejercicio
inmediatamente anterior. No obstante, aunque el cálculo deba realizarse al final del ejercicio, puede resultar de utilidad el
análisis mensual de los distintos componentes del gasto que intervienen en el cálculo de este indicador fiscal.
A efectos del cálculo del gasto computable, hay que descontar el importe del gasto de las ayudas concedidas a las
Instituciones Financieras, cuya incidencia no se tiene en cuenta para el análisis del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestario. En el periodo detallado de 2016, el gasto de las ayudas concedidas ha ascendido a 2.308 millones, sin
correspondencia en 2015. Una vez descontado este efecto, el gasto no financiero es de 129.023 millones inferior en un 1,5%
al de julio de 2015, y el gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto es de 58.348 millones, superior en un 1,6%
al del mismo período del año anterior, con un incremento en volumen de 905 millones.
Uno de los factores más significativos en el aumento del gasto computable es el de las menores transferencias realizadas en
este ejercicio desde el Presupuesto del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar las prestaciones por
desempleo, 2.772 millones menos. En este mismo sentido han incidido los distintos cambios fiscales normativos, que han
supuesto una reducción permanente de los ingresos de carácter tributario de 2.038 millones, el menor devengo de intereses,
que a finales del mes de julio suponen 901 millones menos y los menores gastos financiados por otras administraciones
públicas, 751 millones menos. En sentido contrario han operado las transferencias efectuadas a las Comunidades Autónomas
por el sistema de financiación que han sido superiores en 2.442 millones a las realizadas a finales de julio de 2015,
principalmente por el efecto de la liquidación definitiva de 2014; las mayores transferencias derivadas del sistema de
financiación a las CCLL, con 704 millones más y, por último, el aumento de los gastos finalistas financiados por la Unión
Europea en 476 millones.
9
S.1311-1
Base 2010
ESTADO
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y
las importaciones
* Impuestos corrientes sobre la
renta, el patrimonio, etc.
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
18.530
14.839
-19,9
101.124
94.189
-6,9
9,40
8,45
12.783
10.912
-14,6
85.620
79.661
-7,0
7,96
7,14
6.582
6.300
-4,3
52.818
53.337
1,0
4,91
4,78
6.196
4.602
-25,7
32.738
26.253
-19,8
3,04
2,35
5
10
100,0
64
71
10,9
0,01
0,01
606
585
-3,5
4.697
4.571
-2,7
0,44
0,41
4.890
2.469
-49,5
9.259
6.484
-30,0
0,86
0,58
251
873
247,8
1.548
3.473
124,4
0,14
0,31
21.829
23.392
7,2
126.071
123.841
-1,8
11,72
11,11
369
384
4,1
2.778
2.688
-3,2
0,26
0,24
1.338
1.336
-0,1
10.459
10.596
1,3
0,97
0,95
2.546
2.459
-3,4
17.357
16.479
-5,1
1,61
1,48
355
82
-76,9
2.109
1.668
-20,9
0,20
0,15
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
1.010
1.049
3,9
7.896
8.265
4,7
0,73
0,74
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
31
33
6,5
126
118
-6,3
0,01
0,01
374
349
-6,7
2.428
2.230
-8,2
0,23
0,20
15.280
16.661
9,0
75.745
73.984
-2,3
7,04
6,64
526
1.039
97,5
7.173
7.813
8,9
0,67
0,70
-3.299
-8.553
159,3
-24.947
-29.652
18,9
-2,32
-2,66
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
1.075.639 1.114.995
Fuente: IGAE
ESTADO
ESTADO
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
(Acumulado)
Recursos y Empleos no financieros
A final del periodo
2015
2016
2015
Millones de euros
Millones de euros
2016
150.000
-50.000
-40.000
-30.000
-20.000
100.000
50.000
-10.000
0
0
E F M A M J JL A S O N D
recursos
10
empleos
ESTADO
JULIO
Al finalizar el mes de julio, el déficit del Estado en términos de contabilidad nacional se sitúa en 29.652 millones, cifra
superior en un 18,9% a la registrada en el mismo periodo de 2015, que supone un incremento de la ratio déficit /PIB de
0,34 puntos hasta alcanzar el 2,66% de dicha magnitud. Los ingresos han caído un 6,9%, mientras que los gastos se han
reducido un 1,8%. No obstante, hay que mencionar que los gastos del ejercicio 2015 estan afectados por el registro de
los ingresos generados en 2011 por las subastas de los servicios de televisión, radio y telefonía móvil a nuevos
operadores, por importe de 1.643 millones, ya que aparecen recogidos como ingresos por cesión de activos no
financieros no producidos minorando por tanto los gastos del Estado en el apartado del resto de empleos. Estos ingresos
deben ser registrados en contabilidad nacional en el ejercicio en el que el activo esté disponible para el operador, hecho
que sucedió en 2015, aunque dichos ingresos tuvieran su origen en 2011. Si se descuenta el efecto de esta operación, el
descenso de los gastos no financieros del Estado hasta finales del mes de julio se situaría en el 3,0%, en lugar del 1,8% y,
en consecuencia, el déficit habría aumentado un 11,5%, en lugar del 18,9% mencionado. Además, como se verá mas
adelante, los resultados acumulados a julio se encuentran a su vez afectados por los efectos de la liquidación definitiva
del sistema de financiación de los entes territoriales correspondiente a 2014.
El déficit primario, que se obtiene descontando el importe de los intereses devengados, ha pasado de 7.590 millones en
2015 a 13.173 millones hasta julio de este año, aumento que representa 0,48 puntos del PIB, situándose en una ratio del
1,18%. Los intereses devengados se han reducido en el período en un 5,1% .
Los recursos no financieros se han situado en 94.189 millones, el 8,45% del PIB, ratio inferior en 0,95 puntos
porcentuales a la de 2015. Esta evolución negativa se debe no solo al descenso de los ingresos fiscales, del 7,0% en el
caso de los impuestos y del 2,7% de las cotizaciones sociales, sino también a la caída del resto de los ingresos en un 7,9%.
Los ingresos impositivos han pasado de 85.620 millones en 2015 a 79.661 millones en 2016, descenso imputable en su
totalidad a la rúbrica de impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que muestra una bajada del 19,8%, efecto
del impacto de la reforma fiscal sobre la imposición directa al actuar sobre las retenciones de trabajo y capital, y de la no
permanencia de algunas medidas normativas que afectaban a la liquidación del Impuesto de Sociedades en ejercicios
anteriores y que dejaron de estar en vigor en 2016, motivando un descenso en el primer pago fraccionado del ejercicio.
En el caso del IRPF además hay que señalar la incidencia de la liquidación definitiva del sistema de financiación de 2014
de las CCAA, que ha supuesto una reducción de los ingresos del Estado de 2.336 millones, frente al resultado de la
liquidación de 2013, tambien favorable a las CCAA, pero por importe de 203 millones.
* Los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han aportado 26.253 millones, de los cuales 18.489 millones
proceden del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un 13,5% inferiores a los del año anterior. Los ingresos del
Impuesto sobre Sociedades registran una caída del 38,2%, con 6.541 millones en 2016; ambos impuestos estan afectados
por la reforma fiscal, pero en el caso de Sociedades además concurren otros dos efectos como son la desaparición de las
medidas transitorias adoptadas en ejercicios anteriores y la circunstancia de que los devengos de 2015 incluyan los de
varias actas de inspección, en vía de recurso, de importe muy elevado en comparación con las actas incoadas hasta la
fecha en 2016. Por el contrario, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes ha proporcionado 1.187 millones, un 55,4%
más que el año anterior.
* Los impuestos sobre la producción y las importaciones crecen un 1,0%, con un total de 53.337 millones, de los cuales
39.176 millones corresponden al IVA, con un aumento del 2,4%, y 14.161 millones a los demás impuestos sobre la
producción y las importaciones, que se reducen un 2,7%. Entre ellos cabe citar, la disminución en un 18,1% de los
ingresos del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, con 597 millones, y la del 59,3% en los del
cánon por utilización de aguas continentales en la producción de energía eléctrica, con unos recursos a finales de julio de
179 millones frente a 440 millones en el año anterior, cifra que incluye los derivados de las autoliquidaciones de 2013 y
2014.
* Los impuestos del capital han aumentado un 10,9%, hasta los 71 millones.
Las transferencias recibidas de otras AAPP han sido de 6.484 millones frente a 9.259 millones en el mismo período de
2015, lo que supone 2.775 millones menos. La mayor parte de este descenso, 2.440 millones, se debe a la diferencia de
ingresos derivados de las liquidaciones definitivas negativas (a favor del Estado) de los sistemas de financiación de los
años 2013 y 2014, tanto de CCAA como de CCLL. Entre el resto de operaciones cabe citar la transferencia de 60 millones
de la AEMPS, frente a 230 millones en 2015, y la de 139 millones de la Jefatura de Tráfico, frente a 376 millones en 2015.
11
ESTADO
JULIO
El resto de los recursos asciende a 3.473 millones frente a 1.548 millones en 2015. Este aumento se debe,
básicamente, al menor ajuste negativo por recaudación incierta, 1.119 millones menos debido principalmente a las
actas recurridas en 2015, a los mayores intereses devengados de los Fondos de Financiación, por 304 millones, sin
correspondencia en 2015, a los mayores dividendos del Banco de España, 1.262 millones en 2016 frente a 854
millones en 2015 y a las mayores transferencias recibidas de la UE, principalmente del FEDER.
En cuanto a los empleos no financieros del Estado, han sido 123.841 millones, inferiores en un 1,8% a los del año
anterior y en 0,61 puntos porcentuales en términos del PIB, hasta situarse en una ratio del 11,11%. Esta disminución
del gasto se debe fundamentalmente a que en 2016 las dotaciones del presupuesto destinadas a financiar el SEPE se
han reducido en más del 60%, de modo que a finales de julio de 2015 eran de 6.732 millones y en julio de este
ejercicio han ascendido a 2.277 millones. Atendiendo a las distintas rúbricas, todas excepto la remuneración de
asalariados y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie han reducido su volumen
respecto al año anterior.
El gasto en consumos intermedios ha sido de 2.688 millones, inferior en un 3,2% al nivel de 2015. en esta rúbrica se
recogen los gastos de emisión y colocación de deuda, que se han reducido un 42,7% con un importe de 47 millones
frente a los 82 millones del año anterior de los cuales 23 millones correspondieron a la comisión por la amortización
anticipada del préstamo MEDE.
La remuneración de asalariados ha aumentado un 1,3%, con una cifra de 10.596 millones que recoge la subida del 1%
de las retribuciones de los empleados públicos y la devolución de la mitad de la paga extraordinaria de diciembre de
2012, mientras que hasta julio de 2015 la devolución fue del 25%; si se descuenta en ambos periodos este efecto, esta
rúbrica descendería en torno al 0,5%.
Los intereses devengados han ascendido a 16.479 millones, lo que representa 878 millones menos que en 2015, es
decir el 5,1% de reducción. Esta disminución se produce a pesar del aumento del volumen de la deuda emitida y es
consecuencia de la evolución a la baja de los tipos de interés, lo que hace que las nuevas emisiones de deuda se estén
realizando a unos tipos de interés cada vez más bajos: según los datos del Tesoro, el tipo de interés medio efectivo en
las nuevas emisiones ha pasado de 1,519% en el año 2014 al 0,841% en 2015 y se ha situado en el 0,571% en julio de
2016. Asimismo, el tipo medio de la deuda en circulaciónha caído desde el 3,466% de 2014 al 2,921% en julio del
presente ejercicio.
Las subvenciones han disminuido en un 20,9% situándose en 1.668 millones, de los cuales 1.537 millones se
destinaron a la cobertura del déficit eléctrico, frente a los 1.905 millones de 2015.
Las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie, por el contrario, aumentan un 4,7%, en
volumen 369 millones más, con una cuantía de 8.265 millones de la que 7.554 millones corresponden a pensiones de
clases pasivas, que han aumentado un 3,9%.
La formación bruta de capital fijo ha ascendido a 2.230 millones, con un 8,2% de descenso interanual.
Las transferencias destinadas a otras administraciones públicas han ascendido a 73.984 millones, un 2,3% inferiores a
las del mismo periodo de 2015. En financiar operaciones corrientes se han empleado 72.492 millones un 1,2% menos
recursos que en 2015 y para operaciones de capital el gasto ha sido de 1.492 millones y el descenso del 37,6%. Las
transferencias al SEPE son el motivo principal de la caída de las transferencias corrientes aunque este descenso se ha
compensado en cierta medida con un aumento de las transferencias a las CCAA y a las CCLL por la liquidación
definitiva del sistema de financiación de 2014, que han supuesto en conjunto 3.038 millones más que en el año
anterior. El descenso de las transferencias de capital se ha debido a una serie de operaciones que se realizaron en
2015 y que no tienen equivalencia en 2016, como las transferencias al IDAE por 360 millones, a Red.es 117 millones y
la aportación patrimonial al CDTI de 300 millones.
El resto empleos ha aumentado un 8,9% con un volumen de 7.813 millones. Dentro de este resto hay que mencionar
la rúbrica de adquisiciones menos cesiones de activos no financieros no producidos, con un importe negativo 10
millones frente a la cifra también negativa de 2015 por valor de 1.693 millones, que es debida a los ingresos por venta
de este tipo de activos por importe de 1.643 millones, comentada en el primer párrafo de este apartado del informe.
Igualmente hay que mencionar el descenso de la aportación a la UE por recursos IVA y RNB, que ha pasado de 6.779
millones en 2015 a 5.836 millones en 2016. Por último, mencionar el descenso del 46,2% de la ayuda a la inversión
con un gasto de 245 millones menos, debido a que en 2015 se realizó una aportación patrimonial al ADIF por importe
de 215 millones, sin correspondencia en 2016.
12
S.1311-2
Base 2010
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
1.546
1.635
5,8
12.551
12.051
-4,0
1,17
1,08
21
138
557,1
2.956
3.003
1,6
0,27
0,27
18
89
394,4
1.927
1.927
-
0,18
0,17
3
49
-
103
143
38,8
0,01
0,01
-
-
-
926
933
0,8
0,09
0,08
199
195
-2,0
1.348
1.401
3,9
0,13
0,13
763
616
-19,3
5.218
4.439
-14,9
0,49
0,40
563
686
21,8
3.029
3.208
5,9
0,28
0,29
1.574
1.710
8,6
10.663
12.149
13,9
0,99
1,09
360
287
-20,3
2.268
1.997
-11,9
0,21
0,18
427
522
22,2
3.042
3.059
0,6
0,28
0,27
36
37
2,8
285
285
-
0,03
0,03
96
25
-74,0
462
153
-66,9
0,04
0,01
174
197
13,2
1.159
1.177
1,6
0,11
0,11
42
43
2,4
322
345
7,1
0,03
0,03
285
261
-8,4
1.706
1.635
-4,2
0,16
0,15
74
31
-58,1
801
360
-55,1
0,07
0,03
80
307
283,8
618
3.138
407,8
0,06
0,28
-28
-75
167,9
1.888
-98
-
0,18
-0,01
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP
Resto de recursos
Empleos no financieros
Millones de euros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación (*)
PIB utilizado
1.075.639 1.114.995
Fuente: IGAE
Los Organismos de la administración central han obtenido hasta
finales de julio de 2016 un déficit de 98 millones, frente a un superávit
de 1.888 millones en el mismo periodo de 2015. En términos del PIB,
este resultado supone un empeoramiento de la ratio de 0,19 puntos.
OOAA
Capacidad(+) o Necesidad(-) de financiación
(Acumulado)
2015
2016
Millones de euros
3.000
2.000
1.000
0
-1.000
E F M A M J JL A S O N D
Esta evolución se debe a diversas causas: las transferencias de capital
recibidas del Estado descienden un 45,8% debido a una serie de
operaciones que se realizaron en 2015, sin correspondencia en 2016,
como fueron la transferencia al IDAE de 360 millones, a Red.es 117
millones y la aportación patrimonial al CDTI de 300 millones; por otra
parte, el FROB, como accionista de la Sareb, ha acudido a la
conversión de deuda subordinada en capital, por 996 millones; esta
operación se ha registrado como una transferencia de capital en las
cuentas del FROB, y además la ayuda concedida a BFA para cubrir las
indemnizaciones a minoristas que ha ascendido a 1.099 millones.
13
S.1312
ADMINISTRACION REGIONAL
Base 2010
Capacidad (+) o necesidad (-) de financiación. Base 2010
2015
JULIO
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La
Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
Valencia
País Vasco
Total CCAA
PIB utilizado
2016
Capacidad(+) o
necesidad(-) de
financiación
Anticipos del
sistema de
Millones de
En
euros
porcentaje financiación
del PIB
regional
Cap. (+) o nec. (-) de
financiación sin anticipos
Millones de
euros
En porcentaje
del PIB
regional
Capacidad(+) o
necesidad (-) de
financiación
Cap. (+) o nec. (-) de
financiación sin anticipos
Anticipos del
sistema de Millones de
Millones de
En
euros
porcentaje financiación
euros
del PIB
regional
En porcentaje
del PIB
regional
-1.832
-1,27
-1.832
-1,27
127
0,08
127
0,08
-368
-1,09
-368
-1,09
-111
-0,32
-111
-0,32
-46
-0,21
-46
-0,21
124
0,56
124
0,56
83
0,30
83
0,30
248
0,87
248
0,87
-257
-0,61
-257
-0,61
274
0,63
274
0,63
-82
-0,68
-82
-0,68
-116
-0,92
-116
-0,92
-298
-0,79
-298
-0,79
-145
-0,37
-145
-0,37
-400
-0,74
-1.628
-0,80
-400
-0,74
-82
-0,15
-82
-0,15
-2.178
-1,07
-171
-0,08
-171
-306
-0,08
-1,75
-306
-1,75
-179
-0,99
-179
-0,99
-279
-0,50
-279
-0,50
112
0,19
112
0,19
-1.354
-0,67
-1.354
-0,67
-523
-0,25
-523
-0,25
-372
-1,35
-372
-1,35
-165
-0,58
-165
-0,58
-243
-1,34
-243
-1,34
-243
-1,29
-243
-1,29
9
0,11
-51
-0,64
6
0,07
6
0,07
-1.107
-1,10
-1.107
-1,10
-85
-0,08
-85
-0,08
-100
-0,15
-100
-0,15
99
0,15
99
0,15
-8.580
-0,80
-9.190
-0,85
-830
-0,07
-830
-0,07
550
60
610
1.075.639
-
1.114.995
Nota: Los PIBs regionales utilizados para cada CCAA han sido calculado por la IGAE, en función de los pesos que sus respectivos PIB regionales tenían en el PIB
nacional, de acuerdo con la ultima actualización.
Fuente: IGAE
2016
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
PIB regional a final del periodo
Baleares
1,00
0,80
0,60
Canarias
Asturias
% PIB regional
0,40
0,20
País Vasco
0,00
-0,20
Galicia
La Rioja
Valencia
Madrid
-0,40
-0,60
Murcia
-0,80
Extremadura
-1,00
-1,20
-1,40
Navarra
14
Andalucía
Cataluña
Castilla y
León
Aragón
CastillaLa
Mancha
Cantabria
S.1312
ADMINISTRACION REGIONAL
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional. Base 2010
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
17.022
21.919
28,8
87.189
94.165
8,0
8,11
8,45
5.221
7.475
43,2
29.435
32.531
10,5
2,74
2,92
988
1.025
3,7
6.885
7.298
6,0
0,64
0,65
4.025
6.237
55,0
21.270
23.914
12,4
1,98
2,14
208
213
2,4
1.280
1.319
3,0
0,12
0,12
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
2016
Millones de euros
30
31
3,3
229
193
-15,7
0,02
0,02
10.354
12.602
21,7
50.075
53.043
5,9
4,66
4,76
1.417
1.811
27,8
7.450
8.398
12,7
0,69
0,75
16.476
15.146
-8,1
95.769
94.995
-0,8
8,90
8,52
2.195
2.193
-0,1
15.774
15.962
1,2
1,47
1,43
5.474
5.663
3,5
40.707
41.755
2,6
3,78
3,74
343
346
0,9
2.449
2.286
-6,7
0,23
0,21
199
253
27,1
1.345
1.301
-3,3
0,13
0,12
376
304
-19,1
2.046
2.007
-1,9
0,19
0,18
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
2.222
2.347
5,6
14.771
15.135
2,5
1,37
1,36
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
862
793
-8,0
6.055
5.714
-5,6
0,56
0,51
4.390
2.914
-33,6
10.440
8.868
-15,1
0,97
0,80
415
333
-19,8
2.182
1.967
-9,9
0,20
0,18
546
6.773
-
-8.580
-830
-90,3
-0,80
-0,07
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación (1)
PIB utilizado
1.075.639 1.114.995
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Fuente: IGAE
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
-15.000
Millones de euros
Millones de euros
-20.000
-10.000
-5.000
0
5.000
2015
E F M A M J JL A S O N D
15
empleos
98.000
96.000
94.000
92.000
90.000
88.000
86.000
84.000
82.000
2016
S.1312
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
Base 2010
Evolución del gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
JULIO
2015
1. Empleos no financieros
2. Intereses
3. Gastos financiados por la Unión Europea
4. Gastos financiados por otras administraciones públicas
5. Transferencias a Cabildos Insulares por Sistema de
Financiación
6. Transferencias a CCLL de Navarra por Sistema de
Financiación
7. Transferencias al Estado por Sistema de Financiación
94.995
-774
-0,8
2.449
2.286
-163
-6,7
667
1.141
474
71,1
5.385
5.168
-217
-4,0
157
161
4
2,5
152
155
3
2,0
7.147
5.519
-1.628
-22,8
15
12
-3
-20,0
-
-
-
-
79.797
80.553
756
0,9
9. Cambios normativos con incrementos o disminuciones
de recaudación permanentes
(1-2-3-4-5-6-7-8-9)
%
95.769
8. Gastos terremoto Lorca
Total a efectos de la regla de gasto
Variación
nominal
2016
Fuente: IGAE
Distribución por CCAA
JULIO
Variación
nominal
2015
2016
12.812
12.893
81
2.395
2.444
49
2,0
1.931
1.929
-2
-0,1
1.808
1.876
68
3,8
3.302
3.103
-199
-6,0
1.189
1.269
80
6,7
3.170
3.236
66
2,1
4.305
4.359
54
1,3
14.359
14.377
18
0,1
2.138
2.206
68
3,2
4.668
4.730
62
1,3
9.700
9.931
231
2,4
2.409
2.461
52
2,2
1.787
1.835
48
2,7
637
643
6
0,9
7.812
7.844
32
0,4
5.376
5.421
45
0,8
Transferencias internas entre CCAA
1
2
1
100,0
Total a efectos de la regla de gasto
79.798
80.556
758
0,9
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
Valencia
País Vasco
16
%
0,6
CCAA
JULIO
Hasta finales del julio de 2016 las operaciones realizadas por la Administración Regional han dado como resultado un
déficit de 830 millones de euros, cifra inferior en un 90,3% al importe registrado en el mismo período de 2015, que fue
de 8.580 millones. Este descenso es fundamentalmente consecuencia del resultado de la liquidación definitiva de 2014
de los recursos del sistema de financiación, cuyo saldo a favor de las comunidades se ha incrementado de forma
considerable respecto a la liquidación de 2013. El déficit de este subsector representa el 0,07% del PIB, lo que supone
un descenso de 0,73 puntos con respecto al nivel de julio del año anterior. En julio de 2016 no se han concedido
anticipos por el Estado a cuenta de los recursos del sistema de financiación, no obstante, en el mismo período de 2015
sí que se concedieron anticipos a cuenta, a Cataluña por 550 millones y a La Rioja por 60 millones. Descontando el
efecto de estos anticipos, el déficit a finales de julio de 2015 habría sido de 9.190 millones; este importe representaría
el 0,82% del PIB y sería superior en 0,75 puntos porcentuales al déficit registrado en 2016.
Los recursos no financieros de este subsector se han incrementado un 8,0%, con un volumen de 94.165 millones, lo
que representa el 8,45% del PIB, ratio superior en 0,34 puntos porcentuales a la registrada en julio de 2015.
* Los impuestos sobre la producción y las importaciones han aumentado un 6,0%, con un total de 7.298 millones. En
esta rúbrica se incluyen los ingresos derivados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, que se han incrementado en un 9,6%, con un importe total de 3.993 millones en 2016 y de 3.644
millones en julio de 2015; destaca el comportamiento de este impuesto en Andalucía, Cataluña y Valencia, con
incrementos de entre el 13,3% y el 23,7%, y recaudaciones superiores a las de 2015 en 86, 106 y 100 millones
respectivamente. Dentro de esta rúbrica también se incluye el IGIC Canario, con unos ingresos de 364 millones, un
3,1% más que en 2015, y los ingresos del IVA de Navarra, que se incrementan un 7,3%, obteniendo un importe de 615
millones en julio de 2016 frente a los 573 millones registrados en 2015.
* Los ingresos por impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio han alcanzado una cifra de 23.914 millones, lo
que supone un incremento del 12,4% respecto a la cifra de 2015 que fue de 21.270 millones. Esta situación se ha
debido a las mayores entregas a cuenta realizadas por el Estado en concepto de IRPF, que hasta finales de julio han
sido de 19.862 millones, un 2,4% más que el año anterior en el que se registraron en este concepto 16.401 millones.
* Los impuestos sobre el capital se incrementan en 39 millones, un 3,0% más que en 2015, alcanzando en 2016 los
1.319 millones de euros, correspondientes en su totalidad al Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
* Las transferencias entre administraciones públicas recibidas han sido de 53.043 millones, con un incremento de
2.968 millones respecto a 2015, lo que supone un 5,9% más. De este incremento, 2.146 millones corresponden al
incremento en el resultado de la liquidación definitiva de 2014 con respecto al importe obtenido para 2013. El importe
total de las transferencias recibidas se desglosa en, transferencias corrientes, con una cuantía de 52.587 millones, y
transferencias de capital, que alcanzan un montante de 456 millones; dentro de este desglose, el principal incremento
lo han experimentado las transferencias corrientes, con una subida también del 5,9%, que se traduce en 2.950 millones
más que en 2015.
Las transferencias entre administraciones públicas consideradas en este apartado incluyen los anticipos recibidos del
Estado a cuenta de los recursos del sistema de financiación, que en julio de 2016 han sido cero, mientras que en 2015
que alcanzaron un importe de 610 millones. Las entregas a cuenta recibidas del Estado por el Fondo de Garantía han
sido de 7.206 millones, un 0,7% menos que en el mismo período del ejercicio precedente, mientras que las entregas a
cuenta por IVA se han incrementado un 4,0%, alcanzando en julio de 2016 un importe de 17.925 millones; por
Impuestos Especiales las Comunidades Autónomas han recibido 7.246 millones, un 3,0% más que en el año anterior, y
por Fondo de Suficiencia 2.272 millones, un 2,4% más que los 2.218 millones registrados en 2015.
Los gastos no financieros realizados hasta finales de julio de 2016 han alcanzado un importe de 94.995 millones, un
0,8% menos que en el año 2015.
* Los consumos intermedios han registrado un aumento del 1,2%, 188 millones más que en 2015, registrándose en
julio de 2016 un gasto de 15.962 millones de euros. En dicho incremento está incluido el gasto realizado para el
tratamiento de la hepatitis C, sin contrapartida en el mismo período de 2015.
17
CCAA
JULIO
* La remuneración de asalariados asciende a 41.755 millones, un 2,6% más que los 40.707 millones registrados en el
mismo período de 2015. Dicha variación se justifica, entre otros factores, por el incremento del uno por ciento en las
retribuciones del personal al servicio del sector público de las comunidades autónomas.
* Los intereses devengados han bajado de forma generalizada en todas las comunidades, de forma que el gasto total
del subsector se sitúa en los 2.286 millones, lo que representa un 6,7% menos que en 2015, que supone un menor
déficit de 0,02 puntos porcentuales en relación al PIB.
* El gasto registrado en subvenciones ha alcanzado los 1.301 millones, lo que supone un descenso del 3,3% con
respecto a 2015, en que se registró un importe de 1.345 millones. Dicho descenso, salvo excepciones puntuales, ha
sido generalizado en las comunidades que más gasto habían registrado en este apartado en el mismo período del
ejercicio anterior, si bien esta tendencia se va reduciendo.
* El gasto en prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie ha descendido un 1,9%, pasando
de 2.046 millones en julio de 2015 a 2.007 millones en el mismo período de 2016.
* Las transferencias sociales en especie: producción adquirida en el mercado, se han incrementado en un 2,5%
registrando 364 millones más que en el ejercicio anterior hasta alcanzar los 15.135 millones en julio de 2016; este
incremento se debe principalmente a la subida del gasto de las comunidades en educación y farmacia en 136 y 254
millones, que representan respectivamente un 3,9% y un 4,4% más que en 2015; esta subida se ha compensado
parcialmente por el menor gasto en conciertos sanitarios, que ha disminuido un 3,6%.
* La formación bruta de capital fijo en 2016 está experimentando una bajada bastante apreciable y generalizada, con
un importe en julio de 2016 de 5.714 millones, que representa un 5,6% menos que los 6.055 millones registrados en el
mismo período de 2015.
* El gasto en transferencias realizadas a otras administraciones públicas registra hasta julio de 2016 un importe de
8.868 millones, un 15,1% menos que en 2015, debido principalmente al resultado de la liquidación definitiva de
2014, que supone una disminución de 1.637 millones en las transferencias al Estado en comparación al importe
obtenido para la liquidación de 2013. Por otra parte, las entregas a cuenta por Fondo de Suficiencia se han reducido
un 2,9%, de 1.706 millones en 2015 a 1.657 millones hasta julio de 2016 y las entregas a cuenta por Fondo de Garantía
han aumentado hasta los 2.215 millones, un 2,6% más que los 2.159 millones registrados hasta julio de 2015.
* El gasto registrado bajo el concepto resto de empleos ha sido de 1.967 millones, un 9,9% menos que el importe
correspondiente a julio de 2015, destacando la bajada experimentada por las ayudas a la inversión, que han
descendido un 44,1%, pasando de un valor de 889 millones en julio 2015 a un importe de 497 millones en el mismo
período de 2016.
Por último, en relación al gasto computable a efectos del cálculo de la regla de gasto, a finales de julio de 2016 se
supera en un 0,9% el valor del año anterior. Por comunidades, los incrementos más destacados son los registrados en
Baleares (+3,8%), Cantabria (+6,7%) y Extremadura (+3,2%); los descensos del gasto computable, han sido los
registrados por Canarias y Asturias, con unas tasas de decremento del 6,0% y 0,1% respectivamente.
18
S.1312
ANDALUCÍA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
2.350
3.632
54,6
12.963
14.594
12,6
8,99
9,76
581
868
49,4
3.646
4.097
12,4
2,53
2,74
138
149
8,0
949
1.011
6,5
0,66
0,68
406
685
68,7
2.503
2.880
15,1
1,74
1,93
37
34
-8,1
194
206
6,2
0,13
0,14
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
5
7
40,0
37
42
13,5
0,03
0,03
1.499
2.280
52,1
8.264
9.200
11,3
5,73
6,15
265
477
80,0
1.016
1.255
23,5
0,70
0,84
2.773
2.139
-22,9
14.795
14.467
-2,2
10,26
9,68
321
325
1,2
2.325
2.338
0,6
1,61
1,56
995
1.014
1,9
7.103
7.401
4,2
4,92
4,95
36
32
-11,1
221
204
-7,7
0,15
0,14
Resto de recursos
Empleos no financieros
2016
Millones de euros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
16
26
62,5
52
69
32,7
0,04
0,05
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
60
44
-26,7
270
235
-13,0
0,19
0,16
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
338
323
-4,4
2.140
2.272
6,2
1,48
1,52
138
125
-9,4
1.006
927
-7,9
0,70
0,62
795
219
-72,5
1.286
719
-44,1
0,89
0,48
74
31
-58,1
392
302
-23,0
0,27
0,20
-423
1.493
-
-1.832
127
-
-1,27
0,08
144.245
149.523
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
ANDALUCÍA
ANDALUCÍA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
empleos
20.000
-2000
Millones de euros
Millones de euros
-2500
-1500
-1000
-500
0
500
15.000
10.000
5.000
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
19
2016
S.1312
ARAGÓN
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
495
653
31,9
2.438
2.623
7,6
7,25
7,53
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
157
212
35,0
861
951
10,5
2,56
2,73
36
22
-38,9
135
148
9,6
0,40
0,42
105
173
64,8
670
728
8,7
1,99
2,09
16
17
6,3
56
75
33,9
0,17
0,22
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
1
2
100,0
9
10
11,1
0,03
0,03
302
361
19,5
1.342
1.413
5,3
3,99
4,05
35
78
122,9
226
249
10,2
0,67
0,71
524
468
-10,7
2.806
2.734
-2,6
8,35
7,85
69
72
4,3
506
521
3,0
1,51
1,49
177
187
5,6
1.336
1.395
4,4
3,97
4,00
15
14
-6,7
114
94
-17,5
0,34
0,27
7
8
14,3
33
16
-51,5
0,10
0,05
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
10
9
-10,0
56
60
7,1
0,17
0,17
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
70
53
-24,3
358
359
0,3
1,06
1,03
24
22
-8,3
158
138
-12,7
0,47
0,40
136
63
-53,7
186
95
-48,9
0,55
0,27
16
40
150,0
59
56
-5,1
0,18
0,16
-29
185
-
-368
-111
-69,8
-1,09
-0,32
33.620
34.850
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
ARAGÓN
ARAGÓN
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
recursos
2016
3.000
-800
2.500
Millones de euros
Millones de euros
2015
-1.000
-600
-400
-200
0
empleos
2.000
1.500
1.000
500
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
20
2016
S.1312
ASTURIAS
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
442
524
18,6
2.131
2.221
4,2
9,92
9,97
130
174
33,8
749
807
7,7
3,49
3,62
25
31
24,0
143
152
6,3
0,67
0,68
92
135
46,7
542
585
7,9
2,52
2,63
13
8
-38,5
64
70
9,4
0,30
0,31
-
-
-
2
1
-50,0
0,01
0,00
282
328
16,3
1.212
1.256
3,6
5,64
5,64
30
22
-26,7
168
157
-6,5
0,78
0,70
382
334
-12,6
2.177
2.097
-3,7
10,13
9,42
63
63
-
451
446
-1,1
2,10
2,00
136
143
5,1
1.027
1.045
1,8
4,78
4,69
7
2
-71,4
36
25
-30,6
0,17
0,11
1
2
100,0
3
6
100,0
0,01
0,03
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
19
10
-47,4
77
67
-13,0
0,36
0,30
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
46
53
15,2
282
300
6,4
1,31
1,35
17
16
-5,9
120
113
-5,8
0,56
0,51
85
34
-60,0
127
62
-51,2
0,59
0,28
8
11
37,5
54
33
-38,9
0,25
0,15
60
190
216,7
-46
124
-
-0,21
0,56
21.484
22.270
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
ASTURIAS
ASTURIAS
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
-300
Millones de euros
Millones de euros
-400
-200
-100
0
100
200
E F M A M J JL A S O N D
2015
21
empleos
2.400
2.100
1.800
1.500
1.200
900
600
300
0
2016
S.1312
BALEARES
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
846
887
4,8
2.763
2.873
4,0
10,08
10,11
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
221
329
48,9
899
1.061
18,0
3,28
3,73
49
58
18,4
286
346
21,0
1,04
1,22
168
261
55,4
573
672
17,3
2,09
2,37
4
10
150,0
40
43
7,5
0,15
0,15
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
1
1
-
7
8
14,3
0,03
0,03
600
536
-10,7
1.721
1.648
-4,2
6,28
5,80
24
21
-12,5
136
156
14,7
0,50
0,55
536
493
-8,0
2.680
2.625
-2,1
9,78
9,24
52
52
-
363
362
-0,3
1,32
1,27
120
123
2,5
893
927
3,8
3,26
3,26
8
8
-
57
46
-19,3
0,21
0,16
2
1
-50,0
11
6
-45,5
0,04
0,02
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
2
1
-50,0
12
14
16,7
0,04
0,05
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
26
40
53,8
273
289
5,9
1,00
1,02
15
15
-
108
106
-1,9
0,39
0,37
307
252
-17,9
921
812
-11,8
3,36
2,86
4
1
-75,0
42
63
50,0
0,15
0,22
310
394
27,1
83
248
198,8
0,30
0,87
27.405
28.407
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
BALEARES
BALEARES
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
empleos
4.000
-400
Millones de euros
Millones de euros
-600
-200
0
200
400
3.000
2.000
1.000
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
22
2016
S.1312
CANARIAS
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
786
882
12,2
3.711
3.965
6,8
8,81
9,09
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
312
365
17,0
1.558
1.650
5,9
3,70
3,78
120
112
-6,7
784
810
3,3
1,86
1,86
184
247
34,2
730
808
10,7
1,73
1,85
8
6
-25,0
44
32
-27,3
0,10
0,07
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
1
1
-
3
3
-
0,01
0,01
451
492
9,1
1.995
2.029
1,7
4,74
4,65
22
24
9,1
155
283
82,6
0,37
0,65
816
581
-28,8
3.968
3.691
-7,0
9,43
8,46
84
85
1,2
596
592
-0,7
1,42
1,36
239
238
-0,4
1.791
1.835
2,5
4,25
4,20
7
6
-14,3
50
39
-22,0
0,12
0,09
3
-
-
15
29
93,3
0,04
0,07
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
12
3
-75,0
76
66
-13,2
0,18
0,15
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
72
64
-11,1
510
494
-3,1
1,21
1,13
32
32
-
221
215
-2,7
0,52
0,49
357
151
-57,7
679
396
-41,7
1,61
0,91
10
2
-80,0
30
25
-16,7
0,07
0,06
-30
301
-
-257
274
-
-0,61
0,63
42.099
43.640
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
CANARIAS
CANARIAS
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2016
recursos
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
empleos
5.000
Millones de euros
Millones de euros
2015
4.000
3.000
2.000
1.000
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
23
2016
S.1312
CANTABRIA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
262
254
-3,1
1.272
1.271
-0,1
10,50
10,13
56
70
25,0
338
356
5,3
2,79
2,84
10
14
40,0
56
63
12,5
0,46
0,50
44
51
15,9
263
276
4,9
2,17
2,20
2
5
150,0
19
17
-10,5
0,16
0,14
-
1
-
1
2
100,0
0,01
0,02
190
160
-15,8
795
775
-2,5
6,57
6,17
16
23
43,8
138
138
-
1,14
1,10
246
185
-24,8
1.354
1.387
2,4
11,18
11,05
40
37
-7,5
280
283
1,1
2,31
2,25
85
78
-8,2
574
602
4,9
4,74
4,80
3
4
33,3
19
23
21,1
0,16
0,18
2
2
-
12
14
16,7
0,10
0,11
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
3
5
66,7
36
38
5,6
0,30
0,30
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
32
26
-18,8
177
195
10,2
1,46
1,55
18
17
-5,6
123
122
-0,8
1,02
0,97
60
13
-78,3
93
91
-2,2
0,77
0,72
3
3
-
40
19
-52,5
0,33
0,15
16
69
331,3
-82
-116
41,5
-0,68
-0,92
12.109
12.552
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
CANTABRIA
CANTABRIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
Millones de euros
Millones de euros
-200
-150
-100
-50
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
24
empleos
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2016
S.1312
CASTILLA-LA MANCHA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
682
610
-10,6
3.424
3.517
2,7
9,13
9,04
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
100
125
25,0
848
869
2,5
2,26
2,23
33
31
-6,1
202
205
1,5
0,54
0,53
60
88
46,7
608
626
3,0
1,62
1,61
7
6
-14,3
38
38
-
0,10
0,10
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
-
-
-
3
2
-33,3
0,01
0,01
535
466
-12,9
2.320
2.413
4,0
6,18
6,20
47
19
-59,6
253
233
-7,9
0,67
0,60
643
548
-14,8
3.722
3.662
-1,6
9,92
9,42
86
87
1,2
612
616
0,7
1,63
1,58
235
257
9,4
1.912
1.950
2,0
5,10
5,01
12
17
41,7
87
97
11,5
0,23
0,25
23
8
-65,2
86
50
-41,9
0,23
0,13
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
-
2
-
7
8
14,3
0,02
0,02
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
94
97
3,2
620
634
2,3
1,65
1,63
32
20
-37,5
151
144
-4,6
0,40
0,37
143
53
-62,9
168
116
-31,0
0,45
0,30
18
7
-61,1
79
47
-40,5
0,21
0,12
39
62
59,0
-298
-145
-51,3
-0,79
-0,37
37.522
38.894
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
CASTILLA- LA MANCHA
CASTILLA- LA MANCHA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
-750
Millones de euros
Millones de euros
recursos
4.000
-1.000
-500
-250
0
250
empleos
3.000
2.000
1.000
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
25
2016
S.1312
CASTILLA Y LEÓN
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
946
1.081
14,3
4.670
4.835
3,5
8,68
8,67
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
233
293
25,8
1.428
1.451
1,6
2,66
2,60
28
23
-17,9
254
220
-13,4
0,47
0,39
188
253
34,6
1.081
1.130
4,5
2,01
2,03
17
17
-
93
101
8,6
0,17
0,18
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
1
1
-
5
5
-
0,01
0,01
670
733
9,4
2.863
2.956
3,2
5,32
5,30
42
54
28,6
374
423
13,1
0,70
0,76
911
700
-23,2
5.070
4.917
-3,0
9,43
8,82
113
113
-
826
828
0,2
1,54
1,49
313
298
-4,8
2.361
2.450
3,8
4,39
4,39
21
17
-19,0
158
133
-15,8
0,29
0,24
2
3
50,0
42
35
-16,7
0,08
0,06
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
10
11
10,0
76
70
-7,9
0,14
0,13
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
107
117
9,3
740
769
3,9
1,38
1,38
44
46
4,5
326
325
-0,3
0,61
0,58
290
67
-76,9
386
179
-53,6
0,72
0,32
11
28
154,5
155
128
-17,4
0,29
0,23
35
381
988,6
-400
-82
-79,5
-0,74
-0,15
53.780
55.747
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
CASTILLA Y LEÓN
CASTILLA Y LEÓN
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
recursos
2016
-600
Millones de euros
Millones de euros
-800
-400
-200
0
200
E F M A M J JL A S O N D
2015
26
empleos
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2016
S.1312
CATALUÑA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
2.846
4.097
44,0
15.498
16.740
8,0
7,61
7,93
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
1.251
1.817
45,2
6.231
7.030
12,8
3,06
3,33
129
153
18,6
1.160
1.261
8,7
0,57
0,60
1.097
1.640
49,5
4.821
5.539
14,9
2,37
2,62
25
24
-4,0
250
230
-8,0
0,12
0,11
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
2
3
50,0
13
14
7,7
0,01
0,01
1.300
1.896
45,8
7.402
7.648
3,3
3,64
3,62
293
381
30,0
1.852
2.048
10,6
0,91
0,97
2.892
2.883
-0,3
17.126
16.911
-1,3
8,41
8,01
400
405
1,3
2.840
2.887
1,7
1,39
1,37
843
854
1,3
6.385
6.477
1,4
3,14
3,07
79
87
10,1
585
534
-8,7
0,29
0,25
39
79
102,6
286
288
0,7
0,14
0,14
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
101
82
-18,8
433
410
-5,3
0,21
0,19
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
514
625
21,6
3.186
3.280
3,0
1,56
1,55
185
162
-12,4
1.288
1.129
-12,3
0,63
0,53
621
501
-19,3
1.586
1.393
-12,2
0,78
0,66
110
88
-20,0
537
513
-4,5
0,26
0,24
-46
1.214
-
-1.628
-171
-89,5
-0,80
-0,08
203.615
211.065
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
CATALUÑA
CATALUÑA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
empleos
20.000
-5000
Millones de euros
Millones de euros
-6000
-4000
-3000
-2000
-1000
0
15.000
10.000
5.000
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
27
2016
S.1312
EXTREMADURA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
418
528
26,3
2.189
2.268
3,6
12,51
12,50
56
93
66,1
387
438
13,2
2,21
2,41
11
12
9,1
83
79
-4,8
0,47
0,44
38
77
102,6
281
341
21,4
1,61
1,88
7
4
-42,9
23
18
-21,7
0,13
0,10
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
1
-
-
3
3
-
0,02
0,02
328
418
27,4
1.586
1.642
3,5
9,06
9,05
33
17
-48,5
213
185
-13,1
1,22
1,02
426
360
-15,5
2.495
2.447
-1,9
14,26
13,49
56
56
-
395
395
-
2,26
2,18
155
175
12,9
1.228
1.267
3,2
7,02
6,98
5
4
-20,0
43
38
-11,6
0,25
0,21
7
6
-14,3
41
33
-19,5
0,23
0,18
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
6
9
50,0
42
55
31,0
0,24
0,30
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
49
46
-6,1
323
317
-1,9
1,85
1,75
27
13
-51,9
179
168
-6,1
1,02
0,93
110
41
-62,7
177
106
-40,1
1,01
0,58
11
10
-9,1
67
68
1,5
0,38
0,37
-8
168
-
-306
-179
-41,5
-1,75
-0,99
17.499
18.140
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
EXTREMADURA
EXTREMADURA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
Millones de euros
Millones de euros
-600
-400
-200
0
200
E F M A M J JL A S O N D
2015
28
empleos
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2016
S.1312
GALICIA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
1.081
1.179
9,1
5.127
5.394
5,2
9,25
9,39
304
407
33,9
1.545
1.690
9,4
2,79
2,94
32
32
-
312
309
-1,0
0,56
0,54
261
367
40,6
1.151
1.308
13,6
2,08
2,28
11
8
-27,3
82
73
-11,0
0,15
0,13
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
1
-
-
3
2
-33,3
0,01
0,00
737
763
3,5
3.273
3.346
2,2
5,91
5,82
39
9
-76,9
306
356
16,3
0,55
0,62
966
770
-20,3
5.406
5.282
-2,3
9,76
9,20
135
130
-3,7
966
976
1,0
1,74
1,70
323
337
4,3
2.434
2.488
2,2
4,39
4,33
22
19
-13,6
167
135
-19,2
0,30
0,24
3
4
33,3
19
26
36,8
0,03
0,05
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
12
13
8,3
79
98
24,1
0,14
0,17
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
113
115
1,8
787
779
-1,0
1,42
1,36
73
72
-1,4
493
518
5,1
0,89
0,90
270
68
-74,8
365
175
-52,1
0,66
0,30
15
12
-20,0
96
87
-9,4
0,17
0,15
115
409
255,7
-279
112
-
-0,50
0,19
55.415
57.443
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
GALICIA
GALICIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
recursos
2016
Millones de euros
Millones de euros
-600
-400
-200
0
200
E F M A M J JL A S O N D
2015
29
empleos
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2016
S.1312
Base 2010
MADRID
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
2.355
3.270
38,9
11.870
13.180
11,0
5,86
6,28
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
1.127
1.465
30,0
6.080
6.556
7,8
3,00
3,12
143
128
-10,5
854
877
2,7
0,42
0,42
954
1.300
36,3
5.012
5.434
8,4
2,47
2,59
30
37
23,3
214
245
14,5
0,11
0,12
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
3
4
33,3
29
31
6,9
0,01
0,01
1.080
1.660
53,7
4.922
5.656
14,9
2,43
2,69
145
141
-2,8
839
937
11,7
0,41
0,45
2.112
2.444
15,7
13.224
13.703
3,6
6,53
6,53
294
283
-3,7
2.118
2.143
1,2
1,05
1,02
631
626
-0,8
4.733
4.778
1,0
2,34
2,28
64
59
-7,8
475
450
-5,3
0,23
0,21
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
68
89
30,9
584
598
2,4
0,29
0,28
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
35
35
-
211
245
16,1
0,10
0,12
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
272
280
2,9
1.907
1.887
-1,0
0,94
0,90
80
83
3,8
592
578
-2,4
0,29
0,28
642
956
48,9
2.428
2.785
14,7
1,20
1,33
26
33
26,9
176
239
35,8
0,09
0,11
243
826
239,9
-1.354
-523
-61,4
-0,67
-0,25
202.581
209.993
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
MADRID
MADRID
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
empleos
15.000
Millones de euros
Millones de euros
-3.000
-2.250
-1.500
-750
10.000
5.000
0
0
2015
E F M A M J JL A S O N D
30
2016
S.1312
MURCIA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
511
554
8,4
2.513
2.712
7,9
9,11
9,48
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
128
170
32,8
695
766
10,2
2,52
2,68
34
23
-32,4
186
185
-0,5
0,67
0,65
82
142
73,2
461
543
17,8
1,67
1,90
12
5
-58,3
48
38
-20,8
0,17
0,13
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
-
1
-
-
1
-
0,00
0,00
328
338
3,0
1.582
1.707
7,9
5,73
5,97
55
45
-18,2
236
238
0,8
0,86
0,83
509
451
-11,4
2.885
2.877
-0,3
10,46
10,06
65
67
3,1
465
478
2,8
1,69
1,67
195
205
5,1
1.394
1.447
3,8
5,05
5,06
7
12
71,4
62
65
4,8
0,22
0,23
2
4
100,0
25
13
-48,0
0,09
0,05
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
12
9
-25,0
42
48
14,3
0,15
0,17
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
80
69
-13,8
445
455
2,2
1,61
1,59
26
23
-11,5
176
165
-6,3
0,64
0,58
113
55
-51,3
233
188
-19,3
0,84
0,66
9
7
-22,2
43
18
-58,1
0,16
0,06
2
103
-
-372
-165
-55,6
-1,35
-0,58
27.591
28.600
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
MURCIA
MURCIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
empleos
4.000
Millones de euros
Millones de euros
-750
-500
-250
0
250
3.000
2.000
1.000
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
31
2016
S.1312
NAVARRA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
Recursos no financieros
286
249
-12,9
1.814
1.864
2,8
9,99
9,91
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
260
217
-16,5
1.605
1.640
2,2
8,84
8,72
98
97
-1,0
837
899
7,4
4,61
4,78
158
116
-26,6
738
714
-3,3
4,07
3,79
4
4
-
30
27
-10,0
0,17
0,14
7
8
14,3
48
50
4,2
0,26
0,27
9
7
-22,2
50
50
-
0,28
0,27
10
17
70,0
111
124
11,7
0,61
0,66
278
268
-3,6
2.057
2.107
2,4
11,33
11,20
34
30
-11,8
250
264
5,6
1,38
1,40
99
100
1,0
765
782
2,2
4,21
4,16
8
8
-
59
55
-6,8
0,33
0,29
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP
Resto de recursos
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
4
6
50,0
25
26
4,0
0,14
0,14
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
15
16
6,7
97
110
13,4
0,53
0,58
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
39
38
-2,6
236
249
5,5
1,30
1,32
12
10
-16,7
81
76
-6,2
0,45
0,40
55
54
-1,8
490
504
2,9
2,70
2,68
12
6
-50,0
54
41
-24,1
0,30
0,22
8
-19
-
-243
-243
-
-1,34
-1,29
18.152
18.816
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
NAVARRA
NAVARRA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
Millones de euros
Millones de euros
-400
-200
0
200
400
E F M A M J JL A S O N D
2015
32
empleos
2.250
2.100
1.950
1.800
1.650
1.500
1.350
1.200
1.050
900
750
600
450
300
150
0
2016
S.1312
LA RIOJA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Acumulado a fin de mes
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
2016
Millones de euros
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
140
129
-7,9
723
689
-4,7
9,11
8,38
41
48
17,1
192
200
4,2
2,42
2,43
3
3
-
28
23
-17,9
0,35
0,28
35
43
22,9
155
169
9,0
1,95
2,06
3
2
-33,3
9
8
-11,1
0,11
0,10
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
1
-
-
2
1
-50,0
0,03
0,01
85
70
-17,6
462
419
-9,3
5,82
5,10
Resto de recursos
13
11
-15,4
67
69
3,0
0,84
0,84
123
104
-15,4
714
683
-4,3
9,00
8,31
21
21
-
145
146
0,7
1,83
1,78
39
42
7,7
297
315
6,1
3,74
3,83
2
-
-
9
4
-55,6
0,11
0,05
Empleos no financieros
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
1
1
-
6
9
50,0
0,08
0,11
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
3
1
-66,7
13
9
-30,8
0,16
0,11
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
13
17
30,8
109
109
-
1,37
1,33
7
8
14,3
63
57
-9,5
0,79
0,69
35
9
-74,3
49
17
-65,3
0,62
0,21
2
5
150,0
23
17
-26,1
0,29
0,21
17
25
47,1
9
6
-33,3
0,11
0,07
7.933
8.223
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
LA RIOJA
LA RIOJA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
empleos
800
-120
Millones de euros
Millones de euros
-90
-60
-30
0
30
60
90
600
400
200
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
33
2016
S.1312
VALENCIA
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
2.546
44,8
8.486
9.560
12,7
8,40
9,12
263
821
212,2
2.369
2.966
25,2
2,34
2,83
98
136
38,8
612
707
15,5
0,61
0,67
153
659
330,7
1.681
2.161
28,6
1,66
2,06
12
26
116,7
76
98
28,9
0,08
0,09
4
1
-75,0
55
10
-81,8
0,05
0,01
1.202
1.296
7,8
5.059
5.425
7,2
5,00
5,18
289
428
48,1
1.003
1.159
15,6
0,99
1,11
1.536
1.643
7,0
9.593
9.645
0,5
9,49
9,20
235
243
3,4
1.711
1.753
2,5
1,69
1,67
527
612
16,1
3.844
3.878
0,9
3,80
3,70
25
40
60,0
191
239
25,1
0,19
0,23
Resto de recursos
Empleos no financieros
Millones de euros
1.758
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP(1)
Acumulado a fin de mes
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
4
4
-
30
13
-56,7
0,03
0,01
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
15
12
-20,0
150
133
-11,3
0,15
0,13
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
253
274
8,3
1.793
1.848
3,1
1,77
1,76
87
84
-3,4
637
611
-4,1
0,63
0,58
346
369
6,6
1.135
1.124
-1,0
1,12
1,07
44
5
-88,6
102
46
-54,9
0,10
0,04
222
903
306,8
-1.107
-85
-92,3
-1,10
-0,08
101.082
104.780
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
(1) Incluye anticipos solicitados a cuenta de los ingresos del Sistema de Financiación
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
VALENCIA
VALENCIA
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
empleos
12.000
Millones de euros
Millones de euros
-4.000
-3.000
-2.000
-1.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
0
2015
E F M A M J JL A S O N D
34
2016
S.1312
PAÍS VASCO
Base 2010
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
818
845
3,3
5.598
5.863
4,7
8,54
8,62
1
1
-
4
3
-25,0
0,01
0,00
1
1
-
4
3
-25,0
0,01
0,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP
Resto de recursos
Empleos no financieros
Acumulado a fin de mes
2
1
-50,0
9
8
-11,1
0,01
0,01
756
799
5,7
5.228
5.464
4,5
7,97
8,04
59
44
-25,4
357
388
8,7
0,54
0,57
803
776
-3,4
5.698
5.764
1,2
8,69
8,48
127
124
-2,4
925
934
1,0
1,41
1,37
362
374
3,3
2.630
2.718
3,3
4,01
4,00
22
17
-22,7
116
105
-9,5
0,18
0,15
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
15
10
-33,3
75
70
-6,7
0,11
0,10
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
61
42
-31,1
369
341
-7,6
0,56
0,50
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
104
110
5,8
885
899
1,6
1,35
1,32
45
45
-
333
322
-3,3
0,51
0,47
25
10
-60,0
132
110
-16,7
0,20
0,16
42
44
4,8
233
265
13,7
0,36
0,39
15
69
360,0
-100
99
-
-0,15
0,15
65.585
67.985
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
PIB utilizado
Los PIBs regionales han sido calculado por la IGAE en función de los pesos que los respectivos PIB regionales
tenian en el PIB nacional, de acuerdo con la última actualización.
Fuente: IGAE
PAIS VASCO
PAIS VASCO
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
Recursos y Empleos no financieros
A final del período
2015
2016
recursos
empleos
8.000
-400
Millones de euros
Millones de euros
-600
-200
0
200
400
6.000
4.000
2.000
0
E F M A M J JL A S O N D
2015
35
2016
S.1314
Base 2010
FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Operaciones no financieras. Contabilidad Nacional
En el mes
JULIO
Millones de euros
2015
Recursos no financieros
Empleos no financieros
Millones de euros
2016
%
2015
2016
% del PIB
%
2015
2016
13.974
12.625
-9,7
88.289
85.826
-2,8
8,21
7,70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.059
10.448
3,9
70.216
72.473
3,2
6,53
6,50
3.732
2.053
-45,0
17.127
12.703
-25,8
1,59
1,14
183
124
-32,2
946
650
-31,3
0,09
0,06
11.806
11.895
0,8
90.411
91.689
1,4
8,41
8,22
Impuestos
* Impuestos sobre la producción y las
importaciones
* Impuestos corrientes sobre la renta,
el patrimonio, etc
* Impuestos sobre el capital
Cotizaciones sociales
Transferencias entre AAPP
Resto de recursos
Acumulado a fin de mes
Consumos intermedios
Remuneración de asalariados
Intereses
Subvenciones
96
88
-8,3
665
603
-9,3
0,06
0,05
198
198
-
1.444
1.466
1,5
0,13
0,13
-
-
-
-
-
-
-
-
161
192
19,3
1.000
1.054
5,4
0,09
0,09
Prestaciones sociales distintas de las
transferencias en especie
11.116
11.234
1,1
85.954
87.175
1,4
7,99
7,82
Transferencias sociales en especie:
producción adquirida en el mercado
43
46
7,0
310
299
-3,5
0,03
0,03
Formación bruta de capital fijo
Transferencias entre AAPP
Resto de empleos
Capacidad (+) o Necesidad (-)
de financiación
11
12
9,1
84
88
4,8
0,01
0,01
185
122
-34,1
940
988
5,1
0,09
0,09
-4
3
-
14
16
14,3
0,00
0,00
2.168
730
-66,3
-2.122
-5.863
176,3
-0,20
-0,53
PIB utilizado
1.075.639 1.114.995
Fuente: IGAE
FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
FONDOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
(Acumulado)
Capacidad (+) o Necesidad (-) de financiación
SISTEMA
2016
10.000
5.000
5.000
2.500
Millones de euros
Millones de euros
2015
2016
0
-5.000
-10.000
-15.000
FOGASA
SPEE
0
-2.500
-5.000
-7.500
-10.000
E F M A M J JL A S O N D
E F M A M J JL A S O N D
36
FONDOS DE LA SS
JULIO
Hasta finales de julio las operaciones no financieras efectuadas por los Fondos de la Seguridad Social han dado como
resultado un déficit de 5.863 millones, superior en 3.741 millones al registrado en igual periodo de 2015 que ascendió a
2.122 millones. En porcentaje del PIB, el déficit de este subsector representa el 0,53% de dicha magnitud, superior en
0,33 puntos porcentuales a la ratio del año anterior.
Los recursos de este subsector se han reducido en un 2,8%, con un volumen de 85.826 millones que en términos de PIB
representa el 7,70%, 0,51 puntos menos que en 2015, debido, en gran medida, al descenso de las transferencias
corrientes recibidas del Estado, que han pasado de 17.106 millones en 2015 a 12.685 millones en 2016, 4.421 millones
menos. Las cotizaciones sociales se han incrementado en un 3,2%, con un total de 72.473 millones; el resto de los
recursos se eleva a 650 millones, con un descenso del 31,3% que obedece, principalmente, a la caída de los intereses
en un 34,8% motivada por el descenso del Fondo de Reserva de la Seguridad Social y al descenso del ajuste por
recaudación incierta, cuya cifra negativa ha pasado de 624 millones en 2015 a 520 millones en este año.
Los gastos del subsector con una cifra de 91.689 millones, se han incrementado el 1,4%, 1.278 millones más, en la que
destaca el aumento de las prestaciones sociales en un 1,4%, con un total de 87.175 millones. En porcentaje de PIB, los
gastos no financieros representan el 8,22% con un descenso de 0,19 puntos, localizado en las prestaciones sociales.
El Sistema de Seguridad Social ha pasado de un déficit de 6.493 millones en 2015 a 7.550 millones en 2016, un 16,3%
más que en el mismo periodo del año anterior, debido a que el aumento de sus gastos en un 3,2%, con 78.610 millones,
ha sido superior al incremento del 2,0% de sus ingresos, que ascienden a 71.060 millones.
Las cotizaciones sociales han sido de 60.180 millones, con un aumento interanual del 2,9%. En este resultado influye de
forma directa el aumento del número de afiliados registrados en el Sistema, un 3,1% más que en el mismo periodo de
2015, lo que supone 529.804 cotizantes más; sin embargo, hay que tener en cuenta que los ingresos por cotizaciones
sociales se encuentran afectados por las medidas recogidas en el RDL 3/2014, de 28 de febrero, y en el RDL 1/2015, de
27 de febrero, que establecieron, respectivamente, una tarifa plana de 100 euros en las cotizaciones de aquellos
contratos indefinidos que supongan la creación de empleo neto, y la exención de cotización por los primeros 500 euros
de sueldo en los nuevos contratos indefinidos. Las transferencias totales recibidas del Estado, corrientes y de capital,
han supuesto 10.163 millones, cifra similar a la del año anterior, de los cuales 10.153 millones corresponden a
transferencias corrientes que no presentan variación en términos porcentuales, por otra parte el resto de recursos ha
disminuido un 30,3% debido a los menores ingresos por intereses, que han pasado de 1.208 millones en 2015 a 788
millones en este ejercicio, con un descenso del 34,8% debido, como ya se ha comentado, al menor importe del Fondo
de Reserva de la Seguridad Social.
Dentro de los gastos del Sistema, las prestaciones sociales (contributivas y no contributivas) han aumentado un 3,3%,
hasta alcanzar una cifra de 75.438 millones. La mayor parte de este gasto corresponde a pensiones contributivas, con
un número de perceptores que aumenta en tasa interanual el 1,2% y una pensión media mensual de 904,14 euros en
2016, con un aumento del 1,9%, por encima de la revalorización de las pensiones, ya que en términos netos los nuevos
pensionistas se incorporan con pensiones más altas.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha reducido su superávit respecto a finales de julio de 2015 en 2.667
millones hasta situarse en 1.810 millones, como consecuencia, principalmente, de las menores transferencias recibidas
del Estado, que han pasado de 6.740 millones en 2015 a 2.285 millones en 2016; en este último ejercicio los créditos
habilitados en el presupuesto del Estado para la financiación del presupuesto de este agente se han reducido en torno
al 61,2% respecto a los de 2015. Por el contrario, las cotizaciones sociales aumentan en un 4,9%, hasta alcanzar los
12.011 millones. Dentro de los empleos no financieros, que han supuesto 12.422 millones, descendiendo un 8,9%, las
prestaciones sociales, con una cifra de 11.090 millones, han caído un 10,2%, debido a que las prestaciones por
desempleo se han reducido un 10,1% como consecuencia del menor número de beneficiarios de dicha prestación, que
hasta el mes de julio ha sido inferior en un 10,1%; en el nivel contributivo el descenso ha sido del 7,1% y en el asistencial
del 10,3%. Entre los gastos, señalar también el aumento de las subvenciones en un 5,4%, de 988 millones a 1.041
millones, debido al crecimiento de las otras subvenciones a la producción por el aumento de las bonificaciones para el
fomento del empleo y la formación de ocupados.
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a finales de julio ha incrementado su déficit en 17 millones respecto a igual
periodo del año anterior, hasta situarse en 123 millones. Los ingresos con un importe de 535 millones, han crecido un
8,7% debido al incremento de las cotizaciones sociales y de las transferencias corrientes recibidas del Estado del 4,8% y
del 13,3%, respectivamente. Los gastos, por importe de 658 millones, aumentan un 10,0%, debido a que se han
incrementado las prestaciones sociales en un 10,2%, de 587 millones en 2015 a 647 millones en 2016.
37
CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 2010
(Incluye ayuda financiera)
En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes
AACC
Periodo
ESTADO
OOAACC
FONDOS DE LA SS
TOTAL
AACC
CCAA
SISTEMA
SPEE
FOGASA
TOTAL
SS
CONSOLIDADO
2015
JUL.
-24.947
1.888
-23.059
-8.580
-6.493
4.477
-106
-2.122
-33.761
2016
JUL.
-29.652
-98
-29.750
-830
-7.550
1.810
-123
-5.863
-36.443
-6.459
-720
-7.179
-694
1.514
294
-1
1.807
-6.066
Febrero
-12.421
1.226
-11.195
-910
1.539
655
3
2.197
-9.908
Marzo
-10.706
1.128
-9.578
-1.973
1.597
1.197
-39
2.755
-8.796
Abril
-12.089
941
-11.148
-3.724
1.539
1.700
-52
3.187
-11.685
Mayo
-22.094
809
-21.285
-5.358
1.312
2.371
-105
3.578
-23.065
Junio
-21.648
1.916
-19.732
-9.126
-7.242
3.088
-136
-4.290
-33.148
Julio
-24.947
1.888
-23.059
-8.580
-6.493
4.477
-106
-2.122
-33.761
Agosto
-26.778
1.691
-25.087
-8.446
-7.472
4.184
-197
-3.485
-37.018
Septiembre
-24.459
1.714
-22.745
-11.355
-7.453
4.901
-213
-2.765
-36.865
Octubre
-22.049
1.943
-20.106
-13.011
-7.881
5.502
-245
-2.624
-35.741
Noviembre
-25.594
1.874
-23.720
-14.528
-8.744
5.941
-202
-3.005
-41.253
Diciembre
-30.020
1.844
-28.176
-17.962
-18.475
5.031
-148
-13.592
-59.730
-6.315
-388
-6.703
-1.174
1.400
-265
-28
1.107
-6.770
-13.196
661
-12.535
-1.194
1.318
180
-28
1.470
-12.259
-9.999
901
-9.098
-1.438
1.448
450
-55
1.843
-8.693
Abril
-13.924
1.143
-12.781
-2.601
1.077
715
-117
1.675
-13.707
Mayo
-23.268
-357
-23.625
-3.894
839
1.117
-135
1.821
-25.698
Junio
-21.099
-23
-21.122
-7.603
-7.933
1.503
-163
-6.593
-35.318
Julio
-29.652
-98
-29.750
-830
-7.550
1.810
-123
-5.863
-36.443
2015
Enero
2016
Enero
Febrero
Marzo
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
38
CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 2010
(Incluye ayuda financiera)
En porcentaje del PIB
AACC
Periodo
ESTADO
OOAA
FONDOS DE LA SS
TOTAL
AACC
CCAA
SISTEMA
SPEE
FOGASA
TOTAL
SS
CONSOLIDADO
2015
Jul.
-2,32
0,18
-2,14
-0,80
-0,60
0,42
-0,01
-0,20
-3,14
2016
Jul.
-2,66
-0,01
-2,67
-0,07
-0,68
0,16
-0,01
-0,53
-3,27
Enero
-0,60
-0,07
-0,67
-0,06
0,14
0,03
0,00
0,17
-0,56
Febrero
-1,15
0,11
-1,04
-0,08
0,14
0,06
0,00
0,20
-0,92
Marzo
-1,00
0,10
-0,89
-0,18
0,15
0,11
0,00
0,26
-0,82
Abril
-1,12
0,09
-1,04
-0,35
0,14
0,16
0,00
0,30
-1,09
Mayo
-2,05
0,08
-1,98
-0,50
0,12
0,22
-0,01
0,33
-2,14
Junio
-2,01
0,18
-1,83
-0,85
-0,67
0,29
-0,01
-0,40
-3,08
Julio
-2,32
0,18
-2,14
-0,80
-0,60
0,42
-0,01
-0,20
-3,14
Agosto
-2,49
0,16
-2,33
-0,79
-0,69
0,39
-0,02
-0,32
-3,44
Septiembre
-2,27
0,16
-2,11
-1,06
-0,69
0,46
-0,02
-0,26
-3,43
Octubre
-2,05
0,18
-1,87
-1,21
-0,73
0,51
-0,02
-0,24
-3,32
Noviembre
-2,38
0,17
-2,21
-1,35
-0,81
0,55
-0,02
-0,28
-3,84
-2,79
0,17
-2,62
-1,67
-1,72
0,47
-0,01
-1,26
-5,55
2015
Diciembre
1.075.639
2016
Enero
-0,57
-0,03
-0,60
-0,11
0,13
-0,02
0,00
0,10
-0,61
Febrero
-1,18
0,06
-1,12
-0,11
0,12
0,02
0,00
0,13
-1,10
Marzo
-0,90
0,08
-0,82
-0,13
0,13
0,04
0,00
0,17
-0,78
Abril
-1,25
0,10
-1,15
-0,23
0,10
0,06
-0,01
0,15
-1,23
Mayo
-2,09
-0,03
-2,12
-0,35
0,08
0,10
-0,01
0,16
-2,30
Junio
-1,89
0,00
-1,89
-0,68
-0,71
0,13
-0,01
-0,59
-3,17
Julio
-2,66
-0,01
-2,67
-0,07
-0,68
0,16
-0,01
-0,53
-3,27
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
PIB en m€
1.114.995
39
CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 2010
En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes
2015
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La
Mancha
Castilla y
León
Cataluña
Enero
-191
-34
7
14
-5
-25
-29
-31
-84
Febrero
-170
-63
34
-22
-40
-42
-43
-92
-290
Marzo
-469
-94
16
-58
15
-41
-107
-111
-621
Abril
-501
-189
5
-109
-116
-36
-133
-192
-1.041
Mayo
-719
-208
-7
-136
-85
-46
-170
-219
-1.304
Junio
-1.409
-339
-106
-227
-227
-98
-337
-435
-1.582
Julio
-1.832
-368
-46
83
-257
-82
-298
-400
-1.628
Agosto
-1.562
-399
-57
30
-139
-73
-304
-423
-1.737
Septiembre
-1.730
-429
-44
-12
-55
-87
-322
-474
-3.848
Octubre
-1.946
-461
-53
-79
-122
-106
-423
-488
-4.387
Noviembre
-2.102
-518
-70
-124
-99
-114
-470
-615
-4.808
Diciembre
-1.635
-721
-330
-419
-229
-168
-628
-719
-5.532
2015
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
Valencia
País Vasco
TOTAL
CCAA
Enero
-39
68
-212
-35
41
50
-178
-11
-694
Febrero
-68
53
-348
-53
150
47
-78
115
-910
Marzo
-85
-11
-429
-129
51
29
-84
155
-1.973
Abril
-141
-80
-707
-206
54
27
-447
88
-3.724
Mayo
-181
-184
-1.044
-254
-130
20
-787
96
-5.358
Junio
-298
-394
-1.597
-374
-251
-8
-1.329
-115
-9.126
Julio
-306
-279
-1.354
-372
-243
9
-1.107
-100
-8.580
Agosto
-309
-290
-1.462
-431
-66
11
-1.260
25
-8.446
Septiembre
-341
-316
-1.602
-470
-203
1
-1.459
36
-11.355
Octubre
-333
-433
-1.775
-544
-42
-5
-1.716
-98
-13.011
Noviembre
-394
-460
-2.000
-578
-117
-60
-1.923
-76
-14.528
Diciembre
-465
-317
-2.774
-699
-234
-90
-2.548
-454
-17.962
40
CAPACIDAD(+) O NECESIDAD (-) DE FINANCIACIÓN. BASE 2010
En millones de euros. Datos acumulados a final de cada mes
2016
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Enero
-232
-37
-10
2
-14
-24
Febrero
-250
-34
23
-15
-13
Marzo
-397
-68
29
-35
37
Abril
-528
-98
-1
-42
Mayo
-666
-182
34
-84
Junio
-1.366
-296
-66
Julio
127
-111
124
Castilla-La
Mancha
Castilla y
León
Cataluña
-18
9
-378
-13
-1
-52
-344
-21
-44
-93
-200
-79
-36
-113
-138
-499
-13
-83
-159
-227
-768
-146
-27
-185
-207
-463
-1.385
248
274
-116
-145
-82
-171
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2016
Enero
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
La Rioja
Valencia
País Vasco
TOTAL
CCAA
-81
48
-211
73
-63
1
-243
4
-1.174
Febrero
-122
40
-393
-3
109
64
-351
161
-1.194
Marzo
-173
7
-529
-19
-1
10
-180
239
-1.438
Abril
-172
-96
-619
-72
-12
7
-320
217
-2.601
Mayo
-204
-151
-719
-140
-180
5
-524
167
-3.894
Junio
-347
-297
-1.349
-268
-224
-19
-988
30
-7.603
Julio
-179
112
-523
-165
-243
6
-85
99
-830
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
41
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