PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en México para los ejercicios fiscales 2014-2015

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SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
SAE-ISS-10-15
“PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la
Federación en México para los ejercicios fiscales
2014-2015”
Elaborado por:
M. en E. Reyes Tépach M
Investigador Parlamentario
Abril, 2015
_________________________________________________________________________
Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Deleg. Venustiano Carranza;
C.P. 15969, México, D.F; Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035;
Fax: 5628-1300 ext.4726
e. mail: [email protected]
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Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
“PRONTUARIO del Presupuesto de Egresos de la Federación en
México para los ejercicios fiscales 2014-2015”
Índice
Contenido
Página
Introducción
5
Contenido / Contents:
I
Resumen Ejecutivo
7
1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal
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2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones
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2.1. La Gran Función Gobierno
2.1.1. La Función Legislación
2.1.2. La Función Justicia
2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno
2.1.4. La Función Relaciones Exteriores
2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios
2.1.6. La Función Seguridad Nacional
2.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
2.1.8. La Función Otros Servicios Generales
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2.2. La Gran Función Desarrollo Social
2.2.1. La Función Protección Ambiental
2.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad
2.2.3. La Función Salud
2.2.4. La Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
2.2.5. La Función Educación
2.2.6. La Función Protección Social
2.2.7. Otros Asuntos Sociales
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2.3. La Gran Función Desarrollo Económico
2.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
2.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
2.3.3. La Función Combustibles y Energía
2.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes
2.3.5. La Función Turismo
2.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación
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2.4. La Gran Función Otras
2.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda
2.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas
2.4.3. La Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
2.4.4. La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
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3. Los Programas Especiales contenidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación
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3.1. El Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos (PEMEX)
3.2. El Presupuesto para el Gasto Federalizado
3.3. Participaciones a Entidades Federativas
3.4. Las Aportaciones Federales distribuidas por Fondos y por Entidad Federativa
3.5. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos
3.6. Presupuesto para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por destino del gasto
3.7. Distribución del gasto para Cultura, por Unidad Responsable
3.8. Presupuesto público federal en México en materia Electoral
3.9. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura
3.10. Los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS)
3.11. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones
3.12. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas
3.13. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable
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3.14. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación
3.15. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género
3.16. Distribución de los Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables
3.17. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía
3.18. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático
3.19. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes
3.20. Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes
3.21. Recursos para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y
Promoción de Proyectos Productivos
3.22. Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
3.23. Fondos Metropolitanos (Ramo 23)
3.24. Distribución del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad (Ramo 23)
3.25 Presupuesto Público Federal en México para el Programa de Inclusión Social PROSPERA
3.26 Distribución de los Recursos para Conservación de Infraestructura Carretera, por entidad federativa
3.27 Conservación y Estudios de Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, por entidad
federativa,
3.28 Distribución de los Recursos para el Programa de Empleo Temporal
3.29 Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales
3.30 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de las UPES
3.31 Consolidación de las Universidades Interculturales
3.32 Ciudades Patrimonio (R046) de las Instituciones Estatales de Cultura,
3.33 Instituciones Estatales de Cultura
3.34 Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud
3.35 Distribución del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales
3.36 Subsidios Administración del Agua y Agua Potable, del Programa Hidráulico
3.37 Subsidios Hidroagrícolas, del Programa Hidráulico
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4. La clasificación del gasto público federal por Programas Presupuestarios, por ramos
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4.1. Poder Legislativo
4.2. Presidencia de la República
4.3. Poder Judicial
4.4. Gobernación
4.5. Relaciones Exteriores
4.6. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
4.7. Defensa Nacional (SEDENA)
4.8. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
4.9. Comunicaciones y Transportes (SCT)
4.10. Economía
4.11. Educación Pública (SEP)
4.12. Salud
4.13. Marina
4.14. Trabajo y Previsión social (STPS)
4.15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
4.16. Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
4.17. Procuraduría General de la Republica PGR)
4.18. Energía
4.19. Aportaciones a Seguridad Social
4.20. Desarrollo Social (SEDESOL)
4.21. Turismo
4.22. Instituto Nacional Electoral (INE)
4.23. Provisiones Salariales y Económicas
4.24. Deuda Pública
4.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
4.26. Función Pública
4.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
4.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
4.29. Tribunales Agrarios
4.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
4.31. Aportaciones Federales para Estados y Municipios
4.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
4.33. Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
4.34. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
4.35. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
4.36. Información Nacional Estadística y Geográfica (INEG)
4.3 Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)
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4.39 |Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
4.40 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL)
4.41 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI)
4.42. Comisión Reguladora de Energía (CORE)
4.43. Comisión Nacional de Hidrocarburos (CONAH)
4.44. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
4.45. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)
4.46. Comisión Federal de Electricidad (CFE)
4.47. Petróleos Mexicanos (PEMEX)
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5. La clasificación del gasto público federal por Unidades Responsables
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5.1. Poder Legislativo
5.2. Presidencia de la República
5.3. Poder Judicial
5.4. Gobernación
5.5. Relaciones Exteriores
5.6. SHCP
5.7. SEDENA
5.8. SAGARPA
5.9. SCT
5.10. ECONOMÍA
5.11. SEP
5.12. Salud
5.13. Marina
5.14. STPS
5.15. SEDATU
5.16. SEMARNART
5.17. PGR
5.18. Energía
5.19. Aportaciones a Seguridad Social
5.20. SEDESOL
5.21. Turismo
5.22. INE
5.23. Provisiones Salariales y Económicas
5.24. Deuda Pública
5.25. Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
5.26. Función Pública
5.27. Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
5.28. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
5.29. Tribunales Agrarios
5.30. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
5.31. Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
5.32. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
5.33. CNDH
5.35. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
5.36. CONACYT
5.37. INEG
5.38 COFECE
5.39 INEE
5.40 IFETEL
5.41 IFAI
5.42. CORE
5.43. CONAH
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6. Las Entidades de Control Presupuestario Indirecto
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6.1. Gobernación SHCP, SEDENA y SAGARPA
6.2. SCT y Economía
6.3. SEP
6.4. SALUD STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA
6.5. SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT
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Introducción
El 13 de noviembre del año 2014, la Cámara de Diputados, aprobó el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2014, en
los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Este prontuario tiene como objetivo proporcionar información ágil y oportuna de las
principales variables macroeconómicas y de las finanzas públicas (ingreso y
gasto), con el propósito de coadyuvar en los trabajos legislativos en materia de
hacienda pública federal que se realizan al interior de la Cámara de Diputados.
La información contenida en este prontuario corresponde al programa económico
aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre del 2014, e
incluye un marco sobre el cual se estimaron las principales variables
macroeconómicas del país, tales como el PIB, la inflación, la tasa de interés, el
tipo de cambio, el precio de la mezcla mexicana de petróleo de exportación, la
plataforma de exportación petrolera; además del PIB y la inflación esperada en los
Estados Unidos.
En lo referente a las finanzas públicas, se elaboró un comparativo de la
recaudación de los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal, que
comprenden los impuestos (IVA, ISR, IEPS entre otros); los derechos; los
productos; los aprovechamientos; los ingresos de organismos y empresas; las
aportaciones a la seguridad social y los ingresos derivados de financiamiento.
Respecto al gasto público, éste se desagregó en seis niveles:
1. Por ramos: los cuales se clasifican en autónomos, administrativos, generales y
entidades sujetas a control presupuestario;
2. Por grandes funciones: donde se identifica el origen y destino del gasto para
las Grandes Funciones Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y
Otros.
3. Por programas especiales: que incluye el Régimen Fiscal de PEMEX; el Gasto
Federalizado (Aportaciones y Participaciones Federales por Entidad
Federativa); el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural
Sustentable; los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo
(PIDIREGAS); el Presupuesto Identificado para Seguridad Pública y Seguridad
Nacional; el Programa Oportunidades; el Presupuesto para la Población
Indígena; el Presupuesto con Perspectiva de Género; entre otros.
4. Por programas presupuestarios contenidos en los diferentes ramos que
integran el presupuesto de egresos de la Federación.
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5. Por unidades responsables contenidos en los diferentes ramos que integran el
presupuesto de egresos de la Federación.
6. Por las entidades de control presupuestario indirecto contenidos en los
diferentes ramos que integran el presupuesto de egresos de la Federación.
Este trabajo se realizó con el apoyo altamente profesional de la C. Martha Amador
Quintero y Dolores García Flores, capturistas de esta Subdirección.
6
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Contenido:
Esta investigación tiene como objetivo proporcionar información estadística ágil y oportuna
de los ingresos y los gastos del Gobierno Federal, comparando los ejercicios fiscales 2014 y
2015.
En la parte de los ingresos, se incluye la recaudación tributaria (IVA, ISR, IEPS entre
otros); derechos; productos; aprovechamientos; ingresos de organismos y empresas,
aportaciones a la seguridad social e ingresos derivados de financiamiento.
En la parte del gasto, se incluye la asignación presupuestaria clasificada en los ramos
autónomos, administrativos, generales y entidades sujetas a control presupuestario directo.
Se construyó el presupuesto público federal para las siguientes Grandes Funciones:
 Gobierno: incluye el gasto para legislación; justicia; coordinación de la política de
gobierno; relaciones exteriores; asuntos financieros y hacendarios; seguridad nacional;
asuntos de orden público y seguridad interior y otros servicios. generales
 Desarrollo Social: incluye el gasto para protección ambiental; vivienda y servicios a la
comunidad; Salud; recreación, cultura y otras manifestaciones sociales; educación;
protección social. y otros asuntos sociales.
 Desarrollo Económico: incluye el gasto para asuntos económicos, comerciales y
laborales en general; agropecuaria, silvicultura, pesca y caza; combustibles y energía;
comunicaciones y transporte; turismo y ciencia, tecnología e innovación.
 Otros: incluye el gasto para ADEFAS; apoyos a ahorradores y deudores de la banca;
costo financiero de la deuda y recursos a entidades federativas.
Se incluyen la asignación presupuestaria para un conjunto de programas especiales
tales como el Régimen Fiscal de PEMEX, Seguridad Pública y Seguridad Nacional, Género,
Jóvenes, Cultura, Desarrollo Rural Sustentables, Población Indígena, Grupos Vulnerables,
Niñas, Niños y Adolescentes, Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Cambio
Climático, Aprovechamiento Sustentable de la Energía, Saneamiento Financiero de las UPES,
Calidad en los Servicios de Salud, Programa Hidráulico: Subsidios para Entidades Federativas
entre otros.
Se exponen en todos los ramos del gasto públicos, sus respectivas propuestas de
asignación por programas presupuestarios, por unidades responsables ejecutoras del gasto y
para los organismos de control presupuestario indirecto.
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"*Mexican Federal Expenditure Budget fiscal years 2014-2015 HANDBOOK”
Contents:
The objective of this investigation is to provide, in an agile and timely manner,
statistical information about income and expenditures of the Federal Government,
comparing fiscal years 2014 and 2015.
The income tax revenue section includes: *Value Added Tax, *Income Tax, *Tax on
Production and Services, others; non-tax revenue as duties and products; revenue
organism and companies; social security contributions; financing revenues.
I
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The expenditure section the budget allocation is included by branches, autonomous,
administrative, general, and entities subject to direct budget control.
The Federal Public Budget was built for the following Grand Functions:
 Government: includes the expenditure budget for legislation; justice; government
politics coordination; foreign affairs; finance matters; national security; public and
interior security matters; and other general services.
 Social Development: includes the expenditure budget for environment protection;
housing and community services; health; leisure, culture and other social related
expressions; education; social security; and other social matters.
 Economic Development: includes the expenditure budget for economic,
commercial and labor matters in general; agriculture, forestry, fishing and hunting;
fuel and energy; communications and transports; tourism; and science,
technologies and innovation.
 Others: includes the expenditure budget for *Previous Fiscal Years Debts; support
for bank savers or debtors; debt’s financial cost; resources for States of the
Federation.
The budget allocation for a group of special programs is included; programs such
as *PEMEX’S fiscal regime, Public Security and National Security, Gender, Youth, Culture,
Sustainable Rural Development, Indigenous Groups, Vulnerable Groups, Children and
Adolescents, Crime Prevention, Addictions Combat, Climate Change, Sustainable Use of
Energy, financial restructuring of *Local Public Colleges, Health Services Quality,
Hydraulic services: States of the Federation subsidies within others.
All branches of public expenditure are presented, their corresponding proposals
allocation by budget programs, by responsible units in charge of expenditure, and for the
organisms of indirect budgetary control.
*Acronyms: Federal, Expenditure Budget –Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF)–; Value Added Tax –Impuesto al Valor Agregado (IVA)–; Income Tax –Impuesto
Sobre la Renta (ISR)–; Tax on Production and Services –Impuesto Especial Sobre
Producción y Servicios (IEPS)–; Previous Fiscal Years Debts –Adeudos de Ejercicios
Fiscales Anteriores (ADEFAS)– Mexican Petroleums –Petroleos Mexicanos (PEMEX);
Local Public Colleges –Universidades Públicas Estatales (UPES).
II
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Resumen Ejecutivo
La recaudación de los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso de la
Unión para el ejercicio fiscal 2015 fue de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos
recursos representan un incremento del 4.7% respecto al aprobado por el
Congreso de la Unión en el 2014 y del 0.4% respecto a la iniciativa para el
ejercicio fiscal 2015.
Los ingresos presupuestales totales se clasifican de la siguiente manera:
A. Los ingresos del Gobierno Federal son de 2 billones 904 mil 011.8 mdp;
B. Ingresos de Organismos y Empresas, son de 1 billón 118 mil 070.6 mdp;
C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 672 mil 595 mdp.
En contrapartida, para el ejercicio fiscal 2015, el gasto público federal aprobado
por la Cámara de Diputados es de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos
representan un incremento del 4.7% respecto al gasto aprobado por la Cámara de
Diputados en el 2014 y del 0.4% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2015.
El gasto aprobado se distribuyó de la siguiente manera:




Para los ramos autónomos, 89 mil 597.3 mdp;
Para los ramos administrativos, 1 billón 184 mil 295.1 mdp;
Para los ramos generales, 2 billones 223 mil 544.8 mdp;
Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 706 mil 453.9 mdp;
y
 Para las empresas productivas del Estado, 923 mil 525.2 mdp.
El gasto por Grandes Funciones aprobado por la Cámara de Diputados se
distribuyó de la siguiente manera:
 Para la Gran Función Gobierno, se aprobaron 340 mil 587.79 mdp, distribuidos
en las siguientes funciones:








Para Legislación, 13 mil 398.34 mdp;
Para Justicia, 99 mil 882.64 mdp;
Para la Coordinación de la Política de Gobierno, 27 mil 828.66 mdp;
Para Relaciones Exteriores, 8 mil 100.49 mdp;
Para Asuntos Financieros y Hacendarios, 30 mil 176.48 mdp;
Para Seguridad Nacional, 92 mil 762.81 mdp;
Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, 54 mil 561.60 mdp; y
Para Otros Servicios Generales, 13 mil 876.77 mdp
 Para la Gran Función Desarrollo Social, se aprobaron 2 billones 661 mil 503.77
mdp, distribuidos en las siguientes funciones:


Para Protección Ambiental, 53 mil 236.73 mdp;
Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, 254 mil 673.86 mdp;
7
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

Para Salud, 527 mil 908.62 mdp;
Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, 29 mil 064.13
mdp;
 Para Educación, 677 mil 990.08 mdp;
 Para Protección Social, 1 billón 117 mil 575.16 mdp; y
 Para Otros Asuntos Sociales, 1 mil 055.21 mdp.
 Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobaron 1 billón 181 mil
138.67 mdp, distribuidos en las siguientes funciones:






Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, 25 mil
932.92 mdp;
Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, 109 mil 103.51 mdp;
Para Combustibles y Energía, 846 mil 607.82 mdp;
Para Comunicaciones y Transportes, 130 mil 406.39 mdp;
Para Turismo, 6 mil 844.92 mdp;
Para Ciencia y Tecnología, 62 mil 243.11 mdp.
 Para la Gran Función Otras se aprobaron 956 mil 373.24 mdp, distribuidos en
las siguientes funciones:




Para el Costo Financiero de la Deuda, 322 mil 038.55 mdp;
Para los Recursos a Entidades Federativas, 607 mil 130.09 mdp;
Para ADEFAS, 16 mil 254.60 mdp; y
Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, 10 mil 950.00 mdp.
Para el ejercicio fiscal 2015, los objetivos de recaudación y de gasto de la
Federación se estimaron basándose en el siguiente marco macroeconómico: el
crecimiento del PIB en México se estimó en 3.7% y en Estados Unidos de 3.0%; la
inflación de México en 3.0% y para Estados Unidos de 2.1%; un tipo de cambio
nominal de 13.0 pesos por dólar; una tasa de interés (CETES a 28 días) de 3.5%
nominal y 0.3% real; una tasa de interés externa del 0.7% para la Libor; un precio
promedio de la mezcla de petróleo mexicano de exportación de 79 dólares por
barril, con una plataforma de exportación de 1 millón 090.0 mil barriles diarios y
una plataforma de producción de 2 millones 400 mil barriles diarios.
Sobre el precio del petróleo, es importante apuntar que en los Criterios Generales
de Política Económica el Ejecutivo Federal propuso al Congreso de la Unión un
precio promedio de la mezcla mexicana de exportación de 82 dólares por barril, la
Cámara de Diputados lo aprobó en 81 dólares por barril, el Senado de la
República en la revisión que realizó al dictamen de Ley de Ingreso, lo aprobó de
manera definitiva en 79 dólares por barril, lo que representó una caída esperada
de la recaudación. La propuesta del Ejecutivo Federal a 82 dólares por barril
contenía un pronóstico de recaudación de ingresos de 4 billones 676 mil 237.1
mdp; la propuesta aprobada por el Congreso de la Unión a 79 dólares por barril
fue de 4 billones 694 mil 677.4 mdp. (Véase cuadro No. 1).
8
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Cuadro No. 1. Marco Macroeconómico 2014-2015.
Concepto
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PPEF
Producto Interno Bruto
Crecimiento real (%)
2.7
3.7
3.7
Nominal (miles de millones de pesos)
17,096.3
18,317.6
18,317.6
Deflactor del PIB (crecimiento promedio %)
3.4
3.4
3.4
Inflación
Dic /dic (%)
3.9
3.00
3.00
Tipo de cambio nominal
Promedio (pesos por dólar de EU)
13.1
13.0
13.0
Tasas de interés (CETES a 28 días)
Nominal fin de período, %
3.0
3.5
3.5
Nominal promedio (%)
3.0
3.3
3.3
Real acumulada (%)
-0.8
0.3
0.3
Cuenta corriente
Millones de dólares
-24,805.0
-27,660.0
-27,660.0
% del PIB
-1.9
-2.0
-2.0
Variables de apoyo:
Balance fiscal (% del PIB)
Balance tradicional
-1.5
-1.0
-1.0
Balance tradicional con inversión
-3.5
-3.5
-3.5
PIB EU.
Crecimiento real (%)
2.1
3.0
3.0
Producción industrial EU.
Crecimiento real (%)
4.0
3.7
3.0
Inflación EU.
Diciembre a diciembre (%)
2.0
2.1
2.1
Tasas de interés externas
LIBOR (promedio, %)
0.20
0.70
0.70
Petróleo (canasta mexicana)
Precio promedio (dólares por barril)
94
82
79
Plataforma de exportación promedio (millones de barriles
1,115.0
1,090.0
1,090.0
diarios)
Plataforma de producción crudo (mbd)
2,350.0
2,400.0
2,400.0
Gas natural
Precio promedio (dólares / MMBtu)
4.4
4.00
4.00
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica. México, DF. Varios años.
9
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1. Los ingresos y los gastos
públicos del Gobierno Federal
10
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1. Los ingresos y los gastos públicos del Gobierno Federal
Los ingresos presupuestarios del Gobierno Federal son las percepciones que
obtiene el sector público por la ejecución de la Ley de Ingresos de la Federación.
De acuerdo con el Glosario de las Términos más Usuales de la Administración
Pública, publicación de la SHCP, éstos se integran de tres grandes rubros:
 Los ingresos del Gobierno Federal, se definen como los recursos consignados
en las fracciones de la Ley de Ingresos de la Federación y que concretamente
se expresan en: impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros
conceptos tipificados en esta Ley;
 Los ingresos de Organismos y Empresas, son los recursos que obtienen las
diversas entidades que conforman el sector paraestatal y tienen su origen
principal en la venta de bienes y servicios que ofrecen a la colectividad;
ingresos por erogaciones recuperables; ingresos por la venta de activos fijos;
aportaciones de capital y transferencias del Gobierno Federal así como los
financiamientos internos y externos; y
 Los ingresos derivados de financiamiento, son recursos financieros que el
Gobierno obtiene para cubrir el déficit presupuestario. El financiamiento se
contrata dentro o fuera del país, a través de créditos, empréstitos y otras
obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de créditos o
cualquier otro documento pagadero a plazo.
La recaudación de los ingresos presupuestarios aprobados por el Congreso de la
Unión para el ejercicio fiscal 2015 fue de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos
recursos representan un incremento del 4.7% respecto al aprobado por el
Congreso de la Unión en el 2014 y del 0.4% respecto a la iniciativa para el
ejercicio fiscal 2015.
Los ingresos presupuestales totales se clasifican de la siguiente manera:
A. Los ingresos del Gobierno Federal son de 2 billones 904 mil 011.8 mdp;
distribuidos de la siguiente manera:

Los impuestos son de 1 billón 978 mil 980.6 mdp, de este total:
 El Impuesto Sobre la Renta (ISR), es de 1 billón 059 mil 206.2 mdp;
 El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es de 703 mil 848.5 mdp;
 Los Impuestos Especiales Sobre Producción y Servicios (IEPS), es de
159 mil 970.6 mdp;
 El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), es de 6 mil 638.7 mdp;
 El impuesto al Comercio Exterior, es de 27 mil 875.9 mdp;
 Los accesorios, son de 22 mil 704.7 mdp; y
 El Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de
Hidrocarburos, es de 2 mil 200 mdp.
11
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

Contribuciones de mejoras, son de 29.8 mdp;
Los Derechos aprobados, son de 39 mil 211.9 mdp, distribuidos de la
siguiente manera:
 Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio
público, son de 33 mil 901.2 mdp;
 Por prestación de servicios (servicios que presta el Estado en funciones
de derecho público), son de 5 mil 310.7 mdp;
 Los Productos, 6 mil 063.4 mdp; y
 Los Aprovechamientos, 134 mil 626.8 mdp;
 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (transferencias
internas y asignaciones al sector público), son de 745 mil 099.3 mdp;
B. Ingresos de Organismos y Empresas, son de 1 billón 118 mil 070.6 mdp,
distribuidos de la siguiente manera:
 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social: son de 243 mil 482.8 mdp;
 Cuotas para el seguro social a cargo de patrones y trabajadores, son de
243 mil 482.8 mdp;
 Ingresos por ventas de bienes y servicios, son de 874 mil 587.8 mdp:
 Ingresos por ventas de bienes y servicios
descentralizados, son de 78 mil 064.2 mdp:
de
organismos
 IMSS, son de 30 mil 129.6 mdp; y
 ISSSTE, son de 47 mil 934.6 mdp.
 Ingresos de operación de empresas productivas del Estado, son de 796
mil 523.6 mdp:
 PEMEX, son de 439 mil 706.9 mdp; y
 CFE, son de 356 mil 816.7 mdp.
C. Los Ingresos Derivados de Financiamiento son de 672 mil 595 mdp,
distribuidos de la siguiente manera:

Endeudamiento interno, son de 604 mil 450.9 mdp:
 Endeudamiento interno del Gobierno Federal, son de 573 mil 365.9
mdp:
 Otros Financiamientos, son de 31 mil 085 mdp:
 Diferimientos de pagos, son de 31 mil 085 mdp.
12
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 Déficit de Organismos y Empresas de Control Directo, 58 mil 857.5
mdp.
 Déficit de Empresas Productivas del Estado, son de 127 mil 001.6
mdp.
 Informativo: Endeudamiento neto del Gobierno Federal, son de
573 mil 365.9 mdp. (Véase cuadro No. 2).
13
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Cuadro No. 2. Recaudación de los Ingresos Presupuestarios del Gobierno Federal, 2014-2015. (Millones de pesos y Variación real).
Diferencial Diferencial
2015 ILIF /
2015 LIF /
2015 LIF /
2014 LIF/
2015 ILIF/
2015 LIF/
2015 LIF 2015 LIF 2014 LIF
2014 LIF
2015 ILIF
Concepto
2014 LIF
2015 ILIF
Millones de pesos
Variación real.
A. INGRESOS DEL GOBIERNO FEDERAL.
2,709,961.1 2,887,021.1
2,904,011.8
194,050.7
16,990.7
6.5
7.2
0.6
I. Impuestos
1,770,163.0 1,970,223.5
1,978,980.6
208,817.6
8,757.1
11.30
11.8
0.4
1. Impuesto Sobre la Renta
1,006,376.9 1,053,715.0
1,059,206.2
52,829.3
5,491.2
4.7
5.2
0.5
2. Impuesto al Valor Agregado
609,392.5
703,848.5
703,848.5
94,456.0
15.5
15.5
3. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
134,441.6
156,704.7
159,970.6
25,529.0
3,265.9
16.6
19.0
2.1
A. Gasolinas, diésel para combustión automotriz
16,483.0
27,055.4
30,321.3
13,838.3
3,265.9
64.1
84.0
12.1
a) Artículo 2o.-A, fracción I
-4,283.0
3,418.7
5,857.4
10,140.4
2,438.7
-179.8
-236.8
71.3
b) Artículo 2o.-A, fracción II
20,766.0
23,636.7
24,463.9
3,697.9
827.2
13.8
17.8
3.5
B. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza
36,752.0
40,403.4
40,403.4
3,651.4
9.9
9.9
a) Bebidas alcohólicas
11,714.2
11,383.2
11,383.2
-331.0
-2.8
-2.8
b) Cervezas y bebidas refrescantes
25,037.8
29,020.2
29,020.2
3,982.4
15.9
15.9
C) Tabacos labrados
37,208.4
34,426.6
34,426.6
-2,781.8
-7.5
-7.5
D) Juegos con apuestas y sorteos
3,012.2
2,599.9
2,599.9
-412.3
-13.7
-13.7
E) Redes públicas de telecomunicaciones
8,081.0
8,065.4
8,065.4
-15.6
-0.2
-0.2
F) Bebidas energetizantes
23.6
23.9
23.9
0.3
1.3
1.3
G) Bebidas saborizadas
12,455.0
18,271.1
18,271.1
5,816.1
46.7
46.7
H) Alimentos no básicos con alta densidad calórica
5,600.0
15,348.4
15,348.4
9,748.4
174.1
I) Plaguicidas
184.7
638.8
638.8
454.1
245.9
245.9
J) Carbono
14,641.7
-14,641.7
-100.0
-100.0
k) Combustibles fósiles
9,871.8
9,871.8
9,871.8
4. Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
6,703.3
6,638.7
6,638.7
-64.6
-1.0
-1.0
5. Impuestos al Comercio Exterior:
26,758.6
27,875.9
27,875.9
1,117.3
4.2
4.2
A. A la importación
26,758.6
27,875.9
27,875.9
1,117.3
4.2
4.2
B. A la exportación
6. Accesorios
20,562.2
22,704.7
22,704.7
2,142.5
10.4
10.4
7. Impuestos a los Rendimientos Petroleros
1,501.2
-1,501.2
-100.0
-100.0
8. Impuesto por la actividad de exploración y extracción de
2,200.0
2,200.0
2,200.0
hidrocarburos
9. Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos
-35,573.3
32,109.3
-90.3
-90.3
causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o
-3,464.0
-3,464.0
pago
II. Contribución de Mejora
27.8
29.8
29.8
2.0
7.2
7.2
III. Derechos
822,023.4
39,211.9
39,211.9
-782,811.5
-95.2
-95.2
1. Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del
31,974.2
33,901.2
33,901.2
1,927.0
6.0
6.0
dominio público:
2. Derechos a los hidrocarburos
785,383.3
-785,383.3
-100.0
-100.0
a) Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos
659,341.7
-659,341.7
-100.0
-100.0
b) Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización
100,825.2
-100,825.2
-100.0
-100.0
c) Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo
3,003.8
-3,003.8
-100.0
-100.0
d) Derecho para la Investigación Científica y Tecnológica en Materia
7,610.9
-7,610.9
-100.0
-100.0
de Energía
e) Derecho para la Fiscalización Petrolera
35.1
-35.1
-100.0
-100.0
g) Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos
4,539.1
-4,539.1
-100.0
-100.0
h) Derecho Especial Sobre Hidrocarburos
6,745.9
-6,745.9
-100.0
-100.0
i) Derecho adicional sobre hidrocarburos
2,936.5
-2,936.5
-100.0
-100.0
j) Derecho para regular y supervisar la exploración y explotación de
345.1
-345.1
-100.0
-100.0
hidrocarburos.
3. Servicios que presta el Estado en funciones de derecho público:
4,665.9
5,310.7
5,310.7
644.8
13.8
13.8
V. Productos
5,665.7
6,063.4
6,063.4
397.7
7.0
7.0
VI. Aprovechamientos
112,081.2
122,025.7
134,626.8
22,545.6
12,601.1
8.9
20.1
10.3
VII. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
749,466.8
745,099.3
745,099.3
-4,367.5
-0.6
1. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la
749,466.8
745,099.3
745,099.3
-4,367.5
-0.6
Estabilización y el Desarrollo
A. Ordinarias
749,466.8
745,099.3
745,099.3
-4,367.5
-0.6
B. INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS
1,106,786.7 1,116,621.0
1,118,070.6
11,283.9
1,449.6
0.9
1.0
0.1
I. Ingresos de organismos y empresas:
878,598.7
873,138.2
874,587.8
-4,010.9
1,449.6
-0.6
-0.5
0.2
1. Petróleos Mexicanos.
462,357.5
438,257.3
439,706.9
-22,650.6
1,449.6
-5.2
-4.9
0.3
2. CFE
343,405.4
356,816.7
356,816.7
13,411.3
3.9
3.9
3. IMSS
29,932.2
30,129.6
30,129.6
197.4
0.7
0.7
4. ISSSTE
42,903.6
47,934.6
47,934.6
5,031.0
11.7
11.7
II . Cuotas para seguridad social:
228,188.0
243,482.8
243,482.8
15,294.8
6.7
6.7
2. Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores.
228,188.0
243,482.8
243,482.8
15,294.8
6.7
6.7
C. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
650,478.1
672,595.0
672,595.0
22,116.9
3.4
3.4
I. Endeudamiento neto del Gobierno Federal:
580,757.4
571,916.3
573,365.9
-7,391.5
1,449.6
-1.5
-1.3
0.3
A. Interno
580,757.4
571,916.3
573,365.9
-7,391.5
1,449.6
-1.5
-1.3
0.3
B. Externo
II. Otros financiamientos:
30,062.8
31,085.0
31,085.0
1,022.2
3.4
3.4
A. Diferimiento de pagos
30,062.8
31,085.0
31,085.0
1,022.2
3.4
3.4
III. Déficit de organismos y empresas de control directo (se
39,657.9
-58,857.5
-58,857.5
-98,515.4
-248.4
-248.4
suma)
IV. Déficit de empresas productivas del Estado
128,451.2
127,001.6
127,001.6
-1,449.6
-1.1
Total
4,467,225.9 4,676,237.1
4,694,677.4
227,451.5
18,440.3
4.7
5.1
0.4
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información dela Ley de
Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.
LIF/ Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión.
ILIF/ Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice el Congreso de la Unión.
14
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
En contrapartida, el gasto público federal es definido por el glosario arriba citado
como:
El conjunto de erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión
física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, realizan
el Poder Legislativo; el Poder Judicial; la Presidencia de la República; las
Secretarías de Estado y los departamentos administrativos; la Procuraduría
General de la República; los organismos públicos autónomos; los organismos
descentralizados; las empresas de control presupuestario directo e indirecto; y
los fondos y fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal.
Para el ejercicio fiscal 2015, el gasto público federal aprobado por la Cámara de
Diputados es de 4 billones, 694 mil 677.4 mdp. Estos recursos representan un
incremento del 4.7% respecto al gasto aprobado por la Cámara de Diputados en el
2014 y del 0.4% respecto al proyecto para el ejercicio fiscal 2015.
El gasto aprobado distribuyó de la siguiente manera:




Para los ramos autónomos, 89 mil 597.3 mdp;
Para los ramos administrativos, 1 billón 184 mil 295.1 mdp;
Para los ramos generales, 2 billones 223 mil 544.8 mdp;
Para las entidades sujetas a control presupuestario directo, 706 mil 453.9 mdp;
y
 Para las empresas productivas del Estado, 923 mil 525.2 mdp.
El gasto aprobado para los ramos autónomos se distribuyó de la siguiente manera:
 Para el Poder Legislativo, 13 mil 398.3 mdp, de los cuales:
 Para la Cámara de Senadores, 4 mil 019.2 mdp;
 Para la Cámara de Diputados, 7 mil 339.2 mdp; y
 Para la Auditoría Superior de la Federación, 2 mil 040.0 mdp.
 Para el Poder Judicial se propusieron 51 mil 769.1 mdp, distribuidos en los
siguientes organismos:
 Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 4 mil 654.9 mdp;
 Para el Consejo de la Judicatura Federal, 44 mil 052.1 mdp; y
 Para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 mil 062.0
mdp.






Para el Instituto Nacional Electoral, 18 mil 572.4 mdp;
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1 mil 466.0 mdp;
Para la Comisión Federal de Competencia Económica, 478.3 mdp;
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 1 mil 020.0 mdp;
Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 2 mil mdp;
Para el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
893.2 mdp;
 Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 8 mil 498.7 mdp;
15
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 Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2 mil 526.9 mdp; y
 Para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
490.6 mdp.
Del gasto aprobado para los ramos administrativos, destacan las siguientes
partidas:





Para Educación, 305 mil 057.1 mdp;
Para Salud, 134 mil 847.6 mdp;
Para la SEDESOL, 114 mil 504.0 mdp;
Para la SCT, 126 mil 146.2 mdp; y
Para SAGARPA, 92 mil 141.8 mdp.
Del gasto aprobado para los ramos generales, destacan los siguientes ramos que
conforman el gasto programable:
 Para Aportaciones a Seguridad Social, 501 mil 627.3 mdp;
 Para Provisiones Salariales y Económicas, 127 mil 306.8 mdp;
 Para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos, 46 mil 880.16 mdp; y
 Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, 591 mil
357.1 mdp
Del gasto aprobado para los ramos generales, destacan los siguientes ramos que
conforman el gasto no programable:




Para Deuda Pública, 322 mil 038.6 mdp;
Para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, 607 mil 130.1 mdp;
Para Adeudos a Ejercicios Fiscales Anteriores, 16 mil 254.6; y
Para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de
la Banca, 10 mil 950 mdp.
El gasto programable para las Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo
se distribuye en los siguientes ramos:
 Para el ISSSTE, 208 mil 758.6 mdp; y
 Para el IMSS, 497 mil 695.3 mdp.
El gasto programable para Empresas Productivas del Estado aprobado se
distribuye en los siguientes ramos: para la CFE, 314 mil 456.5 mdp; y para
PEMEX (Consolidado), 540 mil 580.1 mdp.
El gasto no programable para Empresas Productivas del Estado, específicamente
el Costo Financiero, se distribuye en los siguientes ramos: para CFE, 14 mil 500
mdp y para PEMEX (Consolidado), 53 mil 988.6 mdp. (Véase cuadro No. 3).
16
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 3. Presupuesto público federal en México, por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2014 PPEF / 2014 PEF /
2014 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2014 PEF - 2014 PEF 2013 PEF
2013 PEF
2014 PPEF
Concepto
2013 PEF
2014 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
A. RAMOS AUTÓNOMOS
88,850.9
105,482.8
100,622.8
11,771.9
-4,860.0
18.7
13.2
-4.6
01 Poder Legislativo
12,381.7
13,648.3
13,398.3
1,016.6
-250.0
10.2
8.2
-1.8
Cámara de Senadores
3,722.4
4,269.2
4,019.2
296.7
-250.0
14.7
8.0
-5.9
Cámara de Diputados
6,795.5
7,339.2
7,339.2
543.6
8.0
8.0
Auditoria Superior de la Federación
1,863.7
2,040.0
2,040.0
176.3
9.5
9.5
03 Poder Judicial
50,241.6
56,269.1
51,769.1
1,527.5
-4,500.0
12.0
3.0
-8.0
Suprema Corte de Justicia de la Nación
4,553.9
4,654.9
4,654.9
101.0
2.2
2.2
Consejo de la Judicatura Federal
43,199.1
48,552.1
44,052.1
853.1
-4,500.0
12.4
2.0
-9.3
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
2,488.6
3,062.0
3,062.0
573.4
23.0
23.0
22 Instituto Federal Electoral
11,834.0
18,572.4
18,572.4
6,738.4
56.9
56.9
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
1,416.4
1,466.0
1,466.0
49.6
3.5
3.5
41 Comisión Federal de Competencia Económica
297.1
478.3
478.3
181.2
61.0
61.0
42 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
613.4
1,170.0
1,020.0
406.6
-150.0
90.8
66.3
-12.8
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones
2,000.0
2,000.0
2,000.0
44 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
893.2
893.2
893.2
40 Información Nacional Estadística y Geográfica
7,840.0
8,458.7
8,498.7
658.7
40.0
7.9
8.4
0.5
32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
2,226.9
2,526.9
2,526.9
300.0
13.5
13.5
RAMO EN PROCESO DE CREACIÓN: 1/
490.6
490.6
490.6
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
490.6
490.6
490.6
B. RAMOS ADMINISTRATIVOS
1,131,486.0 1,177,674.3 1,184,295.1
52,809.1
6,620.8
4.1
4.7
0.6
Gasto Programable
1,131,486.0 1,177,674.3 1,184,295.1
52,809.1
6,620.8
4.1
4.7
0.6
02 Presidencia de la Republica
2,200.5
2,296.2
2,296.2
95.7
4.3
4.3
04 Gobernación
75,003.3
77,721.7
77,066.3
2,063.0
-655.4
3.6
2.8
-0.8
05 Relaciones Exteriores
7,532.5
8,096.5
8,100.5
568.0
4.0
7.5
7.5
0.0
06 Hacienda y Crédito Público
41,882.3
43,935.1
45,691.9
3,809.5
1,756.7
4.9
9.1
4.0
07 Defensa Nacional
65,236.9
71,269.7
71,273.7
6,036.7
4.0
9.2
9.3
0.0
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
82,900.4
87,762.0
92,141.8
9,241.4
4,379.8
5.9
11.1
5.0
09 Comunicaciones y Transportes
118,832.4
120,757.4
126,146.2
7,313.9
5,388.8
1.6
6.2
4.5
10 Economía
21,183.7
21,908.1
20,908.1
-275.6
-1,000.0
3.4
-1.3
-4.6
11 Educación Pública
292,548.8
305,741.6
305,057.1
12,508.4
-684.4
4.5
4.3
-0.2
12 Salud
130,264.8
134,928.4
134,847.6
4,582.8
-80.8
3.6
3.5
-0.1
13 Marina
24,602.7
27,024.5
27,025.5
2,422.8
1.0
9.8
9.8
0.0
14 Trabajo y Previsión Social
4,903.5
5,384.6
5,134.6
231.1
-250.0
9.8
4.7
-4.6
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
26,590.5
21,825.9
22,050.9
-4,539.6
225.0
-17.9
-17.1
1.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
66,227.6
67,176.7
67,976.7
1,749.1
800.0
1.4
2.6
1.2
17 Procuraduría General de la República
17,288.3
17,254.5
17,029.5
-258.8
-225.0
-0.2
-1.5
-1.3
18 Energía 2/
3,294.2
3,837.0
3,088.8
-205.3
-748.1
16.5
-6.2
-19.5
20 Desarrollo Social
111,211.2
117,048.8
114,504.0
3,292.8
-2,544.8
5.2
3.0
-2.2
21 Turismo
6,053.2
7,344.9
6,844.9
791.7
-500.0
21.3
13.1
-6.8
27 Función Pública
1,478.4
1,483.9
1,483.9
5.5
0.4
0.4
31 Tribunales Agrarios
1,035.1
1,039.9
1,039.9
4.9
0.5
0.5
37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
129.4
130.1
130.1
0.7
0.5
0.5
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
31,086.3
33,706.7
33,706.7
2,620.3
8.4
8.4
45 Comisión Reguladora de Energía
400.0
400.0
400.0
46 Comisión Nacional de Hidrocarburos
350.0
350.0
350.0
C. RAMOS GENERALES
2,113,921.8 2,206,865.3 2,223,544.8
109,623.0
16,679.5
4.4
5.2
0.8
Gasto Programable
1,201,348.7 1,232,513.3 1,267,171.6
65,822.9
34,658.3
2.6
5.5
2.8
19 Aportaciones a Seguridad Social
485,720.3
501,627.3
501,627.3
15,907.0
3.3
3.3
23 Provisiones Salariales y Económicas
122,956.7
93,095.0
127,306.9
4,350.2
34,211.9
-24.3
3.5
36.7
25 Previsiones y Aportaciones para los sistemas de Educación Básica,
47,093.2
46,880.2
46,880.2
-213.0
-0.5
-0.5
Normal y Tecnológica y de Adultos
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
545,578.5
590,910.8
591,357.2
45,778.7
446.4
8.3
8.4
0.1
Gasto No Programable
912,573.1
974,352.1
956,373.2
43,800.1
-17,978.8
6.8
4.8
-1.8
24 Deuda Pública
307,646.1
327,038.6
322,038.6
14,392.5
-5,000.0
6.3
4.7
-1.5
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
577,638.6
605,278.5
607,130.1
29,491.4
1,851.6
4.8
5.1
0.3
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
15,550.2
31,085.0
16,254.6
704.4
-14,830.4
99.9
4.5
-47.7
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores
11,738.2
10,950.0
10,950.0
-788.2
-6.7
-6.7
de la Banca
D. ENTIDADES SUJETAS A CONTROL PRESUPUESTARIO DIRECTO
682,419.6
706,453.9
706,453.9
24,034.3
3.5
3.5
Gasto Programable
682,419.6
706,453.9
706,453.9
24,034.3
3.5
3.5
GYN Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado 3/
205,458.6
208,758.6
208,758.6
3,300.0
1.6
1.6
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
476,961.0
497,695.3
497,695.3
20,734.3
4.3
4.3
E: EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO 4/ 5/
888,722.6
923,525.2
923,525.2
34,802.6
3.9
3.9
Gasto Programable
827,742.0
855,036.6
855,036.6
27,294.6
3.3
3.3
TOQ Comisión Federal de Electricidad
306,065.8
314,456.5
314,456.5
8,390.7
2.7
2.7
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)
521,676.2
540,580.1
540,580.1
18,903.8
3.6
3.6
Gasto No Programable
60,980.6
68,488.6
68,488.6
7,508.0
12.3
12.3
TOQ Comisión Federal de Electricidad
15,419.6
14,500.0
14,500.0
-919.6
-6.0
-6.0
TZZ Petróleos Mexicanos (Consolidado)
45,561.0
53,988.6
53,988.6
8,427.6
18.5
18.5
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE del Gobierno Federal y de los
438,175.2
443,764.5
443,764.5
5,589.2
1.3
1.3
Poderes y Ramos Autónomos; b) subsidios y transferencias a las entidades de
control directo en la Administración Pública Federal
Gasto Neto Total.
4,467,225.8 4,676,237.1 4,694,677.4
227,451.6
18,440.3
4.7
5.1
0.4
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
1/ El importe señalado no se suma al total, ya que se encuentra contenido en el Ramo 20 Desarrollo Social. Su clasificación en el apartado de Ramos Autónomos queda supeditada a la formalización correspondiente en materia presupuestaria.
2/ Incluye recursos por 190.0 millones de pesos para el Centro Nacional de Control de Gas Natural, así como 190.0 millones de pesos para el Centro Nacional de Control de Energía.
3/ Incluye recursos para la creación de 4,000 plazas de la Rama Médica, Paramédica y Grupos Afines, las cuales se destinarán únicamente a fortalecer los servicios de salud que se prestan a los derechohabientes del ISSSTE.
4/ Esta clasificación corresponde a los cambios derivados de la expedición de las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad con fundamento en el artículo 2 de las leyes respectivas.
5/ Monto neto sin incluir erogación alguna por concepto de aprovechamientos, ni transferencia del Gobierno Federal para el otorgamiento de subsidios.
17
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2. La clasificación del gasto público
federal por grandes funciones
18
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2. La clasificación del gasto público federal por Grandes Funciones
Otra forma de analizar el gasto público federal es por Grandes Funciones. Para el
ejercicio fiscal 2015, la Cámara de Diputados Aprobó las siguientes asignaciones
presupuestarias:
 Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 340 mil 587.79 mdp; cifra que
representa un incremento del 6.12% respecto al proyecto 2015 y del 1.63%
respecto al aprobado en el 2014.
 Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 2 billones 661 mil 400.41
mdp; cifra que representa un incremento del 1.19% respecto al proyecto 2015 y
un incremento del 4.70% respecto al aprobado en el 2014;
 Para la Gran Función Desarrollo Económico se aprobó un gasto de 1 billón 181
mil 138.67 mdp; cifra que representa un incremento del 0.84% respecto al
proyecto 2015 y del 4.70% respecto al aprobado en el 2014.
 Para la Gran Función Otras se aprobaron 956 mil 373.24 mdp; cifra que
representa un decremento del 0.25% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 3.83% respecto al aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 4.).
Cuadro No. 4. Presupuesto público federal en México por Grandes Funciones 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Función
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Gobierno
Desarrollo Social
Desarrollo Económico
Otras
Total
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real.
335,122.57
320,939.94
340,587.79
5,465.23
19,647.85
-4.23
1.63
6.12
2,541,850.61
2,629,993.94
2,661,400.41
119,549.81
31,406.47
3.47
4.70
1.19
3.65
4.10
-0.23
4.52
3.83
4.53
0.84
-0.25
4.77
1,130,060.82 1,171,334.33 1,181,138.67 51,077.85
9,804.34
921,073.15
958,817.26
956,373.24
35,300.09
-2,444.02
4,916,777.05 4,905,451.15 5,139,500.12 222,723.07 234,048.97
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la
aprobación de la Cámara de Diputados.
19
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1. La Gran Función Gobierno
Para la Gran Función Gobierno se aprobaron 340 mil 587.79 mdp; cifra que
representa un incremento del 6.12% respecto al proyecto 2015 y del 1.63%
respecto al aprobado en el 2014.
La Gran Función Gobierno se desagregó en las siguientes 8 funciones:
 Para Legislación, se aprobaron 13 mil 398.34 mdp;
 Para Justicia, se aprobaron 99 mil 882.64 mdp;
 Para la Coordinación de la Política de Gobierno, se aprobaron 27 mil 828.66
mdp;
 Para Relaciones Exteriores, se aprobaron 8 mil 100.49 mdp;
 Para Asuntos Financieros y Hacendarios se aprobaron 30 mil 176.48 mdp;
 Para Seguridad Nacional, se aprobaron 92 mil 762.81 mdp;
 Para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, se aprobaron 54 mil
561.60 mdp; y
 Para Otros Servicios Generales, se aprobaron 13 mil 876.77 mdp (Véase
cuadro No. 5).
Cuadro No. 5. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Gobierno por función, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Función
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Legislación
12,381.69
13,648.34
13,398.34
1,016.65
-250.00
10.23
8.21
-1.83
Justicia
95,756.72 104,753.64 99,882.64
4,125.93
-4,871.00
9.40
4.31
-4.65
Coordinación de la Política
20,911.72
27,734.84
27,828.66
6,916.94
93.82
32.63
33.08
0.34
de Gobierno
Relaciones Exteriores
7,532.48
8,096.49
8,100.49
568.01
4.00
7.49
7.54
0.05
Asuntos
Financieros
y
35,980.77
29,427.48
30,176.48
-5,804.29
749.00
-18.21
-16.13
2.55
Hacendarios
Seguridad Nacional
84,005.89
92,761.81
92,762.81
8,756.92
1.00
10.42
10.42
0.00
Asuntos de Orden Público
53,314.62
54,058.18
54,561.60
1,246.99
503.42
1.39
2.34
0.93
y Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
11,056.06
13,835.72
13,876.77
2,820.71
41.05
25.14
25.51
0.30
Total de la Gran Función
335,122.57 320,939.94 340,587.79
5,465.23
19,647.85
-4.23
1.63
6.12
Gobierno
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la
aprobación de la Cámara de Diputados.
20
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1.1. La Función Legislación
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 13 mil 398.34 mdp, cifra que
representa un decremento del 1.83% respecto al proyecto 2015 y un incremento
del 8.21% respecto al aprobado en el 2014.
Este gasto se asignará a las siguientes dependencias:
 Para la Cámara de Diputados se aprobó un gasto de 7 mil 339.17 mdp; sin
variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.0% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para la Cámara de Senadores se aprobó un gasto de 4 mil 019.18 mdp; cifra
que representa un decremento del 5.86% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 7.97% respecto al gasto aprobado en el 2014.
.
 Para la Auditoria Superior de la Federación se aprobó un gasto de 2 mil 039.99
mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 9.46%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
La totalidad del gasto propuesto para esta Función se destina para desahogar el
procedimiento legislativo en materia de formación y reforma de las leyes (Véase
cuadro No. 6).
Cuadro No. 6. Presupuesto público federal en México, para la Función Legislación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Gran
2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Función
Millones de pesos
Variación real.
Auditoría Superior de
1
1,863.74
2,039.99
2,039.99
176.26
9.46
9.46
la Federación
1.1
Cámara de Diputados
Gobierno 6,795.52
7,339.17
7,339.17
543.64
8.00
8.00
1
Cámara de Senadores
3,722.43
4,269.18
4,019.18
296.75
-250.00
14.69
7.97
-5.86
Total de la Función por Ramos
12,381.69
13,648.34
13,398.34
1,016.65
-250.00
10.23
8.21
-1.83
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
1
Legislación
10,517.95
11,608.34
11,358.34
840.39
-250.00
10.37
7.99
-2.15
1.Gobierno 1,863.74
2
Fiscalización
2,039.99
2,039.99
176.26
9.46
9.46
Total de la Función por Destino del
12,381.69
13,648.34
13,398.34
1,016.65
-250.00
10.23
8.21
-1.83
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la
aprobación de la Cámara de Diputados.
21
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1.2. La Función Justicia
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 99 mil 882.64 mdp, cifra que
representa un decremento del 4.65% respecto al proyecto 2015 y un incremento
de 4.31% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para el Poder Judicial de la Federación se aprobó un gasto de 51 mil 769.07
mdp; cifra que representa un decremento del 8% respecto al proyecto 2015 y
un incremento del 3.04% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Gobernación se aprobó un gasto de 22 mil 275.72 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.41% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para la SHCP se aprobó un gasto de 957.99 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 103.62% respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para la SEDENA se aprobó un gasto de 736.35 mdp; cifra que representa un
incremento del 0.55% respecto al proyecto 2015 y de 2.68% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para la STPS se aprobó un gasto de 1 mil 262.54 mdp; cifra que representa un
decremento del 16.53% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.78%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 818.72
mdp; cifra que representa un incremento del 13.91% respecto al proyecto 2015
y de 18.11% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la PGR se aprobó un gasto de 17 mil 029.49 mdp; cifra que representa un
decremento del 1.30% respecto al proyecto 2015 y de 1.50% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para los Tribunales Agrarios se aprobó un gasto de 1 mil 039.95 mdp; sin
variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.47% respecto
al gasto aprobado en el 2014.
 Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa se aprobó un gasto
de 2 mil 526.87 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015
incrementándose en 13.47% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la CNDH se aprobó un gasto de 1 mil 465.96 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.50% respecto al gasto
aprobado en el 2014
22
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
El gasto para la Función Justicia se destinará para las siguientes actividades:
 Para Impartición de Justicia se aprobaron 57 mil 079.89 mdp; cifra que
representa un decremento del 7.68% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 3.04% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Procuración de Justicia se aprobaron 19 mil 357.99 mdp; cifra que
representa un decremento del 0.64% respecto al proyecto 2015 y del 0.50%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Reclusión y Readaptación Social se aprobaron 20 mil 102.06 mdp; sin
variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.71% respecto
al gasto aprobado en el 2014.
 Para Derechos Humanos se aprobaron 3 mil 227.35 mdp; cifra que representa
un incremento del 0.12% respecto al proyecto para el 2015 y de 21.44%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la Función Pública se aprobaron 115.35 mdp; sin variación real respecto
al proyecto 2015 incrementándose en 9.23% respecto al gasto aprobado en el
2014. (Véase cuadro No. 7).
1.-Gobierno
1.-Gobierno
Gran
Función
Cuadro No. 7. Presupuesto público federal en México, para la Función Justicia por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
3
Poder Judicial
50,241.57 56,269.07 51,769.07 1,527.50
-4,500.00
12.00
3.04
-8.00
4
Gobernación
20,548.31 22,275.72 22,275.72 1,727.40
8.41
8.41
6
SHCP
470.49
957.99
957.99
487.51
103.62
103.62
7
SEDENA
717.14
732.35
736.35
19.21
4.00
2.12
2.68
0.55
14
STPS
1,119.44
1,512.54
1,262.54
143.11
-250.00
35.12
12.78
-16.53
15
SRA
693.18
718.72
818.72
125.53
100.00
3.68
18.11
13.91
17
PGR
17,288.26 17,254.49 17,029.49
-258.78
-225.00
-0.20
-1.50
-1.30
31
Tribunales Agrarios
1,035.07
1,039.95
1,039.95
4.88
0.47
0.47
Tribunal Federal de Justicia
32
2,226.88
2,526.87
2,526.87
299.99
13.47
13.47
Fiscal y Administrativa
35
CNDH
1,416.38
1,465.96
1,465.96
49.57
3.50
3.50
Total de la Función por Ramos
95,756.72 104,753.64 99,882.64 4,125.93
-4,871.00
9.40
4.31
-4.65
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
1
Impartición de Justicia
55,047.12 61,829.89 57,079.89 2,032.77
-4,750.00
12.32
3.69
-7.68
2
Procuración de Justicia
19,454.99 19,482.99 19,357.99
-97.00
-125.00
0.14
-0.50
-0.64
Reclusión y Readaptación
3
18,491.52 20,102.06 20,102.06 1,610.54
8.71
8.71
Social
4
Derechos Humanos
2,657.47
3,223.35
3,227.35
569.88
4.00
21.29
21.44
0.12
3
Función Pública
105.61
115.35
115.35
9.74
9.23
9.23
Total de la Función por Destino del
95,756.72 104,753.64 99,882.64 4,125.93
-4,871.00
9.40
4.31
-4.65
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la
aprobación de la Cámara de Diputados.
23
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1.3. La Función Coordinación de la Política de Gobierno
Para el ejercicio fiscal 2015 se aprobó un gasto de 27 mil 828.66 mdp, cifra que
representa un incremento del 0.34% respecto al proyecto 2015 y de 33.08% respecto
al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 147.04 mdp; sin
variación real respecto al proyecto 2015 decreciendo en 9.42% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Gobernación se aprobó un gasto de 5 mil 424.91 mdp; cifra que representa
un incremento del 1.28% respecto al proyecto 2015 y de 4.64% respecto al gasto
aprobado para el 2014.
 Para SHCP se aprobó un gasto de 1 mil 020.65 mdp; cifra que representa un
incremento del 2.55% respecto al proyecto 2015 y de 3.69% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para el INE se aprobó un gasto de 18 mil 572.41 mdp; sin variación real respecto
al proyecto 2015 incrementándose en 56.94% respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para Provisiones Salariales y Económica se aprobó un gasto de 49.60 mdp; cifra
que representa un decremento del 0.40% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 41.31% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la Secretaria de la Función Pública se aprobó un gasto de 1 mil 483.95 mdp;
sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.37%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal se aprobó un gasto de 130.09 sin
variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.51% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Coordinación de la Política de Gobierno se destinará para las
siguientes actividades:
 Para Presidencia se aprobaron 1 mil 132.02 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 reduciéndose en 9.58% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Política Interior se aprobaron 2 mil 319.53 mdp; cifra que representa un
incremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y una reducción de 8.27%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
24
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para Preservación y Cuidado del Patrimonio Público se aprobaron 232.19 mdp; sin
variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.17% respecto al
aprobado en el 2014;
 Para la Función Pública se aprobaron 1 mil 483.62 mdp; cifra que representa un
decremento de 0.01% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 0.74%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Asuntos Jurídicos se aprobaron 123.96 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 0.30% respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para la Organización de Procesos Electorales se aprobaron 18 mil 572.41 mdp;
sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 56.94%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Población se aprobaron 3 mil 020.68 mdp; cifra que representa un
incremento de 1.38% respecto al proyecto 2015 y de 17.52% respecto al gasto
aprobado en el 2014; y
 Para Otros se aprobaron 944.25 mdp; cifra que representa un incremento del
2.76% respecto al proyecto 2015 y del 4.28% respecto gasto aprobado en el 2014.
(Véase cuadro No. 8).
1.-Gobierno
1.-Gobierno
Gran
Función
Cuadro No. 8. Presupuesto público federal en México, para la Función Coordinación de la Política de Gobierno, por ramos y por destino del
gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
2
Presidencia de la Republica
1,266.33
1,147.04
1,147.04
-119.28
-9.42
-9.42
4
Gobernación
5,184.16
5,356.29
5,424.91
240.75
68.62
3.32
4.64
1.28
6
SHCP
984.29
995.25
1,020.65
36.36
25.40
1.11
3.69
2.55
22
INE
11,833.98 18,572.41 18,572.41
6,738.43
56.94
56.94
Provisiones
Salariales
y
23
35.10
49.80
49.60
14.50
-0.20
41.88
41.31
-0.40
Económicas
27
Función Pública
1,478.43
1,483.95
1,483.95
5.52
0.37
0.37
Consejería
Jurídica
del
37
129.43
130.09
130.09
0.66
0.51
0.51
Ejecutivo Federal
Total de la Función por Ramos
20,911.72 27,734.84 27,828.66
6,916.94
93.82
32.63
33.08
0.34
No.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
Sf.
01
Presidencia / Gubernatura
1,251.93
1,132.02
1,132.02
-119.90
-9.58
-9.58
02
Política Interior
2,528.55
2,291.97
2,319.53
-209.03
27.56
-9.36
-8.27
1.20
Preservación y Cuidado del
03
225.06
232.19
232.19
7.13
3.17
3.17
Patrimonio Público
04
Función Pública
1,472.75
1,483.82
1,483.62
10.87
-0.20
0.75
0.74
-0.01
05
Asuntos Jurídicos
123.58
123.96
123.96
0.37
0.30
0.30
Organización de Procesos
06
11,833.98 18,572.41 18,572.41
6,738.43
56.94
56.94
Electorales
07
Población
2,570.40
2,979.61
3,020.68
450.28
41.07
15.92
17.52
1.38
09
Otros
905.46
918.85
944.25
38.79
25.40
1.48
4.28
2.76
Total de la Función por Destino del Gasto 20,911.72 27,734.84 27,828.66
6,916.94
93.82
32.63
33.08
0.34
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
25
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1.4. La Función Relaciones Exteriores
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 8 mil 100.49 mdp, cifra que
representa un incremento de 0.05% respecto al proyecto 2015 y de 7.54% respecto al
gasto aprobado en el 2014. La totalidad del gasto de esta función se destinaría para
que el Gobierno Federal desempeñe la tarea de Relaciones Exteriores (Véase
cuadro No. 9).
Cuadro No. 9. Presupuesto público federal en México, para la Función Relaciones Exteriores por ramos y por destino del gasto, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
No.
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Gran
Ramo
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF
Función
Millones de pesos
Variación real.
1.5
Relaciones Exteriores
7,532.48
8,096.49
8,100.49
568.01
4.00
7.49
7.54
0.05
Gobierno
Total de la Función por Ramos
7,532.48
8,096.49
8,100.49
568.01
4.00
7.49
7.54
0.05
No. Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
2
Relaciones Exteriores
7,514.83
8,076.94
8,080.94
566.11
4.00
7.48
7.53
0.05
1.Gobierno
3
Función Pública
17.65
19.55
19.55
1.90
10.76
10.76
Total de la Función por Destino del Gasto
7,532.48
8,096.49
8,100.49
568.01
4.00
7.49
7.54
0.05
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
26
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1.5. La Función Asuntos Financieros y Hacendarios
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 30 mil 176.48 mdp, cifra que
representa un incremento del 2.55% respecto al proyecto 2015 y un decremento
de 16.13% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para la SHCP se aprobó un gasto de 22 mil 910.28 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.49% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 7 mil 266.20
mdp; cifra que representa un incremento del 11.49% respecto al proyecto 2015
y un decremento de 45.80% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios se destinará a las
siguientes actividades:
 Para Asuntos Financieros se aprobaron 2 mil 857.47 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.65% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Asuntos Hacendarios se aprobaron 27 mil 173.42 mdp; cifra que
representa un incremento del 2.83% respecto al proyecto 2015 y una reducción
de 17.98% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 145.59 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 0.92% respecto al gasto aprobado en el
2014. (Véase cuadro No. 10).
Cuadro No. 10. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Financieros y Hacendarios por ramos y por destino del
gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Gran
/ 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Función
Millones de pesos
Variación real.
6
SHCP
22,574.84 22,910.28 22,910.28
335.44
1.49
1.49
1.Provisiones Salariales
Gobierno 13,405.93
23
6,517.20
7,266.20
-6,139.73
749.00
-51.39
-45.80
11.49
y Económicas
Total de la Función por Ramos
35,980.77 29,427.48 30,176.48 -5,804.29
749.00
-18.21
-16.13
2.55
No.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
Sf.
1
Asuntos Financieros
2,704.54
2,857.47
2,857.47
152.92
5.65
5.65
1.2
Asuntos Hacendarios
33,131.95 26,424.42 27,173.42 -5,958.53
749.00
-20.24
-17.98
2.83
Gobierno
4
Función Pública
144.27
145.59
145.59
1.32
0.92
0.92
Total de la Función por Destino del
35,980.77 29,427.48 30,176.48 -5,804.29
749.00
-18.21
-16.13
2.55
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
27
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1.6. La Función Seguridad Nacional
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 92 mil 762.81 mdp, cifra que
representa incremento del 0.001% respecto al proyecto 2015 y de 10.42%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para la Presidencia de la República se aprobó un gasto de 1 mil 149.19 mdp;
sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 23.01%
respecto al gasto aprobado en el 2014;
 Para Gobernación se aprobó un gasto de 7 mil 616.13 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.05% respecto al gasto
aprobado en el 2014;
 Para la SEDENA se aprobó un gasto de 59 mil 616.11 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.05% respecto al gasto
aprobado en el 2014;
 Para Marina se aprobó un gasto de 24 mil 381.38 mdp; cifra que representa un
incremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y de 13.04% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Seguridad Nacional se destinará para las siguientes
actividades:
 Para Defensa se aprobó 59 mil 616.11 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 10.47% con respecto al gasto aprobado en
el 2014.
 Para Marina se aprobó 24 mil 381.38 mdp; cifra que representa un incremento
del 0.004% respecto al proyecto 2015 y de 3.47% con respecto al gasto
aprobado en el 2014; y
 Para Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional se aprobó 8
mil 765.32 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose
en 3.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 11).
28
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Gran
Función
Cuadro No. 11. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Nacional por ramos y por destino del gasto, 20142015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014
PEF
2015
PPEF
Ramo
1.Gobierno
1.Gobierno
Presidencia de la
República
4
Gobernación
7
Defensa Nacional
13
Marina
Total de la Función por Ramos
No. Sf.
1
Defensa
2
Marina
Inteligencia para la
3
Preservación de la
Seguridad Nacional
Total de la Función por Destino
del Gasto
2
Millones de pesos
934.20
23.01
23.01
-
1.05
10.47
13.04
10.42
1.05
10.47
13.04
10.42
0.004
0.001
53,965.89
21,568.72
7,616.13
7,616.13
79.05
59,616.11 59,616.11
5,650.22
24,380.38 24,381.38
2,812.66
1.00
92,761.81 92,762.81
8,756.92
1.00
Destino del Gasto (Subfunción).
59,616.11 59,616.11
5,650.22
24,380.38 24,381.38
2,812.66
1.00
10.47
13.04
10.47
13.04
0.004
8,471.28
8,765.32
8,765.32
294.04
-
3.47
3.47
-
84,005.89
92,761.81
92,762.81
8,756.92
1.00
10.42
10.42
0.001
7,537.09
53,965.89
21,568.72
84,005.89
1,149.19
1,149.19
214.99
Variación real.
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
29
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1.7. La Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 54 mil 561.60 mdp, cifra que
representa un incremento del 0.93% respecto al proyecto 2015 y de 2.34%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para Gobernación se aprobó un gasto de 41 mil 049.99 mdp; cifra que
representa un decremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 0.24% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la SEDENA se aprobó un gasto de 2 mil 690.44 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 4.30% de respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para las Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 2 mil
630.21 mdp; cifra que representa un incremento de 61.34% respecto al
proyecto 2015, y de 61.34% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se
aprobó un gasto de 8 mil 190.96 mdp; sin variación real respecto al proyecto
2015 incrementándose en 3.40% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior se
destinará a las siguientes actividades:
 Para Policía se aprobaron 27 mil 262.41 mdp; cifra que representa un
decremento del 1.80% respecto al proyecto 2015 y del 3.12% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Protección Civil se aprobaron 241.83 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 reduciéndose en 0.73% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad se aprobaron 6 mil 381.86
mdp; cifra que representa un incremento del 18.66% respecto al proyecto 2015
y de 25.98% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para el Sistema Nacional de Seguridad Pública se aprobaron 17 mil 886.35
mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 5.50%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 98.70 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 reduciéndose en 2.16% respecto al gasto aprobado en el 2014.
30
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para el Programa de Seguridad Pública de la SEDENA se aprobaron 2 mil
690.44 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en
4.30% respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 12).
1.-Gobierno
1.-Gobierno
Gran
Funció
n
Cuadro No. 12. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior por ramos y por
destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
4
Gobernación
40,951.49 41,546.56 41,049.99
98.50
-496.58
1.45
0.24
-1.20
7
SEDENA
2,811.28
2,690.44
2,690.44
-120.83
-4.30
-4.30
Provisiones Salariales y
23
1,630.21
1,630.21
2,630.21
1,000.00
1,000.00
61.34
61.34
Económicas
Aportaciones Federales a
33
Entidades Federativas y
7,921.64
8,190.96
8,190.96
269.32
3.40
3.40
Municipios
Total de la Función por Ramos
53,314.62 54,058.18 54,561.60
1,246.99
503.42
1.39
2.34
0.93
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
01
Policía
28,139.98 27,762.41 27,262.41
-877.56
-500.00
-1.34
-3.12
-1.80
02
Protección Civil
243.60
241.83
241.83
-1.77
-0.73
-0.73
Otros Asuntos de Orden
03
5,065.63
5,378.43
6,381.86
1,316.23
1,003.42
6.18
25.98
18.66
Público y Seguridad
Sistema Nacional de
04
16,953.25 17,886.35 17,886.35
933.10
5.50
5.50
Seguridad Pública
04
Función Pública
100.89
98.70
98.70
-2.18
-2.16
-2.16
Programa de Seguridad
A004
2,811.28
2,690.44
2,690.44
-120.83
-4.30
-4.30
Pública de la SEDENA
Total de la Función por Destino del
53,314.62 54,058.18 54,561.60
1,246.99
503.42
1.39
2.34
0.93
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de
la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
31
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.1.8. La Función Otros Servicios Generales
 Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 13 mil 876.77 mdp; cifra
que representa un incremento del 0.30% respecto al proyecto 2015 y de
25.51% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para la Gobernación se aprobó un gasto de 702.66 mdp; cifra que representa
un decremento del 18.57% respecto al proyecto 2015 y de 4.23% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para la SHCP se aprobó un gasto de 3 mil 782.24 mdp; cifra que representa un
incremento del 4.46% respecto al proyecto 2015 y de 100.51% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para la INEGI se aprobó un gasto de 8 mil 498.66 mdp; cifra que representa un
incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y de 8.40% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para el IFAI se aprobó un gasto de 893.20 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 49.84% respecto al gasto aprobado en el
2014.
El gasto para la Función Otros Servicios Generales se destinarán a las siguientes
actividades:
 Para Servicios Estadísticos se aprobó 8 mil 498.66 mdp; cifra que representa
un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y de 8.40% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Servicios de Comunicación y Medios se aprobó 1 mil 057.31 mdp cifra
que representa un incremento del 0.10% respecto al proyecto 2015 y de
15.01% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Acceso a la Información Pública Gubernamental se aprobó 882.22 mdp
sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 48.00%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Otros se aprobó 3 mil 380.90 mdp; sin variación real respecto al proyecto
2015 incrementándose en 105.70% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la Función Pública se aprobó 57.68 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 1.04% respecto al gasto aprobado en el
2014. (Véase cuadro No. 13).
32
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
4
Gobernación
6
SHCP
40
INEG
44
IFAI
1.-Gobierno
Gran
Función
Cuadro No. 13. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Servicios Generales por ramos y por destino del gasto, 20142015. (Millones de pesos y variación real)
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014
PEF
2015
PPEF
Ramo
Total de la Función por Ramos
No.
Sf.
03
04
Servicios
de
Comunicación y Medios
Acceso a la Información
Pública Gubernamental
05
Otros
04
Función Pública
Variación real.
733.70
862.94
702.66
-31.04
-160.27
17.61
-4.23
-18.57
1,886.29
3,620.91
3,782.24
1,895.95
161.33
91.96
100.51
4.46
7,839.97
8,458.66
8,498.66
658.69
40.00
7.89
8.40
0.47
596.10
893.20
893.20
297.10
-
49.84
49.84
-
11,056.06
13,835.72
13,876.77
2,820.71
41.05
25.14
25.51
0.30
7,839.97
8,458.66
8,498.66
658.69
40.00
7.89
8.40
0.47
919.28
1,056.26
1,057.31
138.03
1.05
14.90
15.01
0.10
596.10
882.22
882.22
286.12
-
48.00
48.00
-
1,643.62
3,380.90
3,380.90
1,737.28
-
105.70
105.70
-
57.08
57.68
57.68
0.60
-
1.04
1.04
-
13,835.72
13,876.77
2,820.71
41.05
25.14
25.51
0.30
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
Servicios Estadísticos
1.-Gobierno
02
Millones de pesos
Total de la Función por Destino del
11,056.06
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de
la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
33
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.2.
La Gran Función Desarrollo Social
Para la Gran Función Desarrollo Social se aprobaron 2 billones 661 mil 400.41
mdp; cifra que representa un incremento del 1.20% respecto al proyecto 2015 y de
4.70% respecto al gasto aprobado en el 2014;
La Gran Función Desarrollo Social se desagregó en las siguientes 7 funciones:




Para Protección Ambiental, es de 53 mil 236.73 mdp;
Para Vivienda y Servicios a la Comunidad, es de 254 mil 673.86 mdp;
Para Salud, es de 523 mil 085.44 mdp;
Para Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, es de 29 mil
064.13 mdp;
 Para Educación, es de 677 mil 990.08 mdp;
 Para Protección Social, es de 1 billón 122 mil 294.97 mdp; y
 Para Otros Asuntos Sociales, es de 1 mil 055.21 mdp (Véase cuadro No. 14).
Cuadro No. 14. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Social por función, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Función
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Protección Ambiental
48,985.73
52,136.73
53,236.73
4,251.01
1,100.00
6.43
8.68
2.11
Vivienda y Servicios a la Comunidad
258,463.18
227,456.28
254,673.86
-3,789.32
27,217.57
-12.00
-1.47
11.97
Salud
498,721.38
523,170.85
523,085.44
24,364.07
-85.41
4.90
4.89
-0.02
Recreación,
Cultura
y
Otras
27,097.18
21,275.54
29,064.13
1,966.94
7,788.59
-21.48
7.26
36.61
Manifestaciones Sociales
Educación
623,814.22
680,938.12
677,990.08
54,175.86
-2,948.04
9.16
8.68
-0.43
Protección Social
1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97 38,546.55
-1,666.25
3.71
3.56
-0.15
Otros Asuntos Sociales
1,020.51
1,055.21
1,055.21
34.70
3.40
3.40
Total
de
la
Gran
Función
2,541,850.61 2,629,993.94 2,661,400.41 119,549.81 31,406.47
3.47
4.70
1.19
Desarrollo Social
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
34
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.2.1. Función Protección Ambiental
Para el ejercicio fiscal 2015 se aprobó un gasto de 53 mil 236.73 mdp; cifra que
representa un incremento de 2.11% respecto al proyecto 2015 y de 8.68%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 34 mil 22.40 mdp; cifra que
representa un incremento del 3.32% respecto al proyecto 2015 y una reducción
de 1.12% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la PEMEX se aprobó un gasto de 19 mil 014.33 mdp; cifra que no tuvo
variación real respecto al proyecto 2015 y un incremento de 32.27% respecto
al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Protección Ambiental se destinará a las siguientes
actividades:
 Para Administración del Agua se aprobó 9 mil 154.68 mdp; cifra que representa
un incremento del 13.66% respecto al proyecto 2015 y un decremento de
43.61% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado se aprobó 15
mil 840.67 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015, incrementándose
en 59.03% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Reducción de la Contaminación se aprobó 12.91 mdp, sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.80% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje se aprobó 1 mil 365.54
sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 1.52% con
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Otros de Protección Ambiental se aprobó 26 mil 738.48 mdp; sin variación
real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 25.47% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobó 124.45 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 2.55% con respecto al gasto aprobado en
el 2014. (Véase cuadro No. 15).
35
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 15. Presupuesto público federal en México, para la Función Protección Ambiental por ramos y por destino del gasto, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real). 1/
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Gran
/ 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Función
Millones de pesos
Variación real.
16
SEMARNAT
2.34,609.96 33,122.40 34,222.40
-387.56
1,100.00
-4.30
-1.12
3.32
Desarrollo
TZZ PEMEX
14,375.76 19,014.33 19,014.33
4,638.57
32.27
32.27
Social
Total de la Función por Ramos
48,985.73 52,136.73 53,236.73
4,251.01
1,100.00
6.43
8.68
2.11
No.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
Sf.
Administración del
02
16,235.69
8,054.68
9,154.68
-7,081.01
1,100.00
-50.39
-43.61
13.66
Agua
Ordenación de Aguas
03
Residuales, Drenaje y
9,960.78
15,840.67 15,840.67
5,879.89
59.03
59.03
Alcantarillado
Reducción
de
la
2.04
12.81
12.91
12.91
0.10
0.80
0.80
Contaminación
Desarrollo
Social
Protección
de
la
05
Diversidad Biológica y
1,345.15
1,365.54
1,365.54
20.40
1.52
1.52
del Paisaje
Otros de Protección
06
21,309.94 26,738.48 26,738.48
5,428.53
25.47
25.47
Ambiental
04
Función Pública
121.35
124.45
124.45
3.10
2.55
2.55
Total de la Función por Destino del
48,985.73 52,136.73 53,236.73
4,251.01
1,100.00
6.43
8.68
2.11
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
36
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.2.2. La Función Vivienda y Servicios a la Comunidad
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó un gasto de 254 mil 673.86 mdp; cifra que
representa un incremento del 11.97% respecto al proyecto 2015 y un decremento
del 1.47% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un
gasto de 17 mil 851.16 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015
reduciéndose en 14.47% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 14 mil 176.42 mdp; sin variación
real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.90% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 8 mil 338.24 mdp; cifra que
representa un decremento del 0.53% respecto al proyecto 2015 y de 5.88%
con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 63 mil 220.98
mdp; cifra que representa un incremento del 74.32% respecto al proyecto 2015
y un decremento de 4% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se
aprobó un gasto de 150 mil 147.71 mdp; cifra que representa un incremento de
0.21% respecto al proyecto 2015 y de 1.02% respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 939.34 mdp; sin variación real respecto
al proyecto 2015 incrementándose en 28.25% con respecto al gasto aprobado
en el 2014.
El gasto para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad se destinará a las
siguientes actividades:
 Para Urbanización se aprobó 6 mil 199.25 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 3.15% con respecto al gasto aprobado en
el 2014.
 Para Abastecimiento de Agua se aprobó 14 mil 176.42 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.90% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
37
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para Vivienda se aprobó 11 mil 619.46 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 21.64% con respecto al gasto aprobado en
el 2014.
 Para Desarrollo Regional se aprobó 221 mil 732.33 mdp; cifra que representa
un incremento de 13.99% respecto al proyecto 2015 y de un decremento del
0.73% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobó 23.15 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 3.04% con respecto al gasto aprobado en
el 2014.
 Para Apoyo Social para Vivienda se aprobó 923.26 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 28.69% con respecto al gasto
aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 16).
2 Desarrollo
Social
2 Desarrollo Social
Gran
Función
Cuadro No. 16. Presupuesto público federal en México, para la Función Vivienda y Servicios a la Comunidad, por ramos y por destino del
gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
Desarrollo
Agrario,
15
20,871.15
17,851.16
17,851.16
-3,019.99
-14.47
-14.47
Territorial y Urbano
16
SEMARNAT
13,514.54
14,176.42
14,176.42
661.88
4.90
4.90
20
SEDESOL
8,859.09
8,383.03
8,338.24
-520.85
-44.79
-5.37
-5.88
-0.53
Provisiones Salariales y
23
65,852.59
36,266.43
63,220.98
-2,631.61
26,954.56
-44.93
-4.00
74.32
Económicas
Aportaciones Federales
33
para
Entidades
148,633.38 149,839.90 150,147.71 1,514.33
307.81
0.81
1.02
0.21
Federativas y Municipios
FAIS
57,912.91
58,383.02
58,502.95 -56,973.57 -57,443.68
0.81
-98.38
-98.39
FAIS Estatal
7,019.89
7,076.87
7,091.41
71.52
14.54
0.81
1.02
0.21
FAIS Municipal
50,893.03
51,306.15
51,411.55
518.52
105.40
0.81
1.02
0.21
FORTAMUN
58,666.19
59,142.41
59,263.90
597.71
121.49
0.81
1.02
0.21
FAFEF
32,054.27
32,314.47
32,380.85
326.58
66.38
0.81
1.02
0.21
GYN ISSSTE
732.43
939.34
939.34
206.91
28.25
28.25
Total de la Función por Ramos
258,463.18 227,456.28 254,673.86 -3,789.32
27,217.57
-12.00
-1.47
11.97
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
1
Urbanización
6,010.22
6,199.25
6,199.25
189.02
3.15
3.15
3
Abastecimiento de Agua
13,514.54
14,176.42
14,176.42
661.88
4.90
4.90
5
Vivienda
14,829.08
11,619.46
11,619.46
-3,209.62
-21.64
-21.64
7
Desarrollo Regional
223,369.47 194,514.75 221,732.33 -1,637.15
27,217.57
-12.92
-0.73
13.99
4
Función Pública
22.46
23.15
23.15
0.68
3.04
3.04
Apoyo
Social
para
6
717.40
923.26
923.26
205.86
28.69
28.69
Vivienda
Total de la Función por Destino del
258,463.18 227,456.28 254,673.86 -3,789.32
27,217.57
-12.00
-1.47
11.97
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
38
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.2.3. La Función Salud
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Salud un gasto de 523 mil
085.44 mdp; cifra que representa un decremento de 0.02% respecto al proyecto
2015 y de 4.89% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para SEDENA se aprobó un gasto de 5 mil 738.91 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.04% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Salud se aprobó un gasto de 130 mil 157.54 mdp; cifra que representa un
decremento del 0.07% respecto al proyecto 2014 y de 3.46% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Marina se aprobó un gasto de 1 mil 688.94 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.59% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 9 mil 719.30 mdp
sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.29%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Aportaciones Federales para la Entidades Federativas y Municipios se
aprobó un gasto de 77 mil 845.08 mdp; sin variación real respecto al proyecto
2015 incrementándose en 8.05% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para el IMSS se aprobó un gasto de 232 mil 375.33 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 6.93% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 53 mil 891.54 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.43% respecto al gasto aprobado
en el 2014.
 Para PEMEX se aprobó un gasto de 11 mil 668.80 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 9.78% respecto al gasto aprobado
en el 2014.
El gasto para la Función Salud se destinará a las siguientes actividades:
 Para Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad se aprobaron 26 mil
829.37 mdp; cifra que representa un incremento del 0.004% respecto al
proyecto 2015 y de 10.61% respecto al gasto aprobado en el 2014.
39
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para Prestación de Servicios de Salud de la Persona se aprobaron 382 mil
422.07 mdp; cifra que representa un decremento de 0.03% respecto al
proyecto 2015 y un incremento de 4.94% respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para Generación de Recursos para la Salud se aprobaron 15 mil 843.95 mdp;
cifra que representa un decremento de 0.19% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 5.10% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la Rectoría del Sistema de Salud se aprobaron 11 mil 903.52 mdp; cifra
que representa un incremento de 1.02% respecto al proyecto 2015 y de 4.46%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Protección Social de Salud se aprobaron 85 mil 347.58 mdp; cifra que
representa un decremento de 0.05% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 2.87% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 738.95 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 17.90% respecto al gasto aprobado en el
2014. (Véase cuadro No. 17)
No.
Ramo
2. Desarrollo Social
Defensa Nacional
Salud
Marina
Aportaciones
a
Seguridad
19
Social
Aportaciones Federales para
33
Entidades
Federativas
y
Municipios
GYR IMSS
GYN ISSSTE
PZZ PEMEX
Total de la Función por Ramos
No.
Subfunción
Sf.
Prestación de Servicios de
1
Salud a la Comunidad
Prestación de Servicios de
2
Salud de la Persona
Generación de Recursos para
3
la Salud
4
Rectoría del Sistema de Salud
5
Protección Social en Salud
3
Función Pública
Total de la Función por Destino del Gasto
2. Desarrollo Social
7
12
13
Ramo
Gran
Función
Cuadro No. 17. Distribución del gasto para la función Salud en México, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
2014 PEF
2015 PPEF
5,736.61
125,801.97
1,448.57
5,738.91
130,242.94
1,688.94
5,738.91
130,157.54
1,688.94
2.30
4,355.57
240.37
- 85.41
-
0.04
3.53
16.59
0.04
3.46
16.59
-0.07
-
9,319.30
9,719.30
9,719.30
400.00
-
4.29
4.29
-
72,045.19
77,845.08
77,845.08
5,799.89
-
8.05
8.05
-
217,312.79
54,123.13
12,933.82
498,721.38
232,375.33
53,891.54
11,668.80
523,170.85
232,375.33
53,891.54
11,668.80
523,085.44
15,062.54
- 231.59
-1,265.01
24,364.07
-85.41
6.93
-0.43
-9.78
4.90
6.93
-0.43
-9.78
4.89
-0.02
Millones de pesos
Variación real.
Destino del Gasto (Subfunción).
24,255.30
26,828.37
26,829.37
2,574.06
1.00
10.61
10.61
0.004
364,402.57
382,553.74
382,422.07
18,019.50
-131.66
4.98
4.94
-0.03
15,075.49
15,873.88
15,843.95
768.45
- 29.93
5.30
5.10
-0.19
11,394.76
82,966.48
626.77
498,721.38
11,783.39
85,392.53
738.95
523,170.85
11,903.52
85,347.58
738.95
523,085.44
508.76
2,381.10
112.18
24,364.07
120.14
- 44.95
-85.41
3.41
2.92
17.90
4.90
4.46
2.87
17.90
4.89
1.02
-0.05
-0.02
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara
de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
40
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.2.4. Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Recreación, Cultura y
Otras Manifestaciones Sociales un gasto de 29 mil 064.13 mdp; cifra que
representa un incremento del 36.61% respecto al proyecto 2015 y de 7.26%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para Gobernación se aprobó un gasto de 95.84 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 10.91% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para la SEP se aprobó un gasto de 23 mil 310.25 mdp; cifra que representa un
incremento del 10.06% respecto al proyecto 2015 y de 10.63% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 5 mil 658.04
mdp cifra que representa un incremento del 100% respecto al proyecto 2015 y
un decremento de 4.75% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales se
destinará a las siguientes actividades:
 Para Deporte y Recreación se aprobaron 7 mil 010.17 mdp; cifra que
representa un incremento de 95.31% respecto al proyecto 2015 y un
decremento de 5.75% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Cultura se aprobaron 21 mil 889.79 mdp; cifra que representa un
incremento de 24.93% respecto al proyecto 2015 y de 12.54% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales se aprobaron 95.84
mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 10.91%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 68.33 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 reduciéndose en 44.59% respecto al gasto aprobado en el 2014.
(Véase cuadro No. 18).
41
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2
Desarrollo
Social
Gran
2 Desarrollo
Función
Social
Cuadro No. 18. Presupuesto público federal en México, para la Función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, por ramos
y por destino del gasto, 2014-2015 (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
4
Gobernación
86.41
95.84
95.84
9.43
10.91
10.91
11
SEP
21,070.67 21,179.70 23,310.25 2,239.58
2,130.55
0.52
10.63
10.06
Provisiones Salariales y
23
5,940.11
5,658.04
-282.07
5,658.04
-100.00
-4.75
Económicas
Total de Función Salud
27,097.18 21,275.54 29,064.13 1,966.94
7,788.59
-21.48
7.26
36.61
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
01
Deporte y Recreación
7,437.50
3,589.30
7,010.17
-427.33
3,420.87
-51.74
-5.75
95.31
02
Cultura
19,449.96 17,522.07 21,889.79 2,439.83
4,367.72
-9.91
12.54
24.93
Asuntos Religiosos y Otras
04
86.41
95.84
95.84
9.43
10.91
10.91
Manifestaciones Sociales
04
Función Pública
123.32
68.33
68.33
-54.99
-44.59
-44.59
Total de la Función por Destino del
27,097.18 21,275.54 29,064.13 1,966.94
7,788.59
-21.48
7.26
36.61
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara
de Diputados.
42
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.2.5. Función Educación
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Educación un gasto de 677
mil 990.08 mdp; cifra que representa un decremento del 13.86% respecto al
proyecto 2015 y un incremento de 69.34% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para SEDENA se aprobó un gasto de 2 mil 491.85 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 24.22% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para SAGARPA se aprobó un gasto de 3 mil 572.05 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.87% con respecto al gasto
aprobado en el 2013.
 Para la SEP se aprobó un gasto de 267 mil 970.19 mdp; cifra que representa
un decremento del 1.08% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 2.80%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Marina se aprobó un gasto de 955.20 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 reduciéndose en 39.75% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 8 mil 587.71
mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015.
 Para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica,
Normal, Tecnológica y de Adultos se aprobó un gasto de 46 mil 880.17 mdp;
sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.45% con
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y municipios se
aprobó un gasto de 346 mil 512.92 mdp; cifra que representa un incremento
del 0.03% respecto al proyecto 2015 y de 12.36% respecto al gasto aprobado
en el 2014.
 Para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se aprobó un
gasto de 1 mil 020.00 mdp; cifra que representa un decremento del 12.82%
respecto al proyecto 2015 y un incremento de 66.30 respecto al gasto
aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Educación se destinara a las siguientes actividades:
 Para Educación Básica se aprobó 432 mil 274.70 mdp; cifra que representa un
decremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.39%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
43
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para Educación Media Superior se aprobó 80 mil 189.01 mdp; cifra que
representa un decremento de 1.01% respecto al proyecto 2015 y de 4.88%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Educación Superior se aprobaron 123 mil 160.80 mdp; cifra que
representa un incremento del 0.01% respecto al proyecto 2015 y de 12.15%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Posgrado se aprobaron 5 mil 920.00 mdp; cifra que representa un
incremento del 0.62% respecto al proyecto 2015 y un decremento de 15.91%
con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Educación para Adultos se aprobaron 5 mil 388.65 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 22.15% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes se aprobaron 30 mil
673.00 mdp; cifra que representa un decremento del 0.43% respecto al
proyecto 2015 y de 7.78% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 383.92 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 6.42% con respecto al gasto aprobado en
el 2014 (Véase cuadro No. 19).
44
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2. Desarrollo Social
2. Desarrollo Social
Gran
Función
Cuadro No. 19. Presupuesto público federal en México, para la Función Educación por ramos y por destino del gasto, 2014-2015; (Millones de
pesos y variación real)
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
7
Defensa Nacional
2,006.03
2,491.85
2,491.85
485.82
24.22
24.22
8
SAGARPA
3,439.03
3,572.05
3,572.05
133.01
3.87
3.87
11
Educación Pública
260,672.14 270,889.07 267,970.19 7,298.05
-2,918.89
3.92
2.80
-1.08
Educación Básica
53,497.20
55,873.43
53,823.43
326.22
-2,050.00
4.44
0.61
-3.67
Educación Media Superior
78,401.33
74,838.42
73,928.24
-4,473.09
-910.18
-4.54
-5.71
-1.22
Educación Superior
103,569.94 116,452.32 116,452.85 12,882.91
0.53
12.44
12.44
0.00
Posgrado
5,723.27
4,520.36
4,557.13
-1,166.14
36.77
-21.02
-20.38
0.81
Educación para Adultos
2,255.93
3,165.33
3,165.33
909.40
40.31
40.31
Otros Servicios Educativos
16,901.83
15,715.02
15,719.02
-1,182.81
4.00
-7.02
-7.00
0.03
y Actividades Inherentes
Función Pública
322.63
324.20
324.20
1.57
0.49
0.49
13
Marina
1,585.39
955.20
955.20
-630.19
-39.75
-39.75
Provisiones
Salariales
y
23
8,587.71
8,587.71
8,587.71
Económicas
Previsiones y Aportaciones
para
los
Sistemas
de
25
47,093.17
46,880.17
46,880.17
-213.01
-0.45
-0.45
Educación Básica, Normal,
Tecnológica y de Adultos
Aportaciones Federales para
33
Entidades
Federativas
y
308,405.10 346,392.08 346,512.92 38,107.82
120.84
12.32
12.36
0.03
Municipios
292,583.47
-100.00
-100.00
FAEB
292,583.47
FONE 1/
330,325.82 330,325.82 330,325.82
FONE Servicios Personales
298,886.34 298,886.34 298,886.34
FONE Otros de Gasto
10,749.61
10,749.61 10,749.61
Corriente
FONE Gasto de Operación
12,012.95
12,012.95 12,012.95
FONE Fondo de
8,676.93
8,676.93
8,676.93
Compensación
FAM
10,064.13
10,145.82
10,166.66
102.54
20.84
0.81
1.02
0.21
Infr. Básica
6,441.04
6,493.33
6,506.66
65.62
13.34
0.81
1.02
0.21
Infr. Superior
3,623.09
3,652.50
3,660.00
36.91
7.50
0.81
1.02
0.21
FAETA
5,757.50
5,920.43
6,020.43
262.93
100.00
2.83
4.57
1.69
Ed. Tecnológica
3,601.83
3,697.11
3,797.11
195.28
100.00
2.65
5.42
2.70
Ed. Adultos
2,155.67
2,223.32
2,223.32
67.65
3.14
3.14
Instituto Nacional para la
42
613.35
1,170.00
1,020.00
406.65
-150.00
90.76
66.30
-12.82
Evaluación de la Educación
Total de la Función por Ramos
623,814.22 680,938.12 677,990.08 45,588.15
-2,948.04
94.88
69.34
-13.86
No.
Sf.
Destino del Gasto (Subfunción).
1
Educación Básica
384,616.85 434,317.67 432,274.70 47,657.85
-2,042.97
12.92
12.39
-0.47
2
Educación Media Superior
84,302.74
81,004.76
80,189.01
-4,113.73
-815.75
-3.91
-4.88
-1.01
3
Educación Superior
109,822.62 123,153.75 123,160.80 13,338.18
7.05
12.14
12.15
0.01
4
Posgrado
7,040.44
5,883.24
5,920.00
-1,120.44
36.77
-16.44
-15.91
0.62
5
Educación para Adultos
4,411.60
5,388.65
5,388.65
977.06
22.15
22.15
Otros Servicios Educativos y
6
33,259.21
30,806.13
30,673.00
-2,586.22
-133.14
-7.38
-7.78
-0.43
Actividades Inherentes
4
Función Pública
360.76
383.92
383.92
23.16
6.42
6.42
Total de la Función por Destino del
623,814.22 680,938.12 677,990.08 54,175.86
-2,948.04
9.16
8.68
-0.43
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
1/ A partir del 2015, el FAEB pasa ser FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo).
45
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.2.6. La Función Protección Social
Para el ejercicio fiscal 2015, el Ejecutivo aprobó para la Función Protección Social
un gasto de 1 billón 122 mil 294.97 mdp; cifra que representa un decremento de
0.15% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.56% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para la SHCP se aprobó un gasto de 12 mil 129.31 mdp; cifra que representa
un incremento de 7.25% respecto al proyecto 2015 y de 6.13% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para la Salud se aprobó un gasto de 2 mil 424.75 mdp; cifra que representa un
decremento de 0.16% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 2.69%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Aportaciones a Seguridad Social se aprobó un gasto de 491 mil 908.04
mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.26%
con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para SEDESOL se aprobó un gasto de 106 mil 165.77 mdp; cifra que
representa un decremento de 2.30% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 3.73% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 9 mil 995.50
mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 8.27% con
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios se
aprobó un gasto de 8 mil 660.49 mdp; cifra que representa un incremento de
0.21% respecto al proyecto 2015 y de 1.02% respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para CFE se aprobó un gasto de 28 mil 513.12 mdp; sin variación real respecto
al proyecto 2015 incrementándose en 22.54% con respecto al gasto aprobado
en el 2014.
 Para el IMSS se aprobó un gasto de 265 mil 319.99 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.18% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para el ISSSTE se aprobó un gasto de 153 mil 927.73 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.21% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
46
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para PEMEX se aprobó un gasto de 43 mil 250.26 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 13.17% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Protección Social se destinara a las siguientes
actividades:
 Para Enfermedad e Incapacidad se aprobaron 15 mil 832.77 mdp; sin variación
real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.81% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Edad Avanzada se aprobaron 827 mil 151.82 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.29% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Familia e Hijos se aprobaron un gasto de 11 mil 571.02 mdp; sin variación
real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.76% con respecto al
gasto aprobado en el 2013.
 Para Indígenas se aprobaron 12 mil 114.61 mdp; cifra que representa un
incremento del 7.26% respecto al proyecto 2015 gasto y de 6.13% con
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Otros Grupos Vulnerables se aprobaron 117 mil 725.16 mdp; cifra que
representa un decremento del 2.07% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 3.56% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Otros de Seguridad Social y Asistencia Social se aprobaron 137 mil
733.72 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en
5.48% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 165.87 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 21.96% con respecto al gasto aprobado en
el 2014. (Véase cuadro No. 20).
47
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
No.
Ramo
Gran
Función
Cuadro No. 20. Presupuesto público federal en México para la Función Protección Social, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Ramo
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real.
6
SHCP
11,428.83
11,309.31
12,129.31
700.48
820.00
-1.05
6.13
7.25
12
Salud
2,361.16
2,428.75
2,424.75
63.59
- 4.00
2.86
2.69
-0.16
19
Aportaciones
Seguridad Social
476,401.05
491,908.04
491,908.04
15,506.99
-
3.26
3.26
-
102,352.15
108,665.77
106,165.77
3,813.62
-2,500.00
6.17
3.73
-2.30
10,897.23
9,995.50
9,995.50
-901.73
-
-8.27
- 8.27
-
8,573.14
8,642.74
8,660.49
87.35
17.75
0.81
1.02
0.21
23,267.80
28,513.12
28,513.12
5,245.32
-
22.54
22.54
-
TOQ
SEDESOL
Provisiones
Salariales
Económicas
Aportaciones
Federales
Entidades
Federativas
Municipios
CFE
GYR
IMSS
259,648.21
265,319.99
265,319.99
5,671.78
-
2.18
2.18
-
GYN
ISSSTE
150,603.06
153,927.73
153,927.73
3,324.68
-
2.21
2.21
-
TZZ
PEMEX
38,215.79
43,250.26
43,250.26
5,034.47
-
13.17
13.17
-
38,546.55
-1,666.25
3.71
3.56
-0.15
23
33
y
para
y
2 Desarrollo Social
20
a
Total de la Función por Ramos
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
02
Enfermedad
Incapacidad
Edad Avanzada
03
Familia e Hijos
07
Indígenas
Otros
Grupos
Vulnerables
Otros de Seguridad
Social y Asistencia
Social
Función Pública
01
08
09
04
1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97
Total de la Función
e
2 Desarrollo Social
No.
Sf.
15,962.61
15,832.77
15,832.77
-129.84
-
-0.81
- 0.81
-
800,818.28
827,151.82
827,151.82
26,333.54
-
3.29
3.29
-
11,152.22
11,571.02
11,571.02
418.80
-
3.76
3.76
-
11,414.73
11,294.61
12,114.61
699.88
820.00
-1.05
6.13
7.26
113,683.36
120,211.40
117,725.16
4,041.80
-2,486.25
5.74
3.56
-2.07
130,581.21
137,733.72
137,733.72
7,152.52
-
5.48
5.48
-
136.01
165.87
165.87
29.87
-
21.96
21.96
-
38,546.55
-1,666.25
3.71
3.56
-0.15
1,083,748.42 1,123,961.22 1,122,294.97
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
48
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.2.7. La Función Otros Asuntos Sociales
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Otros Asuntos Sociales un
gasto de 1 mil 055.21 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015
incrementándose en 3.40% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene del ramos de la SHCP y es para la Función
Otros Asuntos Sociales por la misma cantidad, teniendo como antecedente las
Actividades orientadas a ofrecer productos y servicios para fortalecer el sector y
fomentar la inclusión Financiera (Véase cuadro No. 21).
Cuadro No. 21. Presupuesto público federal en México, para la Función Otros Asuntos Sociales por ramos y por destino del gasto,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
No.
Ramo
Ramo
Gran
Función
2014 PEF 2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
2
Hacienda
y
6
Desarrollo
Crédito Público
Social
Total de la Función por Ramos
No.
Sf.
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real.
1,020.51
1,055.21
1,055.21
34.70
-
3.40
3.40
-
1,020.51
1,055.21
1,055.21
34.70
-
3.40
3.40
-
Subfunción
2
Otros Asuntos
1
Desarrollo
Sociales
Social
Total de la Función por Destino
del Gasto
2015 PEF /
2014 PEF
Destino del Gasto (Subfunción).
1,020.51
1,055.21
1,055.21
34.70
-
3.40
3.40
-
1,020.51
1,055.21
1,055.21
34.70
-
3.40
3.40
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
49
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.3.
La Gran Función Desarrollo Económico
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Gran Función Desarrollo
Económico un gasto de 1 billón 181 mil 138.67 mdp; cifra que representa un
incremento del 0.84% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 4.52%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
La Gran Función Desarrollo Económico se desagrega en las siguientes 6
funciones:
 Para Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, es de 25 mil
932.92 mdp;
 Para Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, es de 109 mil 103.51 mdp;
 Para Combustibles y Energía, es de 846 mil 607.82 mdp;
 Para Comunicaciones y Transportes, es de 130 mil 406.39 mdp;
 Para Turismo, es de 6 mil 844.92 mdp;
 Para Ciencia, Tecnología e Innovación, es de 62 mil 243.11 mdp (Véase
cuadro No. 22).
Cuadro No. 22. Presupuesto público federal en México para la Gran Función Desarrollo Económico por ramos, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Función
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Asuntos
Económicos,
Comerciales y Laborales
26,351.09
25,932.92
25,932.92
-418.17
-1.59
-1.59
en General 1/
Agropecuaria,
Silvicultura,
Pesca
y
99,645.64
104,148.48
109,103.51
9,457.87
4,955.03
4.52
9.49
4.76
Caza
Combustibles y Energía
819,001.77
846,728.22
846,607.82
27,606.05
-120.40
3.39
3.37
-0.01
Comunicaciones
y
122,828.05
125,017.57
130,406.39
7,578.34
5,388.83
1.78
6.17
4.31
Transportes
Turismo
6,053.17
7,344.92
6,844.92
791.74
-500.00
21.34
13.08
-6.81
Ciencia, Tecnología e
56,181.09
62,162.23
62,243.11
6,062.02
80.87
10.65
10.79
0.13
Innovación
Total
de
la
Gran
Función
Desarrollo 1,130,060.82 1,171,334.33 1,181,138.67 51,077.85
9,804.34
3.65
4.52
0.84
Económico
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información
y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de
la Cámara de Diputados.
1/ Incluye 151.18 millones de pesos de la Función Minería, Manufacturas y Construcción.
50
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.3.1. La Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Asuntos Económicos,
Comerciales y Laborales en General un gasto de 25 mil 932.92 mdp; sin variación
real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 1.59% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para Economía se aprobó un gasto de 21 mil 582.55 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.54% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para la STPS se aprobó un gasto de 3 mil 872.03 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.32% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para la Comisión Federal de Competencia Económica se aprobó un gasto de
478.33 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en
60.99% con respecto al aprobado en el ejercicio fiscal 2014.
El gasto para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en
General se destinara a las siguientes actividades:
 Para Asuntos Económicos y Comerciales en General se aprobaron 21 mil
801.51 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en
4.35% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Asuntos Laborales Generales se aprobaron 3 mil 840.33 mdp; sin
variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 2.33% con
respecto al aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 139.89 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 5.38% con respecto al gasto aprobado en
el 2014.
 Para Extracción de Recursos Minerales, excepto los Combustibles Minerales
se aprobaron 151.18 mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015
reduciéndose en 90.39% con respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase
cuadro No. 23).
51
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Gran
Función
Cuadro No. 23. Presupuesto público federal en México, para la Función Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General, por
ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). 1/
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
2014
PEF
2015
PPEF
Ramo
3.-Desarrollo
Económico
Economía
STPS
Provisiones Salariales y
23
Económicas
Comisión Federal de
41
Competencia Económica
Total
de
Función
Temas
Empresariales
No.
Sf.
Subfunción
Asuntos Económicos y
01
Comerciales en General
Asuntos
Laborales
02
Generales
04
Función Pública
Extracción de Recursos
Minerales Excepto los
01
Combustibles Minerales
1/
Total de la Función por Destino del
Gasto
3.-Desarrollo
Económico
10
14
Millones de pesos
Variación real.
20,845.00
3,784.07
21,582.55
3,872.03
21,582.55
3,872.03
737.56
87.96
-
3.54
2.32
3.54
2.32
-
1,424.90
-
-
-1,424.90
-
-100.00
-100.00
-
297.13
478.33
478.33
181.21
-
60.99
60.99
-
26,351.09
25,932.92
25,932.92
-418.17
-
-1.59
-1.59
-
20,892.47
21,801.51
21,801.51
909.04
-
4.35
4.35
-
3,752.76
3,840.33
3,840.33
87.57
-
2.33
2.33
-
132.75
139.89
139.89
7.14
-
5.38
5.38
-
1,573.11
151.18
151.18
-1,421.93
-
-90.39
-90.39
-
26,351.09
25,932.92
25,932.92
-418.17
-
-1.59
-1.59
-
Destino del Gasto (Subfunción).
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
1/ Incluye 151.18 mdp de la Función Minería, Manufacturas y Construcción.
52
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.3.2. La Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Agropecuaria, Silvicultura,
Pesca y Caza un gasto de 109 mil 103.51 mdp; cifra que representa un incremento
del 4.76% respecto al proyecto 2015 y de 9.49% respecto al gasto aprobado en el
2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para la SHCP se aprobó un gasto de 3 mil 836.19 mdp; cifra que representa un
incremento del 24.30% respecto al proyecto 2015 y de 31.33% respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para SAGARPA se aprobó un gasto de 82 mil 820.28 mdp; cifra que
representa un incremento del 5.58% respecto al proyecto 2015 y de 12.20%
con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un
gasto de 3 mil 394.09 mdp; cifra que representa un incremento del 3.82%
respecto al proyecto 2015 y un decremento de 32.64% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 19 mil 052.95 mdp; cifra que
representa un decremento del 1.55% respecto al proyecto 2015 y un
incremento del 8.41% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza se destinara a
las siguientes actividades:
 Para Agropecuaria se aprobaron 82 mil 235.31 mdp; cifra que representa un
incremento del 5.52% respecto al proyecto 2015 y de 8.71% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Silvicultura se aprobaron 7 mil 714.64 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose 1.52% con respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para Acuacultura, Pesca y Caza se aprobaron 3 mil 674.60 mdp; cifra que
representa un incremento del 5.76% respecto al proyecto 2015 y de 9.69% con
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Hidroagrícola se aprobaron 11 mil 314.49 mdp; cifra que representa un
decremento del 2.58% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 13.69%
con respecto al 2014.
53
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario se aprobaron 3 mil
836.19 mdp; cifra que representa un incremento del 24.30% respecto al
proyecto 2015 y de 31.33% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 328.29 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 82.20% respecto al gasto aprobado en el
2014 (Véase cuadro No. 24).
Gran
Función
Cuadro No. 24. Presupuesto público federal en México, para la Función Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza, por ramos y por
destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
SHCP
SAGARPA
Desarrollo
Agrario,
15
Territorial y Urbano
16
SEMARNAT
Provisiones Salariales
23
y Económicas
Total de la Función por
Ramos
No.
Sf.
Subfunción
01
Agropecuaria
02
Silvicultura
Acuacultura, Pesca y
03
Caza
05
Hidroagrícola
Apoyo Financiero a la
06
Banca
y
Seguro
Agropecuario
04
Función Pública
Total de la Función por Destino
del Gasto
3.-Desarrollo
Económico
3.-Desarrollo
Económico
6
8
2,920.99
73,811.69
3,086.19
78,440.25
3,836.19
82,820.28
915.20
9,008.59
750.00
4,380.03
5.66
6.27
31.33
12.20
24.30
5.58
5,038.41
3,269.09
3,394.09
-1,644.32
125.00
-35.12
-32.64
3.82
17,574.56
19,352.95
19,052.95
1,478.40
-300.00
10.12
8.41
-1.55
300.00
-
-
-300.00
-
-100.00
-100.00
-
99,645.64
104,148.48
109,103.51
9,457.87
4,955.03
4.52
9.49
4.76
75,643.77
7,598.94
77,930.28
7,714.64
Destino del Gasto (Subfunción).
82,235.31
6,591.54
4,305.03
7,714.64
115.70
-
3.02
1.52
8.71
1.52
5.52
-
3,350.10
3,474.60
3,674.60
324.50
200.00
3.72
9.69
5.76
9,951.67
11,614.49
11,314.49
1,362.82
-300.00
16.71
13.69
-2.58
2,920.99
3,086.19
3,836.19
915.20
750.00
5.66
31.33
24.30
180.18
328.29
328.29
148.10
-
82.20
82.20
-
99,645.64
104,148.48
109,103.51
9,457.87
4,955.03
4.52
9.49
4.76
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
54
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.3.3. La Función Combustibles y Energía
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Combustibles y Energía un
gasto de 846 mil 607.82 mdp; cifra que representa un decremento del 0.01%
respecto al proyecto 2015 y un incremento de 3.37% respecto al gasto aprobado
en el 2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para Energía se aprobó un gasto de 2 mil 267.14 mdp; cifra que representa un
decremento del 24.81% respecto al proyecto 2015 y de 7.97% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 24 mil 250.90
mdp; cifra que representa un decremento del 0.50% respecto al proyecto 2015
y un incremento de 35.31% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Comisión Reguladora de Energía se aprobó un gasto de 400 mdp, sin
variación real por ser de reciente creación.
 Para Comisión Nacional de Hidrocarburos se aprobó un gasto de 350.04 mdp,
sin variación real por ser de reciente creación.
 Para CFE se aprobó un gasto de 300 mil 443.43 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 0.75% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para PEMEX se aprobó un gasto de 518 mil 896.32 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 3.70% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Combustibles y Energía se destinara a las siguientes
actividades:
 Para Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) se aprobó 489 mil 189.78 mdp;
cifra que representa un incremento de 0.02% respecto al proyecto 2015 y de
3.60% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Combustibles Nucleares se aprobó 146.43 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.32% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Otros Combustibles se aprobó 1 mil 242.06 mdp; cifra que representa un
decremento de 26.47% respecto al proyecto 2015 y de 31.61% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
55
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para Electricidad se aprobó 286 mil 184.90 mdp; cifra que representa un
incremento del 0.08% respecto al proyecto 2015 y de 1.25% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobó 1 mil 356.05 mdp; cifra que representa un
decremento del 1.25% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 10.22%
con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Costo Financiero (Anexo 1 Decreto de PEF) se aprobó 68 mil 488.60
mdp; sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 12.31%
respecto al gasto aprobado en el 2014 (Véase cuadro No. 25).
3.-Desarrollo Económico
3.-Desarrollo Económico
Gran
Función
Cuadro No. 25. Presupuesto público federal en México, para la Función Combustibles y Energía por ramos y por destino del gasto, 20142015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
18
Energía
2,463.45
3,015.28
2,267.14
-196.31
-748.14
22.40
-7.97
-24.81
Provisiones Salariales
23
17,923.10
24,373.20
24,250.90
6,327.80
-122.30
35.99
35.31
-0.50
y Económicas
Comisión Reguladora
45
400.00
400.00
400.00
de Energía
Comisión Nacional de
46
350.04
350.04
350.04
Hidrocarburos
T0Q CFE
298,217.60 300,443.43 300,443.43 2,225.82
0.75
0.75
TZZ PEMEX
500,397.63 518,896.32 518,896.32 18,498.69
3.70
3.70
Total de la Función por Ramos
819,001.77 846,728.22 846,607.82 27,606.05
-120.40
3.39
3.37
-0.01
No.
Sf.
Destino del Gasto (Subfunción).
Petróleo y Gas Natural
02
472,184.75 489,071.26 489,189.78 17,005.03
118.52
3.58
3.60
0.02
(Hidrocarburos)
Combustibles
03
125.89
146.43
146.43
20.54
16.32
16.32
Nucleares
04
Otros Combustibles
1,816.11
1,689.12
1,242.06
-574.05
-447.06
-6.99
-31.61
-26.47
05
Electricidad
282,664.13 285,959.53 286,184.90 3,520.77
225.37
1.17
1.25
0.08
03
Función Publica
1,230.28
1,373.27
1,356.05
125.77
-17.22
11.62
10.22
-1.25
Costo
Financiero
(Anexo 1 Decreto de
60,980.62
68,488.60
68,488.60
7,507.98
12.31
12.31
PEF)
Total de la Función por Destino del
819,001.77 846,728.22 846,607.82 27,606.05
-120.40
3.39
3.37
-0.01
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
56
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.3.4. La Función Comunicaciones y Transportes
Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó para la Función Comunicaciones y
Transportes un gasto de 130 mil 406.39 mdp; cifra que representa un incremento
del 4.31% respecto al proyecto 2015 y de 6.17% respecto al gasto aprobado en el
2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para SCT se aprobó un gasto de 125 mil 856.29 mdp; cifra que representa un
incremento del 4.47% respecto al proyecto 2015 y de 6.17% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 811.14 mdp;
sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 16.52%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para el Instituto Federal de Telecomunicaciones se aprobó un gasto de 2 mil
mdp; sin variaciones con respecto al presupuesto propuesto y aprobado.
 Para PEMEX se aprobó un gasto de 1 mil 738.96 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 32.32% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Comunicaciones y Transportes se destinara a las
siguientes actividades:
 Para Transporte por Carretera se aprobaron 67 mil 069.09 mdp; cifra que
representa un incremento del 23.48% respecto al proyecto 2015 y un
decremento de 3.92% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Transporte por Agua y Puertos se aprobaron 3 mil 181.77 mdp; cifra que
representa un incremento del 0.47% respecto al proyecto 2015 y un
decremento de 19.88% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Transporte por Ferrocarril se aprobaron 27 mil 109.64 mdp; cifra que
representa un incremento del 0.44% respecto al proyecto 2015 y de 29.07%
con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Transporte Aéreo se aprobaron 10 mil 414.18 mdp; cifra que representa
un decremento del 25.15% respecto al proyecto 2015 y un incremento de
202.69% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Otros relacionados con Transporte se aprobaron 3 mil 355.44 mdp; sin
variación real respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 68.54% con respecto
al gasto aprobado en el 2014.
57
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para Comunicaciones se aprobaron 19 mil 148.43 mdp; cifra que representa un
decremento del 17.28% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 38.50%
con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 127.84 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 11.28% con respecto al gasto aprobado en
el 2014 (Véase cuadro No. 26).
No.
Ramo
Ramo
Gran
Función
Cuadro No. 26. Presupuesto público federal en México, para la Función Comunicaciones y Transportes, por ramos y por destino del
gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
2014 PEF
3.-Desarrollo Económico
3.-Desarrollo
Económico
Comunicaciones
y
9
118,542.08
Transporte
Provisiones
23
Salariales
y
971.72
Económicas
Instituto Federal de
43
2,000.00
Telecomunicaciones
TZZ PEMEX
1,314.25
Total de la Función por Ramos
122,828.05
No.
Sf.
Subfunción
Transporte por
01
69,805.10
Carretera
Transporte por Agua
02
3,971.41
y Puertos
Transporte por
03
21,003.37
Ferrocarril
04
Transporte Aéreo
3,440.57
Otros Relacionados
06
10,667.40
con Transporte
01
Comunicaciones
13,825.32
04
Función Pública
114.87
Total de la Función por Destino del
122,828.05
Gasto
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real.
120,467.46
125,856.29
7,314.21
5,388.83
1.62
6.17
4.47
811.14
811.14
-160.58
-
-16.52
-16.52
-
2,000.00
2,000.00
-
-
-
-
-
1,738.96
125,017.57
1,738.96
130,406.39
424.71
7,578.34
5,388.83
32.32
1.78
32.32
6.17
4.31
Destino del Gasto (Subfunción).
54,315.26
67,069.09
-2,736.01
12,753.83
-22.19
-3.92
23.48
3,166.77
3,181.77
-789.64
15.00
-20.26
-19.88
0.47
26,989.64
27,109.64
6,106.27
120.00
28.50
29.07
0.44
13,914.18
10,414.18
6,973.61
-3,500.00
304.41
202.69
-25.15
3,355.44
3,355.44
-7,311.96
-
-68.54
-68.54
-
23,148.43
127.84
19,148.43
127.84
5,323.11
12.96
-4,000.00
-
67.44
11.28
38.50
11.28
-17.28
-
125,017.57
130,406.39
7,578.34
5,388.83
1.78
6.17
4.31
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara
de Diputados.
58
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.3.5. La Función Turismo
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Turismo un gasto de 6 mil
844.92 mdp; cifra que representa un decremento del 6.81% respecto al proyecto
2015 y un incremento de 13.08% con respecto al gasto aprobado en el 2014,
recursos que provienen del Ramo de Turismo, y se distribuirán paras las
siguientes actividades:
 Para Turismo se aprobó 6 mil 775.51 mdp; cifra que representa un decremento
del 6.87% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 12.89% con respecto
al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobó 69.40 mdp; cifra que representa un incremento
del 35.92% sin variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en
35.92% con respecto al gasto aprobado en el 2014. (Véase cuadro No. 27).
Cuadro No. 27. Presupuesto público federal en México, para la Función Turismo por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones
de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Gran
/ 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Función
Millones de pesos
Variación real.
3.21
Turismo
Desarrollo
6,053.17
7,344.92
6,844.92
791.74
-500.00
21.34
13.08
-6.81
Económico
Total de la Función por Ramos
6,053.17
7,344.92
6,844.92
791.74
-500.00
21.34
13.08
-6.81
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
1
Turismo
3.6,002.12
7,275.51
6,775.51
773.40
-500.00
21.22
12.89
-6.87
Desarrollo
3
Función Pública
51.06
69.40
69.40
18.34
35.92
35.92
Económico
Total de la Función por Destino del
6,053.17
7,344.92
6,844.92
21.34
791.74
-500.00
13.08
-6.81
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara
de Diputados.
59
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.3.6. La Función Ciencia, Tecnología e Innovación
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Ciencia, Tecnología e
Innovación un gasto de 62 mil 243.11 mdp; cifra que representa un incremento del
0.13% respecto al proyecto 2015 y de 10.79% respecto al gasto aprobado en el
2014.
El gasto de esta función proviene de los siguientes ramos:
 Para SAGARPA se aprobó un gasto de 5 mil 749.51 mdp; cifra que representa
un decremento del 0.004% respecto al proyecto 2015 y un incremento de
1.77% con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para SCT se aprobó un gasto de 289.95 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 reduciéndose en 0.12% con respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para Economía se aprobó un gasto de 325.52 mdp; sin variación real respecto
al proyecto 2015 reduciéndose en 3.90% con respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para la SEP se aprobó un gasto de 13 mil 776.70 mdp; cifra que representa un
incremento del 0.76% respecto al proyecto 2015 y de 27.49% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para Salud se aprobó un gasto de 2 mil 161.94 mdp; cifra que representa un
incremento de 0.21% respecto al proyecto 2015 y de 5.98% con respecto al
gasto aprobado en el 2014.
 Para SEMARNAT se aprobó un gasto de 524.93 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 reduciéndose en 0.68% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Energía se aprobó un gasto de 821.69 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 reduciéndose en 1.09% con respecto al gasto aprobado en el
2014.
 Para Provisiones Salariales y Económicas se aprobó un gasto de 4 mil 886.20
mdp; cifra que representa un decremento del 0.56% respecto al proyecto 2015
y un incremento de 5.98% respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para CONACYT se aprobó un gasto de 33 mil 706.67 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.43% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación se destinara a las
siguientes actividades:
60
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
 Para Investigación Científica se aprobaron 45 mil 626.85 mdp; cifra que
representa un incremento del 0.24% respecto al proyecto 2015 y del 10.95%
con respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Desarrollo Tecnológico se aprobaron 1 mil 692.66 mdp sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.33% con respecto al gasto
aprobado en el 2014.
 Para Servicios Científicos y Tecnológicos se aprobaron 3 mil 576.66 mdp; sin
variación real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 13.21% con
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Innovación se a aprobaron 11 mil 254.97 mdp; cifra que representa un
decremento del 0.24% respecto al proyecto 2015 y un incremento de 10.50%
respecto al gasto aprobado en el 2014.
 Para Función Pública se aprobaron 91.98 mdp; sin variación real respecto al
proyecto 2015 incrementándose en 2.23% con respecto al gasto aprobado en
el 2014. (Véase cuadro No. 28).
3.-Desarrollo
Económico
3.-Desarrollo Económico
Gran
Función
Cuadro No. 28. Presupuesto público federal en México, para la Función Ciencia, Tecnología e Innovación por ramos y por destino del
gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No. Denominación del
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo ramo
Millones de pesos
Variación real.
8
SAGARPA
5,649.72
5,749.73
5,749.51
99.78
-0.22
1.77
1.77
-0.004
Comunicaciones
y
9
290.30
289.95
289.95
-0.35
-0.12
-0.12
Transportes
10
Economía
338.72
325.52
325.52
-13.19
-3.90
-3.90
11
Educación Pública
10,805.97 13,672.80 13,776.70
2,970.73
103.90
26.53
27.49
0.76
12
Salud
2,039.89
2,157.34
2,161.94
122.05
4.60
5.76
5.98
0.21
16
SEMARNAT
528.53
524.93
524.93
-3.60
-0.68
-0.68
18
Energía
830.73
821.69
821.69
-9.04
-1.09
-1.09
Provisiones Salariales
23
4,610.90
4,913.60
4,886.20
275.30
-27.40
6.56
5.97
-0.56
y Económicas
38
CONACYT
31,086.32 33,706.67 33,706.67
2,620.34
8.43
8.43
Total de la Función por Ramos
56,181.09 62,162.23 62,243.11
6,062.02
80.87
10.65
10.79
0.13
No.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
Sf.
01
Investigación Científica
41,123.48 45,518.57 45,626.85
4,503.37
108.27
10.69
10.95
0.24
02
Desarrollo Tecnológico
1,622.42
1,692.66
1,692.66
70.24
4.33
4.33
Servicios Científicos y
03
3,159.41
3,576.66
3,576.66
417.24
13.21
13.21
Tecnológicos
04
Innovación
10,185.81 11,282.37 11,254.97
1,069.16
-27.40
10.77
10.50
-0.24
03
Función Pública
89.97
91.98
91.98
2.00
2.23
2.23
Total de la Función por Destino del
56,181.09 62,162.23 62,243.11
6,062.02
80.87
10.65
10.79
0.13
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
61
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.4.
La Gran Función Otras
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Gran Función Otras un gasto de
956 mil 373.24 mdp; cifra que representa un decremento del 0.25% respecto al
proyecto 2015 y un incremento de 3.83% respecto al gasto aprobado en el 2014.
La Gran Función Otras se desagregó en las siguientes 4 funciones:




Para Costo Financiero de la Deuda, es de 322 mil 038.55 mdp;
Para Recursos a Entidades Federativas, es de 607 mil 130.09 mdp;
Para ADEFAS, es de 16 mil 254.60; y
Para Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, es de 10 mil 950.00 mdp
(Véase cuadro No. 29).
Cuadro No. 29.Presupuesto público federal en México para la Gran Función Otras, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Función
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Costo Financiero de la Deuda 307,646.10 327,038.55 322,038.55
Recursos
a
Entidades
577,638.65 605,278.51 607,130.09
Federativas
Adeudos
de
Ejercicios
24,050.20 15,550.20 16,254.60
Fiscales Anteriores
Apoyo a Ahorradores y
11,738.20 10,950.00 10,950.00
Deudores de la Banca
Total de la Gran Función
921,073.15 958,817.26 956,373.24
Otras
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real.
14,392.45
-5,000.00
6.30
4.68
-1.53
29,491.44
1,851.58
4.78
5.11
0.31
-7,795.60
704.40
-35.34
-32.41
4.53
-788.20
-
-6.71
-6.71
-
35,300.09
-2,444.02
4.10
3.83
-0.25
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
62
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.4.1. La Función Costo Financiero de la Deuda
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Costo Financiero de la
Deuda un gasto de 322 mil 038.55 mdp, los cuales provienen del ramo de Deuda
Pública; cifra que representa un decremento del 1.53% respecto al 2015 y un
incremento de 4.68% respecto al gasto aprobado en el 2014.
El gasto para la Función Costo Financiero de la Deuda se destinara a las
siguientes partidas:
 Para Deuda Pública Interna se aprobaron 264 mil 640.70 mdp; cifra que
representa un decremento del 1.85% respecto al proyecto 2015 y un
incremento de 3.93% respecto al gasto aprobado en el 2014; y
 Para Deuda Pública Externa se aprobaron 57 mil 397.85 mdp; sin variación
real respecto al proyecto 2015 incrementándose en 8.26% respecto al gasto
aprobado en el 2014, (Véase cuadro No. 30).
Cuadro No. 30. Presupuesto público federal en México, para la Función Costo Financiero de la Deuda, por ramos y por destino del gasto,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Gran
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Función
Millones de pesos
Variación real.
24
Deuda Pública
4.-Otras
307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45
-5,000.00
6.30
4.68
-1.53
Total de la Función por Ramos
307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45
-5,000.00
6.30
4.68
-1.53
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
Deuda Pública
1
254,626.84 269,640.70 264,640.70 10,013.86
-5,000.00
5.90
3.93
-1.85
Interna
4.-Otras
Deuda Pública
2
53,019.26
57,397.85
57,397.85
4,378.59
8.26
8.26
Externa
Total de la Función por Destino del
307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45
-5,000.00
6.30
4.68
-1.53
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara
de Diputados.
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Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2.4.2. La Función Recursos a Entidades Federativas
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Recursos a Entidades
Federativas un gasto de 607 mil 130.09 mdp, los cuales provienen del ramo de
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios; cifra que representa un
incremento del 0.31% respecto al proyecto 2015 y de 5.11% respecto al gasto
aprobado en el 2014.
La totalidad de estos recursos se destinaran a las Entidades Federativas (Véase
cuadro No. 31).
Cuadro No. 31. Presupuesto público federal en México, para la Función Recursos a Entidades Federativas, por ramos y por destino del
gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Gran
/ 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Función
Millones de pesos
Variación real.
Participaciones a
Entidades
28
4.-Otras
577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44
1,851.58
4.78
5.11
0.31
Federativas
y
Municipios
Total de la Función por Ramos
577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44
1,851.58
4.78
5.11
0.31
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
Participaciones
entre Diferentes
1
Niveles
y
4.-Otras
577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44
1,851.58
4.78
5.11
0.31
Ordenes
de
Gobierno
Total de la Función por Destino del
577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44
1,851.58
4.78
5.11
0.31
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de
la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
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2.4.3. La Función ADEFAS
Para el ejercicio fiscal 2014, se aprobó para la Función ADEFAS un gasto de 16
mil 254.60 mdp, los cuales provienen del ramo que lleva este nombre; cifra que
representa un decremento del 47.71% respecto al proyecto 2015 y un incremento
de 4.53% respecto al gasto aprobado en el 2014.
La totalidad de estos recursos se destinaría para atender los Adeudos de
Ejercicios Fiscales (Véase cuadro No. 32).
Cuadro No. 32. Presupuesto público federal en México, para la Función Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por ramos y por destino
del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Gran
/ 2014 PEF 2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Función
Millones de pesos
Variación real.
Adeudos
de
30
Ejercicios Fiscales
4.-Otras
15,550.20 31,085.00 16,254.60
704.40
-14,830.40
99.90
4.53
-47.71
Anteriores
Total de la Función por Ramos
15,550.20 31,085.00 16,254.60
704.40
-14,830.40
99.90
4.53
-47.71
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
Adeudos
de
1
4.-Otras
24,050.20 15,550.20 16,254.60 -7,795.60
704.40
-35.34
-32.41
4.53
Ejercicios Fiscales
Total de la Función por Destino del
24,050.20 15,550.20 16,254.60 -7,795.60
704.40
-35.34
-32.41
4.53
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de
la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
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2.4.4.
La Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
Para el ejercicio fiscal 2015, se aprobó para la Función Apoyo a Ahorradores y
Deudores de la Banca un gasto de 10 mil 950.00 mdp, sin variación real respecto
al proyecto 2015 incrementándose en 6.71% respecto al gasto aprobado en el
2014.
El gasto para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se
destinara a:
 Para Apoyos al IPAB se aprobaron 10 mil 950.00 mdp; sin variación real
respecto al proyecto 2015 incrementándose en 4.49% respecto al gasto
aprobado en el 2014, (Véase cuadro No. 33).
Cuadro No. 33. Presupuesto público federal en México, para la Función Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca, por ramos y por
destino del gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Gran
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014
PEF
2015
PPEF
Ramo
Función
Millones de pesos
Variación real.
Erogaciones para
los Programas de
Apoyo
a
34
4.-Otras
11,738.20 10,950.00 10,950.00
-788.20
-6.71
-6.71
Ahorradores
y
Deudores de la
Banca
Total de la Función por Ramos
11,738.20 10,950.00 10,950.00
-788.20
-6.71
-6.71
No.
Sf.
Subfunción
Destino del Gasto (Subfunción).
1
Apoyos al IPAB
11,464.90 10,950.00 10,950.00
-514.90
-4.49
-4.49
Banca
de
3
0.0002
0.0002
0.0002
Desarrollo
Apoyar
los
4.-Otras
Programas
de
4
Reestructura
en
273.30
0.0004
0.0004
-273.30
-100.00
-100.00
Unidades
de
Inversión (UDIS)
Total de la Función por Destino del
11,738.20 10,950.00 10,950.00
-788.20
-6.71
-6.71
Gasto
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de
la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
3. Los Programas Especiales
contenidos en el Presupuesto
de Egresos de la Federación
67
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Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 34. Régimen Fiscal de PEMEX, ejercicios fiscales, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 ILIF /
2015 LIF /
2015 LIF /
2014 LIF
2015 ILIF
2015 LIF
2015 LIF - 2015 ILIF 2014 LIF
2014 LIF
2015 ILIF
CONCEPTOS
2014 LIF
2014 LIF
Millones de pesos
Variación real.
GOBIERNO FEDERAL
803,367.5
778,722.2
777,620.6
-25,746.9
-1,101.6
-3.1
-3.2
-0.1
Ingresos tributarios
17,984.2
778,722.2
777,620.6
759,636.4
-1,101.6
4,230.0
4,223.9
-0.1
Producción y Servicios
16,483.0
27,055.4
30,321.3
13,838.3
3,265.9
64.1
84.0
12.1
Art. 2-A, fr. I
-4,283.0
3,418.70
5,857.40
10,140.4
2,438.7
-179.8
-236.8
71.3
Art. 2-A, fr. II
20,766.0
23,636.70
24,463.90
3,697.9
827.2
13.8
17.8
3.5
Impuestos a los Rendimientos
1,501.2
-1,501.2
-100.0
-100.0
Petroleros
Impuesto por la Actividad de
Exploración y extracción de
2,200.00
2,200.00
2,200.0
Hidrocarburos
Transferencia
del
Fondo
Mexicano de Petróleo para la
749,466.80 745,099.30 745,099.3
-4,367.5
-0.6
Estabilización y el Desarrollo
Ingresos no Tributarios
785,383.3
-785,383.3
-100.0
-100.0
(Derechos Petroleros)
Derecho
Ordinario
sobre
659,341.7
-659,341.7
-100.0
-100.0
Hidrocarburos
Derecho sobre Hidrocarburos
100,825.2
-100,825.2
-100.0
-100.0
para el Fondo de Estabilización
Derecho Extraordinario sobre
3,003.8
-3,003.8
-100.0
-100.0
Exportación de Petróleo Crudo
Derecho para la Investigación
Científica y Tecnológica en
7,610.9
-7,610.9
-100.0
-100.0
Materia de Energía
Derecho para la Fiscalización
35.1
-35.1
-100.0
-100.0
Petrolera
Derecho Sobre Extracción de
4,539.1
-4,539.1
-100.0
-100.0
Hidrocarburos
Derecho
Especial
Sobre
6,745.9
-6,745.9
-100.0
-100.0
Hidrocarburos
Derecho
Adicional
Sobre
2,936.5
-2,936.5
-100.0
-100.0
Hidrocarburos
Derecho
para
Regular
y
Supervisar la Exploración y
345.1
-345.1
-100.0
-100.0
Explotación de Hidrocarburos
PEMEX
462,357.5
438,257.3 439,706.90 -22,650.6
1,449.6
-5.2
-4.9
0.3
Total
1,265,725.0 1,216,979.5 1,217,327.5 -48,397.5
348.0
-3.9
-3.8
0.0
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información de la Ley de Ingresos de la Federación y la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación.
LIF/ La información se obtuvo de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a las estimaciones hechas por el Congreso de la Unión relacionadas con el pago que PEMEX tiene que realizar
al Gobierno Federal
ILIF/ La información se obtuvo de la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y corresponde a la propuesta que el Ejecutiv o Federal le realiza al Congreso de la Unión y está sujeta a las
modificaciones que éste le realice.
68
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No.35. El Gasto Federalizado en México, por ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencia
Diferencial
2015 PPEF /
Función
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
l 2015 PEF
2015 PEF 2014 PEF
-2014 PEF
2015 PPEF
Ramo 28. Participaciones Federales
FGP
464,043.42
465,802.00
466,849.74
2,806.32
1,047.74
FFM
22,895.91
23,081.80
23,129.18
233.27
47.38
IEPS
10,327.07
10,834.81
507.74
10,834.81
E. Hidrocarburos
3,956.05
6,048.29
2,092.24
6,048.29
3.17% del DAEP
313.88
385.58
71.70
385.58
I-ISAN
6,703.30
6,638.70
-64.60
6,638.70
Gasolinas y Diésel
16,990.36
20,015.96
3,025.59
20,015.96
F Compensación
3,775.64
4,447.99
672.35
4,447.99
0.136% RFP
3,113.84
3,145.57
31.72
3,145.57
Fiscalización
28,619.89
28,911.48
291.59
28,911.48
FC-ISAN
2,138.94
2,219.20
2,219.20
80.27
Convenios
12,601.75
114,175.51
11,172.46
-1,429.30
-103,003.05
Fondo pequeños contribuyentes del régimen de intermedios
2,231.99
2,231.99
2,231.99
ISR por el salario personal de las entidades
21,099.15
21,099.15
21,099.15
Total
575,480.06
605,278.51
607,130.09
29,798.46
1,851.58
5.18
Ramo 33. Aportaciones Federales
FONE
330,325.82
330,325.82
330,325.82
FAEB
292,583.47
-100.00
292,583.47
FASSA
72,045.19
77,845.08
77,845.08
5,799.89
8.05
FAIS
57,912.91
58,383.02
58,502.95
590.04
119.93
0.81
FAIS Estatal
7,019.89
7,076.87
7,091.41
71.52
14.54
0.81
FAIS Municipal
50,893.03
51,306.15
51,411.55
518.52
105.40
0.81
FORTAMUN
58,666.19
59,142.41
59,263.90
597.71
121.49
0.81
FAM
18,637.27
18,788.56
18,827.15
189.88
38.60
0.81
FAM DIF
8,573.14
8,642.74
8,660.49
87.35
17.75
0.81
FAM educación
6,619.93
10,145.82
10,166.66
3,546.73
20.84
53.26
FAETA
5,757.50
5,920.43
6,020.43
262.93
100.00
2.83
FAETA Tecnológico
3,601.83
3,697.11
3,797.11
195.28
100.00
2.65
FAETA Adultos
2,155.67
2,223.32
2,223.32
67.65
-0.00
3.14
FASP
7,921.64
8,190.96
8,190.96
269.32
3.40
FAFEF
32,054.27
32,314.47
32,380.85
326.58
66.38
0.81
Total
545,578.45
590,910.76
591,357.17
45,778.71
446.41
8.31
Ramo 25
Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de
47,093.2
46,880.2
46,880.17
-213.01
-0.45
Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Ramo 23
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
14,217.19
6,008.47
6,008.47
-8,208.72
-57.74
Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)
335.19
346.59
346.59
11.40
3.40
Programas Regionales
3,014.25
3,116.73
3,116.73
102.48
3.40
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable
300.00
-300.00
-100.00
Fondo Regional
6,747.00
6,976.40
6,976.40
229.40
3.40
Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca
4,062.04
4,200.15
4,200.15
138.11
3.40
Fondo Regional -Siete Estados Restantes
2,684.96
2,776.24
2,776.24
91.28
3.40
Fondos Metropolitanos
9,943.47
10,381.55
10,381.55
438.08
4.41
Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
368.71
381.25
381.25
12.54
3.40
(PROFIS)
Fondo de Apoyo a Migrantes
200.00
200.00
300.00
100.00
100.00
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las
500.00
600.00
600.00
100.00
20.00
Personas con Discapacidad
Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado
público y rehabilitación de infraestructura educativa para
5,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
-60.00
municipios y demarcaciones territoriales
Fondo Sur-Sureste
500.00
500.00
500.00
-100.00
Fondo para la reconstrucción de la Infraestructura de Baja
300.00
300.00
300.00
California Sur
Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional
100.00
100.00
100.00
Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán)
200.00
200.00
400.00
200.00
200.00
Ramo 23 Total
41,425.81
30,310.98
34,410.98
-7,014.83
4,100.00
-26.83
Otros Ramos
Subsidio en Materia de Seguridad Pública a Entidades
4,733.03
4,893.95
4,893.95
160.92
3.40
Federativas, Municipios y el Distrito Federal (SUBSEMUN)
Gasto Federalizado Total
1,214,310.52 1,278,274.37 1,284,672.35
70,361.84
6,397.99
5.27
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
5.50
0.22
0.21
-90.21
0.31
-
-
-100.00
-
8.05
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
1.02
53.58
4.57
5.42
3.14
3.40
1.02
8.39
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
1.69
2.70
-0.00
0.21
0.08
-0.45
-
-57.74
3.40
3.40
-100.00
3.40
3.40
3.40
4.41
-
3.40
-
50.00
50.00
20.00
-
-
150.00
-
-
-
-
100.00
-16.93
100.00
13.53
3.40
-
5.79
0.50
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
69
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Estados
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
SLP
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
No distribuible geográficamente
Gasto total
FGP
FFM
5,053.39
527.24
13,193.57
389.87
3,093.93
167.15
4,024.57
248.02
11,251.41
393.62
3,067.65
283.98
20,049.27
535.40
13,791.54
516.83
52,331.44 2,727.42
6,223.39
484.42
19,767.91
829.43
11,404.19
390.54
8,911.69
1,065.02
30,572.92
965.92
63,757.07 1,616.76
14,833.89 1,129.93
6,838.58
473.41
4,452.69
429.10
21,740.43
546.00
12,580.82 1,180.59
20,485.02 1,208.71
7,714.02
561.88
5,675.26
374.79
9,152.16
604.58
11,269.33
391.43
11,614.51
333.89
14,683.90
570.17
13,165.96
628.92
4,669.43
388.32
28,550.27 1,088.48
7,521.77
732.91
5,407.76
807.58
536.90
466,849.74 23,129.18
Cuadro No. 36. Participaciones a Entidades Federativas 2015. (Millones de pesos).
0.136%
3.17%
FF
FC
FEH
IEPS
IVFGD
ISR
FCRPCRI FCISAN
IISAN
CCAMFF
Total
RFP
DASEP
249.70
107.57
249.04
326.35
22.64
74.26
178.56
6,788.7
720.73
337.63
111.98
808.21
471.07
54.89
147.89
859.25
17,095.1
145.51
89.28
0.32
200.43
81.51
10.27
36.40
205.75
4,030.6
190.26
2,713.67
71.02
10.44
273.71
159.94
109.50
11.18
34.06
114.12
7,960.5
547.60
346.99
77.59
0.02
568.73
805.73
72.57
240.27
480.30
14,784.8
149.92
66.15
79.15
176.92
580.91
13.26
37.21
137.27
4,592.4
1,031.09
648.07
373.32
176.70
3.93
525.61
642.70
35.15
100.78
229.95
24,352.0
758.33
387.14
103.83
866.94
158.62
75.40
234.51
588.33
17,481.5
2,676.28
1,496.56
1,427.47 1,988.46
508.83 1,445.84
834.76
65,437.1
333.71
132.04
296.86
401.05
16.90
49.37
155.80
8,093.6
1,383.45
509.90
891.00
734.56
71.10
234.31
498.71
24,920.4
524.72
498.02
216.10
2.91
364.92
570.48
19.15
59.11
182.12
14,232.3
433.53
360.06
148.01
470.15
552.20
20.04
64.88
145.20
12,170.8
1,614.57
946.87
1,462.33 1,581.70
174.46
551.76
866.19
38,736.7
3,384.89
362.88
1,204.78
2,187.76 2,549.90
240.32
764.08
874.02
76,942.5
673.75
400.84
429.26
155.88
685.32
1,104.12
62.51
163.27
230.02
19,868.8
317.51
140.82
303.45
304.46
21.90
83.16
117.20
8,600.5
229.78
369.70
105.18
203.23
262.40
8.74
23.62
141.10
6,225.5
987.39
785.59
43.29
1,026.26
771.51
155.61
498.20
527.63
27,081.9
653.79
521.39
200.69
3.55
1.60
390.71
416.09
27.66
69.79
133.43
16,180.1
1,123.71
396.42
391.94
757.42
1,120.24
98.57
288.56
387.67
26,258.3
440.55
166.81
447.27
460.07
31.93
114.71
300.63
10,237.9
307.93
186.31
15.68
319.45
287.99
48.02
150.91
517.43
7,883.8
685.82
178.96
434.13
479.05
38.90
101.04
169.95
11,844.6
1,183.65
305.39
7.87
656.98
290.82
61.07
196.76
382.50
14,745.8
3,156.96
341.43
139.95
812.71
494.31
59.62
164.14
565.90
17,683.4
1,771.10
1,830.27
209.10
40.26
645.14
470.44
35.87
104.90
126.88
20,488.0
599.04
555.75
345.32
2,215.31
5.77
736.40
471.43
90.93
242.44
300.16
19,357.4
224.23
456.39
34.07
159.26
282.92
8.11
19.93
70.34
6,313.0
1,290.12
575.28
423.99
157.87
64.21
1,155.41 1,635.23
84.27
241.63
413.54
35,680.3
869.50
235.80
16.02
324.40
322.08
29.59
77.03
174.27
10,303.4
252.35
434.23
117.40
302.11
371.27
9.76
23.89
263.46
7,989.8
2,231.99
2,768.9
28,911.48 4,447.99 6,048.29 10,834.81 3,145.57 385.58 20,015.96 21,099.15 2,231.99 2,219.20 6,638.70 11,172.46 607,130.09
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del ACUERDO de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, publicado en el
Diario Oficial de la Federación del 24 de diciembre del 2013.
FGP: Fondo General de Participaciones
FFM: Fondo de Fomento Municipal
FF: Fondo de Fiscalización
FC: Fondo de Compensación
FEH: Fondo de Extracción de Hidrocarburos
IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
0.136% RFP: Recaudación Federal Participable
3.17 DESEP: Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo
IVGFD: Incentivos a la venta final de Gasolina y Diésel
CISAN: Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos
IISAN: Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos
CRI: Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios
CCAMFF: Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal
ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entera a la federación, por el salario personal de las entidades
CRPCRI Fondo de compensación de régimen de pequeños contribuyentes y del régimen de intermedios
70
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Estados
FONE
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
SLP
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
NDG
Gasto total
4,965.98
9,018.18
3,419.29
4,542.96
9,983.92
2,939.99
15,495.04
10,512.93
7,331.07
13,860.64
16,653.02
11,096.94
17,076.92
33,331.17
15,586.91
6,608.31
5,100.46
12,519.09
17,788.06
15,071.02
5,493.71
4,716.42
10,635.01
9,349.05
7,363.36
6,615.77
11,937.77
4,872.49
24,467.79
5,495.24
6,477.32
330,325.82
Cuadro No. 37. Las Aportaciones Federales para Estados y Municipios en México, por Fondos de Aportación, 2015. (Millones de pesos).
FAIS
FAM
FAETA
Ed.
FASSA
FORTAMUN
FASP
Asist.
Ed.
Ed.
Nacional
Estatal
Municipal
Nacional
Media y
Nacional
Social
Básica
Tecnológica
Superior
1,359.57
239.49
29.03
210.46
623.03
269.81
69.93
70.47
129.40
130.81
91.98
56.00
1,825.83
301.87
36.59
265.28
1,684.13
360.86
156.35
130.85
73.66
328.40
184.77
119.94
871.22
113.10
13.71
99.39
364.27
159.51
37.03
109.78
12.71
167.74
57.55
30.05
1,297.12
610.95
74.06
536.90
438.67
243.72
73.15
112.67
57.91
140.22
87.77
35.96
1,515.37
458.19
55.54
402.65
1,434.71
351.59
135.85
117.88
97.87
229.87
236.66
130.74
1,172.57
110.63
13.41
97.22
348.91
159.47
40.99
72.19
46.29
133.87
66.44
36.31
3,611.41
10,152.77 1,230.66
8,922.10
2,543.71
1,352.81
767.83
448.63
136.35
332.88
295.46
139.28
2,040.05
1,127.70
136.69
991.00
1,800.92
607.18
202.83
198.52
205.83
280.91
197.85
133.28
3,840.16
778.17
94.33
683.85
4,910.33
556.87
497.80
59.07
497.12
1,748.90
849.05
102.92
746.13
856.43
382.26
130.20
125.81
126.25
195.90
90.97
35.48
2,634.19
2,173.16
263.42
1,909.74
2,828.03
845.52
362.24
291.78
191.50
290.26
309.61
213.35
3,675.41
5,068.45
614.37
4,454.08
1,737.98
934.00
436.13
325.60
172.27
251.20
201.49
116.35
2,585.08
1,796.71
217.79
1,578.92
1,394.17
615.75
225.99
192.41
197.35
209.77
123.31
55.79
4,121.00
1,434.07
173.83
1,260.24
3,843.70
994.76
434.27
360.43
200.06
363.58
325.97
226.34
8,556.58
3,789.89
459.39
3,330.50
8,153.07
1,914.77
935.82
630.88
348.07
626.53
798.36
657.72
2,778.37
2,364.96
286.67
2,078.29
2,236.72
740.16
360.63
282.33
97.20
288.36
262.59
180.42
1,413.30
537.25
65.12
472.13
930.47
334.09
128.99
115.14
89.96
188.67
112.07
61.33
1,346.66
536.58
65.04
471.54
589.58
246.73
75.17
160.54
11.02
160.73
92.92
45.89
2,288.43
673.63
81.65
591.98
2,459.38
528.60
204.93
212.33
111.34
307.46
190.85
190.85
3,229.26
5,693.97
690.19
5,003.78
1,953.44
888.67
537.83
310.21
40.63
260.08
123.10
2,998.04
4,714.58
571.48
4,143.11
3,006.15
1,104.63
576.16
351.98
176.49
314.92
239.75
130.87
1,539.77
576.28
69.85
506.42
968.65
352.48
116.17
114.38
121.93
158.93
98.58
40.33
1,307.27
593.43
71.93
521.50
751.90
388.53
95.34
198.94
94.25
183.88
128.01
87.58
1,679.69
1,894.49
229.64
1,664.85
1,337.44
451.02
202.83
174.75
73.44
231.19
139.20
76.60
2,228.60
742.20
89.97
652.23
1,450.33
475.23
179.99
144.49
150.75
233.30
262.50
194.27
1,989.85
485.38
58.83
426.54
1,418.82
391.59
146.17
165.89
79.53
317.33
262.17
196.63
2,169.80
1,151.37
139.56
1,011.81
1,156.80
482.82
181.88
163.61
137.33
193.47
162.94
97.45
2,530.33
766.02
92.85
673.16
1,717.66
432.02
188.00
143.30
100.72
294.87
215.57
151.65
1,250.16
540.96
65.57
475.39
618.39
275.52
93.31
95.71
86.51
161.36
72.33
36.95
4,937.13
6,012.76
728.83
5,283.93
3,914.04
1,237.43
731.65
413.31
92.48
387.02
355.68
198.98
1,574.47
1,377.22
166.94
1,210.28
1,025.80
471.40
222.66
151.37
97.37
189.72
152.26
88.47
1,729.50
837.67
101.54
736.13
766.27
277.34
112.39
120.48
44.46
140.62
81.74
32.28
77,845.08
58,502.95 7,091.41 51,411.55
59,263.90
18,827.15 8,660.49 6,506.66 3,660.00
8,190.96
6,020.43
3,797.11
Ed.
Adultos
FAFEF
Total
35.98
64.83
27.50
51.81
105.92
30.13
156.17
64.58
55.48
96.26
85.15
67.52
99.63
140.64
82.17
50.75
47.03
123.10
108.88
58.25
40.42
62.61
68.23
65.54
65.49
63.92
35.38
156.70
63.79
49.46
2,223.32
288.85
1,129.91
173.19
221.05
634.44
210.54
1,958.60
1,141.91
1,861.80
531.58
1,351.07
1,182.63
769.10
2,040.01
4,571.64
1,339.61
447.30
389.77
1,104.25
1,244.42
1,740.17
429.42
288.34
664.95
858.80
791.31
578.32
873.74
392.88
2,109.76
610.65
450.86
32,380.85
7,969.52
14,833.96
5,325.88
7,582.46
14,844.74
5,142.43
35,742.68
17,709.45
12,444.45
11,986.15
24,292.47
29,704.18
18,590.84
30,200.01
61,742.00
25,597.68
10,571.45
8,463.44
20,071.70
31,180.99
29,189.26
9,617.83
8,357.77
17,033.00
15,600.01
13,019.80
12,511.28
18,767.96
8,184.10
43,421.62
10,896.74
10,761.32
591,357.17
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de
Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015.
71
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 38. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional por ramos, 20142015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
2014 PEF 2015 PPEF
Ramo
Millones de pesos
Variación real.
Seguridad Pública
3
Poder Judicial
43,199.05
48,552.13
44,052.13
853.08
-4,500.00
12.39
1.97
-9.27
4
Gobernación
63,129.18
65,267.91
64,771.34
1,642.16
-496.58
3.39
2.60
-0.76
7
Defensa Nacional
3,528.42
3,422.79
3,426.79
-101.63
4.00
-2.99
-2.88
0.12
17
PGR
17,288.26
17,254.49
17,029.49
-258.78
-225.00
-0.20
-1.50
-1.30
Provisiones Salariales y
23
1,630.21
1,630.21
2,630.21
1,000.00
1,000.00
61.34
61.34
Económicas
Aportaciones Federales
33
para
Entidades 19,654.88
20,019.45
20,043.75
388.87
24.30
1.85
1.98
0.12
Federativas y Municipios
FASP
7,921.64
8,190.96
8,190.96
269.32
3.40
3.40
FORTAMUN
11,733.24
11,828.48
11,852.78
119.54
24.30
0.81
1.02
0.21
Comisión Nacional de los
35
1,416.38
1,465.96
1,465.96
49.57
3.50
3.50
Derechos Humanos
Total de Seguridad Pública
149,846.38 157,612.93 153,419.65 3,573.27
-4,193.28
5.18
2.38
-2.66
Seguridad Nacional
Presidencia
de
la
2
934.20
1,149.19
1,149.19
214.99
23.01
23.01
República
4
Gobernación
7,537.09
7,616.13
7,616.13
79.05
1.05
1.05
7
Defensa Nacional
53,965.89
59,616.11
59,616.11
5,650.22
10.47
10.47
13
Marina
21,568.72
24,380.38
24,381.38
2,812.66
1.00
13.04
13.04
0.00
Total de Seguridad Nacional
84,005.89
92,761.81
92,762.81
8,756.92
1.00
10.42
10.42
0.00
Total de Seguridad Pública y
233,852.27 250,374.74 246,182.46 12,330.19
-4,192.28
7.07
5.27
-1.67
Seguridad Nacional
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
72
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 39. Presupuesto público federal en México, para la Función Seguridad Pública y Seguridad Nacional, por destino del
gasto, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
Destino del Gasto
/ 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF
Sf.
(Subfunción).
Millones de pesos
Variación real.
Seguridad Pública
1
Policía
28,139.98
27,762.41
27,262.41
-877.56
-500.00
-1.34
-3.12
-1.80
1
Impartición de Justicia
43,523.09
48,881.55
44,381.55
858.46
-4,500.00
12.31
1.97
-9.21
Defensa (Programa de
1
Seguridad Pública de la 2,811.28
2,690.44
2,690.44
-120.83
-4.30
-4.30
SEDENA)
2
Procuración de Justicia 18,568.37
18,568.67
18,343.67
-224.70
-225.00
0.00
-1.21
-1.21
2
Política Interior
91.53
90.38
90.38
-1.15
-1.26
-1.26
Reclusión
y
3
18,491.52
20,102.06
20,102.06
1,610.54
8.71
8.71
Readaptación Social
Otros
Asuntos
de
3
Orden
Público
y 5,065.63
5,378.43
6,381.86
1,316.23
1,003.42
6.18
25.98
18.66
Seguridad
4
Función Pública
154.65
167.40
167.40
12.75
8.25
8.25
4
Derechos Humanos
2,186.99
2,265.36
2,269.36
82.37
4.00
3.58
3.77
0.18
Sistema Nacional de
4
16,953.25
17,886.35
17,886.35
933.10
5.50
5.50
Seguridad Publica
7
Población
2,126.86
1,991.39
1,991.39
-135.47
-6.37
-6.37
FORTAMUN
11,733.24
11,828.48
11,852.78
119.54
24.30
0.81
1.02
0.21
Total de las Subfunciones de
149,846.38 157,612.93 153,419.65
3,573.27
-4,193.28
5.18
2.38
-2.66
Seguridad Pública
Seguridad Nacional
1
Defensa
53,965.89
59,616.11
59,616.11
5,650.22
10.47
10.47
2
Marina
21,568.72
24,380.38
24,381.38
2,812.66
1.00
13.04
13.04
0.00
Inteligencia para la
3
Preservación de la 8,471.28
8,765.32
8,765.32
294.04
3.47
3.47
Seguridad Nacional
Total de las Subfunciones de
84,005.89
92,761.81
92,762.81
8,756.92
1.00
10.42
10.42
0.00
Seguridad Nacional
Total de las Subfunciones
233,852.27 250,374.74 246,182.46 12,330.19
-4,192.28
7.07
5.27
-1.67
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
73
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 40. Distribución del gasto para Cultura del ramo de la Secretaría de Educación Pública, por Unidad Responsable, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Unidad Responsable
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación %
Consejo Nacional para la
7,128.18
5,181.17
7,292.74
164.56
2,111.57
0.73
1.02
1.41
H00
Cultura y las Artes
Instituto
Nacional
de
3,520.58
3,905.88
3,905.88
385.30
1.11
1.11
1.00
D00
Antropología e Historia
Universidad
Nacional
972.02
3,168.95
3,168.95
2,196.93
3.26
3.26
1.00
A3Q
Autónoma de México
Instituto
Nacional
de
2,861.59
2,990.67
2,990.67
129.08
1.05
1.05
1.00
E00
Bellas Artes y Literatura
B01
XE-IPN Canal 11
611.97
611.97
611.97
1.00
1.00
1.00
Universidad
Autónoma
436.72
428.69
447.68
10.95
18.99
0.98
1.03
1.04
A2M
Metropolitana
Instituto
Mexicano
de
343.68
341.04
341.04
-2.64
0.99
0.99
1.00
MDC
Cinematografía
Fondo
de
Cultura
237.76
237.76
237.76
1.00
1.00
1.00
MAR
Económica
Televisión Metropolitana,
200.99
200.99
200.99
0.00
1.00
1.00
1.00
MHL
S.A. de C.V.
L8G
EDUCAL, S.A. de C.V.
54.64
54.52
125.61
70.97
71.09
1.00
2.30
2.30
Compañía Operadora del
Centro Cultural y Turístico
91.80
92.52
92.52
0.72
1.01
1.01
1.00
L6U
de Tijuana, S.A. de C.V.
F00
Radio Educación
92.34
85.16
85.16
-7.18
0.92
0.92
1.00
Instituto
Nacional
del
71.23
69.69
69.69
-1.54
0.98
0.98
1.00
I00
Derecho de Autor
Fideicomiso
para
la
47.81
50.17
50.17
2.35
1.05
1.05
1.00
L9Y
Cineteca Nacional
Instituto
Nacional
de
Estudios Históricos de las
41.84
40.83
49.45
7.61
8.62
0.98
1.18
1.21
J00
Revoluciones de México
Centro de Capacitación
42.99
49.45
40.83
-2.16
-8.62
1.15
0.95
0.83
L3N
Cinematográfica, A. C.
Estudios
Churubusco
79.26
71.09
-79.26
-71.09
0.90
L8P
Azteca, S.A.
Gasto de Educación para
16,835.40
17,580.54
19,711.09 2,875.70
2,130.55
1.04
1.17
1.12
Cultura por UR
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
74
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 41. Presupuesto público federal en México en materia Electoral, por ramos y por destino del gasto, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF No.
/ 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramos
2014 PEF
2015 PPEF
Ramos
Millones de pesos
Variación real.
3
Poder Judicial
2,488.62
3,062.02
3,062.02
573.40
23.04
23.04
Procuraduría General de
17
152.01
152.34
152.34
0.33
0.22
0.22
Justicia
22
Instituto Federal Electoral 11,833.98 18,572.41 18,572.41
6,738.43
56.94
56.94
Total de la Función
14,474.60 21,786.77 21,786.77
7,312.17
50.52
50.52
Gasto total en materia electoral
Impartición de Justicia
1
2,488.62
3,062.02
3,062.02
573.40
23.04
23.04
(TRIFE)
Procuración de Justicia
2
152.01
152.34
152.34
0.33
0.22
0.22
(FEPADE)
Organización
de
6
11,833.98 18,572.41 18,572.41
6,738.43
56.94
56.94
Procesos Electorales
Gasto total en materia electoral
14,474.60 21,786.77 21,786.77
7,312.17
50.52
50.52
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 42. Erogaciones Plurianuales para Proyectos de Infraestructura, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Proyecto
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
INFRAESTRUCTURA
972.20
-972.20
-100.00
-100.00
CARRETERA
REGIÓN NOROESTE
233.60
-233.60
-100.00
-100.00
Puertecitos-Laguna
de
233.60
-233.60
-100.00
-100.00
Chapala
San Luis Río ColoradoSonora-Caborca
REGIÓN
OCCIDENTE142.80
-142.80
-100.00
-100.00
NORESTE
Durango-Fresnillo
142.80
-142.80
-100.00
-100.00
REGIÓN SUR SUROESTE
595.80
-595.80
-100.00
-100.00
Acapulco-Zihuatanejo
595.80
-595.80
-100.00
-100.00
REGIÓN SUR SURESTE
Villahermosa-EscárcegaXpujil
Cafetal-Tulúm-Playa
del
Carmen
INFRAESTRUCTURA
2,174.70
85.90
85.90
-2,088.80
-96.05
-96.05
HIDRÁULICA
Túnel Emisor Oriente (TEO) 1,088.20
85.90
85.90
-1,002.30
-92.11
-92.11
Presa El Zapotillo
1,086.50
-1,086.50
-100.00
-100.00
INFRAESTRUCTURA
583.10
508.00
508.00
-75.10
-12.88
-12.88
TURÍSTICA
CIP Costa del pacífico
583.10
508.00
508.00
-75.10
-12.88
-12.88
TOTAL
3,730.00
593.90
593.90
-3,136.10
-84.08
-84.08
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 4 del Decreto y del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos
de la Federación,
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto
a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 43. Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (PIDIREGAS) para Comisión Federal de Electricidad, 2014-2015. (Millones de
pesos).
Proyecto PEF 2014
Proyecto PEF 2015
PEF 2015
Nuevos proyectos
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión Directa
Suma
Inversión Directa
Suma
Inversión Directa
Suma
Condicionada
Condicionada
Condicionada
23,160.2
23,160.2
69,192.72
28,011.66
97,204.38
69,192.72
28,011.66
97,204.38
Proyectos Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores de Inversión Directa y Condicionada
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Suma
Suma
Suma
Directa
Coordinada
Directa
Coordinada
Directa
Coordinada
357,115.7
202,342.8
559,458.6
387,020.30
182,045.03
569,065.33
387,020.30
182,045.03
569,065.33
Proyectos Aprobados para Ejercicios Fiscales Anteriores y para Nuevos Proyectos
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Suma
Suma
Suma
Directa
Coordinada
Directa
Coordinada
Directa
Coordinada
380,275.9
202,342.8
582,618.8
456,213.0
210,056.69
666,269.71
456213.0217
210,056.69
666,269.71
Proyectos de Inversión Directa Autorizados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Autorizado
Contratado
Comprometido
Autorizado
Contratado
Comprometido
Autorizado
Contratado
Comprometido
272,814.6
216,461.5
185,883.6
295,688.66
234,763.63
187,022.10
295,688.66
234,763.63
187,022.10
Monto Máximo de Compromiso de Proyectos de Inversión Condicionada Autorizados en Ejercicios Fiscales Anteriores
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Monto
Autorizado
Contratado
Comprometido
Autorizado
Contratado
Comprometido
Autorizado
Contratado
Comprometido
111,657.4
94,482.3
75,087.7
125,946.39
102,319.77
78,555.44
125,946.39
102,319.77
78,555.44
Previsiones para Pago de Amortizaciones y Costo Financiero de Proyectos de Inversión Directa
Inversión Física
Costo
Inversión Física
Costo
Inversión Física
Costo
Suma
Suma
Suma
(Amortizaciones)
Financiero
(Amortizaciones)
Financiero
(Amortizaciones)
Financiero
16,748.1
7,658.8
24,406.9
16,487.11
7,001.99
23,489.10
16,487.11
7,001.99
23,489.10
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 6 del Decreto y del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación,
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 44. Costo Financiero de la Deuda y Otras Erogaciones, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramos
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Costo Financiero de la Deuda
del Gobierno Federal incluido
307,646.10 327,038.55
322,038.55
14,392.45
-5,000.00
6.30
4.68
-1.53
en el Ramo General 24 Deuda
Pública
Costo Financiero de la Deuda
de las Entidades Incluidas en el 60,980.62
68,488.60
68,488.60
7,507.98
12.31
12.31
Anexo 1.D de este Decreto
Erogaciones Incluidas en el
Ramo General 34 Erogaciones
para los Programas de Apoyo a 11,738.20
10,950.00
10,950.00
-788.20
-6.71
-6.71
Ahorradores y Deudores de la
Banca
Obligaciones
Incurridas
a
Través de los Programas de
1,934.70
1,584.40
1,584.40
-350.30
-18.11
-18.11
Apoyo a Deudores
Obligaciones Surgidas de los
Programas
de
Apoyo
a
9,803.50
9,365.60
9,365.60
-437.90
-4.47
-4.47
Ahorradores
Total
380,364.92 406,477.15
401,477.15
21,112.23
-5,000.00
6.87
5.55
-1.23
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Anexo 8 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
78
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Ramo
Cuadro No. 45. . Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
06 Hacienda y Crédito Público (CDI)
11,408.83
11,309.31
12,129.31
720.48
820.00
-0.87
6.32
7.25
Fomento del patrimonio cultural Indígena
130.89
141.18
141.18
10.28
7.86
7.86
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
25.10
233.89
258.99
-100.00
931.84
Actividades de apoyo administrativo
219.36
258.99
258.99
-204.66
-244.29
18.07
-93.30
-94.32
Actividades de apoyo a la función pública y buen
14.10
14.70
14.70
0.60
4.25
4.25
gobierno
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia
1,336.30
1,386.02
1,386.02
49.72
3.72
3.72
los Pueblos Indígenas
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos
0.50
0.50
0.50
Internacionales
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
1,040.29
1,075.97
1,195.97
155.68
120.00
3.43
14.97
11.15
Programa de Infraestructura Indígena
7,141.39
6,862.45
7,362.45
221.06
500.00
-3.91
3.10
7.29
Programa para el Mejoramiento dela Producción y la
1,284.06
1,324.62
1,524.62
240.56
200.00
3.16
18.73
15.10
Productividad Indígena
Programa de Derechos Indígenas
216.84
244.88
244.88
28.04
12.93
12.93
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
3,153.67
3,797.79
3,797.79
644.12
20.42
20.42
Alimentación
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer
271.55
271.55
271.55
Emprendedora
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en
305.84
305.84
305.84
Núcleos Agrarios (FAPPA)
Programa Integral de Desarrollo Rural
1,073.67
1,140.40
1,140.40
66.74
6.22
6.22
Programa de Fomento a la Agricultura
2,080.00
2,080.00
2,080.00
09 Comunicaciones y Transportes
5,509.79
1,765.82
5,586.67
76.88
3,820.85
-67.95
1.40
216.38
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
3,805.78
3,820.85
15.06
3,820.85
-100.00
0.40
alimentadoras y caminos rurales
Conservación de infraestructura de caminos rurales y
1,312.64
1,372.22
1,372.22
59.58
4.54
4.54
carreteras alimentadoras
Estudios y proyectos de construcción de caminos
46.66
48.89
48.89
2.24
4.79
4.79
rurales y carreteras alimentadoras
Programa de Empleo Temporal (PET)
344.71
344.71
344.71
0.00
0.00
0.00
10 Economía
36.00
36.74
36.74
0.74
2.07
2.07
Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales
25.20
20.16
20.16
-5.04
-20.00
-20.00
(FOMMUR)
Programa de Fomento a la Economía Social
5.41
5.41
5.41
Programa
Nacional
de
Financiamiento
al
10.80
11.18
11.18
0.38
3.50
3.50
Microempresario
11 Educación Pública
7,990.52
8,646.12
8,646.12
655.60
8.20
8.20
Atención a la Demanda de Educación para Adultos
106.75
106.75
106.75
(INEA)
Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica
490.92
477.77
477.77
-13.15
-2.68
-2.68
Comunitaria
Normar los servicios educativos
76.16
77.11
77.11
0.96
1.26
1.26
Diseño y aplicación de la política educativa
29.32
20.06
20.06
-9.26
-31.58
-31.58
Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena
101.63
104.93
104.93
3.30
3.24
3.24
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de
6,830.37
6,830.37
6,830.37
0.00
0.00
0.00
Inclusión Social
Programa Nacional de Becas
132.46
699.34
699.34
566.88
427.96
427.96
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
259.49
259.49
259.49
Programa de fortalecimiento de la calidad en
70.17
70.28
70.28
0.12
0.17
0.17
instituciones educativas
12 Salud
4,866.48
4,866.49
4,866.49
0.02
0.00
0.00
Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de
10.04
10.04
10.04
0.00
0.00
0.00
Género en Salud
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos
9.80
9.80
9.80
Internacionales
Programa Comunidades Saludables
47.65
47.65
47.65
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de
972.00
972.00
972.00
0.00
0.00
0.00
Inclusión Social
Caravanas de las Salud / Unidades Médicas Móviles
137.55
137.55
137.55
0.00
0.00
0.00
Seguro Popular
3,689.43
3,689.45
3,689.45
0.02
0.00
0.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
79
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Ramo
Cuadro No. 45.1. Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte
II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
1,923.22
1,409.75
1,409.75
-513.47
-26.70
-26.70
Fomento al desarrollo agrario
73.94
73.94
73.94
Programa de vivienda digna
771.88
797.84
797.84
25.96
3.36
3.36
Programa de Vivienda Rural
518.99
537.96
537.96
18.97
3.66
3.66
Programa de Apoyo para la Productividad de la
262.62
-262.62
-100.00
-100.00
Mujer Emprendedora
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos
295.78
-295.78
-100.00
-100.00
en Núcleos Agrarios (FAPPA)
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
1,800.16
3,244.45
3,244.45
1,444.29
80.23
80.23
Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado
953.45
1,149.20
1,149.20
195.75
20.53
20.53
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
0.71
0.45
0.45
-0.26
-36.31
-36.31
Programa de Conservación para el Desarrollo
47.38
47.51
47.51
0.13
0.28
0.28
Sostenible (PROCODES)
Programa de Empleo Temporal (PET)
74.07
76.59
76.59
2.52
3.40
3.40
Programa
para
la
Construcción
y
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y
345.13
364.92
364.92
19.79
5.74
5.74
Saneamiento en Zonas Rurales
Programa Nacional Forestal Pago por
199.59
722.32
722.32
522.73
261.90
261.90
Servicios Ambientales
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad
14.37
14.86
14.86
0.49
3.40
3.40
ambiental
Programa
Nacional
Forestal
Desarrollo
160.20
868.60
868.60
708.40
442.20
442.20
Forestal
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo
5.27
-5.27
-100.00
-100.00
Hidrológico
19 Aportaciones a Seguridad Social
3,169.49
3,305.53
3,305.53
136.04
4.29
4.29
Programa IMSS-PROSPERA
3,169.49
3,305.53
3,305.53
136.04
4.29
4.29
20 Desarrollo Social
27,110.72
29,120.66
29,120.66
2,009.95
7.41
7.41
Programa de Abasto Social de Leche a cargo
25.88
26.78
26.78
0.90
3.48
3.48
de LICONSA, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de
867.09
896.57
896.57
29.48
3.40
3.40
DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA)
Programa de Opciones Productivas
140.00
140.00
140.00
Programas del Fondo Nacional de Fomento a
212.05
219.26
219.26
7.21
3.40
3.40
las Artesanías (FONART)
Programa 3x1 para Migrantes
33.03
33.83
33.83
0.79
2.40
2.40
Programa de Coinversión Social
19.92
288.54
288.54
268.62
1,348.73
1,348.73
Programa de Empleo Temporal (PET)
222.13
231.99
231.99
9.86
4.44
4.44
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa
11,512.17
12,561.97
12,561.97
1,049.80
9.12
9.12
de Inclusión Social
Programa de Apoyo Alimentario
461.68
562.43
562.43
100.75
21.82
21.82
Programa de estancias infantiles para apoyar a
220.94
228.45
228.45
7.51
3.40
3.40
madres trabajadoras
Pensión para Adultos Mayores
12,440.98
12,958.13
12,958.13
517.14
4.16
4.16
Programa para el Desarrollo de Zonas
954.85
972.72
972.72
17.87
1.87
1.87
Prioritarias
23 Provisiones Salariales y Económicas
150.00
150.00
150.00
Fondo de Apoyo a Migrantes
150.00
150.00
150.00
33 Aportaciones Federales para Entidades
10,020.88
9,847.62
9,847.62
-173.26
-1.73
-1.73
Federativas y Municipios
FAIS Municipal y de las Demarcaciones
7,892.10
7,956.16
7,956.16
64.06
0.81
0.81
Territoriales del Distrito Federal
FAM Asistencia Social
2,128.79
1,891.46
1,891.46
-237.33
-11.15
-11.15
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
14.32
14.72
14.72
0.40
2.77
2.77
Protección de los Derechos Humanos de
5.19
5.42
5.42
0.23
4.46
4.46
Indígenas en Reclusión
Promover los Derechos Humanos de los
9.13
9.30
9.30
0.16
1.81
1.81
pueblos y las comunidades indígenas
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
20.00
30.00
30.00
10.00
50.00
50.00
Apoyos institucionales para actividades
20.00
30.00
30.00
10.00
50.00
50.00
científicas. tecnológicas y de innovación
Total
77,174.09
77,545.02
82,185.86
5,011.77
4,640.85
0.48
6.49
5.98
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Anexo 10 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
80
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Programa
Ramo
Vertiente
Concurrente
Cuadro No. 46. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte I).
Descripción
2. Competitividad
1. Financiera
1. Financiera
1. Programa de Financiamiento y Aseguramiento al Medio Rural
Hacienda y Crédito Público
AGROASEMEX
BANSEFI
Financiera Rural
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
Forestal y Pesquero
FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la
Agricultura)
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
(FOCIR)
2. Competitividad
2. Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados
Incentivos a la Comercialización
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones
3. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y
Extensionismo
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA)
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Apoyo a organizaciones sociales
Desarrollo Social
Coinversión Social
4. Programa de Fomento a la Inversión y Productividad
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer
Emprendedora
Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas
Programa de Fomento a la Agricultura
Agro incentivos
Agro producción Integral
Desarrollo
de
Clúster
Agroalimentario
(AGROCLUSTER)
PROAGRO Productivo
PROCAFE e Impulso Productivo al Café
Producción
Intensiva
y
Cubiertas
Agrícolas
(PROCURA)
Sistemas Producto Agrícolas (SISPROA)
Tecnificación del Riego
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y
Acuícola
Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola
Integración Productiva y Comercial Pesquera y
Acuícola
Programa de Fomento Ganadero
Manejo Postproducción Pecuario (incentivos a la
postproducción pecuaria)
Manejo Postproducción Pecuario (infraestructura,
maquinaria y equipo pos productivo pecuario)
Productividad Pecuaria (Ganado Alimentario)
Productividad Pecuaria (Manejo de ganado)
Productividad Pecuaria (Reproducción y material
genético pecuario)
Programa de Perforación y Equipamiento de Pozos
Ganaderos
Programa Porcino (PROPOR)
Sistemas Producto Pecuarios
Programa de mantenimiento de praderas y
reconversión a praderas
2014 PEF
3,121.00
3,121.00
3,121.00
1,553.80
200.00
703.40
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Millones de pesos
3,286.20
4,236.20
1,115.20
3,286.20
4,236.20
1,115.20
3,286.20
4,236.20
1,115.20
1,606.60
1,856.60
302.80
200.00
200.00
1,227.30
523.90
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
950.00
950.00
950.00
250.00
1,227.30
5.29
5.29
5.29
3.40
-100.00
2015 PEF /
2014 PEF
Variación real
35.73
35.73
35.73
19.49
74.48
2015 PEF /
2015 PPEF
28.91
28.91
28.91
15.56
-
-
727.30
552.30
552.30
-175.00
-
-
-24.06
534.10
552.30
200.00
-334.10
-352.30
3.41
-62.55
-63.79
129.70
200.00
200.00
70.30
-
54.20
54.20
-
61,999.60
8,072.20
8,072.20
8,072.20
7,737.80
334.40
64,428.90
8,421.60
8,421.60
8,421.60
8,072.80
348.80
68,541.00
12,007.20
12,007.20
12,007.20
11,672.80
334.40
6,541.40
3,935.00
3,935.00
3,935.00
3,935.00
-
4,112.10
3,585.60
3,585.60
3,585.60
3,600.00
-14.40
3.92
4.33
4.33
4.33
4.33
4.31
10.55
48.75
48.75
48.75
50.85
-
6.38
42.58
42.58
42.58
44.59
-4.13
1,161.20
1,199.90
1,236.10
74.90
36.20
3.33
6.45
3.02
700.00
723.80
760.00
60.00
36.20
3.40
8.57
5.00
700.00
723.80
760.00
60.00
36.20
3.40
8.57
5.00
224.30
224.30
236.90
236.90
52,410.30
48,105.10
224.30
224.30
251.80
251.80
54,440.70
51,161.00
224.30
224.30
251.80
251.80
54,906.00
51,626.30
14.90
14.90
2,495.70
3,521.20
465.30
465.30
6.29
6.29
3.87
6.35
6.29
6.29
4.76
7.32
0.85
0.91
-
1,180.60
1,200.00
1,200.00
19.40
-
-
1.64
4,587.40
18,334.60
577.70
564.60
4,743.30
19,136.00
602.90
589.30
4,743.30
19,136.00
602.90
589.30
155.90
801.40
25.20
24.70
-
3.40
4.37
4.36
4.37
3.40
4.37
4.36
4.37
-
427.70
446.40
446.40
18.70
-
4.37
4.37
-
13,558.80
700.00
14,151.40
730.60
14,151.40
730.60
592.60
30.60
-
4.37
4.37
4.37
4.37
-
429.90
448.70
448.70
18.80
-
4.37
4.37
-
47.80
2,028.10
49.90
2,116.80
49.90
2,116.80
2.10
88.70
-
4.39
4.37
4.39
4.37
-
1,767.80
1,827.90
1,827.90
60.10
-
3.40
3.40
-
1,706.70
1,764.70
1,764.70
58.00
-
3.40
3.40
-
61.10
63.20
63.20
2.10
-
3.44
3.44
-
1,041.80
1,087.40
1,520.00
478.20
432.60
4.38
45.90
39.78
191.10
199.40
175.00
-16.10
-24.40
4.34
-8.42
-12.24
146.20
152.60
150.00
3.80
-2.60
4.38
2.60
-1.70
125.50
125.50
131.00
131.00
120.00
120.00
-5.50
-5.50
-11.00
-11.00
4.38
4.38
-4.38
-4.38
-8.40
-8.40
207.50
216.60
200.00
-7.50
-16.60
4.39
-3.61
-7.66
150.00
156.60
100.00
-50.00
-56.60
4.40
-33.33
-36.14
75.00
21.00
78.30
21.90
150.00
30.00
75.00
9.00
71.70
8.10
4.40
4.29
100.00
42.86
91.57
36.99
-
-
475.00
475.00
475.00
-
-
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
81
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
2. Competitividad
Programa
Ramo
Concurrente
Vertiente
Cuadro No. 46.1. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte II).
Descripción
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo
Tecnológico y Educación
Innovación para el Desarrollo Tecnológico
Aplicado
Innovación y Transferencia de Tecnología
Ganadera
Minería Social
Recursos Genéticos Acuícolas
Recursos Genéticos Agrícolas
Recursos Zoo genéticos
Programa de Productividad y Competitividad
Agroalimentaria
Acceso al Financiamiento Productivo y
Competitivo
Certificación
para
la
Productividad
Agroalimentaria
Desarrollo Productivo Sur Sureste
Fortalecimiento a la Cadena Productiva
Innovación Estadística y Estudios (SNIDRUS)
Planeación de Proyectos (Mapa de Proyectos)
Productividad Agroalimentaria
Programa Regional de Desarrollo previsto en
el PND
Sistema Nacional de Agro parques
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Rastros TIF
Programa Integral de Desarrollo Rural
Agricultura Familiar, Periurbana y de Traspatio
Atención a Desastres Naturales en el Sector
Agropecuario y Pesquero
Capacitación y Extensión de Educación
Agropecuaria
Coordinación para la Integración de Proyectos
Desarrollo de Zonas Áridas (PRODEZA)
Desarrollo Integral de Cadenas de Valor
Extensión e Innovación Productiva
Extensionismo Rural
Fortalecimiento a Organizaciones Rurales
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de Apoyo a la Productividad de la Mujer
Emprendedora
Economía
Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR)
Programa de Fomento a la Economía Social
Programa
Nacional
de
Financiamiento
al
Microempresario (PRONAFIM) y Fondo Nacional
Emprendedor
Turismo
Ecoturismo y Turismo Rural
5. Programa de Prevención y Manejo de Riesgos
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Apoyos a Jóvenes para la Productividad de Futuras
Empresas Rurales
Desarrollo Social
Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías
(FONART)
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
3,011.00
3,113.30
3,113.10
2,356.40
2,436.50
2,436.50
190.80
197.20
190
100.00
147.80
95.50
120.50
103.40
152.80
98.80
124.60
120
147.8
98.8
120
6,570.50
6,793.90
6,714.50
1,433.00
1,481.80
1,481.80
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
102.10
-0.20
3.40
3.39
-0.01
80.10
-
3.40
3.40
-
-0.80
-7.20
3.35
-0.42
-3.65
20.00
3.30
-0.50
16.60
-5.00
-4.60
3.40
3.38
3.46
3.40
20.00
3.46
-0.41
16.05
-3.27
-3.69
144.00
-79.40
3.40
2.19
-1.17
48.80
-
3.41
3.41
-
Millones de pesos
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
47.80
49.40
49.40
1.60
-
3.35
3.35
-
1,033.70
238.80
261.40
97.80
2,335.90
1,068.80
247.00
270.30
101.10
2,415.30
1,068.80
247.00
270.30
101.10
2,335.90
35.10
8.20
8.90
3.30
-
-79.40
3.40
3.43
3.40
3.37
3.40
3.40
3.43
3.40
3.37
-
-3.29
47.80
49.40
49.40
1.60
-
3.35
3.35
-
1,074.30
5,143.00
450.00
7,649.00
482.60
1,110.80
5,272.30
465.30
8,006.30
505.20
1,110.80
5,332.00
525.00
8,039.50
505.20
36.50
189.00
75.00
390.50
22.60
59.70
59.70
33.20
-
3.40
2.51
3.40
4.67
4.68
3.40
3.67
16.67
5.11
4.68
1.13
12.83
0.41
-
3,950.00
4,134.60
4,134.60
184.60
-
4.67
4.67
-
150.00
157.00
157.00
7.00
-
4.67
4.67
-
169.00
1,215.20
191.10
600.00
600.00
291.10
1,141.80
176.90
1,271.90
200.00
628.00
628.00
304.70
-
169.00
1,271.90
191.10
628.00
678.00
304.70
-
56.70
28.00
78.00
13.60
-1,141.80
-7.90
-8.90
50.00
-
4.67
4.67
4.66
4.67
4.67
4.67
-100.00
4.67
4.67
13.00
4.67
-100.00
-4.47
-4.45
7.96
-
1,141.80
-
-
-1,141.80
-
-100.00
-100.00
-
2,993.90
198.50
3,104.20
-
3,104.20
110.30
-198.50
-
3.68
-100.00
3.68
-100.00
-
204.90
205.20
205.2
0.30
-
0.15
0.15
-
2,350.50
2,432.80
2,432.80
82.30
-
3.50
3.50
-
240.00
466.20
466.2
226.20
-
94.25
94.25
-
169.50
169.50
355.90
200.00
175.50
175.50
366.70
206.80
175.50
175.50
391.70
231.80
6.00
6.00
35.80
31.80
25.00
25.00
3.54
3.54
3.03
3.40
3.54
3.54
10.06
15.90
6.82
12.09
200.00
206.80
231.80
31.80
25.00
3.40
15.90
12.09
155.90
159.90
159.90
4.00
-
2.57
2.57
-
155.90
159.90
159.9
4.00
-
2.57
2.57
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
82
Ramo
Cuadro No. 46.2. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte III).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
2014 PEF
2015 PPEF
Descripción
Programa
Concurrente
Vertiente
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
5. Laboral
4. Educativa
3. Medio Ambiente
3. Medio Ambiente
6. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Programa de Fomento a la Agricultura
Bioenergía y Sustentabilidad
Reconversión y Productividad
Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola
PROPESCA
Desarrollo Estratégico de la Acuacultura
Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral y
Sustentable
Soporte para la Vigilancia de los Recursos
Pesqueros y Acuícolas
Programa de Fomento Ganadero
Bioseguridad pecuaria
Infraestructura y equipo del repoblamiento
PROGAN Productivo
Repoblamiento y Recría Pecuaria
Programa Integral de Desarrollo Rural
Conservación y Uso Sustentable de Suelo y
Agua (COUSSA)
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Forestal
Protección al medio ambiente en el medio rural
Desarrollo Regional Sustentable
PET (Incendios Forestales)
PROFEPA
Vida Silvestre
4. Educativa
7. Programa de Educación e Investigación
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Colegio de Postgraduados
CSAEGRO
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
Universidad Autónoma de Chapingo
Educación Pública
Desarrollo de Capacidades
Educación Agropecuaria
Infraestructura Educativa Tecnológica
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de
Inclusión Social
Programa Educativo Rural
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
5. Laboral
8. Programa de mejoramiento de condiciones laborales en el
medio rural
Trabajo y Previsión Social
Trabajadores Agrícolas Temporales
Desarrollo Social
PET
Millones de pesos
Variación real
14,855.90
14,855.90
15,803.70
15,803.70
16,046.60
16,046.60
1,190.70
1,190.70
242.90
242.90
6.38
6.38
8.01
8.01
1.54
1.54
8,250.80
8,613.60
8,856.50
605.70
242.90
4.40
7.34
2.82
1,052.00
417.20
634.80
1,097.90
435.40
662.50
1,097.90
435.4
662.5
45.90
18.20
27.70
-
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
-
274.30
283.50
483.50
209.20
200.00
3.35
76.27
70.55
152.90
50.00
108.10
250.00
108.10
250.00
-44.80
200.00
-
-29.30
-29.30
400.00
-
54.50
56.30
56.30
1.80
-
3.30
3.30
-
66.90
69.10
69.10
2.20
-
3.29
3.29
-
5,163.40
213.80
200.00
4,022.00
727.60
1,761.10
5,388.80
223.10
208.70
4,197.60
759.40
1,843.40
5,431.70
200.00
283.50
4,198.20
750.00
1,843.40
268.30
-13.80
83.50
176.20
22.40
82.30
42.90
-23.10
74.80
0.60
-9.40
-
4.37
4.35
4.35
4.37
4.37
4.67
5.20
-6.45
41.75
4.38
3.08
4.67
0.80
-10.35
35.84
0.01
-1.24
-
1,761.10
1,843.40
1,843.40
82.30
-
4.67
4.67
-
6,605.10
4,504.90
2,100.20
225.60
569.80
187.80
1,117.00
35,609.50
35,609.50
7,190.10
5,052.90
2,137.20
226.20
589.20
192.20
1,129.60
35,442.00
35,442.00
7,190.10
5,052.90
2,137.20
226.20
589.20
192.20
1,129.60
35,442.00
35,442.00
585.00
548.00
37.00
0.60
19.40
4.40
12.60
-167.50
-167.50
-
8.86
12.16
1.76
0.27
3.40
2.34
1.13
-0.47
-0.47
8.86
12.16
1.76
0.27
3.40
2.34
1.13
-0.47
-0.47
-
5,638.10
5,773.40
5,773.40
135.30
-
2.40
2.40
-
1,170.70
94.80
1,217.00
96.30
1,217.00
96.3
46.30
1.50
-
3.95
1.58
3.95
1.58
-
1,392.30
1,365.60
1,365.60
-26.70
-
-1.92
-1.92
-
683.70
2,296.60
29,971.40
4,635.80
7,263.00
100.00
705.20
2,389.30
29,668.60
5,644.60
6,188.70
99.80
705.2
2,389.30
29,668.60
5,644.60
6,188.70
99.8
21.50
92.70
-302.80
1,008.80
-1,074.30
-0.20
-
3.14
4.04
-1.01
21.76
-14.79
-0.20
3.14
4.04
-1.01
21.76
-14.79
-0.20
-
16,724.50
16,724.50
16,724.50
-
-
-
-
-
400.00
848.10
1,125.60
207.60
903.20
1,169.40
207.6
903.2
1,169.40
-192.40
55.10
43.80
-
-48.10
6.50
3.89
-48.10
6.50
3.89
-
1,125.60
1,169.40
1,169.40
43.80
-
3.89
3.89
-
140.00
140.00
985.60
985.60
140.00
140.00
1,029.40
1,029.40
140.00
140.00
1,029.40
1,029.40
43.80
43.80
-
4.44
4.44
4.44
4.44
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
83
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Programa
Ramo
Concurrente
Vertiente
Cuadro No. 46.3. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte IV).
6. Social
2015 PPEF
/ 2014 PEF
4,089.40
2,835.70
700.50
700.50
-269.60
-269.60
-269.60
2,404.80
2,404.80
9.10
870.00
820.00
820.00
820.00
-
3.48
3.42
-1.05
-1.05
-8.87
-8.87
-8.87
5.42
5.42
3.96
4.42
4.82
6.13
6.13
-8.87
-8.87
-8.87
5.42
5.42
3.96
0.91
1.35
7.25
7.25
-
6,011.80
197.70
-
3.40
3.40
-
35,437.00
35,437.00
2,196.20
-
6.61
6.61
-
5,061.20
5,061.20
1.80
-
0.04
0.04
-
33,726.10
34,929.80
34,979.80
1,253.70
50.00
3.57
3.72
0.14
5,446.10
5,688.30
5,738.30
292.20
50.00
4.45
5.37
0.88
1,213.30
1,266.30
1,266.30
53.00
-
4.37
4.37
-
1,213.30
1,266.30
1,266.30
53.00
-
4.37
4.37
-
95.50
98.80
98.8
3.30
-
3.46
3.46
-
2015 PPEF
2015 PEF
92,612.50
58,886.40
75.00
75.00
11,428.80
11,428.80
3,038.70
3,038.70
3,038.70
44,343.90
44,343.90
229.60
95,831.90
60,902.10
75.00
75.00
11,309.30
11,309.30
2,769.10
2,769.10
2,769.10
46,748.70
46,748.70
238.70
96,701.90
61,722.10
75.00
75.00
12,129.30
12,129.30
2,769.10
2,769.10
2,769.10
46,748.70
46,748.70
238.7
5,814.10
6,011.80
33,240.80
5,059.40
Descripción
6. Social
9. Programa de atención a la pobreza en el medio rural
Relaciones Exteriores
Atención a migrantes
Hacienda y Crédito Público
Atención a Indígenas (CDI)
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Atención a la población
Vivienda Rural
Desarrollo Social
Atención a la población
Jornaleros Agrícolas
OPORTUNIDADES
/
PROSPERA
Programa de Inclusión Social
Pensión para Adultos Mayores
Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias
10. Programa de Derecho a la Alimentación
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Incentivos para Productores
de Maíz y Frijol (PIMAF)
Programa de Fomento a la Productividad
Pesquera y Acuícola
Fomento al Consumo de Productos
Pesqueros y Acuícolas
Programa Integral de Desarrollo Rural
Modernización
Sustentable
de
la
Agricultura Tradicional (MASAGRO)
Proyecto Estratégico de Seguridad
Alimentaria (PESA)
Vinculación con Organismos de la
Sociedad Civil
Desarrollo Social
Abasto Rural a cargo de DICONSA S. A. de
C.V.
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa
de Inclusión Social
Programa Alimentario
7. Infraestructura
11. Programa de infraestructura en el medio rural
Comunicaciones y Transportes
Infraestructura
Caminos Rurales
Medio Ambiente y Recursos Naturales
IMTA
Infraestructura Hidroagrícola
Programa de perforación y equipamiento de
pozos agrícolas en estados afectados con
sequía
Programas Hidráulicos
Aportaciones
Federales
para
Entidades
Federativas y Municipios
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios
Provisiones Salariales y Económicas
Fondo para el desarrollo rural sustentable
7. Infraestructura
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Millones de pesos
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
95.50
98.80
98.8
3.30
-
3.46
3.46
-
4,137.30
4,323.20
4,373.20
235.90
50.00
4.49
5.70
1.16
582.10
601.90
601.9
19.80
-
3.40
3.40
-
3,230.00
3,380.90
3,380.90
150.90
-
4.67
4.67
-
325.20
340.40
390.4
65.20
50.00
4.67
20.05
14.69
28,280.00
29,241.50
29,241.50
961.50
-
3.40
3.40
-
1,418.10
1,466.30
1,466.30
48.20
-
3.40
3.40
-
23,256.50
24,047.20
24,047.20
790.70
-
3.40
3.40
-
3,605.40
70,263.70
70,263.70
14,588.90
14,588.90
14,588.90
15,146.50
270.60
10,479.40
3,728.00
56,164.10
56,164.10
15,569.20
267.30
11,184.80
3,728.00
70,837.90
70,837.90
14,673.80
14,673.80
14,673.80
15,569.20
267.3
11,184.80
122.60
574.20
574.20
84.90
84.90
84.90
422.70
-3.30
705.40
14,673.80
14,673.80
14,673.80
14,673.80
14,673.80
-
3.40
-20.07
-20.07
-100.00
-100.00
-100.00
2.79
-1.22
6.73
3.40
0.82
0.82
0.58
0.58
0.58
2.79
-1.22
6.73
26.13
26.13
-
90.70
85.20
85.2
-5.50
-
-6.06
-6.06
-
4,305.80
4,031.90
4,031.90
-273.90
-
-6.36
-6.36
-
40,228.30
40,594.90
40,594.90
366.60
-
0.91
0.91
-
40,228.30
40,594.90
40,594.90
366.60
-
0.91
0.91
-
300.00
300.00
-
-
-300.00
-300.00
-
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
84
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Programa
Ramo
Concurrente
Vertiente
Cuadro No. 46.4. Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).. (Parte V).
Descripción
2014 PEF
10. Administrativa
9. Agraria
8. Salud
8. Salud
47,231.10
12. Programa de atención a las
47,231.10
condiciones de salud en el medio rural
Salud
37,561.80
Salud en población rural
37,561.80
Desarrollo de Capacidades
590.90
Sistema de Protección Social en
36,970.90
Salud (SPSS)
OPORTUNIDADES
/
PROSPERA Programa de 4,968.90
Inclusión Social
Seguro Médico Siglo XXI
1,891.80
Seguro Popular
30,110.20
Aportaciones a Seguridad Social
9,669.30
IMSS-OPORTUNIDADES
9,319.30
(PROSPERA)
Seguridad Social Cañeros
350.00
9. Agraria
1,308.10
13. Programa para la atención de aspectos
1,308.10
agrarios
Desarrollo Agrario, Territorial y
1,308.10
Urbano
Atención de aspectos agrarios
1,308.10
Archivo General Agrario
362.40
Conflictos
Agrarios
y
611.00
Obligaciones Jurídicas
Fondo de Apoyo para los
Núcleos
Agrarios
sin
334.70
Regularizar (FANAR)
10. Administrativa
10,543.30
14. Gasto Administrativo
10,543.30
Agricultura, Ganadería, Desarrollo
7,388.40
Rural, Pesca y Alimentación
ASERCA
275.20
Comité
Nacional
para
el
Desarrollo Sustentable de la
36.70
Caña de Azúcar
CONAPESCA
1,075.20
CONAZA
59.20
Dependencia
4,261.60
FEESA
159.30
FIRCO
299.90
INCA RURAL
34.50
SENASICA (Incluye obra pública
1,004.30
de inspección)
SIAP
129.60
SNICS
52.90
Desarrollo Agrario, Territorial y
2,119.80
Urbano
Dependencia
749.10
Procuraduría Agraria
900.00
Registro Agrario Nacional
470.70
Tribunales Agrarios
1,035.10
Tribunales Agrarios
1,035.10
Total
338,670.30
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Millones de pesos
48,103.40
48,103.40
872.30
-
1.85
Variación real
1.85
-
48,103.40
48,103.40
872.30
-
1.85
1.85
-
38,034.10
38,034.10
640.00
38,034.10
38,034.10
640.00
472.30
472.30
49.10
-
1.26
1.26
8.31
1.26
1.26
8.31
-
37,394.10
37,394.10
423.20
-
1.14
1.14
-
5,003.10
5,003.10
34.20
-
0.69
0.69
-
1,956.10
30,434.90
10,069.30
1,956.10
30,434.90
10,069.30
64.30
324.70
400.00
-
3.40
1.08
4.14
3.40
1.08
4.14
-
9,719.30
9,719.30
400.00
-
4.29
4.29
-
350.00
1,318.40
350.00
1,368.40
60.30
50.00
0.79
4.61
3.79
1,318.40
1,368.40
60.30
50.00
0.79
4.61
3.79
1,318.40
1,368.40
60.30
50.00
0.79
4.61
3.79
1,318.40
361.30
1,368.40
361.3
60.30
-1.10
50.00
-
0.79
-0.30
4.61
-0.30
3.79
-
611.00
661
50.00
50.00
-
8.18
8.18
346.10
346.1
11.40
-
3.41
3.41
-
10,610.80
10,610.80
10,760.80
10,760.80
217.50
217.50
150.00
150.00
0.64
0.64
2.06
2.06
1.41
1.41
7,380.30
7,380.30
-8.10
-
-0.11
-0.11
-
274.80
274.8
-0.40
-
-0.15
-0.15
-
37.30
37.3
0.60
-
1.63
1.63
-
1,102.60
80.30
4,297.70
158.80
317.20
33.00
1,102.60
80.3
4,297.70
158.8
317.2
33
27.40
21.10
36.10
-0.50
17.30
-1.50
-
2.55
35.64
0.85
-0.31
5.77
-4.35
2.55
35.64
0.85
-0.31
5.77
-4.35
-
895.60
895.6
-108.70
-
-10.82
-10.82
-
130.10
52.90
130.1
52.9
0.50
-
-
0.39
-
0.39
-
-
2,190.60
2,340.60
220.80
150.00
3.34
10.42
6.85
767.90
942.80
479.90
1,039.90
1,039.90
332,158.80
767.9
1,092.80
479.9
1,039.90
1,039.90
353,207.60
18.80
192.80
9.20
4.80
4.80
14,537.30
150.00
21,048.80
2.51
4.76
1.95
0.46
0.46
-1.92
2.51
21.42
1.95
0.46
0.46
4.29
15.91
6.34
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de diciembre de 2013.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
85
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No.46.5. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2015. (Millones de pesos). (Parte VI).
Concurrencia Extensión e
Entidad
Sistemas
con Entidades Innovación
COUSSA
PESA
SNIDRUS Sanidades Gran Total
Federativa
Producto
Federativas
Productiva
Aguascalientes
61.80
8.30
10.40
6.10
0.90
23.50
111.00
Baja California
79.50
10.70
1.00
7.80
1.40
31.80
132.20
Baja California Sur
44.30
5.90
0.30
4.30
1.00
29.30
85.10
Campeche
81.50
10.90
0.90
8.00
54.30
1.40
56.20
213.20
Coahuila 1/
164.80
14.70
0.30
10.80
52.10
242.70
Colima
51.50
6.90
1.50
5.10
20.90
1.00
26.50
113.40
Chiapas
293.70
39.40
4.40
28.90
446.40
4.40
112.50
929.70
Chihuahua
153.90
20.70
1.70
15.10
123.10
2.20
76.90
393.60
Distrito Federal
36.30
5.00
1.20
3.60
2.00
3.80
51.90
Durango
122.80
16.40
1.20
12.00
127.00
2.20
58.70
340.30
Guanajuato
204.90
27.50
1.40
20.10
12.60
2.30
69.80
338.60
Guerrero
188.10
25.10
18.60
630.10
2.80
68.50
933.20
Hidalgo
164.80
21.90
1.20
16.30
242.70
2.10
53.30
502.30
Jalisco
229.10
31.20
1.50
22.20
22.10
4.70
112.20
423.00
Estado de México
202.90
26.90
3.50
20.10
132.20
4.20
48.00
437.80
Michoacán
209.80
28.10
4.10
20.60
122.00
3.40
123.10
511.10
Morelos
99.80
13.30
0.30
9.80
78.90
0.90
36.60
239.60
Nayarit
98.90
13.20
2.60
9.70
48.10
1.70
67.30
241.50
Nuevo León
91.70
12.30
0.30
9.10
1.40
52.20
167.00
Oaxaca
269.90
36.20
8.80
26.40
450.60
2.70
49.70
844.30
Puebla
211.00
28.30
5.40
20.70
241.40
2.50
70.00
579.30
Querétaro
94.20
12.60
0.30
9.20
20.90
1.10
27.70
166.00
Quintana Roo
55.50
7.40
1.00
5.40
20.90
0.80
28.40
119.40
San Luis Potosí
123.90
16.50
2.00
12.10
126.00
2.30
58.70
341.50
Sinaloa
199.20
26.60
1.00
19.60
2.20
238.80
487.40
Sonora
197.70
26.40
1.50
19.40
2.60
96.10
343.70
Tabasco
134.70
18.10
2.10
13.30
16.80
3.90
60.20
249.10
Tamaulipas
163.50
21.90
7.50
16.10
20.90
2.70
85.70
318.30
Tlaxcala
68.30
9.20
0.30
6.80
42.60
0.90
13.90
142.00
Veracruz
331.30
44.40
10.80
32.60
240.00
3.80
110.80
773.70
Yucatán
135.20
18.10
13.30
16.10
51.00
233.70
Zacatecas
178.90
24.00
1.50
17.60
124.10
2.10
46.30
394.50
Total
4,743.40
628.10
80.00
460.70
3,380.70
67.60
2,039.60
11,400.10
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, publicado en Diario Oficial de la Federación el 3
de diciembre de 2013.
1_/ El 75% de los recursos de este componente serán ejercidos mediante la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA) y el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) respectivamente.
86
Ramos
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 47. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
04 Gobernación
Centro Nacional de Prevención de Desastres
05 Relaciones Exteriores
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Colegio de Postgraduados
Dirección General de Fibras Naturales y Biocombustibles
Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
Instituto Nacional de Pesca
Universidad Autónoma Chapingo
09 Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte
Agencia Espacial Mexicana
10 Economía
Centro Nacional de Metrología
Dirección General de Industrias Ligeras
Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Instituto Nacional del Emprendedor
Procuraduría Federal del Consumidor
Servicio Geológico Mexicano
11 Educación Pública
Centro de Enseñanza Técnica Industrial
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional
Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del
Instituto Politécnico Nacional
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
Dirección General de Educación Superior Tecnológica
Dirección General de Educación Superior Universitaria
El Colegio de México, A.C.
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Politécnico Nacional
Subsecretaría de Educación Media Superior
Subsecretaría de Educación Superior
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Pedagógica Nacional
Tecnológico Nacional de México
12 Salud
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales
de Alta Especialidad
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
Hospital Infantil de México Federico Gómez
Hospital Juárez de México
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario
2010"
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
Instituto Nacional de Cancerología
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
Instituto Nacional de Geriatría
Instituto Nacional de Medicina Genómica
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
95.74
95.74
5.30
5.30
6,360.21
1,132.67
267.19
203.83
1,737.43
718.87
2,300.22
290.30
177.49
112.81
2,335.62
378.61
5.00
1,091.75
132.22
101.54
17.50
608.99
18,496.53
2.52
Millones de pesos
86.70
86.70
-9.04
86.70
-9.04
5.30
5.30
5.30
7,008.03
7,008.03
647.82
1,229.03
96.35
253.83
-13.36
794.02
590.18
1,617.25
-120.18
721.00
2.13
2,392.91
92.69
289.95
289.95
-0.35
177.97
0.47
111.98
-0.83
2,466.86
2,466.86
131.23
398.23
19.62
5.00
1,130.15
38.40
148.91
16.69
112.25
10.70
3.59
-13.91
668.72
59.73
20,099.69
20,099.69
1,603.16
2.78
0.26
86.70
5.30
1,229.03
253.83
794.02
1,617.25
721.00
2,392.91
177.97
111.98
398.23
5.00
1,130.15
148.91
112.25
3.59
668.72
2.78
-9.44
-100.00
-100.00
10.19
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-0.12
-100.00
-100.00
5.62
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
8.67
-100.00
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real.
-9.44
-9.44
10.19
8.51
-5.00
289.54
-6.92
0.30
4.03
-0.12
0.27
-0.73
5.62
5.18
3.52
12.62
10.54
-79.51
9.81
8.67
10.39
-
2,924.54
-
3,076.57
152.03
3,076.57
-100.00
5.20
-
187.19
-
137.12
-50.08
137.12
-100.00
-26.75
-
2.70
153.74
1,141.12
638.59
232.06
2,247.89
7.28
357.55
157.74
1,944.02
8,352.78
146.80
5,962.12
15.59
13.50
6,218.20
-
2.43
270.00
675.75
250.09
2,867.86
7.28
191.16
2,155.63
10,223.57
39.30
200.12
6,229.73
11.58
10.59
-0.27
-153.74
-871.12
37.16
18.03
619.97
-357.55
33.43
211.61
1,870.79
-107.49
200.12
267.62
-4.01
-2.91
2.43
270.00
675.75
250.09
2,867.86
7.28
191.16
2,155.63
10,223.57
39.30
200.12
11.53
11.58
10.59
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
4.30
-100.00
-100.00
-10.00
-100.00
-76.34
5.82
7.77
27.58
-100.00
21.19
10.89
22.40
-73.23
4.49
-25.71
-21.53
0.19
-
2.21
-
2.59
0.38
2.59
-100.00
16.97
-
2,815.54
83.30
48.81
164.95
34.93
-
2,910.08
84.38
136.73
174.41
180.51
94.55
1.08
87.92
9.47
145.58
2,910.08
84.38
136.73
174.41
180.51
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
3.36
1.30
180.14
5.74
416.73
-
3.78
-
2.23
-1.55
2.23
-100.00
-40.99
-
5.96
8.22
6.93
28.97
129.67
194.82
414.90
227.80
52.71
210.77
159.60
-
5.73
97.34
6.99
26.41
133.78
138.94
367.92
215.26
53.49
199.82
124.97
-0.23
89.12
0.06
-2.56
4.11
-55.88
-46.98
-12.54
0.77
-10.95
-34.63
5.73
97.34
6.99
26.41
133.78
138.94
367.92
215.26
53.49
199.82
124.97
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-100.00
-3.87
1,084.30
0.85
-8.85
3.17
-28.68
-11.32
-5.50
1.47
-5.20
-21.70
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Anexo 11 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
87
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramos
Cuadro No. 47.1. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Instituto Nacional de Pediatría
206.74
210.29
3.55
210.29
-100.00
1.72
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
282.35
264.88
-17.47
264.88
-100.00
-6.19
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
167.07
131.66
-35.41
131.66
-100.00
-21.19
Instituto Nacional de Rehabilitación
119.34
122.59
3.25
122.59
-100.00
2.73
Instituto Nacional de Salud Pública
480.48
524.21
43.73
524.21
-100.00
9.10
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.
21.04
42.58
21.54
42.58
-100.00
102.37
Servicios de Atención Psiquiátrica
0.39
0.39
0.39
-100.00
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
61.74
49.36
-12.38
49.36
-100.00
-20.05
13 Marina
15.00
15.00
15.00
Dirección General de Investigación y Desarrollo
15.00
15.00
15.00
-100.00
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
781.08
797.98
797.98
16.90
2.16
2.16
Comisión Nacional del Agua
11.40
11.40
11.40
-100.00
Comisión Nacional Forestal
7.40
7.40
7.40
-100.00
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
504.33
521.56
17.22
521.56
-100.00
3.41
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
257.95
257.62
-0.32
257.62
-100.00
-0.13
17 Procuraduría General de la República
117.60
198.42
198.42
80.82
68.72
68.72
Instituto Nacional de Ciencias Penales
117.60
198.42
80.82
198.42
-100.00
68.72
18 Energía
7,744.64
8,164.19
8,164.19
419.55
5.42
5.42
Instituto de Investigaciones Eléctricas
904.40
957.89
53.48
957.89
-100.00
5.91
Instituto Mexicano del Petróleo
6,072.02
6,439.88
367.86
6,439.88
-100.00
6.06
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
768.22
766.43
-1.80
766.43
-100.00
-0.23
21 Turismo
28.35
30.81
30.81
2.46
8.68
8.68
Centro de Estudios Superiores en Turismo
28.35
30.81
2.46
30.81
-100.00
8.68
23 Provisiones Salariales y Económicas
4,610.90
4,913.60
4,913.60
302.70
6.56
6.56
Unidad de Política y Control Presupuestario
4,610.90
4,913.60
302.70
4,913.60
-100.00
6.56
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
34,467.41
37,117.78
37,117.78
2,650.37
-0.00
7.69
7.69
-0.00
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
576.39
613.13
36.73
613.13
-100.00
6.37
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
259.37
273.90
14.54
273.90
-100.00
5.60
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
632.63
574.79
-57.84
574.79
-100.00
-9.14
Ensenada, Baja California
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
392.05
419.93
27.88
419.93
-100.00
7.11
Centro de Investigación en Geografía y Geomántica, "Ing. Jorge
67.10
75.10
8.01
75.10
-100.00
11.93
L. Tamayo", A.C.
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
207.61
253.44
45.84
253.44
-100.00
22.08
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
203.22
228.90
25.68
228.90
-100.00
12.63
Centro de Investigación en Química Aplicada
280.99
243.70
-37.30
243.70
-100.00
-13.27
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
236.18
233.08
-3.10
233.08
-100.00
-1.31
Estado de Jalisco, A.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en
171.85
201.62
29.77
201.62
-100.00
17.32
Electroquímica, S.C.
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
413.57
545.67
132.11
545.67
-100.00
31.94
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
489.79
452.33
-37.45
452.33
-100.00
-7.65
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
183.96
215.80
31.85
215.80
-100.00
17.31
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
310.78
302.14
-8.64
302.14
-100.00
-2.78
Social
CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías
270.67
289.52
18.85
289.52
-100.00
6.97
Competitivas"
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
691.42
626.36
-65.05
626.36
-100.00
-9.41
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
25,115.06
27,142.68
2,027.62
27,142.68
-100.00
8.07
Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de
1,036.44
990.87
-45.57
990.87
-100.00
-4.40
C.V.
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
308.43
353.73
45.30
353.73
-100.00
14.69
El Colegio de la Frontera Sur
426.32
394.20
-32.12
394.20
-100.00
-7.53
El Colegio de Michoacán, A.C.
131.81
164.71
32.90
164.71
-100.00
24.96
El Colegio de San Luis, A.C.
112.42
119.81
7.39
119.81
-100.00
6.58
Fondo de Información y Documentación para la Industria
708.27
974.86
266.59
974.86
-100.00
37.64
Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos
177.79
203.49
25.71
203.49
-100.00
14.46
Instituto de Ecología, A.C.
315.19
329.53
14.35
329.53
-100.00
4.55
Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
178.69
210.42
31.72
210.42
-100.00
17.75
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica
393.30
461.79
68.49
461.79
-100.00
17.42
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
176.13
222.25
46.12
222.25
-100.00
26.19
50 Instituto Mexicano del Seguro Social
464.93
549.11
549.11
84.19
18.11
18.11
Instituto Mexicano del Seguro Social
464.93
549.11
84.19
549.11
-100.00
18.11
51 Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado
86.09
92.66
92.66
6.57
7.63
7.63
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
86.09
92.66
6.57
92.66
-100.00
7.63
del Estado
TOTAL
81,861.82
88,054.28
88,065.81
6,203.99
11.53
7.56
7.58
0.01
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de D iputados con información del Anexo 11 del Decreto y el Proyecto de Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados .
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
88
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramo
Cuadro No. 48. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Programa Presupuestario
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
01 Poder Legislativo
36.00
18.85
-17.15
18.85
-100.00
-47.64
Actividades derivadas del Trabajo Legislativo
36.00
18.85
-17.15
18.85
-100.00
-47.64
H. Cámara de Diputados
14.85
14.85
14.85
H. Cámara de Senadores
4.00
4.00
4.00
04 Gobernación
243.86
257.51
263.42
19.56
5.91
5.60
8.02
2.29
Promover la atención y prevención de la violencia contra las
191.42
197.92
197.92
6.49
3.39
3.39
mujeres
Planeación demográfica del país
10.00
7.52
10.00
2.48
-24.85
33.07
Promover la prevención, protección y atención en materia de trata
10.43
10.75
10.75
0.32
3.05
3.05
de personas
Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de
10.00
26.00
26.00
16.00
160.00
160.00
Derechos Humanos y Periodistas
Implementar las políticas , programas y acciones tendientes a
3.00
3.00
4.50
1.50
1.50
50.00
50.00
garantizar la seguridad pública dela Nación y sus habitantes
Conducción de la política en materia de Derechos Humanos
10.00
1.95
1.95
-8.05
-80.50
-80.50
Fomento de la cultura de la participación ciudadana en la
2.00
0.08
2.00
1.92
-96.24
2,559.11
prevención del delito
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la
7.00
10.30
10.30
3.30
47.14
47.14
Discriminación
05 Relaciones Exteriores
11.00
11.00
17.00
6.00
6.00
54.55
54.55
Protección y asistencia consular
10.25
10.00
12.00
1.75
2.00
-2.44
17.07
20.00
Actividades de apoyo administrativo
4.00
4.00
4.00
Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de
0.75
1.00
1.00
0.25
33.33
33.33
género
06 Hacienda y Crédito Público
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos de Alto
Impacto / Atención a Victimas
Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la
Productividad Indígena
Programa de Derechos Indígenas
07 Defensa Nacional
Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Registro, Control y Seguimiento delos Programas Presupuestarios
Programa de Apoyo para la Productividad dela Mujer
Emprendedora
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA)
Programa Integral de Desarrollo Rural
09 Comunicaciones y Transportes
Definición y conducción dela política de comunicaciones y
transportes
10 Economía
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y
programas de la dependencia
Actividades de apoyo administrativo
Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR)
Programa de Fomento a la Economía Social
Fondo Nacional Emprendedor
Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)
11 Educación Pública
Prestación de servicios de educación superior y posgrado
Impulso al desarrollo dela cultura
Diseño y aplicación de políticas de equidad de género
Programa Nacional de Becas
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones
educativas
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
1,465.76
1,587.63
1,613.15
147.38
25.51
8.31
10.06
1.61
0.19
0.19
0.19
-
-
-
-
-
17.56
23.78
7.54
25.22
7.94
25.34
7.94
7.78
-15.84
0.40
25.34
-17.28
-
-100.00
6.07
5.31
44.32
-66.61
5.31
-68.52
-
473.42
489.32
512.32
38.90
23.00
3.36
8.22
4.70
401.82
415.42
417.82
16.00
2.40
3.38
3.98
0.58
450.19
554.27
554.27
104.08
-
23.12
23.12
-
91.26
104.00
104.00
449.35
4.35
95.27
104.00
104.00
1,985.69
4.41
95.27
108.00
108.00
1,985.69
4.41
4.00
4.00
4.00
1,536.34
0.06
4.00
4.00
-
4.38
341.90
1.35
4.38
3.85
3.85
341.90
1.35
3.85
3.85
-
-
1,180.65
1,180.65
1,180.65
-
-
-
-
-
355.63
355.63
355.63
-
-
-
-
445.00
8.50
445.00
8.46
445.00
8.46
-0.04
-
-0.45
-0.45
-
8.50
8.46
8.46
-0.04
-
-0.45
-0.45
-
1,497.95
1,911.04
1,912.04
414.09
1.00
27.58
27.64
0.05
3.00
3.00
-
-3.00
-3.00
-
-100.00
-100.00
204.95
650.00
90.00
550.00
2,388.91
25.00
76.40
1,975.09
223.17
205.16
963.46
650.00
89.42
3,490.47
1.45
20.00
79.00
3,082.76
232.26
4.00
205.16
963.46
650.00
89.42
3,517.06
5.20
25.00
83.00
3,086.60
232.26
4.00
0.21
963.46
-0.58
-550.00
1,128.15
5.20
6.60
1,111.51
9.09
4.00
26.59
3.75
5.00
4.00
3.84
-
0.10
-0.64
-100.00
46.11
-20.00
3.41
56.08
4.07
0.10
-0.64
-100.00
47.22
8.65
56.28
4.07
0.76
258.62
25.00
5.06
0.12
-
75.00
75.00
75.00
-
-
-
-
-
14.26
-
10.00
-4.26
10.00
-100.00
-29.85
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ej ecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
89
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramo
Cuadro No. 48.1. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Programa Presupuestario
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
12 Salud
4,789.60
4,958.35
5,127.54
337.94
169.19
3.52
7.06
3.41
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para
62.00
62.00
63.54
1.53
1.53
2.47
2.47
la salud
Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud
1.75
1.75
1.75
0.01
0.46
0.46
Investigación y desarrollo tecnológico en salud
167.28
167.28
177.28
10.00
10.00
-0.00
5.98
5.98
Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud
1,314.75
1,366.79
1,287.22
-27.53
-79.57
3.96
-2.09
-5.82
Prevención y atención contra las adicciones
5.19
6.67
6.67
1.48
28.52
28.52
Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación
311.60
316.47
316.47
4.87
1.56
1.56
Actividades de apoyo administrativo
4.00
Rectoría en Salud
17.78
17.78
17.78
Promoción dela salud, prevención y control de enfermedades crónicas no
6.05
6.05
6.05
transmisibles, enfermedades transmisibles y lesiones
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
231.37
255.54
323.54
92.17
68.00
10.45
39.84
26.61
Atención dela Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud
1,432.60
1,507.16
1,671.39
238.78
164.23
5.20
16.67
10.90
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
91.97
91.97
91.97
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
315.15
315.15
315.15
Reducción de la mortalidad materna / Reducción de la mortalidad materna y
520.00
521.01
521.01
1.01
0.19
0.19
calidad en la atención obstétrica
Prevención contra la obesidad / Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad
312.12
322.73
323.73
11.61
1.00
3.40
3.72
0.31
y Diabetes
Calidad en Salud e Innovación
17.78
-17.78
-100.00
-100.00
13 Marina
48.47
69.20
70.20
21.73
1.00
42.78
44.84
1.45
Administración y fomento dela educación naval
19.01
3.00
3.00
-16.01
-84.22
-84.22
Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
26.46
63.20
63.20
36.74
138.88
138.88
Actividades de apoyo administrativo
3.00
3.00
4.00
1.00
1.00
33.33
33.33
14 Trabajo y Previsión Social
47.22
47.22
47.22
Procuración de justicia laboral
26.50
26.50
26.50
Fomento dela equidad de género y la no discriminación en el mercado laboral
20.72
20.72
20.72
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
4,882.75
2,864.28
2,891.82
-1,990.93
27.54
-41.34
-40.77
0.96
Fomento al desarrollo agrario
85.98
85.98
85.98
Actividades de apoyo administrativo
3.00
3.00
4.00
1.00
1.00
33.33
33.33
Programa Hábitat
643.05
625.12
625.12
-17.93
-2.79
-2.79
Programa de vivienda digna
693.44
673.42
673.42
-20.02
-2.89
-2.89
Programa de Vivienda Rural
206.24
202.12
202.12
-4.12
-2.00
-2.00
Rescate de espacios públicos
138.35
133.85
133.85
-4.49
-3.25
-3.25
Programa de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora
1,141.83
-1,141.83
-100.00
-100.00
Programa de esquema de financiamiento y subsidio federal para vivienda
1,626.93
1,140.78
1,167.33
-459.60
26.54
-29.88
-28.25
2.33
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
343.94
-343.94
-100.00
-100.00
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
488.87
521.49
525.20
36.33
3.71
6.67
7.43
0.71
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
0.56
0.29
4.00
3.44
3.71
-48.63
617.97
1,297.62
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)
78.96
79.18
79.18
0.22
0.28
0.28
Programa de Empleo Temporal (PET)
212.12
219.33
219.33
7.21
3.40
3.40
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
182.87
207.83
207.83
24.96
13.65
13.65
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
14.37
14.86
14.86
0.49
3.40
3.40
17 Procuraduría General de la República
131.11
131.11
156.11
25.00
25.00
-0.00
19.07
19.07
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
84.11
71.59
84.59
0.48
13.00
-14.89
0.57
18.16
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
37.00
53.75
53.75
16.75
45.26
45.26
Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito
10.00
5.78
13.78
3.78
8.00
-42.23
37.77
138.48
Actividades de apoyo administrativo
4.00
4.00
4.00
18 Energía
8.57
7.52
9.42
0.85
1.91
-12.28
9.95
25.34
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable de la energía
0.11
0.11
0.11
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable dela energía
0.15
0.04
0.04
-0.11
-72.93
-72.93
Regulación y supervisión del otorgamiento de permisos y la administración de
0.13
0.13
0.13
estos, en materia de electricidad, gas natural y gas licuado de petróleo
Regulación y supervisión de la seguridad nuclear, radiológica y física de las
0.24
0.10
0.10
-0.14
-58.43
-58.43
instalaciones nucleares y radiológicas
Actividades de apoyo administrativo
3.05
2.10
4.00
0.95
1.91
-31.31
31.15
90.93
Coordinación dela implementación de la política energética y delas entidades
5.00
5.04
5.04
0.04
0.86
0.86
del sector electricidad
19 Aportaciones a Seguridad Social
0.70
0.60
0.60
-0.10
-14.29
-14.29
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos dela Revolución Mexicana
0.70
0.60
0.60
-0.10
-14.29
-14.29
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proy ecto de Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diput ados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cám ara de Diputados.
1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.
90
Ramo
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 48.2. Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres con perspectiva de Género, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III
Diferencial Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
Programa Presupuestario
2014 PEF 2015 PPEF
20 Desarrollo Social
Generación y articulación de políticas públicas integrales de juventud
Definición y conducción dela política del desarrollo social y comunitario, así
como la participación social
Programa de Opciones Productivas
Programa de Coinversión Social
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención dela Violencia Contra
las Mujeres
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Seguro de vida para jefas de familia
21 Turismo
Servicios de asistencia integral e información turística
Conservación y mantenimiento a los CIP's a cargo del FONATUR
Promoción de México como Destino Turístico
Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de la inversión en el
sector turístico
Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades
Federativas
Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables
Regulación y certificación de estándares de calidad turística
Actividades de apoyo administrativo
Planeación y conducción de la política de turismo
Impulso a la competitividad del sector turismo
22 Instituto Nacional Electoral
Gestión Administrativa
Dirección, soporte jurídico electoral y apoyo logístico
Otorgamiento de prerrogativas a partidos polí1icos , fiscalización de sus
recursos y administración de los tiempos del estado en radio y televisión
Capacitación y educación para el ejercicio democrático de la ciudadanía
Vinculación con la sociedad
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional
en materia de Igualdad entre mujeres y hombres y atender asuntos de la mujer
Actividades de apoyo administrativo
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Apoyos institucionales para actividades científicas, tecnológicas y de
innovación
40 Información Nacional Estadística y Geográfica
Actividades de apoyo administrativo
Producción y difusión de información estadística y geográfica de interés
nacional
18 Energía 1/
Operación comercial de la Red de Fibra Óptica y apoyo tecnológico a los
procesos productivos en control de calidad, sistemas informáticos y de
telecomunicaciones
Operación y mantenimiento de las centrales generadoras de energía eléctrica
Suministro de energéticos a las centrales generadoras de electricidad
Operar y mantener las líneas de transmisión y subestaciones de transformación
que integran el Sistema Eléctrico Nacional. Así como operar y mantener la Red
Nacional de Fibra Óptica, y proporcionar servicios de telecomunicaciones
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica
Actividades de apoyo administrativo
Actividades de apoyo a la función pública y buen agobiemos
Planeación, dirección, coordinación, supervisión y seguimiento a las funciones
y recursos asignados para cumplir con la construcción de la infraestructura
eléctrica
Planeación y dirección de los procesos productivos
Operación, mantenimiento y recarga de la Nucleoeléctrica Laguna Verde para
la generación de energía eléctrica
Dirección, coordinación y control de la operación del Sistema Eléctrico Nacional
Operación y mantenimiento de los procesos de distribución y de
comercialización de energía eléctrica
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 1/
Servicios de guardería
Atención a la salud reproductiva
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado 1/
Control del Estado de Salud de la Embarazada
Equidad de Género
Total
Millones de pesos
5,799.14
232.03
49.12
5.14
5,567.11
43.97
5,773.32
49.12
25.82
-
404.61
398.39
4.00
-400.61
-394.39
5.00
128.03
-
41.15
142.65
-
41.15
157.65
400.00
36.15
29.62
15.00
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real.
4.17
11.69
0.45
-
-1.54
-99.01
-99.00
723.06
11.42
-
723.06
23.14
10.52
3.70
11.69
288.00
297.79
303.00
15.00
5.21
3.40
5.21
1.75
3,682.33
1,015.18
14.08
0.11
0.18
0.17
3,807.53
1,036.70
14.08
-
3,807.53
1,036.70
15.08
-
125.20
21.52
0.99
14.96
-0.18
-0.17
1.00
15.08
-
3.40
2.12
-0.00
-100.00
-100.00
-100.00
3.40
2.12
7.06
13,039.88
-100.00
-100.00
7.06
-
3.24
-
-
-3.24
-
-100.00
-100.00
-
0.16
-
-
-0.16
-
-100.00
-100.00
-
3.91
0.89
0.54
3.69
1.18
20.99
5.42
14.08
16.59
12.00
0.60
15.08
19.99
12.00
4.00
-3.91
-0.89
-0.54
11.39
-1.18
-1.01
12.00
-1.42
1.00
3.40
3.40
-100.00
-100.00
-100.00
281.51
-100.00
-21.00
-88.94
-100.00
-100.00
-100.00
308.47
-100.00
-4.81
-26.25
7.06
20.50
566.67
5.12
3.99
3.99
-1.14
-
-22.17
-22.17
-
10.20
0.25
23.61
24.79
28.79
-10.20
-0.25
5.18
4.00
-100.00
-100.00
5.00
-100.00
-100.00
21.94
16.14
23.61
24.79
24.79
1.18
-
5.00
5.00
-
70.00
90.00
4.00
90.00
4.00
20.00
4.00
-
28.57
28.57
-
70.00
90.00
90.00
20.00
-
28.57
28.57
-
42.65
-
43.41
-
83.41
4.00
40.76
40.00
1.78
95.56
92.14
42.65
43.41
79.41
36.76
36.00
1.78
86.18
82.92
15.55
8.10
8.10
-7.45
-
-47.93
-47.93
-
0.50
0.50
0.50
0.00
-
0.00
0.00
-
3.05
1.08
1.00
2.50
1.00
2.50
-2.05
1.42
-
-67.18
130.61
-67.18
130.61
-
1.32
1.00
1.00
-0.32
-
-24.28
-24.28
-
0.47
0.88
0.17
0.47
0.88
0.02
0.47
0.88
0.02
-0.00
-0.14
-
-0.00
-86.71
-0.00
-86.71
-
1.20
1.00
1.00
-0.20
-
-16.67
-16.67
-
0.93
0.73
0.73
-0.21
-
-22.42
-22.42
-
0.39
-
-
-0.39
-
-100.00
-100.00
-
0.99
-
-
-0.99
-
-100.00
-100.00
-
4.57
-
-
-4.57
-
-100.00
-100.00
-
14,562.66
9,294.10
5,268.56
15,603.60
9,649.70
5,953.90
15,603.60
9,649.70
5,953.90
1,040.94
355.60
685.34
-
7.15
3.83
13.01
7.15
3.83
13.01
-
197.02
209.84
209.84
12.82
-
6.51
6.51
-
173.15
23.87
22,341.07
186.93
22.92
23,917.76
186.93
22.92
24,308.19
13.78
-0.96
1,967.11
390.42
7.96
-4.00
7.06
7.96
-4.00
8.80
1.63
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 13 del Proyecto de Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diput ados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
1/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.
91
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramos
Cuadro No. 49. Distribución de los Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Ramos / Programas Presupuestarios
04 Gobernación
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
05 Relaciones Exteriores
Protección y asistencia consular
11 Educación Pública
Apoyos a centros y organizaciones de educación
Programa de Escuela Segura
Programa Nacional de Becas
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa
Escuelas Dignas
12 Salud
Asistencia social y protección del paciente
Formación y desarrollo profesional de recursos humanos
especializados para la salud
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable
Programa de Atención a Personas con Discapacidad
Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad
Diferente"
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral dela
Infancia
Seguro Médico Siglo XXI
Servicios de Atención a Población Vulnerable
Instituto Nacional de Rehabilitación
14 Trabajo y Previsión Social
Fomento dela equidad de género y la no discriminación en
el mercado laboral
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de vivienda digna
20 Desarrollo Social
Generación y articulación de políticas públicas integrales
de juventud
Pensión para Adultos Mayores
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las
Entidades Federativas, para Implementar y Ejecutar
Programas de Prevención de la Violencia Contra las
Mujeres
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
Programa de Coinversión Social
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras
Seguro de vida para jefas de familia
Servicios a grupos con necesidades especiales
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las
Personas con Discapacidad
23 Provisiones Salariales y Económicas
Fondo para la Accesibilidad de las Personas con
discapacidad
35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Atender asuntos relacionados con víctimas del delito
Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo
Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la
Convención de los derechos de las Personas con
Discapacidad.
51 Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Atención a Personas con Discapacidad
Total
2014 PEF
145.94
145.94
225.70
225.70
1,421.68
15.00
340.00
563.09
303.58
200.00
6,048.67
503.40
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Millones de pesos
150.95
150.95
5.01
150.95
150.95
5.01
225.70
225.70
225.70
225.70
1,800.47
1,800.47
378.79
10.00
10.00
-5.00
338.66
338.66
-1.34
1,185.68
1,185.68
622.59
266.13
266.13
-37.46
-200.00
6,316.62
6,381.62
332.95
540.82
540.82
37.43
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
65.00
-
3.43
3.43
26.64
-33.33
-0.39
110.57
-12.34
-100.00
-
Variación real.
3.43
3.43
26.64
-33.33
-0.39
110.57
-12.34
-100.00
-
1.03
-
61.74
49.36
49.36
-12.38
-
-
-
-
352.00
91.97
39.70
358.27
93.63
40.54
423.27
93.63
40.54
71.27
1.67
0.84
65.00
-
1.81
2.11
1.81
2.11
18.14
-
177.37
182.89
182.89
5.52
-
3.11
3.11
-
315.15
325.86
325.86
10.71
-
3.40
3.40
-
131.58
135.54
135.54
3.96
-
3.01
3.01
-
2,519.43
796.56
1,059.79
29.13
2,605.09
824.72
1,159.89
29.13
2,605.09
824.72
1,159.89
29.13
85.66
28.16
100.11
-
-
9.45
-
9.45
-
-
29.13
29.13
29.13
-
-
-
-
-
39.11
39.11
41,972.35
40.43
40.43
42,826.37
40.43
40.43
42,831.58
1.32
1.32
859.23
5.21
3.36
2.03
3.36
2.05
-
243.97
245.58
245.58
1.60
-
0.66
0.66
-
36,064.98
36,829.94
36,829.94
764.96
-
2.12
2.12
-
288.00
297.79
303.00
15.00
5.21
3.40
5.21
1.75
262.93
294.20
264.06
307.99
264.06
307.99
1.13
13.79
-
-
-
-
3,440.80
3,458.44
3,458.44
17.64
-
0.51
0.51
-
1,015.18
301.16
1,036.70
312.03
1,036.70
312.03
21.52
10.87
-
2.12
3.61
2.12
3.61
-
61.12
73.84
73.84
12.72
-
20.82
20.82
-
500.00
600.00
600.00
100.00
-
20.00
20.00
-
500.00
600.00
600.00
100.00
-
20.00
20.00
-
27.80
20.65
29.58
21.12
29.58
21.12
1.79
0.47
-
6.42
2.25
6.42
2.25
-
7.14
8.46
8.46
1.32
-
-
-
-
21.62
21.02
21.02
-0.60
-
-
-
-
21.62
50,431.99
21.02
52,040.27
21.02
52,110.47
-0.60
1,678.48
70.21
3.19
3.33
0.13
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Anexo 14 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
92
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 50. Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 2014-2015. (Millones
de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Programa
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación %
4 Gobernación
2.12
1.17
1.17
-0.95
-44.68
-44.68
8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo
417.19
435.42
435.42
18.23
4.37
4.37
Rural, Pesca y Alimentación
12 Salud
33.00
33.00
33.00
16 Medio Ambiente y Recursos
3.10
3.24
3.24
0.14
4.50
4.50
Naturales
Procuraduría Federal de Protección
3.10
3.24
3.24
0.14
4.50
4.50
al Ambiente
18 Energía
17,357.83 18,635.97 18,635.97
1,278.14
7.36
7.36
Secretaría de Energía
1,030.30
430.30
430.30
-600.00
-58.24
-58.24
Comisión Nacional para el Uso
101.32
113.04
113.04
11.72
11.57
11.57
Eficiente de la Energía
Instituto
de
Investigaciones
0.35
0.70
0.70
0.35
100.00
100.00
Eléctricas
Pemex-Exploración y Producción
20.75
487.30
487.30
466.55
Pemex -Refinación
1,218.11
897.76
897.76
-320.35
-26.30
-26.30
Pemex -Gas y Petroquímica Básica
104.27
21.52
21.52
-82.75
Pemex-Petroquímica
11.41
176.89
176.89
165.49
Comisión Federal de Electricidad *
14,871.33 16,508.45 16,508.45
1,637.12
11.01
11.01
Total
17,813.24 19,108.80 19,108.80
1,295.56
-28.45
-28.45
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
93
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramo
Cuadro No. 51. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 2014-2015 (Millones de pesos). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramos / Programas Presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
04 Gobernación
241.80
240.03
240.03
-1.77
-0.73
-0.73
Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil
241.80
240.03
240.03
-1.77
-0.73
-0.73
06 Hacienda y Crédito Público
48.10
54.15
54.15
6.05
12.59
12.59
Programa para el Mejoramiento de la Producción y la
48.10
54.15
54.15
6.05
12.59
12.59
Productividad indígena
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 11,715.01 13,492.47
13,492.47
1,777.46
15.17
15.17
Programa de Fomento a la Agricultura
851.98
1,097.96
1,097.96
245.98
28.87
28.87
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola
591.19
1,995.84
1,995.84
1,404.65
237.60
237.60
Programa de Fomento Ganadero
4,560.77
4,420.74
4,420.74
-140.03
-3.07
-3.07
Programa Integral de Desarrollo Rural
5,711.07
5,977.93
5,977.93
266.86
4.67
4.67
09 Comunicaciones y Transportes
1,075.35
1,329.33
1,329.33
253.98
23.62
23.62
Reconstrucción y Conservación de Carreteras
1,075.35
1,329.33
1,329.33
253.98
23.62
23.62
10 Economía
10.45
10.45
10.45
Promoción de una cultura de consumo responsable e inteligente
0.45
0.45
0.45
Promoción del Comercio Exterior y Atracción de Inversión
10.00
10.00
10.00
Extranjera Directa
12 Salud
651.11
643.78
643.78
-7.33
-1.13
-1.13
Protección Contra Riesgos Sanitarios
268.22
270.90
270.90
2.67
1.00
1.00
Vigilancia epidemiológica
382.89
372.89
372.89
-10.00
-2.61
-2.61
13 Marina
201.90
178.71
178.71
-23.19
-11.49
-11.49
Seguridad a la Navegación y Protección al Medio Ambiente
201.90
178.71
178.71
-23.19
-11.49
-11.49
Marino
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
51.09
52.84
52.84
1.75
3.42
3.42
Programa de prevención de riesgos en los asentamientos
34.09
35.26
35.26
1.17
3.44
3.44
humanos
Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades
17.00
17.57
17.57
0.57
3.36
3.36
Habitacionales
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
13,126.09 16,551.38
16,551.38
3,425.29
26.10
26.10
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
15.57
4.33
4.33
-11.24
-72.19
-72.19
Actividades de apoyo administrativo
11.93
13.23
13.23
1.29
10.85
10.85
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
7.53
7.58
7.58
0.05
0.63
0.63
Consolidar el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas
246.19
246.19
246.19
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales
18.26
18.26
18.26
Fideicomisos Ambientales
1.11
1.11
1.11
Fomento a Programas de Calidad del Aire y Verificación Vehicular
1.47
1.47
1.47
Fomento para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable
174.03
179.95
179.95
5.92
3.40
3.40
dela Vida Silvestre
Incentivos para la operación de plantas de tratamiento de aguas
258.50
258.50
258.50
residuales
Investigación científica y tecnológica
253.99
250.01
250.01
-3.99
-1.57
-1.57
Investigación en Cambio Climático, sustentabilidad ambiental y
244.01
242.42
242.42
-1.60
-0.65
-0.65
crecimiento verde
Normatividad Ambiental e Instrumentos de Fomento para el
24.08
37.55
37.55
13.47
55.91
55.91
Desarrollo Sustentable
Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental
160.99
143.73
143.73
-17.26
-10.72
-10.72
Políticas de Investigación de Cambio Climático
5.19
5.23
5.23
0.04
0.79
0.79
Prevención y gestión integral de residuos
653.49
675.71
675.71
22.22
3.40
3.40
Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible
225.60
226.24
226.24
0.64
0.28
0.28
(PROCODES)
Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental
0.45
0.47
0.47
0.02
3.40
3.40
Programa de Empleo Temporal
589.16
589.16
589.16
Programa de Inspección y Vigilancia en Materia de Medio
56.60
56.60
56.60
Ambiente y Recursos Naturales
Programa de inversión en Infraestructura Social y de Protección
13.62
3.26
3.26
-10.36
-76.04
-76.04
Ambiental
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
108.59
2,990.09
2,990.09
2,881.50
2,653.68
2,653.68
Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas Naturales
21.50
22.23
22.23
0.73
3.40
3.40
Protegidas y Zonas de Influencia
Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental
4.05
4.19
4.19
0.14
3.40
3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo
16 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
94
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramo
Cuadro No. 51.1. Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático, 2014-2015 (Millones de pesos). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
Ramos / Programas Presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios Ambientales
2,134.06
2,206.62
2,206.62
72.56
3.40
3.40
Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal
2,550.14
2,786.73
2,786.73
236.59
9.28
9.28
Programa Nacional Forestal-Protección Forestal
2,265.64
2,261.07
2,261.07
-4.57
-0.20
-0.20
Regulación Ambiental
68.46
68.89
68.89
0.43
0.64
0.64
Túnel Emisor Oriente y planta de Tratamiento Atotonilco
3,250.58
3,250.58
3,250.58
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y
2,896.49
-2,896.49
-100.00
-100.00
Áreas Productivas
Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
63.96
-63.96
-100.00
-100.00
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo Hidrológico
71.82
-71.82
-100.00
-100.00
Manejo Sustentable de tierras
3.10
-3.10
-100.00
-100.00
Programa de Cultura del Agua
1.09
-1.09
-100.00
-100.00
Programa para atender desastres naturales
200.38
-200.38
-100.00
-100.00
Programas Hídricos Integrales
332.83
-332.83
-100.00
-100.00
Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones Hidro
243.14
-243.14
-100.00
-100.00
meteorológicas
Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de
46.73
-46.73
-100.00
-100.00
Texcoco
18 Energía
3,768.55
1,509.52
1,509.52
-2,259.03
-59.94
-59.94
Actividades de apoyo administrativo
4.84
4.85
4.85
0.01
0.23
0.23
Conducción dela política energética
237.29
262.61
262.61
25.32
10.67
10.67
Coordinación de la implementación de la política energética y
96.75
209.79
209.79
113.04
116.83
116.83
de las entidades del sector electricidad
Fondo para la Transición Energética y Aprovechamiento
1,030.30
430.30
430.30
-600.00
-58.24
-58.24
Sustentable de Energía
Gestión e implementación en aprovechamiento sustentable
29.16
33.19
33.19
4.03
13.81
13.81
de la energía
Mantenimiento de infraestructura
100.65
125.16
125.16
24.51
24.35
24.35
Otros proyectos
36.41
54.15
54.15
17.74
48.73
48.73
Otros programas de inversión
0.0001
-0.00
-100.00
-100.00
Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente dela
6.09
5.31
5.31
-0.77
-12.72
-12.72
energía eléctrica
Promoción en materia de aprovechamiento sustentable de la
21.57
25.72
25.72
4.14
19.21
19.21
energía
Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos
2,170.79
315.98
315.98
-1,854.81
-85.44
-85.44
Seguimiento y evaluación de políticas públicas en
21.37
25.50
25.50
4.13
19.34
19.34
aprovechamiento sustentable dela energía
Supervisar el aprovechamiento sustentable de la energía
13.33
16.96
16.96
3.64
27.28
27.28
21 Turismo
0.66
0.66
0.66
Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
0.00
0.66
0.65
0.66
-100.00
39,645.15
Actividades de apoyo administrativo
0.03
-0.03
-100.00
-100.00
Desarrollo de infraestructura para el fomento y promoción de
0.22
-0.22
-100.00
-100.00
la inversión en el sector turístico
Desarrollo e innovación de productos turísticos sustentables
0.07
-0.07
-100.00
-100.00
Impulso a la competitividad del sector turismo
0.07
-0.07
-100.00
-100.00
Planeación y conducción de la política de turismo
0.20
0.66
-0.20
-0.66
220.56
-100.00
Promoción de México como Destino Turístico
0.03
-0.03
-100.00
-100.00
Regulación y certificación de estándares de calidad turística
0.02
-0.02
-100.00
-100.00
Servicios de asistencia integral e información turística
0.01
-0.01
-100.00
-100.00
23 Provisiones Salariales y Económicas
6,580.66
6,355.06
6,355.06
-225.60
-3.43
-3.43
Fondo de Desastres Naturales(FONDEN)
6,245.47
6,008.47
6,008.47
-237.00
-3.79
-3.79
Fondo
de
Prevención
de
Desastres
335.19
346.59
346.59
11.40
3.40
3.40
Naturales(FOPREDEN)
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
232.00
245.05
245.05
13.05
5.63
5.63
Apoyos
institucionales
para
actividades
científicas,
2.00
5.00
5.00
3.00
150.00
150.00
tecnológicas y de innovación.
Becas de posgrado y otras modalidades de apoyo a la
100.00
100.00
100.00
calidad
Innovación tecnológica para negocios de alto valor agregado,
130.00
140.05
140.05
10.05
7.73
7.73
tecnologías precursoras y competitividad de las empresas
Total
37,702.77
40,663.44
40,663.44
2,960.67
7.85
7.85
2015 PEF /
2015 PPEF
-100.00
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 16 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de
Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ej ecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
95
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
SF
Ramo
Cuadro No. 52. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
Programa
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación %
06 Hacienda y Crédito Público
67.82
70.36
70.36
2.54
3.74
3.74
Programa de Apoyo a la Educación Indígena
67.82
70.36
70.36
2.54
3.74
3.74
10 Economía
205.00
205.00
205.00
Programa de Fomento a la Economía Social
105.00
5.00
5.00
-100.00
-95.24
-95.24
Fondo Nacional Emprendedor
100.00
200.00
200.00
100.00
100.00
100.00
11 Educación Pública
188,884.62 197,309.61 198,059.61
9,174.98
750.00
4.46
4.86
Educación Básica
7,057.41
7,068.46
7,068.46
11.06
0.16
0.16
Programa Nacional de Becas
130.00
130.00
130.00
Programa para la Inclusión y la Equidad
51.79
62.85
62.85
11.06
21.35
21.35
Educativa
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de
6,875.62
6,875.62
6,875.62
Inclusión Social
Educación Media Superior
78,066.95
73,932.04
73,932.04
-4,134.91
-5.30
-5.30
Investigación científica y desarrollo tecnológico
1.71
1.54
1.54
-0.17
-10.00
-10.00
Diseño, construcción, certificación y evaluación
35.94
36.79
36.79
0.84
2.35
2.35
de la infraestructura física educativa
Formación y certificación para el trabajo
2,648.45
2,606.04
2,606.04
-42.41
-1.60
-1.60
Prestación de servicios de educación media
7,021.29
7,994.35
7,994.35
973.06
13.86
13.86
superior
Prestación de servicios de educación técnica
26,264.53
26,847.59
26,847.59
583.06
2.22
2.22
Programa de Formación de Recursos Humanos
16.85
521.85
521.85
505.00
2,997.57
2,997.57
basados en Competencias (PROFORHCOM)
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
14.85
14.85
14.85
Programa Nacional de Becas
5,242.94
6,242.94
6,242.94
1,000.00
19.07
19.07
Programa para la Inclusión y la Equidad
50.00
50.00
50.00
Educativa
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de
10,182.14
10,182.14
10,182.14
0.00
0.00
0.00
Inclusión Social
Subsidios
federales
para
organismos
22,565.63
15,650.51
15,650.51
-6,915.12
-30.64
-30.64
descentralizados estatales
Programa de Expansión en la Oferta Educativa
3,165.74
3,633.58
3,633.58
467.84
14.78
14.78
en Educación Media Superior y Superior
Apoyos a centros y organizaciones de educación
150.45
149.86
149.86
-0.59
-0.39
-0.39
Prestación de servicios de educación superior y
49.08
-49.08
-100.00
-100.00
posgrado
Mantenimiento de infraestructura
147.70
-147.70
-100.00
-100.00
Proyectos de infraestructura social del sector
524.49
-524.49
-100.00
-100.00
educativo
Educación Superior
103,337.37 116,242.13 116,992.13 13,654.77
750.00
12.49
13.21
Prestación de servicios de educación superior y
39,218.46
37,978.49
38,328.49
-889.97
350.00
-3.16
-2.27
posgrado
Mantenimiento de infraestructura
262.29
399.55
399.55
137.27
52.33
52.33
Proyectos de infraestructura social del sector
763.08
398.85
398.85
-364.23
-47.73
-47.73
educativo
Programa Nacional de Becas
7,466.96
8,436.99
8,436.99
970.03
12.99
12.99
Programa para la Inclusión y la Equidad
150.00
100.00
100.00
-50.00
-33.33
-33.33
Educativa
Programa de fortalecimiento de la calidad en
2,236.85
2,255.98
2,655.98
419.12
400.00
0.85
18.74
instituciones educativas
Programa para el Desarrollo Profesional Docente
775.80
801.78
801.78
25.98
3.35
3.35
Programa de Carrera Docente (UPES)
385.09
398.19
398.19
13.09
3.40
3.40
Subsidios
federales
para
organismos
46,010.34
59,095.29
59,095.29
13,084.95
28.44
28.44
descentralizados estatales
Fondo para elevar la calidad dela educación
1,037.97
1,013.78
1,013.78
-24.19
-2.33
-2.33
superior
Programa de Expansión en la Oferta Educativa
2,286.57
2,513.94
2,513.94
227.37
9.94
9.94
en Educación Media Superior y Superior
Apoyos a centros y organizaciones de educación
668.03
702.79
702.79
34.76
5.20
5.20
Apoyos para saneamiento financiero y la
2,075.93
2,146.52
2,146.52
70.58
3.40
3.40
atención a problemas estructurales de las UPES
2015 PEF /
2015 PPEF
0.38
0.65
0.92
17.73
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Anexo 17 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
96
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
SF
Ramo
Cuadro No. 52.1. Erogaciones para el Desarrollo de los Jóvenes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF
2015 PPEF
Programa
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación %
Posgrado
422.90
66.97
66.97
-355.93
-84.16
-84.16
Programa Nacional de Becas
174.54
66.97
66.97
-107.57
-61.63
-61.63
Subsidios
federales
para
organismos
descentralizados
248.36
-248.36
-100.00
-100.00
estatales
12 Salud
357.52
409.26
409.26
51.74
14.47
14.47
Prevención y atención contra las
208.54
249.30
249.30
40.75
19.54
19.54
adicciones
Prevención y atención de VIH
148.97
159.96
159.96
10.99
7.38
7.38
SIDA y otras ITS
15 Desarrollo Agrario, Territorial y
523.60
541.38
541.38
17.78
3.40
3.40
Urbano
Programa de Vivienda Rural
33.88
35.12
35.12
1.24
3.66
3.66
Programa de Apoyo a Jóvenes
200.00
206.80
206.80
6.80
3.40
3.40
Emprendedores Agrarios.
Programa de vivienda digna
289.71
299.46
299.46
9.74
3.36
3.36
16 Medio Ambiente y Recursos
0.82
0.84
0.84
0.02
3.03
3.03
Naturales
Planeación,
Dirección
y
0.82
0.84
0.84
0.02
3.03
3.03
Evaluación Ambiental
20 Desarrollo Social
345.05
346.55
346.55
1.50
0.43
0.43
Instituto
Mexicano
de
la
345.05
346.55
346.55
1.50
0.43
0.43
Juventud
25 Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica,
738.84
744.29
744.29
5.45
0.74
0.74
Normal, Tecnológica y de Adultos
Prestación de servicios de
738.84
744.29
744.29
5.45
0.74
0.74
educación normal en el D.F.
33 Aportaciones Federales para
10,621.67
11,101.90
11,209.40
587.73
107.50
4.52
5.53
0.97
Entidades Federativas y Municipios
Educación Básica
3,396.75
3,752.29
3,752.29
355.54
10.47
10.47
FAEB / FONE
2,479.73
2,807.77
2,807.77
328.04
13.23
13.23
FONE Servicios Personales
2,540.53
2,540.53
2,540.53
FONE Otros de Gasto Corriente
91.37
91.37
91.37
FONE Gasto de Operación
102.11
102.11
102.11
FONE Fondo de Compensación
73.75
73.75
73.75
FAM Infraestructura Educativa
54.75
55.19
55.19
0.44
0.81
0.81
Básica
FAETA Educación de Adultos
862.27
889.33
889.33
27.06
3.14
3.14
Educación Media Superior
4,076.46
4,175.59
4,276.57
200.11
100.98
2.43
4.91
2.42
FAM Infraestructura Educativa
474.62
478.48
479.46
4.84
0.98
0.81
1.02
0.21
Media Superior y Superior
FAETA Educación Tecnológica
3,601.83
3,697.11
3,797.11
195.28
100.00
2.65
5.42
2.70
Educación Superior
3,148.46
3,174.02
3,180.54
32.08
6.52
0.81
1.02
0.21
Infraestructura Educativa Media
3,148.46
3,174.02
3,180.54
32.08
6.52
0.81
1.02
0.21
Superior y Superior
50 Instituto Mexicano del Seguro
1,538.42
1,738.54
1,738.54
200.12
13.01
13.01
Social
Atención a la salud reproductiva
1,538.42
1,738.54
1,738.54
200.12
13.01
13.01
Total
203,283.35 212,467.72 213,325.22 10,041.87
857.50
4.52
4.94
0.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Anexo 17 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
97
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramo
s
Cuadro No. 53. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Programas Presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
06 Hacienda y Crédito Público
873.59
906.30
1,009.86
136.27
103.56
3.74
15.60
11.43
Programa de Apoyo a la Educación Indígena"
873.59
906.30
1,009.86
136.27
103.56
3.74
15.60
11.43
08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
720.28
734.03
734.03
13.75
1.91
1.91
Pesca y Alimentación
Desarrollo y aplicación de programas
720.28
734.03
734.03
13.75
1.91
1.91
educativos a nivel medio superior
11 Educación Pública
133,555.40 132,654.69 133,605.49
50.09
950.80
-0.67
0.04
0.72
Atención a la Demanda de Educación para
347.23
488.02
488.02
140.79
40.55
40.55
Adultos (INEA)
Cultura Física
220.65
220.93
220.93
0.27
0.12
0.12
Diseño y aplicación de la política educativa
86.05
519.15
519.15
433.10
503.29
503.29
Diseño y aplicación de políticas de equidad de
15.28
15.80
16.60
1.32
0.80
3.41
8.65
5.06
género
Diseño,
construcción
,
certificación
y
35.94
36.79
36.79
0.84
evaluación de la infraestructura física educativa
Edición, producción y distribución de libros y
2,809.45
2,748.29
2,748.29
-61.16
otros materiales educativos
Escuelas Dignas
3,330.00
3,330.00
3,330.00
Evaluaciones confiables de la calidad
411.72
353.66
353.66
-58.06
-14.10
-14.10
educativa y difusión oportuna de sus resultados
Formación y certificación para el trabajo
1,059.38
1,042.41
1,042.41
-16.96
-1.60
-1.60
Investigación científica y desarrollo tecnológico
1.71
1.54
1.54
-0.17
Mantenimiento de infraestructura
147.70
135.05
135.05
-12.65
-8.56
-8.56
Normar los servicios educativos
28.99
20.97
20.97
-8.02
-27.66
-27.66
Prestación de Servicios de Educación Inicial y
4,420.87
4,256.21
4,256.21
-164.66
-3.72
-3.72
Básica Comunitaria
Prestación de servicios de educación media
7,021.29
7,994.35
7,994.35
973.06
superior
Prestación de servicios de educación técnica
26,264.53
26,847.59
26,847.59
583.06
2.22
2.22
Producción y transmisión de materiales
279.57
246.50
246.50
-33.07
-11.83
-11.83
educativos y culturales
Programa de Escuela Segura
340.00
338.66
338.66
-1.34
-0.39
-0.39
Programa de Expansión en la Oferta Educativa
3,165.74
3,633.58
3,633.58
467.84
14.78
14.78
en Educación Media Superior y Superior
Programa de Formación de Recursos
Humanos
basados
en
Competencias
16.85
521.85
521.85
505.00
2,997.57
2,997.57
(PROFORHCOM)
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en
800.00
800.01
800.01
0.01
Educación Básica
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital
2,510.14
2,510.14
2,510.14
Programa de la Reforma Educativa
9,067.25
9,067.25
9,067.25
Programa Escuelas de Calidad
1,515.91
1,469.82
1,469.82
-46.09
Programa Escuelas de Tiempo Completo
12,000.38
14,000.38
14,000.38
2,000.00
Programa Nacional de Becas
5,525.05
6,525.05
6,525.05
1,000.00
18.10
18.10
Programa para el Desarrollo Profesional
203.66
203.66
203.66
Docente
Programa para la Inclusión y la Equidad
395.28
472.38
472.38
77.09
19.50
19.50
Educativa
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa
28,275.87
28,275.87
28,275.87
0.00
0.00
0.00
de Inclusión Social
Proyectos de infraestructura social del sector
1,343.27
928.27
928.27
-415.00
educativo
Subsidios
federales
para
organismos
22,565.63
15,650.51
15,650.51
-6,915.12
descentralizados estatales
Fortalecimiento a la Educación Temprana y el
850.00
950.00
100.00
950.00
Desarrollo Infantil
Programa Escuelas de Excelencia para Abatir
7,567.25
-7,567.25
-100.00
-100.00
el Rezago Educativo
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
98
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramos
Cuadro No. 53.1. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real) Parte
II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Programas Presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
12 Salud
40,617.34
41,730.48
41,730.48
1,113.13
2.74
2.74
Atención de la Salud Reproductiva y la
49.43
71.22
71.22
21.79
44.08
44.08
Igualdad de Género en Salud
Capacitación técnica y gerencial de
1.19
1.23
1.23
0.04
3.46
3.46
recursos humanos para la salud
Dignificación, conservación y mantenimiento
de la infraestructura y equipamiento en
20.00
19.40
19.40
-0.60
-3.00
-3.00
salud
Formación y desarrollo profesional de
recursos humanos especializados para la
142.65
137.09
137.09
-5.56
-3.90
-3.90
salud
Investigación y desarrollo tecnológico en
208.92
219.29
219.29
10.37
4.96
4.96
salud
Prestación de servicios en los diferentes
1,867.46
1,935.31
1,935.31
67.85
3.63
3.63
niveles de atención a la salud
Prevención y atención contra las adicciones
214.48
223.27
223.27
8.79
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras
1.61
1.61
1.61
ITS
Prevención y Control de Sobrepeso,
14.00
14.00
14.00
Obesidad y Diabetes
Programa de Atención a Personas con
4.76
4.86
4.86
0.10
Discapacidad
Programa de estancias infantiles para
315.15
309.57
309.57
-5.58
-1.77
-1.77
apoyar a madres trabajadoras
Programa de Fortalecimiento a las
Procuradurías de la Defensa del Menor y la
45.51
57.18
57.18
11.67
25.65
25.65
Familia
Programa para la Protección y el Desarrollo
131.58
135.54
135.54
3.96
3.01
3.01
Integral de la Infancia
Promoción de la salud, prevención y control
de enfermedades crónicas no transmisibles,
92.93
86.04
86.04
-6.89
enfermedades transmisibles y lesiones
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa
3,122.60
3,295.62
3,295.62
173.02
5.54
5.54
de Inclusión Social
Proyectos de infraestructura social de salud
3.37
5.00
5.00
1.63
48.52
48.52
Reducción de enfermedades prevenibles
1,376.31
1,919.94
1,919.94
543.62
por vacunación
Reducción de la mortalidad materna y
520.00
521.01
521.01
1.01
0.19
0.19
calidad en la atención obstétrica
Seguro Médico Siglo XXI
2,519.43
2,605.09
2,605.09
85.66
3.40
3.40
Seguro Popular
29,655.31
29,813.58
29,813.58
158.27
Servicios de Atención a Población
310.66
354.63
354.63
43.97
14.15
14.15
Vulnerable
19 Aportaciones a Seguridad Social
3,363.34
3,507.70
3,507.70
144.36
4.29
4.29
Programa 1MSS-PROSPERA
3,363.34
3,507.70
3,507.70
144.36
4.29
4.29
20 Desarrollo Social
44,525.91
48,565.03
48,565.03
4,039.12
9.07
9.07
Programa de Abasto Social de Leche a
699.68
723.59
723.59
23.91
3.42
3.42
cargo Licona, S.A. de C.V.
Programa de adquisición de leche nacional
1,255.37
1,255.37
1,255.37
a cargo de L1CONSA, S.A. de C. V.
Programa de Apoyo Alimentario
3,828.19
4,663.59
4,663.59
835.40
21.82
21.82
Programa de Atención a Jornaleros
72.59
75.48
75.48
2.89
3.98
3.98
Agrícolas
Programa de estancias infantiles para
3,440.80
3,458.44
3,458.44
17.64
apoyar a madres trabajadoras
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa
34,467.89
37,611.03
37,611.03
3,143.14
9.12
9.12
de Inclusión Social
Seguro de vida para jefas de familia
761.38
777.52
777.52
16.14
2.12
2.12
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados
con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
99
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramos
Cuadro No. 53.2. Distribución de los Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real)
Parte III
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Programas Presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
25 Previsiones y Aportaciones para los
Sistemas de Educación Básica, Normal, 32,544.14
33,289.32
33,289.32
745.19
2.29
2.29
Tecnológica y de Adultos
Becas para la población atendida por
190.68
158.29
158.29
-32.39
-16.98
-16.98
el sector educativo
Prestación de servicios de educación
31,614.62
32,386.75
32,386.75
772.12
2.44
2.44
básica en el D.F
Prestación de servicios de educación
738.84
744.29
744.29
5.45
0.74
0.74
normal en el D.F
33
Aportaciones
Federales
para
322,146.12 362,233.21 362,361.92 40,215.80
128.72
12.44
12.48
0.04
Entidades Federativas y Municipios
FAETA Educación de Adultos
134.66
139.24
139.24
4.58
3.40
3.40
FAETA Educación Tecnológica
3,601.83
3,697.11
3,797.11
195.28
100.00
2.65
5.42
2.70
FAM Asistencia Social
6,652.76
7,006.80
7,021.19
368.43
14.39
0.21
FAM Infraestructura Educativa Básica
6,441.04
6,493.33
6,506.66
65.62
13.34
0.81
1.02
0.21
FAM Infraestructura Educativa Media
474.62
478.48
479.46
4.84
0.98
0.81
1.02
0.21
Superior y Superior
FASSA
12,257.73
14,092.43
14,092.43
1,834.70
FAEB / FONE
292,583.47 330,325.82 330,325.82 37,742.35
12.90
12.90
FONE Fondo de Compensación
8,676.93
8,676.93
8,676.93
FONE Gasto de Operación
12,012.95
12,012.95
12,012.95
FONE Otros de Gasto Corriente
10,749.61
10,749.61
10,749.61
FONE Servicios Personales
298,886.34 298,886.34 298,886.34
35 Comisión Nacional de los Derechos
3.20
4.52
4.52
1.32
41.28
41.28
Humanos
Atender asuntos de la niñez, la
familia, adolescentes y personas
3.20
4.52
4.52
1.32
adultas mayores
50 Instituto Mexicano del Seguro Social
73,372.90
77,087.24
77,087.24
3,714.35
5.06
5.06
Atención a la salud pública
2,496.33
2,046.69
2,046.69
-449.64
-18.01
-18.01
Atención a la salud reproductiva
5,268.56
5,953.90
5,953.90
685.34
Atención curativa eficiente
56,046.23
59,271.68
59,271.68
3,225.44
5.75
5.75
Prestaciones sociales eficientes
267.67
165.28
165.28
-102.39
-38.25
-38.25
Servicios de guardería
9,294.10
9,649.70
9,649.70
355.60
3.83
3.83
51 Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
4,234.22
4,219.94
4,219.94
-14.28
-0.34
-0.34
Estado
Atención Materno Infantil
116.99
120.08
120.08
3.09
2.64
2.64
Consulta Externa Especializada
569.56
583.61
583.61
14.04
2.47
2.47
Consulta Externa General
1,215.69
1,112.78
1,112.78
-102.92
-8.47
-8.47
Control
de
Enfermedades
300.70
295.23
295.23
-5.47
-1.82
-1.82
Prevenibles por Vacunación
Control del Estado de Salud de la
173.15
186.93
186.93
13.78
Embarazada
Servicios de Estancias de Bienestar y
1,858.12
1,921.32
1,921.32
63.20
3.40
3.40
Desarrollo Infantil
Total
655,956.43 704,932.45 706,115.52 50,159.09
1,183.08
7.47
7.65
0.17
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de
Diputados con información del Anexo 18 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
100
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramo
Cuadro No. 54. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
04 Gobernación
32,250.52
37,171.90
37,173.83
4,923.30
1.92
15.26
15.27
0.01
Actividades de apoyo a la función pública y buen
1.40
1.40
1.40
gobierno
Actividades de apoyo administrativo
3.82
1.63
1.63
-2.19
Actividades para contribuir al desarrollo político y
45.08
65.69
65.69
20.61
45.71
45.71
cívico social del país
Coordinación con las instancias que integran el
630.82
649.01
649.01
18.20
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Defensa de los Derechos Humanos
56.05
56.05
Fomento de la cultura dela participación ciudadana
341.11
239.97
241.90
-99.21
1.92
0.80
en la prevención del delito
Gendarmería Nacional
5,091.97
5,091.97
5,091.97
Implementación de operativos para la prevención y
20,684.20
20,378.75
20,378.75
-305.45
disuasión del delito
Mecanismo de Protección para Personas
134.40
138.96
138.96
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad
Pública a Entidades Federativas, Municipios y el 4,733.03
4,893.95
4,893.95
160.92
Distrito Federal
Otorgamiento de subsidios para la implementación
976.44
1,009.64
1,009.64
33.20
de la reforma al sistema de justicia penal
Programa Nacional de Prevención del Delito
2,595.00
2,683.23
2,683.23
88.23
3.40
3.40
Promover la atención y prevención de la violencia
191.42
197.92
197.92
contra las mujeres
Promover la prevención, protección y atención en
10.43
10.75
10.75
0.32
3.05
3.05
materia de trata de personas
Promover la Protección delos Derechos Humanos y
141.87
147.91
147.91
6.04
4.26
4.26
Prevenir la Discriminación
Servicios de protección, custodia , vigilancia y
1,605.05
1,605.05
1,605.05
seguridad de personas, bienes e instalaciones
Realizar, promover y coordinar la generación,
producción
y
distribución
de
materiales
160.49
-160.49
-100.00
-100.00
audiovisuales
Desarrollo de instrumentos para la prevención del
1,566.57
-1,566.57
-100.00
-100.00
delito
Divulgación de las acciones en materia de derechos
34.43
-34.43
-100.00
-100.00
humanos
06 Hacienda y Crédito Público
328.08
402.85
402.85
74.77
22.79
22.79
Atención a Victimas
186.88
186.88
186.88
Detección y prevención de ilícitos financieros
215.96
215.96
215.96
relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero
Atención Integral a Familiares de Personas
46.82
Desaparecidas o No Localizadas
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de Delitos
186.88
-186.88
-100.00
-100.00
de Alto Impacto
Detección y prevención de ilícitos financieros
94.37
-94.37
relacionados con el terrorismo y el lavado de dinero
07 Defensa Nacional
4,364.44
4,502.38
4,506.38
141.94
4.00
3.16
3.25
0.09
Derechos humanos
41.02
43.33
43.33
2.31
5.63
5.63
Programa de igualdad entre mujeres y hombres
104.00
104.00
108.00
4.00
4.00
3.85
3.85
SDN
Programa de Seguridad Pública de la Secretaria
2,811.28
2,690.44
2,690.44
-120.83
-4.30
-4.30
dela Defensa Nacional
Sistema educativo militar
1,408.14
1,664.61
1,664.61
256.47
18.21
18.21
09 Comunicaciones y Transportes
1,799.50
1,860.68
1,860.68
61.18
3.40
3.40
Programa de Empleo Temporal (PET)
1,799.50
1,860.68
1,860.68
61.18
3.40
3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo
19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
101
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramo
Cuadro No. 54.1. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
10 Economía
822.87
1,085.92
1,085.92
263.05
31.97
31.97
Fondo de Micro financiamiento a Mujeres
40.32
40.32
40.32
Rurales (FOMMUR)
Fondo Nacional Emprendedor
400.00
250.00
250.00
-150.00
-37.50
-37.50
Programa de Fomento a la Economía Social
767.65
767.65
767.65
Programa Nacional de Financiamiento al
27.00
27.95
27.95
0.95
3.50
3.50
Microempresario
Competitividad en Logística y Centrales de
40.00
-40.00
-100.00
-100.00
Abasto
Programa de Fomento a la Economía Social
315.55
-315.55
-100.00
-100.00
(FONAES)
11 Educación Pública
79,362.80
85,106.32
85,106.32
5,743.53
7.24
7.24
Atención al deporte
736.85
845.24
845.24
108.40
14.71
14.71
Cultura Física
735.51
736.42
736.42
0.91
0.12
0.12
Deporte
2,112.54
1,365.86
1,365.86
-746.68
-35.35
-35.35
Diseño, construcción , certificación y evaluación
230.74
214.12
214.12
-16.62
-7.20
-7.20
de la infraestructura básica educativa
Formación y certificación para el trabajo
2,648.45
2,606.04
2,606.04
-42.41
-1.60
-1.60
Fortalecimiento a la educación y la cultura
101.63
104.93
104.93
3.30
3.24
3.24
indígena
Impulso al desarrollo de la cultura
5,881.35
8,052.91
8,052.91
2,171.56
36.92
36.92
Instituciones Estatales de Cultura
1,025.96
1,060.84
1,060.84
34.88
Producción y distribución de libros , materiales
283.10
285.15
285.15
2.05
educativos, culturales y comerciales
Producción y transmisión de materiales
1,265.43
1,227.29
1,227.29
-38.14
-3.01
-3.01
educativos y culturales
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural
600.00
600.40
600.40
0.40
0.07
0.07
de los Estados (PAICE)
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
48.59
55.24
55.24
6.65
13.69
13.69
Comunitarias (PACMYC
Programa de Escuela Segura
340.00
338.66
338.66
-1.34
-0.39
-0.39
Programa de Expansión en la Oferta Educativa
5,462.71
6,157.87
6,157.87
695.17
12.73
12.73
en Educación Media Superior y Superior
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital
2,510.14
2,510.14
2,510.14
Programa Escuelas de Calidad
1,515.91
1,469.82
1,469.82
-46.09
-3.04
-3.04
Programa Escuelas de Tiempo Completo
12,000.38
14,000.38
14,000.38
2,000.00
16.67
16.67
Programa Nacional de Becas
13,587.65
15,199.13
15,199.13
1,611.48
11.86
11.86
OPORTUNIDADES / PROSPERA Programa de
28,275.87
28,275.87
28,275.87
0.00
0.00
0.00
Inclusión Social
12 Salud
1,374.06
1,404.82
1,404.82
30.76
2.24
2.24
Atención dela Salud Reproductiva y la Igualdad
0.95
0.95
0.95
de Género en Salud
Prevención y atención contra las adicciones
1,358.81
1,379.32
1,379.32
20.52
1.51
1.51
Programa Comunidades Saludables
11.35
11.35
11.35
-0.00
-0.00
-0.00
Promoción dela salud , prevención y control de
enfermedades crónicas no transmisibles ,
2.96
13.21
13.21
10.25
346.37
346.37
enfermedades transmisibles y lesiones
13 Marina
2,414.49
3,596.60
3,596.60
1,182.11
48.96
48.96
Emplear el Poder Naval de la Federación para
salvaguardar
la
soberanía
y
seguridad
3,596.60
3,596.60
3,596.60
nacionales
Administración y fomento de la educación naval
1,491.39
-1,491.39
-100.00
-100.00
Desarrollo de las comunicaciones navales e
142.47
-142.47
-100.00
-100.00
informática
Desarrollo y dirección de la política y estrategia
780.63
-780.63
-100.00
-100.00
naval
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
102
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Ramo
Cuadro No. 54.2. Acciones para la Prevención del Delito, Combate a las Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos
Productivos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
14 Trabajo y Previsión Social
1.80
1.85
1.85
0.05
Capacitación a trabajadores
0.02
0.03
0.03
0.00
Ejecución a nivel nacional de los
programas y acciones de la Política
1.00
1.00
1.00
Laboral
Fomento dela equidad de género y la no
0.12
0.13
0.13
0.01
discriminación en el mercado laboral
Instrumentación de la poli1ica laboral
0.66
0.70
0.70
0.04
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
2,081.70
2,086.44
2,087.69
5.99
1.25
0.06
Fomento al desarrollo agrario
22.43
22.43
22.43
Programa
de
Apoyo
a
Jóvenes
10.34
11.59
11.59
1.25
12.09
Emprendedores Agrarios
Programa de Fomento a la Urbanización
25.54
25.54
25.54
Rural
Programa de Reordenamiento y Rescate
99.47
99.47
99.47
de Unidades Habitacionales
Programa de vivienda digna
64.39
66.58
66.58
2.18
Programa Hábitat
765.70
791.95
791.95
26.26
Rescate de espacios públicos
1,035.00
1,070.13
1,070.13
35.13
Programa de Apoyo a Jóvenes para la
Productividad de Futuras Empresas
10.00
-10.00
Rurales
Programa de Apoyo para la Productividad
114.18
-114.18
de la Mujer Emprendedora
Fondo para el Apoyo a Proyectos
70.00
-70.00
Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA)
Programa para el Impulso de Empresas y
Organizaciones Sociales y Agrarias
17 Procuraduría General de la República
1,930.66
1,905.15
1,913.15
-17.52
8.00
0.42
Promoción del Desarrollo Humano y
1,773.05
1,672.50
1,672.50
-100.55
Planeación Institucional
Promoción del respeto a los derechos
157.61
232.64
240.64
83.04
8.00
3.44
humanos y atención a víctimas del delito
20 Desarrollo Social
4,219.70
4,141.82
4,144.94
-74.75
3.12
0.08
Actividades de apoyo a la función pública
2.06
2.43
2.43
0.36
y buen gobierno
Actividades de apoyo administrativo
27.79
27.32
27.32
-0.47
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a
3.20
3.20
3.20
Organismos Internacionales
Generación y articulación de políticas
243.97
245.58
245.58
1.60
públicas integrales de juventud
Programa 3 x 1 para Migrantes
123.75
157.76
157.76
34.01
Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas,
Para Implementar y Ejecutar Programas
167.65
168.56
171.68
4.04
3.12
1.85
de Prevención dela Violencia Contra las
Mujeres
Programa de Coinversión Social
83.28
84.29
84.29
1.01
Programa de Empleo Temporal (PET)
1,250.63
1,280.03
1,280.03
29.40
Programa de estancias infantiles para
619.34
622.52
622.52
3.18
apoyar a madres trabajadoras
Programa de Opciones Productivas
112.20
123.46
123.46
11.26
Programa para el Desarrollo de Zonas
1,142.77
974.77
974.77
-168.00
Prioritarias
Programas del Fondo Nacional de
192.29
197.28
197.28
4.99
Fomento a las Artesanías (FONART)
Seguro de vida para jefas de familia
182.73
186.61
186.61
3.87
Subsidios a programas para jóvenes
68.02
68.02
68.02
Total
130,950.63
143,266.74 143,285.04 12,334.41
18.30
0.01
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados
con información del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
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Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 55. Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2014-2015. (Millones de pesos). (Parte I).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Programa
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación %
Programa Salarial
10,397.23
9,395.50
9,395.50
-1,001.73
-9.63
-9.63
Situaciones laborales supervenientes
10,397.23
9,395.50
9,395.50
-1,001.73
-9.63
-9.63
Provisiones Económicas
14,639.41
6,442.09
6,442.09
-8,197.32
-55.99
-55.99
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
14,217.19
6,008.47
6,008.47
-8,208.72
-57.74
-57.74
Fideicomiso FONDEN
7,217.19
-7,217.19
-100.00
-100.00
Fondo Guerrero
7,000.00
-7,000.00
-100.00
-100.00
Fondo de Prevención de Desastres Naturales
335.19
346.59
346.59
11.40
3.40
3.40
(FOPREDEN)
Comisiones y pago a CECOBAN
87.03
87.03
87.03
Provisiones Salariales y Económicas (Operación)
5,789.30
5,367.46
5,367.46
-421.84
-7.29
-7.29
Desarrollo Regional
69,596.75
40,403.13
74,764.73
5,167.98
34,361.59
-41.95
7.43
-3.00
Programas Regionales
3,014.25
3,116.73
3,116.73
102.48
3.40
3.40
-2.00
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable
300.00
-300.00
-100.00
-100.00
Fondo para la Accesibilidad para las Personas con
500.00
600.00
600.00
100.00
20.00
20.00
-1.00
Discapacidad (Anexo 20.1)
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal
5,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
-60.00
Proyectos de Desarrollo Regional
18,332.12
300.00
21,854.56
3,522.44
21,554.56
-98.36
19.21
7,184.85
Programa para el Rescate del Acapulco
100.00
100.00
100.00
Tradicional
Proyectos para el Desarrollo Regional de la
200.00
200.00
400.00
200.00
200.00
100.00
100.00
Zona Henequenera del Sureste
Ampliaciones de la H. Cámara de Diputados
18,032.12
21,354.56
3,322.44
21,354.56
(Anexo 20.5)
Fondo Regional
6,747.00
6,976.40
6,976.40
229.40
3.40
3.40
Chiapas
1,471.83
1,521.87
1,521.87
50.04
3.40
3.40
Guerrero
1,332.72
1,378.04
1,378.04
45.31
3.40
3.40
Oaxaca
1,257.49
1,300.24
1,300.24
42.75
3.40
3.40
Veracruz
469.54
485.51
485.51
15.96
3.40
3.40
Hidalgo
445.02
460.15
460.15
15.13
3.40
3.40
Michoacán
426.80
441.31
441.31
14.51
3.40
3.40
Guanajuato
376.24
389.03
389.03
12.79
3.40
3.40
Puebla
367.01
379.49
379.49
12.48
3.40
3.40
Zacatecas
320.73
331.63
331.63
10.90
3.40
3.40
San Luis Potosí
279.62
289.13
289.13
9.51
3.40
3.40
Fondos Metropolitanos
9,943.47
10,381.55
10,381.55
438.08
4.41
4.41
Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad
2,535.10
2,535.11
2,535.11
0.01
0.00
0.00
Fondo de Capitalidad
3,000.00
2,000.00
3,500.00
500.00
1,500.00
75.00
Fondo de Apoyo a Migrantes
200.00
200.00
300.00
100.00
100.00
50.00
50.00
Implementación del Sistema de Justicia Penal
5,000.00
-5,000.00
Conservación, Operación y Equipamiento de los
500.00
749.00
249.00
749.00
Recintos de los Poderes
Derecho Especial sobre Minería
1,424.90
-1,424.90
-100.00
-100.00
Fondo para Fronteras
3,000.00
-3,000.00
Fondo Sur -Sureste
500.00
500.00
500.00
Fondo de Cultura (Anexo 20.3)
2,728.53
2,237.16
-491.36
2,237.16
Fondo de Infraestructura Deportiva (Anexo 20.4)
3,211.58
3,420.87
209.29
3,420.87
Otras provisiones económicas
3,659.81
12,293.35
13,593.35
9,933.54
1,300.00
235.90
271.42
10.57
Programa para la Fiscalización del Gasto
368.71
381.25
381.25
12.54
3.40
3.40
Federalizado
Contingencias Económicas
979.43
1,012.73
1,012.73
33.30
3.40
3.40
Seguridad y Logística
1,630.21
1,630.21
1,130.21
-500.00
-500.00
-30.67
-30.67
Previsión para el Fondo de Aportaciones para la
8,587.71
8,587.71
8,587.71
Nómina Educativa y Gasto Operativo
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de
625.60
625.60
625.60
Evaluación del Desempeño
Provisión para la Armonización Contable
55.87
55.87
55.87
Fondo
para la Reconstrucción
de la
300.00
300.00
300.00
1.00
Infraestructura de Baja California Sur
Programa de Seguridad y Monitoreo en el
1,500.00
1,500.00
1,500.00
2.00
Estado de México
Gastos Asociados a Ingresos Petroleros
22,534.00
31,486.80
31,337.10
8,803.10
-149.70
39.73
39.07
-0.48
Total
122,956.69
93,094.99
127,306.88
4,350.19
34,211.89
-24.29
3.54
36.75
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Anexo 20 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
104
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 55.1. Fondos Metropolitanos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Programas
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Zona Metropolitana del Valle de México
3,919.04
4,052.28
4,052.28
-2,866.41
-2,999.66
3.40
-73.14
-74.02
Zona Metropolitana de la Ciudad de
1,018.01
1,052.62
1,052.62
-111.53
-146.14
3.40
-10.96
-13.88
Guadalajara
Zona Metropolitana de la Ciudad de Monterrey
876.68
906.49
906.49
-272.21
-302.02
3.40
-31.05
-33.32
Zona Metropolitana de la Laguna
487.88
604.47
604.47
-69.32
-185.90
23.90
-14.21
-30.76
Zona Metropolitana de Toluca
404.80
418.56
418.56
13.76
3.40
3.40
Zona Metropolitana de la Ciudad de León
404.80
418.56
418.56
-43.64
-57.40
3.40
-10.78
-13.71
Zona Metropolitana de Puebla -Tlaxcala
349.28
361.16
361.16
-110.62
-122.50
3.40
-31.67
-33.92
Zona Metropolitana de la Ciudad de Querétaro
230.81
238.66
238.66
-92.71
-100.56
3.40
-40.17
-42.14
Zona Metropolitana de la Ciudad de
133.56
138.10
138.10
-13.80
-18.35
3.40
-10.34
-13.28
Aguascalientes
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana
115.81
119.75
119.75
3.77
-0.16
3.40
3.26
-0.14
Zona Metropolitana de Saltillo
115.66
119.59
119.59
3.67
-0.26
3.40
3.18
-0.22
Zona Metropolitana de la Ciudad de
115.41
119.33
119.33
3.92
3.40
3.40
Villahermosa
Zona Metropolitana de Pachuca
115.41
119.33
119.33
1.19
-2.73
3.40
1.03
-2.29
Zona Metropolitana de la Ciudad Cancún
112.77
116.60
116.60
-2.81
-6.64
3.40
-2.49
-5.70
Zona Metropolitana de la Ciudad Acapulco
106.34
109.96
109.96
-10.74
-14.35
3.40
-10.09
-13.05
Zona Metropolitana de San Luis Potosí-Soledad
92.46
95.61
95.61
-2.59
-5.74
3.40
-2.80
-6.00
de G. S.
Zona Metropolitana de la Ciudad de Tuxtla
86.92
89.87
89.87
1.46
-1.49
3.40
1.68
-1.66
Gutiérrez
Zona Metropolitana de la Ciudad Mérida
85.47
88.38
88.38
-7.74
-10.64
3.40
-9.05
-12.04
Zona Metropolitana de la Ciudad de Oaxaca
75.18
77.73
77.73
-15.14
-17.70
3.40
-20.14
-22.77
Zona Metropolitana de Veracruz
58.06
60.03
60.03
1.73
-0.24
3.40
2.99
-0.40
Zona Metropolitana de Monclova – Frontera
57.83
59.79
59.79
1.97
3.40
3.40
Zona Metropolitana de Tula
57.83
59.79
59.79
1.84
-0.13
3.40
3.18
-0.22
Zona Metropolitana de Tepic
57.70
59.67
59.67
1.96
3.40
3.40
Zona Metropolitana de Zacatecas – Guadalupe
57.70
59.67
59.67
-3.89
-5.85
3.40
-6.74
-9.80
Zona Metropolitana de Cuernavaca
52.05
53.82
53.82
1.77
3.40
3.40
Zona Metropolitana de Juárez
52.05
53.82
53.82
-2.66
-4.42
3.40
-5.10
-8.22
Zona Metropolitana de Puerto Vallarta
47.77
49.39
49.39
0.07
-1.55
3.40
0.15
-3.15
Zona Metropolitana de Chihuahua
46.26
47.84
47.84
1.57
3.40
3.40
Zona Metropolitana de Reynosa -Río Bravo
46.26
47.84
47.84
1.57
3.40
3.40
Zona Metropolitana de Coatzacoalcos
46.26
47.84
47.84
1.57
3.40
3.40
Zona Metropolitana de Colima -Villa de Álvarez
46.26
47.84
47.84
1.57
3.40
3.40
Zona Metropolitana de Piedras Negras
46.26
47.84
47.84
-4.41
-5.98
3.40
-9.53
-12.50
Zona Metropolitana de Morelia
40.48
41.86
41.86
1.38
0.00
3.40
3.40
0.00
Zona Metropolitana de Tlaxcala – Apizaco
40.48
41.86
41.86
1.38
3.40
3.40
Zona Metropolitana de Matamoros
40.48
41.86
41.86
-1.68
-3.06
3.40
-4.16
-7.31
Zona Metropolitana de Mexicali
37.52
38.80
38.80
-1.72
-3.00
3.40
-4.59
-7.73
Zona Metropolitana de Tulancingo
34.62
35.80
35.80
0.06
-1.12
3.40
0.17
-3.12
Zona Metropolitana de Ocotlán
33.54
34.68
34.68
-4.84
-5.98
3.40
-14.43
-17.24
Zona Metropolitana de Tecomán
27.76
28.70
28.70
0.94
-0.00
3.40
3.40
-0.00
Zona Metropolitana de Río Verde -Cd.
27.76
28.70
28.70
0.94
0.00
3.40
3.40
0.00
Fernández
Zona Metropolitana de Moroleón – Uriangato
27.76
28.70
28.70
0.11
-0.84
3.40
0.38
-2.92
Zona Metropolitana de Tehuacán
26.95
27.86
27.86
-3.03
-3.95
3.40
-11.24
-14.16
Zona Metropolitana de Xalapa
23.13
23.92
23.92
-0.77
-1.55
3.40
-3.32
-6.50
Zona Metropolitana de Acayucan
21.63
22.36
22.36
-2.49
-3.23
3.40
-11.53
-14.44
Zona Metropolitana de La Piedad – Pénjamo
18.51
19.13
19.13
-4.15
-4.78
3.40
-22.45
-25.00
Zona Metropolitana de Cuautla
13.88
14.35
14.35
-3.12
-3.59
3.40
-22.45
-25.00
Zona Metropolitana de La Laja – Bajío
10.41
10.76
10.76
10,371.14
10,370.78
3.40
99,635.06
96,355.57
Total
9,943.47
10,381.55
10,381.55 -9,943.47
-10,381.55
4.41
-100.00
-100.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Anexo 19 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
105
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Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 55.2. Distribución del Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad de los Fondos
Metropolitanos del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real). (Parte III).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF
Entidad
Millones de pesos
Variación real.
Aguascalientes
6.51
7.81
7.81
9.38
8.08
20.00
144.12
103.43
Baja California
13.24
15.89
15.89
-8.07
-10.72
20.00
-60.95
-67.46
Baja California Sur
4.31
5.17
5.17
5.28
4.42
20.00
122.48
85.40
Campeche
7.99
9.59
9.59
6.32
4.72
20.00
79.14
49.28
Coahuila
11.93
14.31
14.31
-2.92
-5.31
20.00
-24.51
-37.10
Colima
7.50
9.00
9.00
14.89
13.39
20.00
198.46
148.71
Chiapas
18.66
22.39
22.39
-0.92
-4.65
20.00
-4.93
-20.78
Chihuahua
14.78
17.74
17.74
23.52
20.56
20.00
159.07
115.89
Distrito Federal
31.92
38.30
38.30
-6.96
-13.34
20.00
-21.80
-34.84
Durango
20.80
24.96
24.96
3.26
-0.90
20.00
15.67
-3.61
Guanajuato
20.05
24.06
24.06
-3.00
-7.01
20.00
-14.96
-29.14
Guerrero
14.21
17.05
17.05
0.63
-2.21
20.00
4.42
-12.99
Hidalgo
12.36
14.83
14.83
19.06
16.59
20.00
154.21
111.84
Jalisco
26.19
31.42
31.42
39.23
34.00
20.00
149.83
108.19
México
54.52
65.42
65.42
-34.13
-45.03
20.00
-62.60
-68.83
Michoacán
16.99
20.39
20.39
-6.21
-9.61
20.00
-36.55
-47.12
Morelos
8.98
10.78
10.78
-0.83
-2.63
20.00
-9.22
-24.35
Nayarit
6.80
8.16
8.16
14.19
12.84
20.00
208.87
157.39
Nuevo León
17.49
20.99
20.99
1.28
-2.22
20.00
7.32
-10.56
Oaxaca
15.64
18.77
18.77
10.53
7.40
20.00
67.29
39.41
Puebla
21.81
26.17
26.17
-11.19
-15.55
20.00
-51.29
-59.41
Querétaro
8.85
10.62
10.62
2.48
0.71
20.00
27.97
6.64
Quintana Roo
9.44
11.33
11.33
5.28
3.40
20.00
55.96
29.97
San Luis Potosí
12.27
14.72
14.72
3.18
0.72
20.00
25.88
4.90
Sinaloa
12.87
15.45
15.45
1.16
-1.42
20.00
8.99
-9.18
Sonora
11.69
14.03
14.03
1.22
-1.12
20.00
10.41
-7.99
Tabasco
10.76
12.91
12.91
6.17
4.02
20.00
57.35
31.13
Tamaulipas
14.10
16.93
16.93
-5.42
-8.24
20.00
-38.42
-48.68
Tlaxcala
7.24
8.69
8.69
28.06
26.61
20.00
387.64
306.37
Veracruz
29.41
35.30
35.30
-17.40
-23.28
20.00
-59.14
-65.95
Yucatán
10.01
12.02
12.02
14.79
12.79
20.00
147.72
106.43
Zacatecas
20.67
24.81
24.81
579.33
575.19
20.00
2,802.36
2,318.63
Total
500.00
600.00
600.00
-500.00
-600.00
20.00
-100.00
-100.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de
Diputados con información del Anexo 19.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de Diputados.
106
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 56. Presupuesto Público Federal en México para el Programa de Inclusión Social PROSPERA por
ramos, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Ramo
2014 PEF
2015 PPEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
SEDESOL 1/
SEP
Salud
Total
39,075.83
28,275.87
5,825.14
73,176.84
40,692.28
28,275.87
6,023.19
74,991.34
40,692.28
28,275.87
6,023.19
74,991.34
1,616.45
0.00
198.05
1,814.51
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real.
-
4.14
-
4.14
0.00
3.40
-
2.48
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 27 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación
de la Cámara de Diputados.
PROSPERA reemplazo al Programa Oportunidades en el 2015
107
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Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 57. Anexo 28, Distribución de los Recursos para Conservación de Infraestructura Carretera, por entidad
federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Aguascalientes
281.77
291.35
291.35
9.58
3.40
3.40
Baja California
257.14
265.88
265.88
8.74
3.40
3.40
Baja California Sur
211.29
218.47
218.47
7.18
3.40
3.40
Campeche
467.76
199.40
199.40
-268.36
-57.37
-57.37
Chiapas
488.82
505.44
505.44
16.62
3.40
3.40
Chihuahua
209.23
216.34
216.34
7.11
3.40
3.40
Coahuila
297.65
307.77
307.77
10.12
3.40
3.40
Colima
199.75
206.54
206.54
6.79
3.40
3.40
Durango
249.56
258.05
258.05
8.49
3.40
3.40
Guanajuato
206.78
213.81
213.81
7.03
3.40
3.40
Guerrero
179.15
204.63
204.63
25.48
14.22
14.22
Hidalgo
161.96
167.46
167.46
5.51
3.40
3.40
Jalisco
746.45
771.83
771.83
25.38
3.40
3.40
México
653.16
675.36
675.36
22.21
3.40
3.40
Michoacán
1,056.05
1,091.96
1,091.96
35.91
3.40
3.40
Morelos
459.87
475.50
475.50
15.64
3.40
3.40
Nayarit
377.25
175.86
175.86
-201.39
-53.38
-53.38
Nuevo León
688.45
711.86
711.86
23.41
3.40
3.40
Oaxaca
1,026.88
1,061.79
1,061.79
34.91
3.40
3.40
Puebla
465.05
480.86
480.86
15.81
3.40
3.40
Querétaro
142.56
147.41
147.41
4.85
3.40
3.40
Quintana Roo
512.91
530.35
530.35
17.44
3.40
3.40
San Luis Potosí
281.29
290.86
290.86
9.56
3.40
3.40
Sinaloa
699.37
723.15
723.15
23.78
3.40
3.40
Sonora
634.06
655.62
655.62
21.56
3.40
3.40
Tabasco
221.49
229.02
229.02
7.53
3.40
3.40
Tamaulipas
316.09
326.84
326.84
10.75
3.40
3.40
Tlaxcala
287.69
297.48
297.48
9.78
3.40
3.40
Veracruz
751.62
777.18
777.18
25.56
3.40
3.40
Yucatán
301.80
312.07
312.07
10.26
3.40
3.40
Zacatecas
1,044.41
786.14
786.14
-258.27
-24.73
-24.73
Total
13,877.32 13,576.28 13,576.28
-301.04
-2.17
-2.17
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 57.1. Anexo 28, Distribución de los Recursos para Conservación y Estudios de Proyectos de Caminos
Rurales y Carreteras Alimentadoras, por entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Aguascalientes
162.42
167.95
167.95
5.52
3.40
3.40
Baja California
42.71
44.16
44.16
1.45
3.40
3.40
Baja California Sur
111.67
115.46
115.46
3.80
3.40
3.40
Campeche
370.48
383.07
383.07
12.60
3.40
3.40
Chiapas
251.57
260.12
260.12
8.55
3.40
3.40
Chihuahua
94.84
98.08
98.06
3.22
-0.02
3.42
3.40
-0.02
Coahuila
83.54
86.38
86.38
2.84
3.40
3.40
Colima
87.47
90.45
90.45
2.97
3.40
3.40
Durango
31.42
32.48
32.48
1.07
3.40
3.40
Guanajuato
88.08
91.08
91.08
2.99
3.40
3.40
Guerrero
160.97
166.45
166.45
5.47
3.40
3.40
Hidalgo
131.19
135.85
135.65
4.46
-0.20
3.55
3.40
-0.15
Jalisco
325.47
336.54
336.54
11.07
3.40
3.40
México
261.36
270.25
270.25
8.89
3.40
3.40
Michoacán
30.20
31.23
31.23
1.03
3.40
3.40
Morelos
49.51
51.20
51.20
1.68
3.40
3.40
Nayarit
82.36
85.16
85.16
2.80
3.40
3.40
Nuevo León
98.58
101.94
101.94
3.35
3.40
3.40
Oaxaca
55.00
56.87
56.87
1.87
3.40
3.40
Puebla
232.83
240.74
240.74
7.92
3.40
3.40
Querétaro
54.16
56.01
56.01
1.84
3.40
3.40
Quintana Roo
81.82
84.61
84.61
2.78
3.40
3.40
San Luis Potosí
167.40
173.09
173.09
5.69
3.40
3.40
Sinaloa
168.08
173.79
173.79
5.71
3.40
3.40
Sonora
101.69
105.15
105.15
3.46
3.40
3.40
Tabasco
98.06
101.40
101.40
3.33
3.40
3.40
Tamaulipas
97.16
100.46
100.46
3.30
3.40
3.40
Tlaxcala
49.06
50.73
50.73
1.67
3.40
3.40
Veracruz
177.15
183.18
183.18
6.02
3.40
3.40
Yucatán
75.26
77.82
77.82
2.56
3.40
3.40
Zacatecas
134.59
139.17
139.17
4.58
3.40
3.40
Total
3,956.13
4,090.86
4,090.64
134.51
-0.22
3.41
3.40
-0.01
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 57.2. Anexo 28, Distribución de los Recursos para el Programa de Empleo Temporal, por entidad federativa,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte III
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Aguascalientes
15.00
15.51
15.51
0.51
3.40
3.40
Baja California
23.52
24.32
24.32
0.80
3.40
3.40
Baja California Sur
20.66
21.36
21.36
0.70
3.40
3.40
Campeche
26.16
27.05
27.05
0.89
3.40
3.40
Chiapas
85.92
88.84
88.84
2.92
3.40
3.40
Chihuahua
45.56
47.11
47.11
1.55
3.40
3.40
Coahuila
33.98
35.14
35.14
1.16
3.40
3.40
Colima
29.84
30.85
30.85
1.01
3.40
3.40
Durango
34.89
36.08
36.08
1.19
3.40
3.40
Guanajuato
26.99
27.91
27.91
0.92
3.40
3.40
Guerrero
57.67
59.63
59.63
1.96
3.40
3.40
Hidalgo
63.13
65.28
65.28
2.15
3.40
3.40
Jalisco
47.59
49.21
49.21
1.62
3.40
3.40
México
84.48
87.35
87.35
2.87
3.40
3.40
Michoacán
57.24
59.19
59.19
1.95
3.40
3.40
Morelos
34.75
35.93
35.93
1.18
3.40
3.40
Nayarit
37.84
39.13
39.13
1.29
3.40
3.40
Nuevo León
35.09
36.28
36.28
1.19
3.40
3.40
Oaxaca
91.14
94.24
94.24
3.10
3.40
3.40
Puebla
75.76
78.34
78.34
2.58
3.40
3.40
Querétaro
20.38
21.07
21.07
0.69
3.40
3.40
Quintana Roo
33.98
35.14
35.14
1.16
3.40
3.40
San Luis Potosí
50.44
52.15
52.15
1.71
3.40
3.40
Sinaloa
45.37
46.91
46.91
1.54
3.40
3.40
Sonora
44.37
45.88
45.88
1.51
3.40
3.40
Tabasco
50.24
51.95
51.95
1.71
3.40
3.40
Tamaulipas
53.93
55.76
55.76
1.83
3.40
3.40
Tlaxcala
30.70
31.74
31.74
1.04
3.40
3.40
Veracruz
71.15
73.57
73.57
2.42
3.40
3.40
Yucatán
45.48
47.03
47.03
1.55
3.40
3.40
Zacatecas
44.99
46.52
46.52
1.53
3.40
3.40
Total
1,418.24
1,466.46
1,466.46
48.22
3.40
3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 28 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 58. Distribución de los Recursos para el Subsidio Ordinario para Organismos Descentralizados Estatales, por
entidad federativa, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Aguascalientes
659.97
728.06
728.06
68.08
10.32
10.32
Baja California
1,307.90
1,442.83
1,442.83
134.93
10.32
10.32
Baja California Sur
372.40
410.82
410.82
38.42
10.32
10.32
Campeche
736.47
812.44
812.44
75.98
10.32
10.32
Chiapas
1,099.96
1,213.44
1,213.44
113.47
10.32
10.32
Chihuahua
1,199.66
1,323.42
1,323.42
123.76
10.32
10.32
Coahuila
1,059.33
1,168.61
1,168.61
109.28
10.32
10.32
Colima
1,549.86
1,709.15
1,709.75
159.89
0.60
10.28
10.32
0.04
Durango
1,055.94
1,164.82
1,164.88
108.93
0.06
10.31
10.32
0.01
Guanajuato
1,180.43
1,550.79
1,550.79
370.36
31.38
31.38
Guerrero
1,529.30
1,687.07
1,687.07
157.77
10.32
10.32
Hidalgo
1,076.62
1,187.68
1,187.68
111.07
10.32
10.32
Jalisco
4,504.05
5,117.85
5,117.85
613.80
13.63
13.63
México
1,679.81
1,853.10
1,853.10
173.29
10.32
10.32
Michoacán
1,539.96
1,698.83
1,698.83
158.86
10.32
10.32
Morelos
965.01
1,064.56
1,064.56
99.55
10.32
10.32
Nayarit
1,115.91
1,231.03
1,231.03
115.12
10.32
10.32
Nuevo León
4,218.42
4,653.60
4,653.60
435.18
10.32
10.32
Oaxaca
928.99
1,024.82
1,024.82
95.84
10.32
10.32
Puebla
3,302.79
3,643.52
3,643.52
340.72
0.00
10.32
10.32
0.00
Querétaro
1,101.20
1,214.80
1,214.80
113.60
10.32
10.32
Quintana Roo
234.42
258.60
258.60
24.18
10.32
10.32
San Luis Potosí
1,551.81
1,711.90
1,711.90
160.09
10.32
10.32
Sinaloa
3,522.42
3,885.80
3,885.80
363.38
10.32
10.32
Sonora
1,615.19
1,181.82
1,781.82
166.63
600.00
-26.83
10.32
50.77
Tabasco
968.19
1,068.07
1,068.07
99.88
10.32
10.32
Tamaulipas
1,741.94
1,921.65
1,921.65
179.70
10.32
10.32
Tlaxcala
506.72
559.00
559.00
52.27
10.32
10.32
Veracruz
2,005.11
2,211.96
2,211.96
206.85
10.32
10.32
Yucatán
1,541.36
1,700.37
1,700.37
159.01
10.32
10.32
Zacatecas
1,191.65
1,314.58
1,314.58
122.93
10.32
10.32
U006 Subsidios federales
para
organismos
47,062.82
51,714.98
52,315.64 5,252.82
600.66
9.88
11.16
1.16
descentralizados
estatales (UR 511)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Anexo 29 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
111
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Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 58.1. Distribución del gasto para Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas estructurales de
las UPES (Saneamiento financiero), 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF
2015 PPEF
Descripción
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Universidad Autónoma de
94.39
97.60
97.60
3.21
3.40
3.40
Baja California
Universidad Autónoma de
26.29
27.18
27.18
0.89
3.40
3.40
Chiapas
Universidad Autónoma de
66.49
68.75
68.75
2.26
3.40
3.40
Chihuahua
Universidad Autónoma de
29.66
30.67
30.67
1.01
3.40
3.40
Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de
112.03
115.84
115.84
3.81
3.40
3.40
Guerrero
Universidad
Autónoma
45.52
47.07
47.07
1.55
3.40
3.40
del Estado de Hidalgo
Universidad
de
104.83
108.40
108.40
3.56
3.40
3.40
Guadalajara
Universidad
Autónoma
81.40
84.16
84.16
2.77
3.40
3.40
del Estado de México
Universidad Michoacana
de San Nicolás de
73.05
75.53
75.53
2.48
3.40
3.40
Hidalgo
Universidad Autónoma de
100.57
103.99
103.99
3.42
3.40
3.40
Nuevo León
Universidad
Autónoma
71.35
73.77
73.77
2.43
3.40
3.40
Benito Juárez de Oaxaca
Universidad Autónoma de
108.01
111.68
111.68
3.67
3.40
3.40
Sinaloa
Instituto Tecnológico de
53.71
55.53
55.53
1.83
3.40
3.40
Sonora
Universidad
Juárez
51.49
53.24
53.24
1.75
3.40
3.40
Autónoma de Tabasco
Universidad Autónoma de
19.19
19.85
19.85
0.65
3.40
3.40
Zacatecas
U081 UPES
1,037.97
1,073.26
1,073.26
35.29
3.40
3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de
la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
112
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 58.2. Distribución del gasto para la Consolidación de las Universidades Interculturales2014-2015. (Millones de
pesos y variación real). Parte III
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF
2015 PPEF
Descripción
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Universidad Intercultural
12.54
12.96
12.96
0.43
3.40
3.40
de Chiapas
Universidad Intercultural
16.56
17.12
17.12
0.56
3.40
3.40
del Estado de México
Universidad Intercultural
15.15
15.66
15.66
0.51
3.40
3.40
del Estado de Tabasco
Universidad Intercultural
10.52
10.87
10.87
0.36
3.40
3.40
del Estado de Puebla
Universidad Intercultural
9.56
9.89
9.89
0.33
3.40
3.40
Indígena de Michoacán
Universidad Intercultural
4.10
4.24
4.24
0.14
3.40
3.40
del Estado de Guerrero
Universidad Intercultural
13.91
14.39
14.39
0.47
3.40
3.40
Maya de Quintana Roo
Universidad Intercultural
2.05
2.12
2.12
0.07
3.40
3.40
Veracruzana
Universidad
Autónoma
12.73
13.16
13.16
0.43
3.40
3.40
Indígena de México
S245
Universidades
97.10
100.41
100.41
3.30
3.40
3.40
Interculturales
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Anexo 29.2 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
113
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 58.3. Distribución del gasto para Ciudades Patrimonio (R046) de las Instituciones Estatales de Cultura,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte IV (Anexo 29.3.)
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Estado
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Oaxaca
15.00
15.00
15.00
Tlacotalpan
15.00
15.00
15.00
Querétaro
15.00
15.00
15.00
Guanajuato
15.00
15.00
15.00
Zacatecas
15.00
15.00
15.00
Campeche
15.00
15.00
15.00
Distrito Federal
15.00
15.00
15.00
Morelia
15.00
15.00
15.00
Puebla
15.00
15.00
15.00
San Miguel de
15.00
15.00
15.00
Allende
Ciudades
Patrimonio
150.00
150.00
150.00
(R046)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.3 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
114
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 58.4.1. Distribución del gasto para Instituciones Estatales de Cultura (U059), 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte V
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF
2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real.
Aguascalientes
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Baja California
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Baja California Sur
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Campeche
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Chiapas
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Chihuahua
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Coahuila
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Colima
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
DF
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Durango
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Guanajuato
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Guerrero
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Hidalgo
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Jalisco
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
México
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Michoacán
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Morelos
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Nayarit
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Nuevo León
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Oaxaca
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Puebla
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Querétaro
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Quintana Roo
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
San Luis Potosí
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Sinaloa
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Sonora
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Tabasco
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Tamaulipas
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Tlaxcala
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Veracruz
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Yucatán
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Zacatecas
32.06
32.06
33.15
1.09
1.09
3.40
3.40
Instituciones
Estatales
de 1,025.96
1,025.96
1,060.84
34.88
34.88
3.40
3.40
Cultura (U059)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información del Anexo 29.3 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara
de Diputados.
115
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 59. Distribución del gasto para la Distribución del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Aguascalientes
105.04
49.25
49.25
-55.80
-53.12
-53.12
Baja California
178.69
92.69
92.69
-86.00
-48.13
-48.13
Baja California Sur
82.54
41.82
41.82
-40.72
-49.33
-49.33
Campeche
81.28
65.70
65.70
-15.58
-19.17
-19.17
Coahuila
73.56
105.28
105.28
31.72
43.12
43.12
Colima
108.74
49.13
49.13
-59.61
-54.82
-54.82
Chiapas
159.18
164.45
164.45
5.27
3.31
3.31
Chihuahua
91.59
162.32
162.32
70.72
77.21
77.21
Distrito Federal
105.01
36.80
36.80
-68.22
-64.96
-64.96
Durango
106.51
105.79
105.79
-0.72
-0.68
-0.68
Guanajuato
125.26
119.47
119.47
-5.79
-4.62
-4.62
Guerrero
92.03
369.53
369.53
277.50
301.54
301.54
Hidalgo
129.27
130.10
130.10
0.82
0.64
0.64
Jalisco
101.43
61.07
61.07
-40.37
-39.80
-39.80
México
349.68
292.86
292.86
-56.82
-16.25
-16.25
Michoacán
111.75
148.25
148.25
36.49
32.65
32.65
Morelos
106.92
58.40
58.40
-48.51
-45.38
-45.38
Nayarit
113.41
86.81
86.81
-26.60
-23.46
-23.46
Nuevo León
219.87
86.95
86.95
-132.92
-60.45
-60.45
Oaxaca
173.60
320.40
320.40
146.80
84.56
84.56
Puebla
215.66
163.16
163.16
-52.50
-24.35
-24.35
Querétaro
110.55
61.95
61.95
-48.60
-43.96
-43.96
Quintana Roo
65.75
65.62
65.62
-0.13
-0.20
-0.20
San Luis Potosí
104.63
48.85
48.85
-55.79
-53.32
-53.32
Sinaloa
155.62
101.75
101.75
-53.88
-34.62
-34.62
Sonora
62.56
117.77
117.77
55.21
88.24
88.24
Tabasco
109.03
71.45
71.45
-37.58
-34.47
-34.47
Tamaulipas
62.52
121.94
121.94
59.41
95.03
95.03
Tlaxcala
92.85
130.61
130.61
37.76
40.66
40.66
Veracruz
292.48
427.05
427.05
134.57
46.01
46.01
Yucatán
56.04
100.61
100.61
44.57
79.53
79.53
Zacatecas
170.05
155.35
155.35
-14.70
-8.65
-8.65
TOTAL
4,113.12
4,113.12
4,113.12
0.00
0.00
0.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 30 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
116
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 60. Distribución del Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación %
Aguascalientes
23.97
24.79
24.79
0.82
3.40
3.40
Baja California
31.48
32.55
32.55
1.07
3.40
3.40
Baja California Sur
6.85
7.08
7.08
0.23
3.40
3.40
Campeche
107.87
111.54
111.54
3.67
3.40
3.40
Chiapas
17.72
18.32
18.32
0.60
3.40
3.40
Chihuahua
18.03
18.64
18.64
0.61
3.40
3.40
Coahuila
72.43
74.90
74.90
2.46
3.40
3.40
Colima
12.46
12.88
12.88
0.42
3.40
3.40
Distrito Federal
133.40
137.94
137.94
4.54
3.40
3.40
Durango
52.39
54.17
54.17
1.78
3.40
3.40
Guanajuato
53.52
55.34
55.34
1.82
3.40
3.40
Guerrero
82.96
85.78
85.78
2.82
3.40
3.40
Hidalgo
72.43
74.90
74.90
2.46
3.40
3.40
Jalisco
84.14
87.00
87.00
2.86
3.40
3.40
México
266.18
275.23
275.23
9.05
3.40
3.40
Michoacán
46.97
48.57
48.57
1.60
3.40
3.40
Morelos
24.89
25.74
25.74
0.85
3.40
3.40
Nayarit
9.32
9.63
9.63
0.32
3.40
3.40
Nuevo León
64.62
66.81
66.81
2.20
3.40
3.40
Oaxaca
27.10
28.02
28.02
0.92
3.40
3.40
Puebla
60.32
62.37
62.37
2.05
3.40
3.40
Querétaro
2.08
2.16
2.16
0.07
3.40
3.40
Quintana Roo
46.90
48.49
48.49
1.59
3.40
3.40
San Luis Potosí
8.34
8.62
8.62
0.28
3.40
3.40
Sinaloa
26.39
27.28
27.28
0.90
3.40
3.40
Sonora
28.09
29.05
29.05
0.96
3.40
3.40
Tabasco
100.93
104.37
104.37
3.43
3.40
3.40
Tamaulipas
9.38
9.70
9.70
0.32
3.40
3.40
Tlaxcala
7.30
7.54
7.54
0.25
3.40
3.40
Veracruz
37.00
38.26
38.26
1.26
3.40
3.40
Yucatán
17.72
18.32
18.32
0.60
3.40
3.40
Zacatecas
17.56
18.16
18.16
0.60
3.40
3.40
TOTAL
1,570.74
1,624.14
1,624.14
53.41
3.40
3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la
Cámara de Diputados.
117
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 60.1. Distribución de los Subsidios Administración del Agua y Agua Potable, del Programa Hidráulico, 20142015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF
2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación %
Aguascalientes
292.20
305.21
305.21
13.01
4.45
4.45
Baja California
150.58
157.44
157.44
6.85
4.55
4.55
Baja California Sur
221.63
233.17
233.17
11.54
5.21
5.21
Campeche
173.57
182.36
182.36
8.79
5.07
5.07
Coahuila
301.13
315.26
315.26
14.13
4.69
4.69
Colima
192.61
202.21
202.21
9.60
4.98
4.98
Chiapas
340.82
358.86
358.86
18.04
5.29
5.29
Chihuahua
351.18
369.09
369.09
17.90
5.10
5.10
Distrito Federal
987.79
1,036.02
1,036.02
48.23
4.88
4.88
Durango
476.05
499.78
499.78
23.73
4.98
4.98
Guanajuato
261.97
275.50
275.50
13.53
5.16
5.16
Guerrero
800.80
841.74
841.74
40.94
5.11
5.11
Hidalgo
305.36
321.94
321.94
16.58
5.43
5.43
Jalisco
221.20
231.20
231.20
10.00
4.52
4.52
Estado de México
1,109.59
1,161.93
1,161.93
52.34
4.72
4.72
Michoacán
267.07
279.10
279.10
12.04
4.51
4.51
Morelos
337.63
354.78
354.78
17.16
5.08
5.08
Nayarit
208.63
218.88
218.88
10.25
4.91
4.91
Nuevo León
432.00
453.59
453.59
21.59
5.00
5.00
Oaxaca
504.42
527.60
527.60
23.18
4.60
4.60
Puebla
591.60
619.84
619.84
28.24
4.77
4.77
Querétaro
211.98
222.74
222.74
10.75
5.07
5.07
Quintana Roo
204.86
215.72
215.72
10.86
5.30
5.30
San Luis Potosí
193.82
203.67
203.67
9.85
5.08
5.08
Sinaloa
427.91
448.92
448.92
21.01
4.91
4.91
Sonora
397.43
415.86
415.86
18.44
4.64
4.64
Tabasco
490.25
515.98
515.98
25.73
5.25
5.25
Tamaulipas
520.41
545.02
545.02
24.61
4.73
4.73
Tlaxcala
125.39
131.30
131.30
5.90
4.71
4.71
Veracruz
676.18
709.36
709.36
33.18
4.91
4.91
Yucatán
236.93
249.17
249.17
12.24
5.17
5.17
Zacatecas
401.38
419.25
419.25
17.86
4.45
4.45
Programa Hidráulico
12,414.37
13,022.46 13,022.46
608.09
4.90
4.90
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información del Anexo 31.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara
de Diputados.
118
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 60.1.1. Distribución de los Subsidios Hidroagrícolas, del Programa Hidráulico, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte III
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Estado
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación %
Aguascalientes
246.29
254.67
254.67
8.37
3.40
3.40
Baja California
216.90
224.28
224.28
7.37
3.40
3.40
Baja California Sur
49.50
51.19
51.19
1.68
3.40
3.40
Campeche
31.58
32.66
32.66
1.07
3.40
3.40
Coahuila
98.64
102.00
102.00
3.35
3.40
3.40
Colima
91.84
94.96
94.96
3.12
3.40
3.40
Chiapas
67.07
69.35
69.35
2.28
3.40
3.40
Chihuahua
107.11
110.76
110.76
3.64
3.40
3.40
Distrito Federal
46.65
48.24
48.24
1.59
3.40
3.40
Durango
211.92
219.12
219.12
7.21
3.40
3.40
Guanajuato
106.85
110.48
110.48
3.63
3.40
3.40
Guerrero
31.19
32.25
32.25
1.06
3.40
3.40
Hidalgo
204.92
211.89
211.89
6.97
3.40
3.40
Jalisco
81.33
84.10
84.10
2.77
3.40
3.40
Estado de México
90.32
93.39
93.39
3.07
3.40
3.40
Michoacán
89.39
92.43
92.43
3.04
3.40
3.40
Morelos
65.60
67.83
67.83
2.23
3.40
3.40
Nayarit
103.97
107.51
107.51
3.54
3.40
3.40
Nuevo León
155.26
160.54
160.54
5.28
3.40
3.40
Oaxaca
42.42
43.86
43.86
1.44
3.40
3.40
Puebla
103.58
107.10
107.10
3.52
3.40
3.40
Querétaro
29.84
30.85
30.85
1.01
3.40
3.40
Quintana Roo
56.50
58.43
58.43
1.92
3.40
3.40
San Luis Potosí
169.97
175.75
175.75
5.78
3.40
3.40
Sinaloa
474.91
491.06
491.06
16.15
3.40
3.40
Sonora
337.73
349.21
349.21
11.48
3.40
3.40
Tabasco
21.36
22.08
22.08
0.73
3.40
3.40
Tamaulipas
166.18
171.83
171.83
5.65
3.40
3.40
Tlaxcala
30.27
31.30
31.30
1.03
3.40
3.40
Veracruz
356.67
368.80
368.80
12.13
3.40
3.40
Yucatán
40.20
41.57
41.57
1.37
3.40
3.40
Zacatecas
83.65
86.49
86.49
2.84
3.40
3.40
Programa Hidráulico:
4,009.64
4,145.96
4,145.96
136.33
3.40
3.40
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de
la Cámara de Diputados con información del Anexo 31.1 del Decreto y el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Información obtenida del Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Información obtenida del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y corresponde al presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a la aprobación de la Cámara de
Diputados.
119
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
4. La clasificación del gasto
público federal por Programas
Presupuestarios, por ramos.
120
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 61. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Legislativo, por programas presupuestarios, 20142015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Actividades
R001 Derivadas
del 10,410.24
Trabajo Legislativo
Entregar
a
la
Cámara
de
Diputados del H.
Congreso de la
R002 Unión, el informe 1,863.74
sobre la revisión de
la Cuenta de la
Hacienda Pública
Federal
Mantenimiento de
K027
32.29
Infraestructura
K026 Otros Proyectos
75.42
Por
Programas
12,381.69
Presupuestarios (Pps)
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
11,329.87
11,175.40
765.16
-154.47
8.83
7.35
-1.36
2,039.99
2,039.99
176.26
-
9.46
9.46
-
178.37
178.37
146.08
-
452.34
452.34
-
100.10
4.57
-70.85
-95.53
32.73
-93.94
-95.43
13,648.34
13,398.34
1,016.65
-250.00
10.23
8.21
-1.83
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la
Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
121
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 62. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Presidencia de la República, por programas presupuestarios, 20142015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
P004
P002
M001
P003
P001
O001
R001
Por
(Pps)
Apoyo a las actividades de
seguridad y logística para
garantizar la integridad del
Ejecutivo Federal
Asesoría,
coordinación,
difusión y apoyo técnico de
las
actividades
del
Presidente de la República.
Actividades
de
apoyo
administrativo
Atención y seguimiento a las
solicitudes y demandas de la
ciudadanía.
Asesoramiento,
coordinación, difusión y
apoyo de las acciones en
materia
de
seguridad
nacional a cargo del Consejo
de Seguridad Nacional.
Actividades de apoyo a la
función pública y buen
gobierno.
Apoyo a las actividades de
mantenimiento
y
conservación de Palacio
Nacional
Programas Presupuestarios
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
909.26
1,124.37
1,124.37
215.11
-
23.66
23.66
-
1,112.27
1,014.98
1,014.98
-97.29
-
-8.75
-8.75
-
100.08
75.17
75.17
-24.91
-
-24.89
-24.89
-
35.93
41.87
41.87
5.94
-
16.52
16.52
-
24.93
24.82
24.82
-0.12
-
-0.47
-0.47
-
14.40
15.02
15.02
0.62
-
4.29
4.29
-
3.64
-
-
-3.64
-
-100.00
-100.00
-
2,296.23
2,296.23
95.71
-
4.35
4.35
-
2,200.52
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
122
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 63. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Poder Judicial, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
50,241.57
R001 Otras Actividades
Por
Programas
50,241.57
Presupuestarios (Pps)
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
56,269.07
51,769.07
1,527.50
-4,500.00
12.00
3.04
-8.00
56,269.07
51,769.07
1,527.50
-4,500.00
12.00
3.04
-8.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
123
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 64. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2014-2015 (Millones de pesos y
variación real). (Parte I).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Implementación de operativos para la
E903
20,684.20
20,378.75
20,378.75
-305.45
-1.48
-1.48
prevención y disuasión del delito
Administración
del
sistema
federal
E904
16,953.44
16,991.43
16,991.43
37.99
0.22
0.22
penitenciario
Servicios de Inteligencia para la Seguridad
E001
2,924.13
7,616.13
7,616.13
4,692.01
160.46
160.46
Nacional
Otorgamiento de subsidios en materia de
Seguridad
Pública
a
Entidades
U002
4,733.03
4,893.95
4,893.95
160.92
3.40
3.40
Federativas, Municipios y el Distrito
Federal
E017 Gendarmería Nacional
5,091.97
4,591.97
4,591.97
-500.00
-9.82
Otorgamiento de subsidios para las
entidades
federativas
para
el
U003 fortalecimiento de las instituciones de 2,668.40
2,759.13
2,759.13
90.73
3.40
3.40
seguridad pública en materia de mando
policial
Programa Nacional de Prevención del
U006
2,595.00
2,683.23
2,683.23
88.23
3.40
3.40
Delito
M001 Actividades de apoyo administrativo
2,667.96
2,251.99
2,250.94
-417.02
-1.05
-15.59
-15.63
-0.05
Proyectos
de
infraestructura
K023
1,103.68
2,083.38
2,083.38
979.70
88.77
88.77
gubernamental de seguridad pública
Servicios migratorios en fronteras, puertos
E008
2,102.05
1,966
1,966.08
-135.96
-6.47
-6.47
y aeropuertos
Desarrollo de instrumentos para la
E901
1,566.57
1,605.05
1,605.05
38.48
2.46
2.46
prevención del delito
R903 Plataforma México
999.36
1,393.30
1,393.30
393.94
39.42
39.42
Otorgamiento de subsidios para la
U004 Implementación de la Reforma al Sistema
976.44
1,009.64
1,009.64
33.20
3.40
3.40
de Justicia Penal
Conducción de la política interior y las
relaciones del Ejecutivo federal con el
P001 Congreso de la Unión, Entidades
709.59
722.90
722.90
13.31
1.88
1.88
Federativas y Asociaciones Políticas y
Sociales.
E012 Registro e Identificación de Población
281.38
688.42
688.42
407.04
144.66
144.66
Implementar las políticas, programas y
acciones tendientes a garantizar la
P021
354.17
677.46
678.96
324.79
1.50
91.28
91.70
0.22
seguridad pública de la Nación y sus
habitantes
Ejecución y seguimiento de acuerdos y
P014 resoluciones del Consejo Nacional de
630.82
649.01
649.01
18.20
2.88
2.88
Seguridad Pública
Conducción de la política de comunicación
social de la Administración Pública Federal
P005
480.80
620.60
620.60
139.80
29.08
29.08
y la relación con los medios de
comunicación.
Impartición de justicia laboral para los
E010
307.65
362.56
362.56
54.91
17.85
17.85
trabajadores al servicio del Estado
Proyectos
de
infraestructura
K015
512.96
300.00
300.00
-212.96
-41.52
-41.52
gubernamental de gobernación.
Pago de cuota alimenticia por internos del
R906 fuero federal en custodia de los Gobiernos
201.51
300.00
300.00
98.49
48.88
48.88
Estatales
Fomento de la cultura de la participación
P023
341.11
239.97
241.90
-99.21
1.92
-29.65
-29.09
0.80
ciudadana en la prevención del delito
Coordinación del Sistema Nacional de
N001
241.80
240.03
240.03
-1.77
-0.73
-0.73
Protección Civil
Promover la atención y prevención de la
E015
191.42
197.92
197.92
6.49
3.39
3.39
violencia contra las mujeres
Actividades de apoyo a la función Pública
O001
163.77
169.70
169.70
5.93
3.62
3.62
y buen Gobierno
Por Programas Presupuestarios (Pps) (Parte I).
64,391.25
75,892.62
75,394.99 11,003.74
-497.63
17.86
17.09
-0.66
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
124
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 64.1 Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Gobernación, por programas presupuestarios, 2014-2015 (Millones de pesos y
variación real). (Parte II).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
P019 Coordinar la política migratoria
60.93
164.89
164.89
103.95
170.60
170.60
Defensa jurídica de la Secretaría de
P009 Gobernación y compilación jurídica
112.45
163.20
163.20
50.76
45.14
45.14
nacional y testamentaria ciudadana.
Promover la Protección de los derechos
P024
141.87
147.91
147.91
6.04
4.26
4.26
Humanos y Prevenir la Discriminación.
Mecanismos
de
Protección
a
P017 Periodistas y Defensores de Derechos
134.40
138.96
138.96
4.56
3.40
3.40
Humanos
Fortalecimiento de las Instituciones
Democráticas a fin de lograr las
P016
120.69
127.05
127.05
6.37
5.27
5.27
Reformas Legislativas que transformen
el Orden Jurídico Nacional
Conducción de la política en materia de
P022
126.79
123.82
123.82
-2.97
-2.34
-2.34
Derechos Humanos
Implementación de la Reforma al
P010
117.81
108.01
108.01
-9.80
-8.32
-8.32
Sistema de Justicia Penal
Producción de programas informativos
E004 de radio y televisión del Ejecutivo
92.42
82.06
82.06
-10.35
-11.20
-11.20
federal
Preservación y difusión del acervo
E002
84.68
81.33
81.33
-3.35
-3.96
-3.96
documental de la Nación.
Regulación de los servicios de
E905 seguridad privada para coadyuvar a la
76.60
76.60
76.60
prevención del delito
P006 Planeación demográfica del país.
78.11
72.22
74.70
-3.41
2.48
-7.54
-4.36
3.44
Actividades para contribuir al desarrollo
P002
45.08
65.69
65.69
20.61
45.71
45.71
político y cívico social del país
Cumplimiento de las Sentencias y
Soluciones Amistosas Emitidas por la
L001 Comisión y/o la Corte Interamericana
51.00
57.00
57.00
6.00
11.76
11.76
de Derechos Humanos y la CNDH a fin
de Reparar los Daños de los Mismos
Divulgación de las acciones en materia
P004
34.43
56.05
56.05
21.62
62.80
62.80
de derechos humanos.
Modernización Integral del Registro
U001
53.80
55.63
55.63
1.83
3.40
3.40
Civil con Entidades Federativas
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a
R099 Organismos
2.78
47.65
47.65
44.87
1,616.36
1,616.36
Internacionales
Conducción de la Política con los
P020
31.98
36.05
36.05
4.07
12.72
12.72
Pueblos Indígenas
Conducción de la Política del Gobierno
P018
27.09
28.65
28.65
1.56
5.75
5.75
Federal en Materia Religiosa
E006 Atención a refugiados en el país
24.81
25.31
25.31
0.49
1.99
1.99
Promover la prevención, protección y
P015 atención en materia de trata de
10.43
10.75
10.75
0.32
3.05
3.05
personas
Realizar, promover y coordinar la
E014 generación, producción y distribución
160.49
160.27
-160.49
-160.27
-0.13
-100.00
-100.00
de materiales audiovisuales
Provisión para la creación de la
R003
4,500.00
-4,500.00
Gendarmería
R004 Centros Estratégicos de Inteligencia
4,600.00
-4,600.00
Por Programas Presupuestarios (Pps) (Parte
10,612.05
1,829.12
1,671.33
-8,940.72
-157.79
-82.76
-84.25
-8.63
II).
Total por Programas Presupuestarios Parte
75,003.30
77,721.74
77,066.32
2,063.02
-655.42
3.62
2.75
-0.84
I+ Parte II
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
125
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 65. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Relaciones Exteriores, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Promoción y defensa de los
intereses de México en el
P004
3,620.88
4,219.82
4,219.82
598.93
16.54
16.54
exterior, en los ámbitos bilateral
y regional
Cuotas, Apoyos y Aportaciones
R099
1,637.00
1,923.79
1,923.79
286.79
17.52
17.52
a Organismos Internacionales
Actividades
de
apoyo
M001
865.36
445.46
449.46
-415.90
4.00
-48.52
-48.06
0.90
administrativo
Promoción y defensa de los
intereses de México en el
P005 Sistema de Naciones Unidas y
382.56
355.90
355.90
-26.67
-6.97
-6.97
demás foros multilaterales que
se ocupan de temas globales.
Protección
y
asistencia
E002
242.33
244.29
244.29
46.46
0.81
0.81
consular
Planeación,
ejecución,
seguimiento y evaluación de
programas,
proyectos
y
P001 acciones
de
cooperación
197.84
195.20
195.20
-2.63
-1.33
-1.33
internacional
y
de
promoción económica y cultural
de México
Diseño y conducción de la
P002
152.43
174.42
174.42
21.99
14.43
14.43
política exterior de México
Proyectos
de
inmuebles
K025
140.83
150.00
150.00
9.17
6.51
6.51
(oficinas administrativas)
Expedición de pasaportes y
E003
128.49
134.94
134.94
6.45
5.02
5.02
servicios consulares
Atención a las comunidades
E001
33.32
82.95
82.95
49.63
148.94
148.94
mexicanas en el exterior
Preservación de la integridad
E005 territorial y delimitación de las
55.78
60.54
60.54
4.76
8.53
8.53
fronteras del país
Defensa de los intereses de
E004 México y de sus nacionales en
21.74
49.28
49.28
27.55
126.73
126.73
litigios internacionales
Coordinación de la política
exterior de México en materia
P003
17.87
20.04
20.04
2.18
12.18
12.18
de derechos humanos y
democracia
Actividades de apoyo a la
O001
17.65
19.55
19.55
1.90
10.76
10.76
función pública y buen gobierno
Fortalecimiento
de
las
capacidades
del
Servicio
E006
17.40
19.30
19.30
1.90
10.94
10.94
Exterior Mexicano y de la
Cancillería.
Foros,
publicaciones
y
P008 actividades en materia de
1.00
1.00
1.00
equidad de género
Por
Programas Presupuestarios
7,532.48
8,096.49
8,100.49
568.01
4.00
7.49
7.54
0.05
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
126
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 66. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
(Parte I).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Recaudación
de
las
Contribuciones
E026
9,441.43
9,511.78
9,511.78
70.35
0.75
0.75
Federales
S179 Programa de Infraestructura Indígena
7,141.39
6,862.45
7,362.45
221.06
500.00
-3.91
3.10
7.29
M001 Actividades de apoyo administrativo
3,497.68
3,501.57
3,502.63
4.95
1.05
0.11
0.14
0.03
E025 Control de la Operación Aduanera
3,134.06
3,177.36
3,177.36
43.30
1.38
1.38
Administrar los Recursos de Fondos de
R021 Pensiones a Cargo del Servicio de
234.90
1,927.90
1,927.90
1,693.00
720.73
720.73
Administración y Enajenación de Bienes.
Programa de Subsidio a la Prima del
S001
1,308.79
1,361.59
1,611.59
302.80
250.00
4.03
23.14
18.36
Seguro Agropecuario
Programa para el Mejoramiento de la
S249
1,284.06
1,324.62
1,524.62
240.56
200.00
3.16
18.73
15.10
Producción y la Productividad Indígena
Planeación y Articulación de la Acción
P013
1,336.30
1,386.02
1,386.02
49.72
3.72
3.72
Pública hacia los Pueblos Indígenas
Programa de Apoyo a la Educación
S178
1,040.29
1,075.97
1,195.97
155.68
120.00
3.43
14.97
11.15
Indígena
Regulación, Inspección y Vigilancia de las
Entidades del Sistema Financiero Mexicano
G005
875.52
998.33
998.33
122.81
14.03
14.03
Sujetas a la Supervisión de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores.
Administración y Enajenación de los Activos
Referidos en la Ley Federal para la
E032
920.06
936.26
936.26
16.20
1.76
1.76
Administración y Enajenación de Bienes del
Sector Público
Cuotas,
Apoyos
y Aportaciones
a
R099
867.60
867.60
867.60
Organismos Internacionales
Actividades orientadas a ofrecer productos y
F006 servicios para fortalecer el sector y fomentar
820.51
855.21
855.21
34.70
4.23
4.23
la inclusión Financiera
Diseño e instrumentación de las políticas y
estrategias en materia de programación,
presupuesto,
gasto
público
federal,
P002
809.42
854.87
854.87
45.44
5.61
5.61
contabilidad y rendición de cuentas de la
gestión del sector público y evaluación del
desempeño.
Atención Integral a Víctimas y Ofendidos de
E033
243.33
805.78
805.78
562.45
231.15
231.15
Delitos de Alto Impacto
Administración de los Fondos Federales y
E003 Valores en Propiedad y/o Custodia del
696.08
693.86
693.86
-2.22
-0.32
-0.32
Gobierno Federal
E028 Protección y Defensa de los Contribuyentes
636.99
669.89
669.89
32.90
5.16
5.16
Protección y Defensa de los Usuarios de
E011
578.59
611.29
611.29
32.70
5.65
5.65
Servicios Financieros
F001 Programa de garantías Líquidas
358.50
382.40
582.40
223.90
200.00
6.67
62.45
52.30
Programas que canalizan apoyos para el
F017 fomento a los sectores Agropecuario,
534.10
552.30
552.30
18.20
3.41
3.41
Forestal, Pesquero y Rural
P001 Diseño de la política de ingresos
531.81
530.29
530.29
-1.53
-0.29
-0.29
Diseño e instrumentación de las estrategias
P003 macroeconómica, de finanzas y de deuda
532.79
515.27
515.27
-17.52
-3.29
-3.29
pública
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva
P010
473.42
489.32
512.32
38.90
23.00
3.36
8.22
4.70
entre Mujeres y Hombres
Fortalecimiento a la Transversalidad de la
S010
401.82
415.42
417.82
16.00
2.40
3.38
3.98
0.58
Perspectiva de Género
Asesoría jurídica y representación judicial y
P004
378.79
394.64
394.64
15.86
4.19
4.19
administrativa de la SHCP
Constitución y Operación de Unidades de
F029
236.00
236.00
336.00
100.00
100.00
42.37
42.37
Promoción de Crédito
Producción de Impresos Valorados, no
B001
286.72
285.44
285.44
-1.28
-0.45
-0.45
Valorados, Numerados y de Seguridad
Total del ramo Parte I
38,600.94
41,223.42
42,619.87
4,018.93
1,396.45
6.79
10.41
3.39
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto
y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
127
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 66.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SHCP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
(Parte II).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2015 PEF /
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Actividades de Apoyo a la Función Pública y
O001
294.28
283.39
283.39
-10.89
-3.70
-3.70
Buen Gobierno
U011
Programa de Derechos Indígenas
236.84
244.88
244.88
8.04
3.40
3.40
G001
Regulación del sector financiero
210.37
218.00
218.00
7.63
3.63
3.63
Detención y Prevención de Ilícitos
G002
Financieros Relacionados con el Terrorismo 221.87
215.96
215.96
-5.90
y el Lavado de Dinero
Regulación, inspección y vigilancia del
G004
204.92
211.12
211.12
6.20
3.03
3.03
sector asegurador y afianzador
Programa de Capital de Riesgo y para
F010
129.70
200.00
200.00
70.30
54.20
54.20
Servicios de Cobertura
Regulación, Inspección y Vigilancia de
G003
Entidades Participantes en los Sistemas de 173.27
181.07
181.07
7.80
4.50
4.50
Ahorro para el Retiro
Recopilación y Producción de Material
E005
168.84
175.04
175.04
6.20
3.67
3.67
Informativo (Notimex)
Programa
integral
de
formación,
F002
capacitación y consultoría para Productores 62.70
62.70
162.70
100.00
100.00
159.49
159.49
e Intermediarios Financieros Rurales.
Realizar,
promover
y
coordinar
la
E036
generación,
producción,
difusión
y
160.27
160.27
160.27
distribución de materiales audiovisuales.
Programa de Apoyo a los Fondos de
S172
151.30
151.30
151.30
Aseguramiento Agropecuario
Actividades orientadas al fortalecimiento de
F033
150.00
150.00
150.00
la Red Bancaria para la Inclusión Financiera
F030
Reducción de Costos de Acceso al Crédito
46.20
46.20
146.20
100.00
100.00
216.45
216.45
Administración, Restauración y Difusión del
E008
Acervo Patrimonial y Documental de la 143.86
143.43
143.43
-0.43
-0.30
-0.30
SHCP
F031
Fomento del patrimonio cultural Indígena
130.89
141.18
141.18
10.28
7.86
7.86
Perfeccionamiento del sistema Nacional de
P011
105.33
103.80
103.80
-1.54
-1.46
-1.46
Coordinación Fiscal
Programa de Seguro para Contingencias
S199
93.70
93.70
93.70
Climatológicas
Actividades orientadas a otorgar apoyos
para la Inclusión Financiera y el
U010
50.00
50.00
50.00
Fortalecimiento del Sector de Ahorro y
Crédito Popular y Cooperativo
Apoyo a las actividades de protección,
R007
mantenimiento, conservación y restauración
25.49
25.49
25.49
de Palacio Nacional
K027
Mantenimiento de infraestructura
9.12
9.46
9.46
0.35
3.79
3.79
K043
Otros programas de inversión.
5.00
5.00
5.00
Aportaciones al Fideicomiso Centro de
R018
Estudios para la Preparación y Evaluación 25.49
-25.49
-100.00
Socioeconómica de Proyectos.
Promoción del Acceso a la Información
E006
325.67
-325.67
-100.00
-100.00
Pública
E007
Protección de Datos Personales
194.23
-194.23
-100.00
-100.00
Proyectos
de
inmuebles
(oficinas
K025
87.50
-87.50
-100.00
-100.00
administrativas)
Atención Integral a Familiares a Personas
E034
70.27
-70.27
-100.00
-100.00
Desaparecidas o no Localizadas
K014
Otros proyectos de infraestructura social
15.53
-15.53
-100.00
-100.00
Evaluaciones confiables de la calidad
E035
educativa y difusión oportuna de sus resultados
Total del ramo Parte II
3,281.39
2,711.72
3,072.00
-209.39
360.27
-17.36
-6.38
13.29
Por Programas Presupuestarios (Pps) Parte I +
41,882.33 43,935.14
45,691.87 3,809.54
1,756.73
4.90
9.10
4.00
Parte II
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
128
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 67. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEDENA, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Defensa de la integridad, la
A002 independencia, la Soberanía del 32,718.65
35,427.71
35,427.71 2,709.06
8.28
8.28
territorio Nacional
Operación y Desarrollo de la
A003
7,839.21
11,349.73
11,349.73 3,510.52
44.78
44.78
Fuerza Aérea Mexicana
Actividades
de
apoyo
M001
7,460.42
7,092.32
7,092.32
-368.10
-4.93
-4.93
administrativo
A009 Programa de sanidad militar
5,736.61
5,738.91
5,738.91
2.30
0.04
0.04
Programa de Seguridad Pública
A004 de la Secretaría de la Defensa 2,811.28
2,690.44
2,690.44
-120.83
-3,048.46
3.99
-4.30
Nacional
Mantenimiento y Conservación
de la infraestructura militar y
A019
2,093.01
2,176.48
2,176.48
83.48
2,176.48
18.21
3.99
maquinaria
pesada
y
administración inmobiliaria
A021 Sistema educativo militar
1,408.14
1,664.61
1,664.61
256.47
18.21
18.21
Proyectos de infraestructura
K019 gubernamental de seguridad 1,693.18
1,311.94
1,311.94
-381.24
-22.52
-22.52
nacional
Investigación
y
Desarrollo
Tecnológico,
Producción
y
Mantenimiento de armamento,
A001
1,133.87
1,105.48
1,105.48
-28.39
-2.50
-2.50
municiones,
explosivos,
vehículos y equipos militares y
sus accesorios
Investigación,
Desarrollo
y
Producción de vestuario y
A018
995.57
1,009.74
1,009.74
14.16
1.42
1.42
equipo militar y mantenimiento
de infraestructura
Programa de Becas para los
R016 hijos del Personal de las
496.31
727.24
727.24
230.93
46.53
46.53
Fuerzas Armadas en activo
A020 Programa de justicia militar
585.88
608.36
608.36
22.48
3.84
3.84
Programa de igualdad entre
A900
104.00
104.00
108.00
4.00
4.00
3.85
3.85
mujeres y hombres SDN
Investigación y desarrollo militar
en
coordinación
con
universidades
públicas,
A022 instituciones
públicas
de
100.00
100.00
100.00
Educación Superior y/o demás
centros
públicos
de
Investigación Superior
A023 Salud y producción animal
99.56
99.56
99.56
A017 Derechos Humanos
41.02
43.33
43.33
2.31
5.63
5.63
Fideicomiso de apoyo a deudos
de militares fallecidos o a
militares que hayan adquirido
R018
18.00
18.00
18.00
una
incapacidad
en
1/a.
categoría en actos del servicio
considerados de alto riesgo
Programa
de
Emergencias
A010
1.81
1.81
1.81
0.00
0.11
0.11
Radiológicas Externo (P.E.R.E.)
Por
Programas Presupuestarios
65,236.95
71,269.65
71,273.65 6,036.70
4.00
9.25
9.25
0.01
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto
y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
129
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 68. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SAGARPA, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
S259 Programa de Fomento a la Agricultura
20,599.85
21,500.24
21,500.24
900.39
4.37
4.37
S258 Programa Integral de Desarrollo Rural
12,965.19
13,570.48
13,654.18
688.99
83.70
4.67
5.31
0.62
Programa de Comercialización y Desarrollo de
S262
8,072.15
8,421.60
12,007.13
3,934.98
3,585.52
4.33
48.75
42.58
Mercados
S260 Programa de Fomento Ganadero
6,205.21
6,476.18
6,951.68
746.48
475.50
4.37
12.03
7.34
Programa de Productividad y Competitividad
S257
6,309.04
6,523.55
6,444.13
135.09
-79.42
3.40
2.14
-1.22
Agroalimentaria
Programa de Acciones en Concurrencia con las
S240
4,587.37
4,734.34
4,743.34
155.97
9.00
3.20
3.40
0.19
Entidades Federativas
Registro, Control y Seguimiento de los Programas
P001
4,051.55
4,061.98
4,061.98
10.43
0.26
0.26
Presupuestarios
Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo
S264
3,593.15
3,715.32
3,715.10
121.94
-0.22
3.40
3.39
-0.01
Tecnológico y Educación
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera
S261
2,137.53
2,210.20
2,410.20
272.68
200.00
3.40
12.76
9.05
y Acuícola
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
1,939.00
2,004.93
2,064.63
125.63
59.70
3.40
6.48
2.98
Regulación Supervisión y Aplicación de las Políticas
G001 Publicas en Materia Agropecuaria, Acuícola y 1,894.54
1,938.13
1,938.13
43.59
2.30
2.30
Pesquera
Instrumentación de acciones para mejorar las
U002 Sanidades
a través de inspección Fito 1,863.89
1,927.26
1,927.26
63.37
3.40
3.40
zoosanitarias
M001 Actividades de Apoyo Administrativo
2,044.49 1897.818285 1,897.82
-146.68
-7.17
-7.17
Desarrollo y Aplicación de Programas Educativos en
E004
1,214.67
1,254.20
1,254.20
39.53
3.25
3.25
Materia Agropecuaria
Programa de Apoyo para la Productividad de la
S088
1,180.65
1,200.00
1,200.00
19.35
1.64
mujer emprendedora.
Apoyo al Cambio Tecnológico en las Actividades
E005
1,180.58
1,190.83
1,190.83
10.25
0.87
0.87
Agropecuarias, Rurales, Acuícolas y Pesqueras
Desarrollo de los Programas Educativos a Nivel
E002
1,081.37
1,106.08
1,106.08
24.71
Superior
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en
S089
723.80
760.00
760.00
36.20
5.00
núcleos Agrarios (FAPPA)
E006 Generación de Proyectos de Investigación
796.56
746.56
746.56
-50.00
-6.28
-6.28
Desarrollo y Aplicación de Programas educativos a
E001
720.28
734.03
734.03
13.75
1.91
1.91
Nivel Medio Superior
K026 Otros proyectos
334.93
356.24
356.24
21.31
Cuotas
y
Aportaciones
a
Organismos
R099
283.80
283.800001
283.80
Internacionales
O001 Apoyo a la función Pública y Buen Gobierno
126.52
275.13
275.13
148.62
117.47
117.47
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo
U017
261.38
270.27
270.27
8.89
3.40
3.40
Sustentable (Co ejercicio SNIDRUS)
E011 Inspección y Vigilancia Pesquera
219.84
219.84
219.84
Vinculación entre los Servicios Académicos que
E003 Presta la Universidad Autónoma Chapingo y el
186.30
193.19
193.19
6.89
3.70
3.70
Desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica
U013 Vinculación Productiva
65.60
67.83
67.83
2.23
3.40
3.40
U004 Sistema Nacional de Investigación Agrícola
61.33
63.42
63.42
2.09
3.40
3.40
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago
L001
39.21
39.21
39.21
de Liquidaciones
Sistema Integral para el Desarrollo Sustentable de
U019
20.70
21.40
21.40
0.70
3.40
3.40
la Caña de Azúcar
Promoción, fomento y difusión de las políticas
F001
11.45
11.45
11.45
sectoriales en materia agropecuaria y pesquera
K028 Estudios de pre inversión
13.35
11.01
11.01
-2.34
-17.51
-17.51
Fomento de la Ganadería y Normalización de la
U009
10.00
10.34
10.34
0.34
calidad de los productos pecuarios
K009 Proyectos de infraestructura social de educación.
8.08
8.08
8.08
Programa Nacional para el Control de la Abeja
U010
3.00
3.10
3.10
0.10
3.40
3.40
Africana
K027 Mantenimiento de infraestructura
6.62
-6.62
-100.00
-100.00
Por Programas Presupuestarios (Pps)
82,900.45
87,752.50
92,141.84
9,241.39
4,389.34
5.85
11.15
5.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
130
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 69. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SCT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras
22,883.97
23,634.34
24,748.64
1,864.67
1,114.30
3.28
8.15
4.71
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
3,810.07
17,589.49
17,709.49
13,899.42
120.00
361.66
364.81
0.68
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
K031
14,615.98
13,331.31
-1,284.67
13,331.31
-100.00
-8.79
alimentadoras y caminos rurales
K032 Conservación de infraestructura Carretera
14,873.32
13,872.28
11,872.28
-3,001.04
-2,000.00
-6.73
-20.18
-14.42
K005 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos
255.16
10,509.56
7,009.56
6,754.40
-3,500.00
4,018.78
2,647.10
-33.30
R023 Provisiones para el Desarrollo de Trenes de Pasajeros
11,008.71
6,508.70
6,508.70
-4,500.01
-40.88
-40.88
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de
G003
5,094.97
5,082.00
5,082.00
-12.96
-0.25
-0.25
construcción de carreteras
R024 Programa Estratégico de Telecomunicaciones
7,500.00
8,611.50
4,611.50
-2,888.50
-4,000.00
14.82
-38.51
-46.45
Conservación de infraestructura de caminos rurales y
K037
3,791.70
3,920.62
4,228.84
437.14
308.22
3.40
11.53
7.86
carreteras alimentadoras
Definición y conducción de la política de
P001
3,484.88
3,499.97
3,499.97
15.09
0.43
0.43
comunicaciones y transportes
K045 Sistema Satelital
3,083.50
3,125.61
3,125.61
42.11
1.37
1.37
Supervisión, inspección y verificación del sistema
G007
2,426.90
2,426.90
2,426.90
Nacional e-México
E010 Servicios de ayudas a la navegación aérea
2,309.71
2,423.39
2,423.39
113.68
4.92
4.92
K004 Proyectos de infraestructura económica de puertos
2,942.65
2,285.24
2,300.24
-642.41
15.00
-21.83
0.66
M001 Actividades de apoyo administrativo
2,248.18
2,279.86
2,279.86
31.67
1.41
1.41
Supervisión, inspección y verificación del transporte
G002
4,984.02
2,177.54
2,177.54
-2,806.48
-56.31
-56.31
terrestre, marítimo y aéreo
K041 Sistema de transporte Colectivo
2,000.00
2,000.00
2,000.00
S071 Programa de Empleo temporal (PET)
1,799.50
1,860.68
1,860.68
61.18
3.40
3.40
G008 Derecho de Vía
1,493.62
1,543.65
1,543.65
50.03
3.35
3.35
Estudios técnicos para la construcción, operación de
K033
1,397.20
1,400.00
1,400.00
2.80
0.20
0.20
infraestructura de comunicaciones y transportes
E012 Servicios de correo
1,252.87
1,252.87
1,252.87
Servicios relacionados para la liberación del derecho
K048
1,185.00
1,155.85
1,155.85
-29.15
-2.46
-2.46
de vía
Servicios
de
telecomunicaciones,
satelitales,
E013
629.42
879.42
879.42
250.00
39.72
39.72
telegráficos y de transferencia de fondos
K028 Estudios de pre inversión
1,361.92
830.67
830.67
-531.25
-39.01
-39.01
Regulación y supervisión del programa de protección y
G001
459.67
479.74
479.74
20.07
4.37
4.37
medicina preventiva en transporte multimodal
Estudios y proyectos de construcción de caminos
K039
300.00
305.59
305.59
5.59
1.86
1.86
rurales y carreteras alimentadoras
K036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria
244.00
222.50
222.50
-21.50
-8.81
-8.81
E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria
200.00
200.00
200.00
Investigación, estudios, proyectos y capacitación en
E015
154.19
153.87
153.87
-0.32
-0.21
-0.21
materia de transporte
E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial
109.07
108.24
108.24
-0.83
-0.76
-0.76
Actividades de apoyo a la función pública y buen
O001
89.50
90.87
90.87
1.37
1.53
1.53
gobierno
Formación y capacitación del personal de la marina
E007
67.23
66.68
66.68
-0.54
-0.80
-0.80
mercante
Estudios técnicos para la construcción, conservación y
E004 operación de infraestructura de comunicaciones y
55.38
56.71
56.71
1.33
2.41
2.41
transportes
E011 Conservación de infraestructura ferroviaria
56.59
53.18
53.18
-3.40
-6.01
-6.01
R099 Aportaciones a organismos Internacionales
34.24
34.24
34.24
E022 Operación de infraestructura ferroviaria
25.56
25.56
25.56
E008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria
23.56
25.34
25.34
1.79
7.58
7.58
Proyectos de infraestructura social de ciencia y
K010
23.30
24.09
24.09
0.79
3.40
3.40
tecnología
Programa de subsidios al transporte ferroviario de
U001
14.50
14.50
14.50
pasajeros
K026 Otros proyectos
150.00
13.91
13.91
-136.09
-90.73
-90.73
G005 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural
7.20
7.20
7.20
G006 Centros de Pesaje y Dimensiones
5.02
5.02
5.02
K027 Mantenimiento de infraestructura
580.12
-580.12
-100.00
-100.00
Por Programas Presupuestarios (Pps)
118,832.38
120,757.41
126,146.24
7,313.86
5,388.83
1.62
6.15
4.46
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
131
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 70. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Economía, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana S020
9,377.26
9,907.39
8,907.39
-469.87
-1,000.00
5.65
-5.01
-10.09
Empresa (Fondo PYME)
S017 Programa de Fomento a la Economía Social (FONAES)
2,350.50
2,432.77
2,432.77
82.27
3.50
3.50
Promoción al Comercio Exterior y atracción de Inversión
F003
926.21
1,072.92
1,072.92
146.70
15.84
15.84
Extranjera Directa
M001 Actividades de apoyo administrativo
636.65
863.21
863.21
226.56
35.59
35.59
Programa para el Desarrollo de la Industria del Software
S151
741.75
767.90
767.90
26.15
3.53
3.53
(PROSOFT)
Promoción y fomento del desarrollo y la competitividad
P009
387.78
656.17
656.17
268.39
69.21
69.21
de los sectores industrial, comercial y de servicios
Instrumentación de políticas de fomento a las micro,
P008 pequeñas y medianas empresas y al sector social de la
811.05
595.30
595.30
-215.76
-26.60
-26.60
economía
Proyectos estratégicos para la atracción de inversión
U004
567.19
587.09
587.09
19.90
3.51
3.51
extranjera
Fortalecimiento del proceso de integración de México en
P002
1,048.07
564.75
564.75
-483.32
-46.11
-46.11
la economía mundial
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los
E009 programas competencia de la Secretaría en el interior de
397.49
418.67
418.67
21.18
5.33
5.33
la República
Promoción de una cultura de consumo responsable e
B002
325.80
368.15
368.15
42.36
13.00
13.00
inteligente
R003 Fondos para impulsar la innovación
350.00
362.25
362.25
12.25
3.50
3.50
Vigilancia del cumplimiento de la normatividad aplicable y
G003 fortalecimiento de la certeza jurídica en las relaciones
284.41
323.08
323.08
38.67
13.60
13.60
entre proveedores y consumidores
Prevención y corrección de prácticas abusivas en las
E005 relaciones de consumo entre consumidores y
277.18
315.71
315.71
38.53
13.90
13.90
proveedores
Atención de las necesidades metrológicas del país para la
E006 promoción de la uniformidad y la confiabilidad de las
297.22
287.32
287.32
-9.91
-3.33
-3.33
mediciones
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y
P006
267.10
282.51
282.51
15.41
5.77
5.77
programas de la dependencia
Programa para impulsar la competitividad de sectores
U003
250.16
259.00
259.00
8.84
3.54
3.54
industriales
Modernización y promoción del marco regulatorio y
G005
221.64
229.34
229.34
7.70
3.48
3.48
operativo en materia mercantil
Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta
S220
207.07
214.19
214.19
7.12
3.44
3.44
Tecnología (PRODIAT)
Producción de información, sobre productos y servicios
E007
200.64
205.68
205.68
5.03
2.51
2.51
geológicos del territorio nacional
Fondo de Micro financiamiento a Mujeres Rurales
S016
204.95
205.16
205.16
0.21
0.10
0.10
(FOMMUR)
K027
Mantenimiento de infraestructura
46.83
160.44
160.44
113.61
242.57
242.57
Diseño e instrumentación de acciones en materia
P007 comercial, de inversión extranjera, competitividad,
144.67
152.23
152.23
7.56
5.22
5.22
competencia y cooperación regulatoria
Promoción del desarrollo y la competitividad de empresas
F001
147.51
150.48
150.48
2.97
2.02
2.02
mineras
S021 Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
115.06
119.28
119.28
4.23
3.67
3.67
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno
98.00
102.02
102.02
4.02
4.10
4.10
R099 Cuotas a organismos internacionales
82.24
84.02
84.02
1.78
2.16
2.16
Regulación, modernización y promoción de las
actividades en materia de normalización y evaluación de
G002
70.83
73.79
73.79
2.96
4.18
4.18
la conformidad, y participación en la normalización
internacional
Competitividad y transparencia del marco regulatorio que
P010
73.97
73.28
73.28
-0.68
-0.92
-0.92
el gobierno federal aplica a los particulares
Modernización del marco regulatorio y operativo para la
G001
67.50
70.77
70.77
3.27
4.85
4.85
inversión extranjera en México
R002 Fondo pro audiovisual
3.10
3.21
3.21
0.11
3.50
3.50
S214 Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
203.89
-203.89
-100.00
-100.00
Por Programas Presupuestarios (Pps)
21,183.71
21,908.08
20,908.08
-275.64
-1,000.00
3.42
-1.30
-4.56
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
132
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 71. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SEP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real). (Parte I).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Subsidios
federales
para
U006 organismos
descentralizados 69,403.85
74,745.81
74,745.81
5,341.96
7.70
7.70
estatales
Prestación
de
servicios
de
E010
43,777.37
42,486.70
42,663.81
-1,113.56
177.11
-2.95
-2.54
0.42
educación superior y posgrado
Programa de Desarrollo Humano
S072
28,275.87
28,275.87
28,275.87
0.00
0.00
0.00
Oportunidades
Prestación
de
servicios
de
E008
26,264.53
26,847.70
26,847.70
583.17
2.22
2.22
educación técnica
S243 Programa Nacional de Becas
13,587.65
15,199.13
13,699.13
111.48
-1,500.00
11.86
0.82
-9.87
Investigación científica y desarrollo
E021
10,423.22
13,431.72
13,535.62
3,112.40
103.90
28.86
29.86
0.77
tecnológico
Programa Escuelas de Tiempo
S221
12,000.38
14,000.38
12,500.38
500.00
-1,500.00
16.67
4.17
-10.71
Completo
M001 Actividades de apoyo administrativo
11,100.95
10,814.15
10,814.15
-286.80
-2.58
-2.58
E011 Impulso al desarrollo de la cultura
5,881.35
8,052.91
8,071.90
2,190.55
18.99
36.92
37.25
0.24
Prestación
de
servicios
de
E007
7,021.29
7,994.35
7,994.35
973.06
13.86
educación media superior
Programa Escuelas de Excelencia
U082 para
Abatir
el
Rezago
7,567.25
9,067.25
7,567.25
-1,500.00
19.82
-16.54
Educativo
Programa de Expansión en la
U079 Oferta Educativa en Educación
5,462.71
6,157.87
6,157.87
695.17
12.73
12.73
Media Superior y Superior
Prestación
de
Servicios
de
E066 Educación
Inicial
y
Básica
4,650.92
4,477.69
4,477.69
-173.23
-3.72
-3.72
Comunitaria
U074 Escuelas Dignas
3,330.00
3,330.00
3,330.00
Atención a la Demanda de
E064
2,170.18
3,050.12
3,050.12
879.95
40.55
40.55
Educación para Adultos (INEA)
Edición, producción y distribución
B003 de libros y otros materiales
2,809.45
2,748.29
2,748.29
-61.16
educativos
Programa de fortalecimiento de la
S245
2,236.85
2,255.98
2,655.98
419.12
400.00
0.85
18.74
17.73
calidad en instituciones educativas
Formación y certificación para el
E005
2,648.45
2,606.04
2,606.04
-42.41
-1.60
-1.60
trabajo
Programa
de
Inclusión
y
U077
2,510.14
2,510.14
2,510.14
Alfabetización Digital
Incorporación,
Restauración,
E012 Conservación y mantenimiento de
2,067.09
2,307.78
2,307.78
240.69
11.64
11.64
bienes patrimonio de la nación
Apoyos
para
saneamiento
U081 financiero y la atención a problemas
2,075.93
2,146.52
2,146.52
70.58
3.40
3.40
estructurales de las UPES
Diseño y aplicación de la política
P001
1,593.44
2,124.17
2,124.17
530.74
33.31
33.31
educativa
Programas de Cultura en las
R070
1,867.76
2,111.57
243.81
2,111.57
-100.00
13.05
Entidades Federativas
Proyectos de infraestructura social
K009
2,405.36
1,489.50
1,539.50
-865.85
50.00
3.36
del sector educativo
S029 Programa Escuelas de Calidad
1,515.91
1,469.82
1,469.82
-46.09
-3.04
S205 Deporte
2,112.54
1,365.86
1,365.86
-746.68
-35.35
Producción
y transmisión de
E013
1,265.43
1,227.29
1,227.29
-38.14
-3.01
-3.01
materiales educativos y culturales
Apoyos a centros y organizaciones
U080
1,957.41
1,078.33
1,078.33
-879.08
-44.91
-44.91
de educación
U059
Instituciones Estatales de Cultura
1,025.96
1,060.84
1,060.84
34.88
3.40
3.40
Programa
para
el
Desarrollo
S247
979.46
1,020.29
1,020.29
40.83
4.17
4.17
Profesional Docente
Total Pps Parte I
279,988.68
293,342.50
291,704.07 11,715.39
-1,638.43
4.77
4.18
-0.56
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
133
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 71.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de SEP, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte
II).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Fondo para elevar la calidad de la
U067
1,037.97
1,013.78
1,013.78
-24.19
-2.33
-2.33
educación superior
E042 Servicios educativos culturales
833.29
1,008.28
1,008.28
174.98
21.00
21.00
Fortalecimiento a la Educación Temprana
U031
850.00
950.00
100.00
950.00
-100.00
11.76
y el Desarrollo Infantil
Aportaciones a Fideicomisos y Mandatos y
R075
821.20
940.85
940.85
119.66
14.57
14.57
Análogos
E017 Atención al deporte
736.85
845.24
845.24
108.40
14.71
14.71
Programa de Fortalecimiento de la Calidad
S246
800.00
800.01
800.01
0.01
0.00
0.00
en Educación Básica
S204 Cultura Física
735.51
736.42
736.42
0.91
0.12
0.12
K027 Mantenimiento de infraestructura
641.05
683.53
683.53
42.48
6.63
6.63
Sistema Mexicano del Deporte de Alto
S206
640.38
641.16
641.16
0.77
0.12
0.12
Rendimiento
Programa de Apoyo a la infraestructura
S209
600.00
600.40
600.40
0.40
0.07
0.07
Cultural de los Estados (PAICE)
Programa para la Inclusión y la Equidad
S244
545.28
572.38
572.38
27.09
4.97
4.97
Educativa
Programa de Formación de recursos
E009 Humanos basados en competencias
16.85
521.85
521.85
505.00
2,997.57
2,997.57
(PROFORHCOM)
Otorgamiento y promoción de servicios
E022
494.61
493.90
493.90
-0.70
-0.14
-0.14
cinematográficos
G001 Normar los servicios educativos
561.52
492.96
492.96
-68.56
-12.21
-12.21
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a
R099
357.53
438.09
438.09
80.56
22.53
22.53
Organismos Internacionales
U040 Programa de Carrera Docentes(UPES)
385.09
398.19
398.19
13.09
3.40
3.40
Actividades de apoyo a la función pública y
O001
445.95
392.52
392.52
-53.43
buen gobierno
Evaluaciones confiables de la calidad
E003 educativa y difusión oportuna de sus
411.72
353.66
353.66
-58.06
-14.10
-14.10
resultados
S222
Programa de Escuela Segura
340.00
338.66
338.66
-1.34
-0.39
-0.39
Producción y distribución de libros,
E016 materiales
educativos,
culturales
y
283.10
285.15
285.15
2.05
0.72
0.72
comerciales
Diseño, construcción, certificación y
E047 evaluación de la infraestructura física
230.74
214.12
214.12
-16.62
-7.20
-7.20
educativa
R046 Ciudades Patrimonio Mundial
150.00
150.00
150.00
Normalización
y
certificación
en
E028
116.97
110.00
110.00
-6.97
-5.95
-5.95
competencias laborales
Fortalecimiento a la educación y la cultura
P003
101.63
104.93
104.93
3.30
3.24
3.24
indígena
Diseño y aplicación de políticas de equidad
E032
76.40
79.00
83.00
6.60
4.00
3.41
8.65
5.06
de género
Programa de Apoyo a Comunidades para
Restauración de Monumentos y bienes
S208
50.00
56.70
56.70
6.70
13.40
13.40
Artísticos
de
Propiedad
Federal
(FOREMOBA)
Programa de Apoyo a las Culturas
S207
48.59
55.24
55.24
6.65
13.69
13.69
Municipales y comunitarias (PACMYC)
Registro Nacional de Profesionistas y de
E039
51.20
37.78
37.78
-13.42
-26.21
-26.21
Asociaciones de Profesionistas
Protección de los derechos tutelados por
E041
26.24
23.67
23.67
la Ley Federal del Derecho de Autor
Sistema de Información y Gestión
E067
170.43
10.60
10.60
Educativa
Total Pps Parte III
12,560.10
12,399.08
13,353.08
792.98
954.00
7.69
Total Pps
292,548.78
305,741.58
305,057.14
12,508.37
-684.43
4.51
4.28
-0.22
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y
el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
134
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 72. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Salud, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
U005 Seguro Popular
72,330.03
74,789.23
74,789.23
2,459.20
3.40
3.40
Prestación de servicios en los diferentes
E023
17,579.66
18,421.60
18,276.94
697.27
-144.66
4.79
3.97
-0.79
niveles de atención a la salud
Programa
de
Desarrollo
Humano
S072
5,825.14
6,023.19
6,023.19
198.05
3.40
3.40
Oportunidades
Programa de Apoyo para Fortalecer la
U012
4,113.12
4,113.12
4,113.12
Calidad en los Servicios de Salud
M001 Actividades de apoyo administrativo
4,449.32
4,045.80
3,964.41
-484.91
-81.39
-9.07
-10.90
-2.01
Formación y desarrollo profesional de
E010 recursos humanos especializados para la
3,458.69
3,674.59
3,676.12
217.43
1.53
6.24
6.29
0.04
salud
Dignificación, conservación y mantenimiento
E020
3,451.16
3,657.78
3,626.32
175.16
-31.47
5.99
5.08
-0.86
de la infraestructura y equipamiento en salud
S201 Seguro Médico Siglo XXI
2,519.43
2,605.09
2,605.09
85.66
3.40
3.40
Investigación y desarrollo tecnológico en
E022
2,039.89
2,157.34
2,161.94
122.05
4.60
5.76
5.98
0.21
salud
Reducción de enfermedades prevenibles por
E036
1,376.31
1,919.94
1,919.94
543.62
39.50
39.50
vacunación
K011 Proyectos de infraestructura social de salud
1,191.72
1,887.48
1,887.48
695.77
58.38
58.38
Atención de la Salud reproductiva y la
P017
1,457.60
1,507.16
1,671.39
213.78
164.23
3.40
14.67
10.90
Igualdad de género en Salud
E025 Prevención y atención contra las adicciones
1,358.81
1,405.03
1,405.03
46.22
3.40
3.40
Promoción de la salud, prevención y control
P014 de enfermedades crónico degenerativas y
829.01
883.17
863.68
34.67
-19.48
6.53
4.18
-2.21
transmisibles y lesiones
G004 Protección contra riesgos Sanitarios
835.26
860.28
860.28
25.02
3.00
3.00
E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable
796.56
824.72
824.72
28.16
3.54
3.54
S200 Caravanas de la Salud
763.02
788.96
788.96
25.94
3.40
3.40
P012 Calidad en Salud e Innovación
703.86
752.10
710.15
6.29
-41.95
6.85
0.89
-5.58
P013 Asistencia social y protección del paciente
682.63
707.56
706.34
23.72
-1.22
3.65
3.47
-0.17
U009 Vigilancia epidemiológica
643.34
665.21
665.21
21.87
3.40
3.40
U007 Reducción de la mortalidad materna
520.00
537.68
537.68
17.68
3.40
3.40
Prevención y atención de VIH/SIDA y otras
P016
365.71
361.99
429.99
64.28
68.00
-1.02
17.58
18.78
ITS
Actividades de apoyo a la función pública y
O001
221.86
332.93
332.93
111.06
50.06
50.06
buen gobierno
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos
R099
464.42
331.87
331.87
-132.55
-28.54
-28.54
Internacionales
Programa de estancias infantiles para apoyar
S174
315.15
325.86
325.86
10.71
3.40
3.40
a madres trabajadoras
U008 Prevención contra la obesidad
312.12
322.73
323.73
11.61
1.00
3.40
3.72
0.31
Programa
de
Desarrollo
Comunitario
S251
177.37
182.89
182.89
5.52
3.11
3.11
"Comunidad DIFerente"
Capacitación técnica y gerencial de recursos
E019
246.51
140.16
140.16
-106.34
-43.14
-43.14
humanos para la salud
Programas para la Protección y Desarrollo
S149
131.58
135.54
135.54
3.96
3.01
3.01
Integral de la Infancia
S202 Sistema integral de Calidad en Salud
101.35
104.80
104.80
3.45
3.40
3.40
Programas de Atención a familias y Población
S150
91.97
94.58
94.58
2.61
2.84
2.84
Vulnerable
S037 Programa Comunidades Saludables
75.63
77.96
77.96
2.33
3.08
3.08
Proyectos
de
inmuebles
(oficinas
K025
107.02
71.17
71.17
-35.85
-33.50
-33.50
administrativas)
Fortalecimiento de las redes de Servicios de
U006
364.47
68.77
68.77
-295.70
-81.13
-81.13
Salud
Programa
de
Fortalecimiento
a
las
S250 Procuradurías de la Defensa del Menor y la
57.60
59.56
59.56
1.96
3.40
3.40
Familia
K027 Mantenimiento de infraestructura
267.75
50.00
50.00
-217.75
-81.33
-81.33
Programas de Atención a Personas con
S039
39.70
40.54
40.54
0.84
2.11
2.11
Discapacidad
Por Programas Presupuestarios (Pps)
130,264.76 134,928.40 134,847.59
4,582.83
-80.81
3.58
3.52
-0.06
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
135
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 73. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Marina, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Emplear el Poder Naval de
la
Federación
para
A001
13,800.27 15,226.15 15,226.15
1,425.88
10.33
10.33
salvaguardar la soberanía y
seguridad nacionales
Adquisición, reparación y
mantenimiento de unidades
A004
2,490.85
2,786.78
2,786.78
295.93
11.88
11.88
operativas
y
establecimientos navales
Administración y fomento
A007
1,448.57
1,688.94
1,688.94
240.37
16.59
16.59
de los servicios de salud
Actividades
de
apoyo
M001
1,587.65
1,306.91
1,307.91
-279.75
1.00
-17.68
-17.62
0.08
administrativo
Desarrollo y dirección de la
A008
1,048.14
1,251.97
1,251.97
203.83
19.45
19.45
política y estrategia naval
Construcción naval para la
A003 sustitución de busques de 1,287.84
963.74
963.74
-324.10
-25.17
-25.17
la Armada de México
Proyectos
de
infraestructura social de
K012
96.71
942.19
942.19
845.48
874.27
874.27
asistencia
y
seguridad
social
Desarrollo
de
las
A009 comunicaciones navales e
705.69
880.97
880.97
175.28
24.84
24.84
informática
Administración y fomento
A006
1,491.39
844.58
844.58
-646.81
-43.37
-43.37
de la educación naval
Proyectos
de
infraestructura
K019
328.99
842.26
842.26
513.28
156.02
156.02
gubernamental
de
seguridad nacional
Seguridad a la Navegación
A002 y Protección al Medio
221.87
178.71
178.71
-43.16
-19.45
-19.45
Ambiente Marino
Programa de Becas para
R010 los hijos del personal de las
85.49
101.83
101.83
16.35
19.12
19.12
Fuerzas Armadas en Activo
Programa de Becas de
nivel Secundaria para los
R011 hijos del personal de las
8.52
8.79
8.79
0.27
3.17
3.17
Fuerzas
Armadas
en
Activo.
Cuotas,
Apoyos
y
R099 Aportaciones a Organismos
0.70
0.70
0.70
Internacionales
Por Programas Presupuestarios
24,602.68 27,024.52 27,025.52
2,422.84
1.00
9.84
9.85
0.00
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
136
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 74. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del STPS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Programa de Apoyo al
S043
1,655.55
1,711.84
1,711.84
56.29
3.40
3.40
Empleo (PAE)
Impartición
de
Justicia
E001
913.75
1,303.86
1,053.86
140.11
-250.00
42.69
15.33
-19.17
Laboral
Ejecución a nivel nacional de
E003 los programas y acciones de
554.91
578.97
578.97
24.06
4.34
4.34
la Política Laboral
Instrumentación de la política
P001
561.83
558.09
558.09
-3.74
-0.67
-0.67
laboral
Actividades
de
Apoyo
M001
412.16
409.56
409.56
-2.60
-0.63
-0.63
administrativo
Coordinación de acciones de
vinculación entre los factores
E010
213.64
220.90
220.90
7.26
3.40
3.40
de la producción para apoyar
el empleo
Procuración
de
justicia
E002
205.68
208.68
208.68
3.00
1.46
1.46
laboral
Cuotas,
Apoyos
y
R099 Aportaciones a Organismos
100.35
100.35
100.35
Internacionales
E004 Capacitación a trabajadores
57.70
59.78
59.78
2.08
3.61
3.61
Fomento de la equidad de
E005 género y la no discriminación
33.41
34.04
34.04
0.63
1.88
1.88
en el mercado laboral
Programa de Atención a
U001 Situaciones de Contingencia
32.90
32.90
32.90
Laboral
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
31.31
31.70
31.70
0.39
1.26
1.26
gobierno
Estudios económicos para
P002 determinar el incremento en
28.28
29.44
29.44
1.15
4.08
4.08
el salario mínimo
Conciliación de intereses
E008 entre
empleadores
y
26.79
28.06
28.06
1.27
4.75
4.75
sindicatos
Asesoría en materia de
E006 seguridad y salud en el
26.79
27.70
27.70
0.92
3.42
3.42
trabajo
Actualización y registro de
E011
23.91
23.95
23.95
0.04
0.17
0.17
agrupaciones sindicales
Asesoría y capacitación a
sindicatos y trabajadores
para
impulsar
la
E007
21.17
21.37
21.37
0.20
0.95
0.95
productividad, proteger el
salario y mejorar su poder
adquisitivo
Programa de apoyo para la
U002
3.37
3.37
3.37
Productividad
Por Programas Presupuestarios
4,903.50
5,384.57
5,134.57
231.07
-250.00
9.81
4.71
-4.64
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
137
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 75. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Programa de esquema de financiamiento
S177
12,039.42
8,704.11
8,704.11
-3,335.31
-27.70
-27.70
y subsidio federal para vivienda
Programa Hábitat Programa de vivienda
S048
3,828.49
3,959.77
3,959.77
131.28
3.43
3.43
digna
S058 Programa de vivienda digna
1,624.28
1,712.08
1,712.08
87.81
5.41
5.41
S175 Rescate de espacios públicos
1,035.00
1,070.13
1,070.13
35.13
3.39
3.39
Implementación de políticas enfocadas al
P001
853.53
829.99
829.99
-23.55
-2.76
-2.76
medio agrario, territorial y urbano
E001 Procuración de justicia agraria
680.94
705.65
805.65
124.70
100.00
3.63
18.31
14.17
S117 Programa de Vivienda Rural
741.42
773.26
773.26
31.84
4.29
4.29
Programa de Atención de Conflictos
E002
471.51
471.51
471.51
Sociales en el Medio Rural
M001 Actividades de apoyo administrativo
326.53
407.58
407.58
81.05
24.82
24.82
Programa de apoyo para los núcleos
U001
334.71
346.09
346.09
11.38
3.40
3.40
agrarios sin regularizar (FANAR)
Programa de modernización de los
U003 registros públicos de la propiedad y
325.40
336.46
336.46
11.06
3.40
3.40
catastros
Ordenamiento y regulación de la
E003
257.32
254.44
304.44
47.12
50.00
-1.12
18.31
19.65
propiedad rural
Modernización
del
Catastro
Rural
P003
276.82
276.82
276.82
Nacional
S255 Consolidación de Reservas Urbanas
250.00
258.53
258.53
8.53
3.41
3.41
Programa de apoyo a los avecindados en
condiciones de pobreza patrimonial para
S213
237.42
245.52
245.52
8.10
3.41
3.41
regularizar
asentamientos
humanos
irregulares (PASPRAH)
Joven Emprendedor Rural y Fondo de
S203
200.00
206.80
231.80
31.80
25.00
3.40
15.90
12.09
Tierras
F002 Fomento al desarrollo agrario
224.31
224.31
224.31
Programa de Fomento a la Urbanización
S256
200.00
206.80
206.80
6.80
3.40
3.40
Rural
L001 Obligaciones jurídicas Ineludibles
139.45
139.45
189.45
50.00
50.00
35.85
35.85
Definición y conducción de la política de
P005 desarrollo urbano y ordenación del
139.06
128.87
128.87
-10.19
-7.33
-7.33
territorio
Reubicación de la Población en Zonas de
S254
100.00
103.43
103.43
3.43
3.43
3.43
Riesgos
Programa de Reordenamiento y Rescate
S253
100.00
103.36
103.36
3.36
3.36
3.36
de Unidades Habitacionales
Conducción e instrumentación de la
P004
89.09
86.25
86.25
-2.84
-3.19
-3.19
política nacional de vivienda
Registro de actos jurídicos sobre
E004
85.57
84.50
84.50
-1.07
-1.25
-1.25
derechos agrarios
Programa de prevención de riesgos en
S237
48.70
50.38
50.38
1.68
3.44
3.44
los asentamientos humanos
Actividades de apoyo a la función pública
O001
49.70
49.35
49.35
-0.34
-0.69
-0.69
y buen gobierno
Estudios y acciones de planeación del
R001
46.15
46.15
46.15
desarrollo urbano
Programa de impulso al desarrollo
U002
27.60
28.54
28.54
0.94
3.40
3.40
regional y territorial
Reglamentación, verificación e inspección
G001
15.23
14.69
14.69
-0.54
-3.57
-3.57
de las actividades la Ley Agraria
Fomento a la Producción de Vivienda en
U004
1.03
1.07
1.07
0.04
3.40
3.40
las Entidades Federativas y Municipios
Programa de la Mujer en el Sector
S088
1,141.83
-1,141.83
-100.00
-100.00
Agrario (PROMUSAG)
Fondo de Apoyo para Proyectos
S089 Productivos
en
Núcleos
Agrarios
700.00
-700.00
-100.00
-100.00
(FAPPA)
Por Programas Presupuestarios (Pps)
26,590.50
21,825.89
22,050.89
-4,539.61
225.00
-17.92
-17.07
1.03
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
138
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 76. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real). (Parte I).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Infraestructura para la Protección de Centros de
K129
7,300.44
6,947.70
6,947.70
-352.75
-4.83
-4.83
0.00
Población y Áreas productivas
G010 Programa de gestión hídrica
5,438.14
6,330.09
6,330.09
891.95
16.40
16.40
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y
S074
5,596.57
5,910.86
5,910.86
314.28
5.62
5.62
Saneamiento en Zonas Urbanas
K135 Infraestructura de riego y Temporal Tecnificado
3,954.92
5,362.39
5,062.39
1,107.47
-300.00
35.59
28.00
-5.59
Proyectos de infraestructura económica de agua
K007
4,346.58
3,766.88
3,766.88
-579.70
-13.34
-13.34
potable, alcantarillado y saneamiento
Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de
K131
2,644.12
3,363.22
3,363.22
719.10
27.20
27.20
Tratamiento Atotonilco
S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
2,891.77
2,990.09
2,990.09
98.32
3.40
3.40
-0.00
Programa para la Construcción y Rehabilitación
S075 de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 2,798.88
2,956.05
2,956.05
157.16
5.62
5.62
Zonas Rurales
M001 Actividades de apoyo administrativo
2,629.42
2,912.53
2,912.53
283.11
10.77
10.77
-0.00
U036 Pro Árbol.-Desarrollo Forestal
2,723.14
2,815.73
2,815.73
92.59
3.40
3.40
Operación y mantenimiento del sistema
E001
2,537.78
2,537.78
2,537.78
Cutzamala
E014 Programa Nacional Forestal-Protección Forestal
2,272.32
2,267.75
2,267.75
-4.57
-0.20
-0.20
Programa Nacional Forestal Pago por Servicios
S219
2,134.06
2,206.62
2,206.62
72.56
3.40
3.40
-0.00
Ambientales
Programa de Rehabilitación y Modernización de
S079
2,100.00
2,171.40
2,171.40
71.40
3.40
3.40
Distritos de Riego y Temporal Tecnificado
Programa de Fortalecimiento Ambiental en las
U032
1,570.74
1,624.14
1,624.14
53.41
3.40
3.40
Entidades Federativas
G003 Regulación Ambiental
1,183.19
1,556.75
1,556.75
373.57
31.57
31.57
0.00
Rehabilitación y Modernización de Infraestructura
K141
1,080.34
1,303.67
1,303.67
223.34
20.67
20.67
de Riego y Temporal Tecnificado
Programa de Modernización, Tecnificación y
S217
1,177.71
1,217.75
1,217.75
40.04
3.40
3.40
Equipamiento de Unidades de Riego
K134 Programas Hídricos Integrales
1,109.44
1,100.00
-9.44
1,100.00
-100.00
-0.85
U037 Infraestructura Hídrica
736.68
761.73
761.73
25.05
3.40
3.40
Operación y mantenimiento del sistema de pozos
E002
709.95
709.95
709.95
de abastecimiento del Valle de México
U012 Prevención y gestión integral de residuos
685.51
709
708.81
23.31
3.40
3.40
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
607.12
627.77
627.77
20.64
3.40
3.40
P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambienta
513.71
436.14
436.14
-77.57
-15.10
-15.10
E006 Manejo integral del Sistema Hidrológico
397.63
397.63
397.63
Programa de Inspección y Vigilancia en Materia
G005
377.32
377.32
377.32
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Apoyos Especiales en Distrito de Riego y
U030
349.06
360.93
360.93
11.87
3.40
3.40
Unidades de Riego
Programa de Inversión en Infraestructura Social y
K138
1,568.89
284.58
284.58
-1,284.30
-81.86
-81.86
de Protección Ambiental
U019 Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas
268.67
277.80
277.80
9.13
3.40
3.40
R015 Fideicomisos Ambientales
260.50
268.72
268.72
8.22
3.15
3.15
Consolidar el Sistema Nacional de Áreas
G013
262.79
262.79
262.79
0.00
0.00
Naturales Protegidas
Incentivos para la Operación de Plantas de
U031
250.00
258.50
258.50
8.50
3.40
3.40
Tratamiento de Aguas Residuales
E009 Investigación científica y tecnológica
253.99
250.01
250.01
-3.99
-1.57
-1.57
Servicio Meteorológico Nacional y Estaciones
E007
243.14
243.14
243.14
Hidro meteorológicas
Investigación
en
Cambio
Climático,
E015
244.01
242.42
242.42
-1.60
-0.65
-0.65
sustentabilidad ambiental y crecimiento verde
Cuotas
y
Aportaciones
a
Organismos
R099
241.08
241.08
241.08
-0.00
-0.00
Internacionales
Programa de Conservación para el Desarrollo
S046
225.60
233.27
233.27
7.67
3.40
3.40
Sostenible (PROCODES)
Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps)
63,685.19 65,183.95 65,983.95
2,298.77
800.00
2.35
3.61
1.23
Parte I
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos
de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
139
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 76.1. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la SEMARNAT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). (Parte II).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Proyectos
de
inmuebles
(oficinas
K025
225.02
217.42
217.42
-7.60
-3.38
-3.38
-0.00
administrativas)
N001 Programa para atender desastres naturales
200.38
200.38
200.38
Fomento
para
la
Conservación
y
U020 Aprovechamiento Sustentable de la Vida
174.03
179.95
179.95
5.92
3.40
3.40
-0.00
Silvestre
Actividades de apoyo a la función pública y
O001
150.44
153.32
153.32
2.88
1.91
1.91
buen gobierno
Normatividad Ambiental e Instrumentos de
G030
50.16
126.62
126.62
76.46
152.44
152.44
Fomento para el Desarrollo Sustentable
P001 Conducción de las políticas Hídricas
122.71
122.71
122.71
Programa de Adecuación de Derechos de
U028
114.20
118.08
118.08
3.88
3.40
3.40
Uso de Agua
Programa de Recuperación y Repoblación de
U025
113.70
117.57
117.57
3.87
3.40
3.40
Especies en Peligro de Extinción.
K028 Estudios de pre inversión
134.85
94.85
94.85
-40.00
-29.66
-29.66
G001 Administración Sustentable del Agua
88.00
88.00
88.00
0.00
0.00
Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el
K137
219.73
71.83
71.83
-147.90
-67.31
-67.31
Lago de Texcoco
S047 Programa de Agua Limpia
59.81
61.85
61.85
2.03
3.40
3.40
0.00
Capacitación
Ambiental
y
Desarrollo
E005
50.23
50.54
50.54
0.32
0.63
0.63
0.00
Sustentable
Inspección, medición y calificación de
G024
50.10
50.10
50.10
0.00
0.00
infracciones.
Programa para incentivar el desarrollo
U015
45.98
47.54
47.54
1.56
3.40
3.40
organizacional de los Consejos de Cuenca
Programa de Acción para la Conservación de
U009
40.00
41.36
41.36
1.36
3.40
3.40
la Vaquita Marina
K140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional
121.96
33.76
33.76
-88.20
-72.32
-72.32
U010 Programa de Cultura del Agua
29.85
30.87
30.87
1.01
3.40
3.40
Programa
hacia
la
igualdad
y
la
U022
26.99
27.90
27.90
0.92
3.40
3.40
sustentabilidad ambiental
Conservación y Operación de Acueductos
E008 Uspanapa - La Cangrejera, Ver., y Lázaro
26.37
26.37
26.37
-0.00
-0.00
Cárdenas, Mich.
G025 Recaudación y fiscalización.
22.47
22.47
22.47
0.00
0.00
Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas
U024
21.50
22.23
22.23
0.73
3.40
3.40
Naturales Protegidas y Zonas de Influencia
U029 Programa de Conservación del Maíz Criollo
18.00
18.61
18.61
0.61
3.40
3.40
Programa de Monitoreo Biológico en Áreas
U034
12.00
12.41
12.41
0.41
3.40
3.40
Naturales Protegidas (PROMOBI)
Programas de Manejo de Áreas Naturales
U035
11.00
11.37
11.37
0.37
3.40
3.40
-0.00
Protegidas (PROMANP)
Fomento a Programas de Calidad del Aire y
G026
9.81
9.81
9.81
0.00
0.00
Verificación Vehicular
G023 Servicios a usuarios y mercado del agua
9.39
9.39
9.39
Políticas de Investigación de Cambio
P008
5.19
5.23
5.23
0.04
0.79
0.79
Climático
U001 Programa de Devolución de Derechos
4.82
4.99
4.99
0.16
3.40
3.40
-0.00
E004 Programa directo de Agua Limpia
4.45
4.45
4.45
-0.00
-0.00
G022 Delimitación de causes y zonas federales
3.91
3.91
3.91
G021 Registro Público de Derechos del Agua
3.76
3.76
3.76
-0.00
-0.00
Programa de Desarrollo Institucional y
U021
3.00
3.10
3.10
0.10
3.40
3.40
Ambiental
Inversión para el Manejo Integral del Ciclo
K139
239.40
-239.40
-100.00
-100.00
Hidrológico
Rehabilitación y Modernización de Presas y
K111
126.10
-126.10
-100.00
-100.00
Estructuras de Cabeza
F002 Manejo Sustentable de tierras
3.10
-3.10
-100.00
-100.00
Total Pps Parte II
2,542.40
1,992.75
1,992.75
-549.65
-21.62
-21.62
Total Pps
66,227.59 67,176.70 67,976.70
1,749.11
800.00
1.43
2.64
1.19
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
140
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 77. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la PGR, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos)
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014
PEF
2015
PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Investigar y perseguir los
E002
10,000.43
10,800.88
10,563.88
563.45
-237.00
8.00
5.63
-2.19
delitos del orden federal
Investigar y perseguir los
E003 delitos
relativos
a
la 2,219.30
1,919.95
1,919.95
-299.35
-13.49
-13.49
Delincuencia Organizada
Promoción del Desarrollo
E013 Humano
y
Planeación 1,773.05
1,672.50
1,672.50
-100.55
-5.67
-5.67
Institucional
Actividades
de
apoyo
M001
1,393.23
988.06
992.06
-401.18
4.00
-29.08
-28.79
0.40
administrativo
Representación jurídica de
E008 la federación en el ámbito
476.54
475.37
475.37
-1.17
-0.25
-0.25
nacional e internacional
Investigar y perseguir los
E006 delitos federales de carácter
460.21
448.46
448.46
-11.75
-2.55
-2.55
especial
Supervisar y vigilar la
aplicación del marco legal
E012 en
la
investigación
y
246.58
260.19
260.19
13.61
5.52
5.52
persecución del delito del
orden federal
Promoción del respeto a los
derechos
humanos
y
E009
157.61
232.64
240.64
83.04
8.00
47.61
52.68
3.44
atención a víctimas del
delito
Investigar,
perseguir
y
E011 prevenir delitos del orden
152.01
152.34
152.34
0.33
0.22
0.22
electoral
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
75.99
82.41
82.41
6.42
8.45
8.45
gobierno
Mantenimiento
de
K027
61.73
107.30
107.30
45.57
73.82
73.82
infraestructura
Investigación académica en
E010 el marco de las ciencias
61.60
90.00
90.00
28.40
46.10
46.10
penales
Cuotas,
Apoyos
y
R099 Aportaciones a Organismos
21.06
24.38
24.38
3.33
15.81
15.81
Internacionales
Proyectos de infraestructura
K022 gubernamental
de
188.91
-188.91
-100.00
-100.00
procuración de justicia
Por Programas Presupuestarios
17,288.26
17,254.49
17,029.49
-258.78
-225.00
-0.20
-1.50
-1.30
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 78. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Energía, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
M001 Actividades de apoyo administrativo
396.73
994.95
633.46
236.73
-361.49
150.79
59.67
-36.33
Fondo para la Transición Energética y
R003
1,030.30
430.30
430.30
-600.00
-58.24
-58.24
Aprovechamiento Sustentable de Energía
Regulación
y
supervisión
del
otorgamiento
de
permisos
y
la
G002 administración de estos, en materia de
165.28
287.03
-165.28
-287.03
73.66
-100.00
-100.00
electricidad, gas natural y gas licuado de
petróleo
Prestación de bienes y servicios en
E016
274.45
268.69
268.69
-5.76
-2.10
-2.10
materia nuclear
P001 Conducción de la política energética
237.29
262.61
262.61
25.32
10.67
10.67
Investigación y desarrollo tecnológico y
E005
240.50
239.82
239.82
-0.68
-0.28
-0.28
de capital humano en energía eléctrica
Coordinación de la implementación de la
P003 política energética y de las entidades del
111.54
234.08
208.33
96.79
-25.75
109.86
86.77
-11.00
sector hidrocarburos
Investigación y desarrollo tecnológico y
E003
226.00
223.40
223.40
-2.60
-1.15
-1.15
de capital humano en energía nuclear
Coordinación de la implementación de la
P002 política energética y de las entidades del
101.75
209.79
209.04
107.29
-0.75
106.18
105.44
-0.36
sector electricidad
Cuotas a Organismos internacionales de
R099
171.30
177.12
177.12
5.82
3.40
3.40
Energía
Regulación y supervisión de la seguridad
G003 nuclear, radiológica y física de las
114.88
137.29
137.29
22.41
19.50
19.50
instalaciones nucleares y radiológicas
Dirección, coordinación y control de la
E568
52.00
52.00
52.00
operación del Sistema Eléctrico Nacional
Distribución de petróleo, gas, petrolíferos
E010
50.50
50.50
50.50
y petroquímicos
Supervisión de los proyectos de
G006 exploración y extracción de hidrocarburos
23.37
91.53
-23.37
-91.53
291.73
-100.00
-100.00
y su recuperación
Actividades de apoyo a la función pública
O001
39.78
64.41
46.91
7.13
-17.50
61.93
17.93
-27.17
y buen gobierno
Otorgamiento de permisos y verificación
de instalaciones para almacenamiento y
distribución de gas LP, aprobación de
G001
41.78
47.98
47.98
6.20
14.85
14.85
unidades de verificación y elaboración y
actualización
de
normas
oficiales
mexicanas en esta materia
Regulación de la exploración y extracción
G004
17.82
40.61
-17.82
-40.61
127.88
-100.00
-100.00
de hidrocarburos y su recuperación
Gestión
e
implementación
en
E009 aprovechamiento sustentable de la
29.16
33.19
33.19
4.03
13.81
13.81
energía
Realizar
estudios
de
evolución,
P007 cuantificación y verificación de las
15.96
25.97
-15.96
-25.97
62.67
-100.00
-100.00
reservas de hidrocarburos
Promoción
en
materia
de
F012 aprovechamiento sustentable de la
21.57
25.72
25.72
4.14
19.21
19.21
energía
Seguimiento y evaluación de políticas
P008 públicas en aprovechamiento sustentable
21.37
25.50
25.50
4.13
19.34
19.34
de la energía
Supervisar
el
aprovechamiento
G007
13.33
16.96
16.96
3.64
27.28
27.28
sustentable de la energía
Por Programas Presupuestarios (Pps)
3,294.17
3,836.96
3,088.83
-205.35
-748.14
16.48
-6.23
-19.50
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 79. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones a Seguridad Social, por programas presupuestarios,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Pensiones y Jubilaciones en
J008
160,724.00 159,859.12 159,859.12
-864.88
-0.54
-0.54
curso de Pago
Apoyo para cubrir el déficit de la
J006 nómina de pensiones del 133,937.28 135,100.00 135,100.00 1,162.72
0.87
0.87
ISSSTE
Seguro de Enfermedad y
T001
65,410.00 69,887.70 69,887.70
4,477.70
6.85
6.85
Maternidad
Cuota Social al Seguro de
J012 Retiro, Cesantía en Edad 25,916.39 28,012.71 28,012.71
2,096.32
8.09
8.09
Avanzada y Vejez
Previsiones para las pensiones
en curso de pago de los ex
J025
17,857.21 19,393.92 19,393.92
1,536.72
8.61
8.61
trabajadores de Luz y Fuerza
del Centro
Pensiones Civiles Militares y de
J009
14,998.51 16,459.59 16,459.59
1,461.07
9.74
9.74
Gracia
Cuota Social Seguro de Salud
T006
14,815.60 14,858.00 14,858.00
42.40
0.29
0.29
ISSSTE
Apoyo para Cubrir el Gasto de
R018
13,070.00 13,070.00 13,070.00
Operación del ISSSTE
S038 Programa IMSS-Oportunidades
9,319.30
9,719.30
9,719.30
400.00
4.29
4.29
Aportaciones Estatutarias al
J011 Seguro de Retiro, Cesantía en 4,350.00
6,378.82
6,378.82
2,028.82
46.64
46.64
Edad Avanzada y Vejez
R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE
1,118.27
4,567.06
4,567.06
3,448.80
308.41
308.41
11% de Haberes y Haberes de
T005
3,999.49
4,369.81
4,369.81
370.32
9.26
9.26
Retiro
Previsiones para el Pago de las
Pensiones de los Jubilados de
J026
2,823.60
3,712.48
3,712.48
888.88
31.48
31.48
Ferrocarriles Nacionales de
México
Pensión Mínima Garantizada
J021
4,499.00
2,998.92
2,998.92
-1,500.08
-33.34
-33.34
IMSS
R027 Seguro de Desempleo
1,950.00
2,600.05
2,600.05
650.05
33.34
33.34
Cuota Social Seguro de Retiro
J022
1,500.00
2,545.00
2,545.00
1,045.00
69.67
69.67
ISSSTE
T002 Seguro de Invalidez y Vida
2,135.00
2,367.11
2,367.11
232.11
10.87
10.87
R028 Régimen de Incorporación
1,160.00
2,000.00
2,000.00
840.00
72.41
72.41
T003 Seguro de Salud para la Familia
952.00
1,127.14
1,127.14
175.14
18.40
18.40
Apoyo a Jubilados del IMSS e
R015
416.00
1,065.00
1,065.00
649.00
156.01
156.01
ISSSTE
Fondo de reserva para el retiro
J017
850.00
850.00
850.00
IMSS
U001 Seguridad Social Cañeros
350.00
350.00
350.00
Compensaciones de Carácter
R013
250.00
250.00
250.00
Militar con Pago único
Pagas de Defunción y Ayuda
R010
85.00
85.00
85.00
para Gastos de Sepelio
Apoyo Económico a Viudas de
J014 Veteranos de la Revolución
0.70
0.60
0.60
-0.10
-14.29
-14.29
Mexicana
R029 Pensión Universal
4,083.00
-4,083.00
-100.00
-100.00
Por
Programas Presupuestarios
485,720.35 501,627.34 501,627.34 15,906.99
3.27
3.27
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
143
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 80. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del SEDESOL, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
S176 Pensión para Adultos Mayores
42,225.52
45,015.57
42,515.57
290.05
-2,500.00
6.61
0.69
-5.55
Programa de desarrollo Humano
S072
38,551.82
39,862.59
39,862.59
1,310.76
3.40
3.40
Oportunidades
Programa para el Desarrollo de Zonas
S216
6,883.48
5,593.43
5,593.43
-1,290.05
-18.74
-18.74
Prioritarias
S118 Programa de Apoyo Alimentario
4,905.25
5,072.02
5,072.02
166.78
3.40
3.40
Programa de estancias infantiles para
S174
3,682.33
3,807.53
3,807.53
125.20
3.40
3.40
apoyar a madres trabajadoras
U009 Comedores Comunitarios
1,555.50
3,055.50
3,055.50
1,500.00
96.43
96.43
Programa de adquisición de leche
B004 nacional a cargo de LICONSA, S. A.
2,183.16
2,183.16
2,183.16
de C. V.
Programa de Abasto rural a cargo de
S053
1,929.44
1,995.04
1,995.04
65.60
3.40
3.40
DICONSA, S.A. de C.V.(DICONSA)
M001 Actividades de apoyo administrativo
1,242.92
1,535.72
1,535.72
292.80
23.56
23.56
S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
1,340.91
1,386.50
1,386.50
45.59
3.40
3.40
Definición y conducción de la política
P002 del desarrollo social, el ordenamiento
1,341.68
1,327.97
1,327.97
- 13.71
-1.02
-1.02
territorial y la vivienda
Programa de Abasto Social de Leche
S052
1,128.06
1,166.41
1,166.41
38.35
3.40
3.40
a cargo de LICONSA, S.A. de S.V.
S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia
1,015.18
1,049.69
1,049.69
34.52
3.40
3.40
S061 Programa 3 x 1 para Migrantes
545.58
564.13
564.13
18.55
3.40
3.40
Promoción e Instrumentación de la
P005 Participación para el Desarrollo
529.46
529.46
529.46
Comunitario y la Cohesión Social
S054 Programa de Opciones Productivas
429.97
444.59
444.59
14.62
3.40
3.40
Actividades orientadas a la evaluación
P003 y al monitoreo de los programas
277.96
410.78
360.78
82.81
-50.00
47.78
29.79
-12.17
sociales
S070 Programa de Coinversión Social
332.36
343.66
343.66
11.30
3.40
3.40
Programa de Atención a Jornaleros
S065
312.32
322.93
322.93
10.62
3.40
3.40
Agrícolas
Servicios a grupos con necesidades
E003
301.16
312.03
312.03
10.87
3.61
3.61
especiales
Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades
S155 Federativas, Para Implementar y
288.00
297.79
303.00
15.00
5.21
3.40
5.21
1.75
Ejecutar Programas de Prevención de
la Violencia Contra las Mujeres
Generación y articulación de políticas
E016
243.97
245.58
245.58
1.60
0.66
0.66
públicas integrales de juventud
Programas de Fondo Nacional de
S057
212.05
219.26
219.26
7.21
3.40
3.40
Fomento a las Artesanías (FONART)
Actividades de apoyo a la función
O001
82.07
95.12
95.12
13.05
15.90
15.90
pública y buen gobierno
Desarrollo integral de las personas
P004
64.33
77.73
77.73
13.39
20.82
20.82
con discapacidad
U008 Subsidios a programas para jóvenes
68.02
68.02
68.02
Fomento del desarrollo de las
F001
49.64
48.02
48.02
-1.62
-3.26
-3.26
organizaciones de la sociedad civil
Evaluación y estudios de los
R009
8.17
8.17
8.17
programas sociales
Proyectos de inmuebles (oficinas
K025
7.20
7.20
7.20
administrativas)
Cuotas, Apoyos y Aportaciones a
R099
3.20
3.20
3.20
Organismos Internacionales
Por Programas Presupuestarios (Pps)
111,211.24 117,048.80 114,504.01
3,292.77
-2,544.79
5.25
2.96
-2.17
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
144
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 81. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Turismo, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014
PEF
2015
PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Programa
para
el
S248 Desarrollo
Regional 1,508.54
1,508.54
1,508.54
0.00
0.00
Turístico Sustentable
Proyectos
de
K021
904.33
854.62
854.62
-49.72
-5.50
-5.50
infraestructura de turismo
Promoción de México como
F001
726.97
1,341.52
841.52
114.55
-500.00
84.54
15.76
-37.27
Destino Turístico
Desarrollo y mantenimiento
de infraestructura para el
F002 fomento y promoción de la
758.44
728.23
728.23
-30.20
-3.98
-3.98
inversión en el sector
turístico
Pueblos mágicos y destinos
U002
500.03
500.03
500.03
prioritarios
K026 Otros proyectos
450.45
498.77
498.77
48.32
10.73
10.73
Mantenimiento
de
K027
322.29
411.83
411.83
89.54
27.78
27.78
infraestructura
Planeación y conducción
P001
308.46
289.10
289.10
-19.36
-6.28
-6.28
de la política de turismo
Servicios de orientación
E005
270.18
276.43
276.43
6.25
2.31
2.31
turística
Actividades
de
apoyo
M001
349.10
272.52
272.52
-76.58
-21.94
-21.94
administrativo
Conservación
y
E007 mantenimiento a los CIP's a
253.59
253.59
253.59
cargo del FONATUR
Desarrollo e innovación de
F004 productos
turísticos
43.19
115.57
115.57
72.38
167.58
167.58
sustentables
Regulación y certificación
G001 de estándares de calidad
30.95
69.96
69.96
39.01
126.06
126.06
turística
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
51.06
69.40
69.40
18.34
35.92
35.92
gobierno
Promoción y desarrollo de
programas y proyectos
F003
43.83
64.40
64.40
20.57
0.00
46.93
46.93
0.00
turísticos en las Entidades
Federativas
K028 Estudios de pre inversión
54.25
54.25
54.25
Impulso a la competitividad
P002
20.34
24.71
24.71
4.37
21.47
21.47
del sector turismo
Aportaciones
al
Fideicomiso
denominado
"Fondo Sectorial para la
R002
6.11
6.11
6.11
Investigación, el desarrollo
y la Innovación Tecnológica
en Turismo"
Cuotas,
Apoyos
y
R099 Aportaciones a Organismos
5.34
5.34
5.34
Internacionales
Por Programas Presupuestarios
6,053.17
7,344.91
6,844.92
791.74
-500.00
21.34
13.08
-6.81
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
145
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 82. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del INE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Otorgamiento
de
prerrogativas
a
partidos
políticos,
fiscalización de sus
R009
4,541.33
6,026.21
6,026.21
1,484.88
32.70
32.70
recursos
y
administración de los
tiempos del estado en
radio y televisión
Actualización
del
padrón
electoral
y
R005
2,612.80
3,368.51
3,368.51
755.71
28.92
28.92
expedición
de
la
credencial para votar
M001 Gestión Administrativa 1,575.96
2,604.22
2,604.22
1,028.27
65.25
65.25
Organización electoral
R002
513.60
2,119.46
2,119.46
1,605.86
312.66
312.66
federal
Dirección,
soporte
R008 jurídico electoral y 1,173.15
1,571.83
1,571.83
398.68
33.98
33.98
apoyo logístico
Capacitación
y
educación
para
el
R003
560.07
1,768.81
1,768.81
1,208.74
215.82
215.82
ejercicio democrático
de la ciudadanía
Tecnologías
de
R011 información
y
427.31
597.94
597.94
170.62
39.93
39.93
comunicaciones
Vinculación con la
R010
172.36
207.64
207.64
35.28
20.47
20.47
sociedad
Apoyo a la función
pública
y
al
O001
117.68
144.66
144.66
26.98
22.93
22.93
mejoramiento de la
gestión
Organización
del
M002 servicio
profesional
87.85
105.71
105.71
17.86
20.33
20.33
electoral
Planeación,
innovación,
P001
51.86
57.42
57.42
5.57
10.74
10.74
seguimiento
y
evaluación
Por
Programas
11,833.98 18,572.41 18,572.41
6,738.43
56.94
56.94
Presupuestarios (Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
146
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 83. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Provisiones Salariales y Económicas, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
U128 Proyectos de Desarrollo Regional
18,032.12
21,354.56
3,322.44
21,354.56
-100.00
18.43
R081 Derecho para el Fondo de Estabilización
10,000.00
16,630.60
16,535.50
6,535.50
-95.10
66.31
65.36
-0.57
U057 Fondos Metropolitanos
9,943.47
10,381.55
10,381.55
438.08
4.41
4.41
R001 Situaciones laborales supervenientes
10,397.23
9,395.50
9,395.50
-1,001.73
-9.63
-9.63
Previsión para el Fondo de Aportaciones para la
R131
8,587.71
8,587.71
8,587.71
Nómina Educativa y Gasto Operativo
U019 Fondo Regional -Chiapas, Guerrero y Oaxaca
4,062.04
6,976.40
6,976.40
2,914.35
71.75
71.75
Derecho extraordinario sobre exportación de
R080
3,003.80
6,912.60
6,884.60
3,880.80
-28.00
130.13
129.20
-0.41
petróleo crudo
N001 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
7,217.19
6,008.47
6,008.47
-1,208.72
-16.75
-16.75
R125 Provisiones Salariales y Económicas (Operación)
5,789.30
5,367.46
5,367.46
Fondo de pavimentación, espacios deportivos,
alumbrado
público
y
rehabilitación
de
U058
5,000.00
2,000.00
5,000.00
3,000.00
-60.00
150.00
infraestructura educativa para municipios y
demarcaciones territoriales
Derecho para Fondo de Investigación en Materia
R010
4,610.90
4,913.60
4,886.20
275.30
-27.40
6.56
5.97
-0.56
de Energía
U087 Fondo de Capitalidad
3,000.00
2,000.00
3,500.00
500.00
1,500.00
-33.33
16.67
75.00
U088 Fondo de Infraestructura Deportiva
3,211.58
3,420.87
209.29
3,420.87
-100.00
6.52
U022 Programas Regionales
3,014.25
3,116.73
3,116.73
102.48
3.40
3.40
Fondo de Apoyo en Infraestructura y
U076
2,535.10
2,535.11
2,535.11
0.01
0.00
0.00
Productividad
U091 Fondo de Cultura
2,728.53
2,237.16
-491.36
2,237.16
-100.00
-18.01
Fondo para entidades federativas y municipios
U093
2,200.00
2,200.00
2,200.00
productores de hidrocarburos
Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado
U094
1,500.00
1,500.00
1,500.00
de México
R003 Seguridad y Logística
1,630.21
1,630.21
1,130.21
-500.00
-500.00
-30.67
-30.67
U117 Contingencias Económicas
1,012.73
1,012.73
1,012.73
Derecho para regular y supervisar la exploración
R079
345.10
780.20
781.20
436.10
1.00
126.08
126.37
0.13
y explotación de hidrocarburos
Conservación, operación y equipamientos de los
R083
500.00
749.00
249.00
749.00
-100.00
49.80
recintos de los poderes
Presupuesto Basado en Resultados-Sistema de
R005
625.60
625.60
625.60
Evaluación del Desempeño
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte
U075
500.00
600.00
600.00
100.00
20.00
20.00
Público para las Personas con discapacidad
U090 Fondo Sur-Sureste
500.00
500.00
500.00
-100.00
Proyecto para el Desarrollo Regional de la Zona
U052
200.00
200.00
400.00
200.00
200.00
100.00
100.00
Henequenera del Sureste (Yucatán)
Programa para la fiscalización del gasto
U037
368.71
381.25
381.25
12.54
3.40
3.40
federalizado
Fondo de Prevención de Desastres Naturales
N002
335.19
346.59
346.59
11.40
3.40
3.40
(FOPREDEN)
U033 Fondo de Apoyo a Migrantes
200.00
200.00
300.00
100.00
100.00
50.00
50.00
Fondo para la reconstrucción de la Infraestructura
U095
300.00
300.00
300.00
de Baja California Sur
Programa para el Rescate del Acapulco
U084
100.00
100.00
100.00
Tradicional
R007 Comisiones y pago a CECOBAN
87.03
87.03
87.03
R116 Provisión para la Armonización Contable
55.87
55.87
55.87
R011 Derecho para la Fiscalización Petrolera
35.10
49.80
49.60
14.50
-0.20
41.88
41.31
-0.40
N004 Fondo Guerrero
7,000.00
-7,000.00
-100.00
-100.00
U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal
5,000.00
-5,000.00
-100.00
-100.00
R078 Derecho Sobre Extracción de Hidrocarburos
4,539.10
-4,539.10
-100.00
-100.00
U020 Fondo Regional -Siete Estados Restantes
2,684.96
-2,684.96
-100.00
-100.00
R012 Derecho especial sobre minería
1,424.90
-1,424.90
-100.00
-100.00
R117 Monumento Estela de Luz Bicentenario
979.43
-979.43
-100.00
-100.00
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural
U023
300.00
-300.00
-100.00
-100.00
Sustentable
U085 Fondo para fronteras
3,000.00
-3,000.00
-100.00
-100.00
Total del Ramo por Programas Presupuestarios (Pps) 122,956.69
93,094.99
127,306.88
4,350.19
34,211.89
-24.29
3.54
36.75
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
147
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 84. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Deuda Pública, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014
PEF
2015
PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Valores
D001
248,857.87 264,137.60 259,137.60 10,279.73
-5,000.00
6.14
4.13
-1.89
Gubernamentales
D005 Bonos
38,369.16
41,882.37
41,882.37
3,513.21
9.16
9.16
Organismos financieros
D009
13,920.11
14,260.08
14,260.08
339.97
2.44
2.44
internacionales
D004 Otros financiamientos
2,926.84
2,950.44
2,950.44
23.59
0.81
0.81
D002 Fondo de ahorro SAR
2,778.76
2,517.28
2,517.28
-261.48
-9.41
-9.41
D008 Bilaterales
654.22
1,177.40
1,177.40
523.18
79.97
79.97
D007 Coberturas
75.77
78.00
78.00
2.24
2.95
2.95
D003 Pensión ISSSTE
63.37
35.39
35.39
-27.98
-44.16
-44.16
D006 Banca comercial
0.0004
0.0004
0.0004
0.00
0.00
6.27
6.27
Por
Programas
307,646.10 327,038.55 322,038.55 14,392.45
-5,000.00
6.30
4.68
-1.53
Presupuestarios (Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
148
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 85. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF 2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Prestación de Servicios de
E003
31,614.62 32,386.75 32,386.75
772.12
2.44
2.44
Educación Básica en el DF
Previsiones Salariales y
Económicas del Fondo de
I002 Aportaciones
para
la 13,134.56 10,134.56 10,134.56 -3,000.00
-22.84
-22.84
Educación
Básica
y
Normal
Actividades de apoyo
M001
1,287.92
3,308.48
3,308.48
2,020.56
156.89
156.89
administrativo
Prestación de servicios de
E004
738.84
744.29
744.29
5.45
0.74
0.74
educación normal en el DF
Becas para la Población
U001 Atendida por el sector
190.68
158.29
158.29
-32.39
-16.98
-16.98
educativo
Previsiones Salariales y
Económicas del Fondo de
I003 Aportaciones
para
la
98.24
98.24
98.24
Educación Tecnológica y
de Adultos
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
28.32
49.56
49.56
21.25
75.03
75.03
gobierno
Por Programas Presupuestarios
47,093.17 46,880.17 46,880.17
-213.01
-0.45
-0.45
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
149
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 86. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Función Pública, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Clave Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Ampliación de la cobertura,
impacto y efecto preventivo de
O002
330.17
340.32
340.32
10.15
3.07
3.07
la fiscalización a la gestión
pública
Mejora de la gestión y
regulación de los procesos,
O005 trámites y servicios de la
320.17
317.01
317.01
-3.16
-0.99
-0.99
administración
Pública
Federal
Inhibición y sanción de las
O006
254.37
254.93
254.93
0.56
0.22
0.22
prácticas de corrupción
Actividades
de
apoyo
M001
136.65
113.00
113.00
-23.66
-17.31
-17.31
administrativo
Optimización en el uso,
control y aprovechamiento de
O007 los inmuebles federales, así
125.06
125.43
125.43
0.37
0.29
0.29
como la valuación de bienes
nacionales
Promoción de la cultura de la
O008 legalidad y el aprecio por la
91.63
96.00
96.00
4.37
4.77
4.77
rendición de cuentas
Integración de las estructuras
O003
60.67
68.34
68.34
7.67
12.64
12.64
profesionales del gobierno
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
54.39
56.51
56.51
2.12
3.89
3.89
gobierno
Otros
proyectos
de
K024
49.46
24.30
24.30
-25.16
-50.86
-50.86
infraestructura gubernamental
Mantenimiento
de
K027
27.95
58.34
58.34
30.39
108.73
108.73
infraestructura
K028 Estudios de pre inversión
22.59
24.12
24.12
1.53
6.76
6.76
Cuotas,
Apoyos
y
R099 Aportaciones a Organismos
5.32
5.66
5.66
0.34
6.34
6.34
Internacionales
Por
Programas Presupuestarios
1,478.43
1,483.95
1,483.95
5.52
0.37
0.37
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
150
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 87. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por
programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Fondo
General
de
C001
464,043.42 465,802.00 466,849.74 2,806.32
1,047.74
0.38
0.60
0.22
Participaciones
Otros
conceptos
C003 participables e incentivos 88,560.38 114,175.51 114,931.97 26,371.59
756.46
28.92
29.78
0.66
económicos
Fondo
de
Fomento
C002
22,895.91
23,081.80
23,129.18
233.27
47.38
0.81
1.02
0.21
Municipal
Fondo de Compensación
C004 del
Impuesto
sobre
2,138.94
2,219.20
2,219.20
80.27
0.00
3.75
3.75
0.00
Automóviles Nuevos
Por
Programas
577,638.65 605,278.51 607,130.09 29,491.44
1,851.58
4.78
5.11
0.31
Presupuestarios (Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
151
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 88. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los ADEFAS, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
Diferencial
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
Adeudos de Ejercicios
Fiscales
Anteriores 15,550.20
(ADEFAS)
31,085.00
16,254.60
704.40
-14,830.40
99.90
4.53
-47.71
Por
Programas
15,550.20
Presupuestarios (Pps)
31,085.00
16,254.60
704.40
-14,830.40
99.90
4.53
-47.71
H001
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de
la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
152
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 89. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de los Tribunales Agrarios, por programas presupuestarios, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
Resolución de asuntos
relativos a conflictos y
E001 controversias
por
la
posesión y usufructo de
la tierra
Resolución de juicios
agrarios Dotatorios de
E002
tierras y los recursos de
revisión
Actividades de apoyo
M001
administrativo
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
gobierno
Por
Programas
Presupuestarios (Pps)
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
683.63
658.75
658.75
-24.88
-
-3.64
-3.64
-
262.50
284.58
284.58
22.08
-
8.41
8.41
-
87.10
94.78
94.78
7.68
-
8.82
8.82
-
1.84
1.84
1.84
0.00
-
0.12
0.12
-
1,035.07
1,039.95
1,039.95
4.88
-
0.47
0.47
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisi s de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
153
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 90. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
E001
Impartición de Justicia
Fiscal y Administrativa
M001
Actividades
de
administrativo
K025
R099
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
2,107.77
2,406.53
2,406.53
298.77
-
14.17
14.17
-
82.71
83.93
83.93
1.22
-
1.48
1.48
-
Proyectos de inmuebles
(oficinas administrativas)
36.30
36.30
36.30
-
-
-
-
-
Cuotas,
Apoyos
y
Aportaciones a Organismos
Internacionales
0.10
0.10
0.10
-
-
-
-
-
2,226.88
2,526.87
2,526.87
299.99
-
13.47
13.47
-
apoyo
Por Programas Presupuestarios
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
154
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 91. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios,
por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF
2015 PPEF
Clave Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
I001
FAEB
292,583.47
-100.00
-100.00
292,583.47
FONE
330,325.82 330,325.82 330,325.82
FONE
Servicios
I013
298,886.34 298,886.34 298,886.34
Personales
FONE
Gasto
de
I015
12,012.95
12,012.95
12,012.95
Operación
FONE Otros de Gasto
I014
10,749.61
10,749.61
10,749.61
Corriente
FONE
Fondo
de
I016
8,676.93
8,676.93
8,676.93
Compensación
I002 FASSA
72,045.19
77,845.08
77,845.08
5,799.89
8.05
8.05
FASSA Servicios de
46,234.02
48,826.12
48,826.12 - 43,002.14 - 45,594.24
5.61
-93.01
-93.38
Salud a la Persona
FASSA Servicios de
18,140.74
20,582.41
20,582.41
2,441.68
13.46
13.46
Salud a la Comunidad
FASSA Rectoría del
4,941.95
5,204.67
5,204.67
262.71
5.32
5.32
Sistema de Salud
FASSA Generación de
2,728.48
3,231.88
3,231.88
2,476.19
1,972.79
18.45
90.75
61.04
Recursos para la Salud
FAIS
57,912.91
58,383.02
58,502.95
590.04
119.93
0.81
1.02
0.21
I004
FAIS Municipal
50,893.03
51,306.15
51,411.55
518.52
105.40
0.81
1.02
0.21
I003
FAIS Estatal
7,019.89
7,076.87
7,091.41
71.52
14.54
0.81
1.02
0.21
I005 FORTAMUN
58,666.19
59,142.41
59,263.90
597.71
121.49
0.81
1.02
0.21
FAM
18,637.27
18,788.56
18,827.15
189.88
38.60
0.81
1.02
0.21
I006
FAM Asistencia Social
8,573.14
8,642.74
8,660.49
87.35
17.75
0.81
1.02
0.21
FAM Infraestructura
I007
6,441.04
6,493.33
6,506.66
65.62
13.34
0.81
1.02
0.21
Educativa Básica
FAM Infraestructura
I008
Educativa Media Superior
3,623.09
3,652.50
3,660.00
36.91
7.50
0.81
1.02
0.21
y Superior
FAETA
5,757.50
5,920.43
6,020.43
262.93
100.00
2.83
4.57
1.69
FAETA Educación
I009
3,601.83
3,697.11
3,797.11
195.28
100.00
2.65
5.42
2.70
Tecnológica
FAETA Educación de
I010
2,155.67
2,223.32
2,223.32
67.65
3.14
3.14
Adultos
I011 FASP
7,921.64
8,190.96
8,190.96
269.32
3.40
3.40
I012 FAFEF
32,054.27
32,314.47
32,380.85
326.58
66.38
0.81
1.02
0.21
Por Programas Presupuestarios
545,578.45 590,910.76 591,357.17 45,778.71
446.41
8.31
8.39
0.08
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara
de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Corresponde al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesta por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Corresponde al Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
155
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 92. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de las Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores
de la Banca, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas presupuestarios
Diferencial
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
D011
IPAB
9,803.50
9,365.60
9,365.60
-437.90
-
-4.47
-4.47
-
D002
HIPOTECARIO-VIVIENDA
1,661.40
1,584.40
1,584.40
-77.00
-
-4.63
-4.63
-
D007
ESTADOS
Y
MUNICIPIOS
Reestructuración en UDIs
273.30
0.0001
0.0001
-273.30
-
-100.00
-100.00
-
D001
INDUSTRIA Descuento en pago
0.0001
0.0001
0.0001
-
-
-
-
-
D003
AGROINDUSTRIA Descuento en
pago
0.0001
0.0001
0.0001
-
-
-
-
-
D008
INDUSTRIA Descuento en pago
Banca de Desarrollo
0.0001
0.0001
0.0001
-
-
-
-
-
D009
AGROINDUSTRIA Descuento en
pago Banca de Desarrollo
0.0001
0.0001
0.0001
-
-
-
-
-
D004
INDUSTRIA Reestructuración en
UDIs
0.0001
0.0001
0.0001
-
-
-
-
-
D005
HIPOTECARIO-VIVIENDA
Reestructuración en UDIs
0.0001
0.0001
0.0001
-
-
-
-
-
0.0001
0.0001
0.0001
-
-
-
-
-
11,738.20
10,950.00
10,950.00
-788.20
-
-6.71
-6.71
-
AGROINDUSTRIA
Reestructuración en UDIs
Por Programas Presupuestarios (Pps)
D006
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de
Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
156
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Clave
M001
Cuadro No. 93. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la CNDH, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
Actividades de apoyo administrativo
Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los
E004
Derechos Humanos: Quejas, Orientaciones Directas y
Remisiones
Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de
E003
atención al público en oficinas foráneas y atender asuntos
relacionados con las personas migrantes
Impartir capacitación en Derechos Humanos y establecer
E015
vínculos de colaboración interinstitucional
Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones,
E018
promover la formación académica y ofrecer servicios biblio
hemerográficos en materia de Derechos Humanos
E017
Ejecutar el programa de comunicación social
Mantener relaciones de colaboración internacional con
E016
organismos afines nacionales e internacionales, y
administrar el archivo institucional
O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno
Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear
E013
la política nacional en materia de Asuntos de la mujer y de
Igualdad entre mujeres y hombres
Solucionar inconformidades por la actuación de
E005
organismos y autoridades de las entidades federativas
E006
Atender asuntos relacionados con víctimas del delito
Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de
E002
atención al público en oficinas centrales
Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en
ejercicio de las facultades del Mecanismo Nacional de
E008
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Desarrollar y administrar sistemas a las unidades
responsables y organismos estatales; administrar las
R020
páginas de internet e intranet y promover los Derechos
Humanos a través de herramientas informáticas
Atender asuntos relacionados con personas reportadas
E007
como desaparecidas, extraviadas, ausentes, fallecidas no
identificadas y víctimas de secuestro
Promover el respeto de los Derechos Humanos de posibles
E014
víctimas de la trata de personas, agravio a periodistas y
defensores civiles de los Derechos Humanos
R021
Realizar acciones de apoyo jurídico
Planear las actividades y analizar los resultados
P019
institucionales
Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger
E001
y promover los Derechos Humanos y presentar sus
resultados
Analizar, evaluar e impulsar el seguimiento de las
R030
Recomendaciones.
Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las
E022
comunidades indígenas
Atender asuntos de presuntas violaciones a los Derechos
E028
Humanos de Ámbito Laboral y Social
Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo
Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la
E024
Convención sobre los derechos de las Personas con
Discapacidad.
Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y
E011
personas adultas mayores
Informar sobre la tramitación y determinación de los
E026
expedientes de presuntas violaciones a los Derechos
Humanos
Atender asuntos relacionados con personas que viven con
E012
VIH y/o sida
Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en
E010
Reclusión
Apoyar a Organismos Locales de Protección a Derechos
E023
Humanos para la elaboración del Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria (DNSP)
Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos
E029
económicos, culturales y ambientales
Sistema Nacional de Alerta de violación a los Derechos
E025
Humanos
Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada,
E009
traslados penitenciarios y contra la pena de muerte de
nacionales en el extranjero
Por Programas Presupuestarios (Pps)
450.08
460.38
Millones de pesos
460.38
10.30
-
2.29
Variación real
2.29
-
408.23
423.80
423.80
15.57
-
3.81
3.81
-
65.25
67.51
67.51
2.26
-
3.46
3.46
-
55.61
61.92
61.92
6.31
-
11.35
11.35
-
55.82
56.11
56.11
0.29
-
0.52
0.52
-
47.00
48.22
48.22
1.22
-
2.60
2.60
-
43.91
44.02
44.02
0.11
-
0.26
0.26
-
29.83
31.25
31.25
1.42
-
4.77
4.77
-
23.61
24.79
24.79
1.18
-
5.00
5.00
-
23.47
21.77
21.77
-1.70
-
-7.23
-7.23
-
20.65
21.12
21.12
0.47
-
2.25
2.25
-
18.59
20.11
20.11
1.52
-
8.19
8.19
-
17.94
18.72
18.72
0.78
-
4.35
4.35
-
16.44
16.98
16.98
0.54
-
3.26
3.26
-
16.46
16.87
16.87
0.41
-
2.48
2.48
-
16.68
16.82
16.82
0.15
-
0.89
0.89
-
12.62
15.46
15.46
2.84
-
22.50
22.50
-
14.75
13.07
13.07
-1.68
-
-11.39
-11.39
-
11.91
12.19
12.19
0.28
-
2.38
2.38
-
9.53
9.55
9.55
0.02
-
0.24
0.24
-
9.13
9.30
9.30
0.16
-
1.81
1.81
-
8.60
8.63
8.63
0.03
-
0.39
0.39
-
7.14
8.46
8.46
1.32
-
18.48
18.48
-
5.81
8.21
8.21
2.40
-
41.28
41.28
-
6.21
6.48
6.48
0.27
-
4.38
4.38
-
4.52
6.43
6.43
1.91
-
42.30
42.30
-
5.19
5.42
5.42
0.23
-
4.46
4.46
-
4.22
4.77
4.77
0.55
-
13.10
13.10
-
3.45
3.47
3.47
0.02
-
0.53
0.53
-
2.35
2.47
2.47
0.13
-
5.50
5.50
-
1.40
1.66
1.66
0.25
-
18.01
18.01
-
1,416.38
1,465.96
1,465.96
49.57
-
3.50
3.50
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
157
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 94. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Clave
Programas
presupuestarios
P001
Asesoramiento
en
materia
jurídica
al
Presidente
de
la
República y al Gobierno
Federal
95.08
101.26
101.26
6.18
-
6.50
6.50
-
M001
Actividades de
administrativo
28.51
22.70
22.70
-5.81
-
-20.38
-20.38
-
5.84
6.13
6.13
0.29
-
4.94
4.94
-
129.43
130.09
130.09
0.66
-
0.51
0.51
-
Millones de pesos
apoyo
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
gobierno
Por
Programas
Presupuestarios (Pps)
Variación real
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
158
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 95. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del CONACYT, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave Programas presupuestarios
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Becas de posgrado y otras
S190 modalidades de apoyo a la 7,840.00
8,226.67
8,226.67
386.67
4.93
4.93
calidad
Innovación tecnológica para
negocios
de
alto
valor
U003 agregado,
tecnologías 4,000.00
4,640.00
4,640.00
640.00
16.00
16.00
precursoras y competitividad de
las empresas
Realización de investigación
E001 científica y elaboración de 3,805.30
4,064.92
4,064.92
259.62
6.82
6.82
publicaciones
Sistema
Nacional
de
S191
3,722.00
3,991.96
3,991.96
269.96
7.25
7.25
Investigadores
Apoyos institucionales para
F002 actividades
científicas, 2,702.87
2,473.20
2,473.20
-229.67
-8.50
-8.50
tecnológicas y de innovación
Programa
de
Desarrollo
U004
1,565.24
1,719.11
1,719.11
153.86
9.83
9.83
Científico y Tecnológico
Apoyo al Fortalecimiento y
S236 Desarrollo de la Infraestructura 1,224.00
1,411.88
1,411.88
187.88
15.35
15.35
Científica y Tecnológica
Desarrollo
tecnológico
e
E002 innovación y elaboración de 1,279.40
1,395.30
1,395.30
115.90
9.06
9.06
publicaciones
Fortalecimiento
en
las
Entidades Federativas de las
S225
900.00
1,071.00
1,071.00
171.00
19.00
19.00
capacidades
científicas,
tecnológicas y de innovación
Planeación,
formulación,
P001 diseño,
implementación
y
501.99
1,033.46
1,033.46
531.47
105.87
105.87
evaluación de políticas públicas
Actividades
de
apoyo
M001
1,297.83
993.89
993.89
-303.94
-23.42
-23.42
administrativo
Fomento regional para el
F001 desarrollo científico, tecnológico
600.00
840.00
840.00
240.00
40.00
40.00
y de innovación
Fortalecimiento a nivel sectorial
S192 de las capacidades científicas,
724.00
774.68
774.68
50.68
7.00
7.00
tecnológicas y de innovación
Apoyo a la consolidación
U002
537.00
579.96
579.96
42.96
8.00
8.00
institucional
Proyectos de infraestructura
K010
128.90
251.37
251.37
122.47
95.01
95.01
social de ciencia y tecnología
Apoyos
para
estudios
e
U001
146.94
169.57
169.57
22.63
15.40
15.40
investigaciones
Actividades de apoyo a la
O001
60.54
62.00
62.00
1.45
2.40
2.40
función pública y buen gobierno
Mantenimiento
de
K027
49.30
6.60
6.60
-42.70
-86.61
-86.61
infraestructura
Fondo para Inversiones en
R002
1.00
1.10
1.10
0.10
10.00
10.00
Desarrollo Tecnológico
Por
Programas Presupuestarios
31,086.32 33,706.67 33,706.67
2,620.34
8.43
8.43
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
159
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 96 Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del INEGI, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real).
Clave
2014 PEF
Programas
presupuestarios
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
P002
P004
Producción y difusión de
información estadística y
geográfica
de
interés
nacional
Censo de Población y
Vivienda
M001
Actividades
administrativo
P001
Planeación,
Coordinación,
Seguimiento y Evaluación del
Sistema
Nacional
de
Información Estadística y
Geográfica
P005
de
apoyo
Censos Económicos
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
gobierno
Por Programas Presupuestarios
(Pps)
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
4,798.92
5,085.57
5,121.57
322.65
36.00
5.97
6.72
0.71
223.00
2,474.26
2,474.26
2,251.26
-
1,009.54
1,009.54
-
456.08
492.17
496.17
40.10
4.00
7.91
8.79
0.81
209.20
223.01
223.01
13.80
-
6.60
6.60
-
2,084.09
111.21
111.21
-1,972.88
-
-94.66
-94.66
-
68.68
72.44
72.44
3.76
-
5.47
5.47
-
7,839.97
8,458.66
8,498.66
658.69
40.00
7.89
8.40
0.47
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara
de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
160
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 97. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Competencia Económica, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Prevención y eliminación
de
prácticas
y
concentraciones
G006 monopólicas y demás
restricciones
a
la
competencia y libre
concurrencia
Actividades de Apoyo
M001 Administrativo
Actividades de Apoyo a
O001 la Función Pública y
Buen Gobierno
Por Programas
Presupuestarios (Pps)
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
270.61
397.52
397.52
126.92
-
-
-
-
18.31
69.27
69.27
50.96
-
-
-
-
8.21
11.54
11.54
3.33
-
-
-
-
297.13
478.33
478.33
181.21
-
-
-
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
161
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 98. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
2014 PEF
Programas
presupuestarios
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
E002
M001
P003
E003
P002
P001
O001
E035
Evaluación
del
Educativo Nacional
Actividades
de
administrativo
Normatividad
y
Educativa
Sistema
apoyo
Política
Información y Fomento de la
Cultura de la Evaluación
Coordinación del sistema
nacional
de
evaluación
educativa,
planeación
y
comunicación social.
Coordinación de la Política
Nacional de Evaluación y del
Programa Estratégico de
Desarrollo Institucional
Actividades de apoyo a la
función pública y buen
gobierno
Evaluaciones confiables de la
calidad educativa y difusión
oportuna de sus resultados
Normatividad
y
Política
Educativa
Por Programas Presupuestarios
(Pps)
E001
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
32.43
371.61
371.61
339.19
-
-
-
-
145.73
472.37
343.42
-
-
-
-
-
-
103.41
103.41
-
-
-
-
-
73.36
100.35
87.48
-
-
-
-
-
-
63.87
55.68
-
-
-
-
-
80.02
30.56
30.56
-49.47
-
-
-
-
25.52
27.83
27.83
2.31
-
-
-
-
250.00
-
-
-250.00
-
-
-
-
6.29
-
-6.29
-
-
-
-
613.35
1,170.00
406.65
-150.00
-
-
-12.82
1,020.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara
de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
162
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 99. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por programas
presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
G004
Regulación del Sector
Telecomunicaciones
Actividades de Apoyo
Administrativo
Prevención y Eliminación
de
Prácticas
y
Concentraciones
G006 Monopólicas y Demás
Restricciones
a
la
Competencia y Libre
Concurrencia
Planeación, seguimiento
P001 y evaluación de políticas
públicas
M001
O001 Contraloría Interna
Por
Programas
Presupuestarios (Pps)
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
1,496.83
1,486.45
1,486.45
-10.37
-
-
-
-
435.44
257.66
257.66
-177.77
-
-
-
-
42.36
139.07
139.07
96.71
-
-
-
-
-
79.85
79.85
79.85
-
-
-
-
25.38
36.97
36.97
11.59
-
-
-
-
2,000.00
2,000.00
2,000.00
-
-
-
-
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
163
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 100. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de datos
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
E002
E001
E003
E004
K025
Coordinación
y
seguimiento
a
las
estrategias de promoción y
difusión del ejercicio de los
derechos de acceso a la
información.
Definir
las
políticas
institucionales, establecer y
aprobar los mecanismos
de
coordinación
y
colaboración
con
las
dependencias y entidades
de la APF
Promoción del acceso a la
información
Protección
de
Datos
Personales
Regulación del Sector
Telecomunicaciones
Actividades
de
Apoyo
Administrativo
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
gobierno.
Por Programas Presupuestarios
(Pps)
M001
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
-
320.31
320.31
320.31
-
-
-
-
-
257.46
257.46
257.46
-
-
-
-
-
165.61
165.61
165.61
-
-
-
-
-
62.25
62.25
62.25
-
-
-
-
-
48.00
48.00
48.00
-
-
-
-
-
28.58
28.58
28.58
-
-
-
-
-
10.98
10.98
10.98
-
-
-
-
-
893.20
893.20
893.20
-
-
-
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
164
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 101. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Reguladora de Energía 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Regulación
y
supervisión
del
Otorgamiento
de
Permisos
y
la
G001 Administración
de
estos, en Materia de
Electricidad,
Gas
Natural y Gas Licuado
de Petróleo
Actividades de Apoyo
M001
Administrativo
Actividades de Apoyo
O001 a la Función Pública y
Buen Gobierno.
Por Programas
Presupuestarios (Pps)
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
-
-
378.81
378.81
378.81
-
-
-
-
-
20.71
20.71
20.71
-
-
-
-
-
0.48
0.48
0.48
-
-
-
-
-
400.00
400.00
400.00
-
-
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
165
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 102. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Programas
Clave
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Regulación de la
exploración
y
G001 extracción
de
hidrocarburos y
su recuperación
Actividades
de
M001 Apoyo
Administrativo
Realizar estudios
de
evaluación,
cuantificación y
P001
verificación
de
las reservas de
hidrocarburos
Supervisión de
los proyectos de
G002 exploración
y
extracción
de
hidrocarburos
Por Programas
Presupuestarios (Pps)
-
-
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
228.41
228.41
228.41
-
-
-
53.22
53.22
53.22
-
-
-
-
-
49.15
49.15
49.15
-
-
-
-
-
19.26
19.26
19.26
-
-
-
-
-
350.04
350.04
350.04
-
-
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
166
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 103. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del IMSS, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Clave
Programas
presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
E002
Atención curativa eficiente
155,683.98
164,643.54
164,643.54
8,959.56
-
5.75
5.75
-
J001
Pensiones en curso de
pago Ley 1973
160,724.00
159,859.12
159,859.12
-864.88
-
-0.54
-0.54
-
56,890.59
64,948.00
64,948.00
8,057.41
-
14.16
14.16
-
48,906.79
55,141.57
55,141.57
6,234.78
-
12.75
12.75
-
15,599.00
14,109.92
14,109.92
-1,489.08
-
-9.55
-9.55
-
13,971.00
13,799.00
13,799.00
-172.00
-
-1.23
-1.23
-
9,294.10
9,649.70
9,649.70
355.60
-
3.83
3.83
-
5,268.56
5,953.90
5,953.90
685.34
-
13.01
13.01
-
5,536.21
5,697.77
5,697.77
161.56
-
2.92
2.92
-
4,450.00
4,833.02
4,833.02
383.02
-
8.61
8.61
-
3,566.19
2,728.92
2,728.92
-837.27
-
-23.48
-23.48
-
1,018.35
974.34
974.34
-44.01
-
-4.32
-4.32
-
300.00
946.37
946.37
646.37
-
215.46
215.46
-
1,001.52
820.42
820.42
-181.09
-
-18.08
-18.08
-
464.93
549.11
549.11
84.19
-
18.11
18.11
-
863.45
500.84
500.84
-362.61
-
-42.00
-42.00
-
265.33
281.66
281.66
16.33
-
6.15
6.15
-
50.00
-
-
-50.00
-
-100.00
-100.00
-
-6,893.00
-7,741.90
-7,741.90
-848.90
-
12.32
12.32
-
476,961.00
497,695.32
497,695.32
20,734.32
-
4.35
4.35
-
Régimen de Pensiones y
Jubilaciones IMSS
Actividades
de
apoyo
M001
administrativo
J002 Rentas vitalicias Ley 1997
Pagar oportunamente los
J004 subsidios a los asegurados
con derecho
E007 Servicios de guardería
Atención
a
la
salud
E008
reproductiva
Recaudación eficiente de
E006
ingresos obrero patronales
Proyectos
de
infraestructura social de
K012
asistencia
y seguridad
social
E001 Atención a la salud pública
J003
Otorgamiento
de
las
prestaciones de velatorios,
E010
centros vacacionales y
tiendas
Programas
de
K029
adquisiciones
Atención a la salud en el
E003
trabajo
Investigación en salud en el
E004
IMSS
Prestaciones
sociales
E009
eficientes
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
gobierno
Mantenimiento
de
K027
infraestructura
W001 Operaciones ajenas
Por Programas Presupuestarios
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
167
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 104. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del ISSSTE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
J026
Pensiones y Jubilaciones
131,663.19
128,108.29 128,108.29
-3,554.90
-2.70
-2.70
E018
Suministro de Claves de Medicamentos
14,069.15
14,547.47
14,547.47
478.32
3.40
3.40
Gastos Administrativos por Operación de
M002
12,053.76
12,519.33
12,519.33
465.57
3.86
3.86
Fondos y Seguros
M003
Gastos de Administración
9,234.24
11,136.52
11,136.52
1,902.28
20.60
20.60
E012
Hospitalización Especializada
7,468.90
7,404.02
7,404.02
-64.88
-0.87
-0.87
E010
Consulta Externa Especializada
5,695.62
5,836.06
5,836.06
140.44
2.47
2.47
E011
Hospitalización General
5,676.83
5,580.84
5,580.84
-96.00
-1.69
-1.69
E009
Consulta Externa General
5,285.63
4,838.16
4,838.16
-447.47
-8.47
-8.47
J025
Pensiones por Vejez
25.26
4,459.08
4,459.08
4,433.82
17,555.89
17,555.89
K011
Proyectos de infraestructura social
2,210.96
2,306.29
2,306.29
95.33
4.31
4.31
J019
Pensiones por Riesgos de Trabajo
815.29
1,955.55
1,955.55
1,140.26
139.86
139.86
Servicios de Estancias de Bienestar y
E038
1,858.12
1,921.32
1,921.32
63.20
3.40
3.40
Desarrollo Infantil
E013
Atención de Urgencias
1,452.95
1,398.46
1,398.46
-54.49
-3.75
-3.75
Mantenimiento de Equipo Médico y
E017
1,172.88
964.97
964.97
-207.91
-17.73
-17.73
Electromecánico
Programas y Servicios de Apoyo para la
E039
Adquisición de Productos Básicos y de
860.51
860.95
860.95
0.44
0.05
0.05
Consumo para el Hogar
M001
Actividades de apoyo administrativo
885.33
820.79
820.79
-64.54
-7.29
-7.29
E007
Consulta Bucal
711.99
691.20
691.20
-20.79
-2.92
-2.92
J028
Pagos de Funeral
446.96
530.98
530.98
84.02
18.80
18.80
Control de Enfermedades Prevenibles
E001
400.94
393.64
393.64
-7.29
-1.82
-1.82
por Vacunación
Capacitación y Formación de los
E016
234.44
227.44
227.44
-7.00
-2.99
-2.99
Recursos Humanos en Salud
Actividades de apoyo a la función
O001
197.64
199.65
199.65
2.02
1.02
1.02
pública y buen gobierno
Control del Estado de Salud de la
E005
173.15
186.93
186.93
13.78
7.96
7.96
Embarazada
E003
Detección Oportuna de Enfermedades
192.81
184.43
184.43
-8.39
-4.35
-4.35
Programas y Servicios de Apoyo para la
E040
Adquisición de Medicinas y Productos
142.81
180.05
180.05
37.24
26.07
26.07
Farmacéuticos
J024
Pensiones por Cesantía
25.26
167.05
167.05
141.79
561.44
561.44
E002
Control de Enfermedades Transmisibles
196.88
163.74
163.74
-33.14
-16.83
-16.83
E037
Créditos a Corto y Mediano Plazo
138.76
134.72
134.72
-4.04
-2.91
-2.91
E031
Servicios Culturales
117.34
134.67
134.67
17.33
14.77
14.77
E006
Atención Materno Infantil
116.99
120.08
120.08
3.09
2.64
2.64
E014
Rehabilitación
101.42
99.68
99.68
-1.74
-1.72
-1.72
Capacitación y Formación de Recursos
E035
138.14
95.18
95.18
-42.96
-31.10
-31.10
Humanos en Seguridad Social
E015
Investigación Científica y Tecnológica
86.09
92.66
92.66
6.57
7.63
7.63
E004
Orientación para la Salud
86.27
87.95
87.95
1.68
1.95
1.95
J027
Indemnizaciones Globales
71.88
79.36
79.36
7.48
10.40
10.40
E030
Servicios Deportivos
78.10
62.43
62.43
-15.67
-20.06
-20.06
E034
Servicios Funerarios
55.60
54.84
54.84
-0.76
-1.37
-1.37
E041
Servicios Integrales de Turismo
42.18
53.91
53.91
11.73
27.81
27.81
J020
Subsidios y Ayudas
27.49
39.07
39.07
11.58
42.11
42.11
E033
Servicios Integrales a Pensionados
33.68
27.35
27.35
-6.33
-18.80
-18.80
E036
Equidad de Género
23.87
22.92
22.92
-0.96
-4.00
-4.00
E042
Atención a Personas con Discapacidad
21.62
21.02
21.02
-0.60
-2.79
-2.79
Pensiones por Causa de Muerte Edad
J022
20.11
19.63
19.63
-0.48
-2.39
-2.39
Avanzada
J021
Pensiones por Invalidez
1,128.72
19.52
19.52
-1,109.20
-98.27
-98.27
E032
Servicios Turísticos
18.85
10.44
10.44
-8.41
-44.63
-44.63
Por Programas Presupuestarios (Pps)
205,458.62
208,758.62 208,758.62
3,300.00
1.61
1.61
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
168
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 105. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la CFE, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Programas presupuestarios
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Operación y mantenimiento de las
E561 centrales
generadoras
de
energía 94,414.75
83,132.17
83,132.17
-11,282.58
-11.95
-11.95
eléctrica
Adquisición de energía eléctrica a los
R584
57,017.98
59,906.87
59,906.87
2,888.89
5.07
5.07
Productores Externos de Energía
Operación y mantenimiento de los
E570 procesos
de
distribución
y
de 36,543.71
40,957.21
40,957.21
4,413.50
12.08
12.08
comercialización de energía eléctrica
J001 Pago de pensiones y jubilaciones en CFE
23,267.80
28,513.12
28,513.12
5,245.32
22.54
22.54
Proyectos de infraestructura económica
K044
18,343.09
17,251.09
17,251.09
-1,092.00
-5.95
- 5.95
de electricidad (PIDIREGAS)
M001 Actividades de apoyo administrativo
13,619.77
17,126.97
17,126.97
3,507.19
25.75
25.75
Suministro de energéticos a las centrales
E563
13,037.22
15,939.30
15,939.30
2,902.08
22.26
22.26
generadoras de electricidad
Proyectos de infraestructura económica
K001
8,470.12
10,243.63
10,243.63
1,773.51
20.94
20.94
de electricidad
K027 Mantenimiento de infraestructura
6,373.79
10,226.42
10,226.42
3,852.63
60.44
60.44
Operar y mantener las líneas de
transmisión
y
subestaciones
de
transformación que integran el Sistema
E567 Eléctrico Nacional, así como operar y
6,944.16
7,008.40
7,008.40
64.24
0.93
0.93
mantener la Red Nacional de Fibra Óptica,
y
proporcionar
servicios
de
telecomunicaciones
Operación, mantenimiento y recarga de la
E562 Nucleoeléctrica Laguna Verde para la
4,947.94
5,370.74
5,370.74
422.81
8.55
8.55
generación de energía eléctrica
Dirección, coordinación y control de la
E568
5,950.75
4,893.49
4,893.49
-1,057.26
-17.77
-17.77
operación del Sistema Eléctrico Nacional
K029 Programas de adquisiciones
2,669.86
4,135.95
4,135.95
1,466.09
54.91
54.91
Planeación,
dirección,
coordinación,
supervisión y seguimiento a las funciones
P552
3,292.33
3,188.53
3,188.53
-103.80
-3.15
- 3.15
y recursos asignados para cumplir con la
construcción de la infraestructura eléctrica
Seguridad física en las instalaciones de
R582
1,508.81
1,743.05
1,743.05
234.24
15.52
15.52
infraestructura eléctrica.
Operación comercial de la Red de Fibra
Óptica y apoyo tecnológico a los procesos
E555
productivos en control de calidad,
1,341.98
1,255.07
1,255.07
-86.90
-6.48
- 6.48
sistemas
informáticos
y
de
telecomunicaciones
Planeación y dirección de los procesos
R585
2,869.00
810.59
810.59
-2,058.41
-71.75
-71.75
productivos
W001 Operaciones ajenas
530.00
530.00
530.00
Proyectos
de
inmuebles
(oficinas
K025
824.23
369.60
369.60
-454.63
-55.16
-55.16
administrativas)
K028 Estudios de pre inversión
565.37
363.75
363.75
-201.62
-35.66
-35.66
Otros
proyectos
de
infraestructura
K024
300.00
357.50
357.50
57.50
19.17
19.17
gubernamental
Actividades de apoyo a la función pública
O001
309.09
331.99
331.99
22.90
7.41
7.41
y buen gobierno
K014 Otros proyectos de infraestructura social
314.00
314.00
314.00
P553
Planeación del Sistema Eléctrico Nacional
232.52
240.49
240.49
7.97
3.43
3.43
Apoyo al desarrollo sustentable de
E578 comunidades afectadas por la instalación
131.29
185.04
185.04
53.74
40.93
40.93
de la infraestructura eléctrica
Promoción de medidas para el ahorro y
F571
45.05
46.22
46.22
1.17
2.61
2.61
uso eficiente de la energía eléctrica
K026 Otros proyectos
15.20
15.36
15.36
0.17
1.11
1.11
Provisiones para el Programa de Plantas
R586
2,500.00
-2,500.00
-100.00
-100.00
Hidroeléctricas
Por Programas Presupuestarios (Pps)
306,065.80
314,456.55
314,456.55
8,390.75
2.74
2.74
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
169
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 106. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de PEMEX, por programas presupuestarios, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
Proyectos de infraestructura
K002
324,725.88 326,953.43 326,953.43
2,227.55
0.69
0.69
económica de Hidrocarburos
Producción de petróleo, gas,
B001
67,651.80
68,848.36
68,848.36
1,196.57
1.77
1.77
petrolíferos y petroquímicos
Aportaciones para el pago de
J002 pensiones y jubilaciones al 38,119.06
43,155.07
43,155.07
5,036.01
13.21
13.21
personal de PEMEX
Distribución de petróleo, gas,
E010
24,092.69
24,719.55
24,719.55
626.87
2.60
2.60
petrolíferos y petroquímicos
Mantenimiento
de
K027
17,800.02
20,675.48
20,675.48
2,875.46
16.15
16.15
infraestructura
Servicios médicos al personal
E013
12,383.82
11,350.27
11,350.27
-1,033.54
-8.35
-8.35
de PEMEX
Prestación
de
servicios
corporativos
técnico,
E015 administrativo y financiero a
6,570.65
8,066.02
8,066.02
1,495.38
22.76
22.76
los organismos subsidiarios
de PEMEX
Actividades
de
apoyo
M001
7,131.94
7,449.63
7,449.63
317.69
4.45
4.45
administrativo
K026 Otros proyectos
5,517.53
6,564.80
6,564.80
1,047.27
18.98
18.98
Comercialización de petróleo,
E011 gas,
petrolíferos
y
3,311.92
4,894.92
4,894.92
1,583.00
47.80
47.80
petroquímicos
K043 Otros programas de inversión
2,076.30
4,224.90
4,224.90
2,148.60
103.48
103.48
Actividades destinadas a la
operación y mantenimiento
E012
2,964.39
3,715.15
3,715.15
750.77
25.33
25.33
de la infraestructura básica
en ecología
K029 Programas de adquisiciones
2,514.97
3,469.80
3,469.80
954.83
37.97
37.97
K028 Estudios de pre inversión
3,990.89
3,215.08
3,215.08
-775.81
-19.44
-19.44
Prestación de servicios de
E014 telecomunicaciones internos
1,063.53
1,093.78
1,093.78
30.25
2.84
2.84
a PEMEX
Actividades de apoyo a la
O001 función pública y buen
859.04
935.30
935.30
76.26
8.88
8.88
gobierno
Conservación
de
K036 infraestructura
marítimo600.51
791.59
791.59
191.09
31.82
31.82
portuaria
Proyectos de infraestructura
K011
93.03
215.17
215.17
122.14
131.28
131.28
social de salud
Proyectos
de
inmuebles
K025
102.45
127.39
127.39
24.93
24.33
24.33
(oficinas administrativas)
Proyectos de infraestructura
K012 social
de
asistencia
y
96.72
95.19
95.19
-1.54
-1.59
-1.59
seguridad social
Otros
proyectos
de
K014
9.09
19.17
19.17
10.08
110.94
110.94
infraestructura social
Por Programas Presupuestarios
521,676.23 540,580.08 540,580.08 18,903.85
3.62
3.62
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
170
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
5. Clasificación del gasto
público federal por
Unidades Responsables, y
por ramo
171
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 107. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Legislativo, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones
de pesos y variación real).
Clave
100
200
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Cámara de Diputados 6,795.52
Cámara de Senadores 3,722.43
Auditoria Superior de
101
1,863.74
la Federación
Presupuesto total
12,381.69
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Millones de pesos
7,339.17
7,339.17
543.64
4,269.18
2,039.99
-1,682.43
-2,229.18
8.00
14.69
Variación real
8.00
-45.20
-0.00
-52.22
2,039.99
4,019.18
2,155.44
1,979.18
9.46
115.65
97.02
13,648.34
13,398.34
1,016.65
-250.00
10.23
8.21
-1.83
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de
Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
172
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 108. Presupuesto propuesto y aprobado para la Presidencia de la República, por unidades responsables, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
210 Estado Mayor Presidencial
507.28
624.05
624.05
116.77
23.02
23.02
Coordinación General de
113
563.99
514.27
514.27
-49.71
-8.81
-8.81
Administración
Coordinación General de
211 Transportes
Aéreos
401.98
500.32
500.32
98.33
24.46
24.46
Presidenciales
Secretaria Particular del
112
226.05
165.47
165.47
-60.58
-26.80
Presidente
Coordinación General de
115
116.98
119.16
119.16
2.18
1.87
1.87
Comunicación Social
Coordinación de Estrategia
130
82.61
81.70
81.70
-0.91
-1.10
-1.10
y Mensaje Gubernamental
Coordinación General de
114
66.04
62.10
62.10
-3.94
-5.97
-5.97
Opinión Pública
Coordinación de Asesores
128
55.72
53.05
53.05
-2.67
-4.80
-4.80
del Presidente
Oficina de la Presidencia
129
42.42
48.00
48.00
5.58
13.16
13.16
de la República
Secretaría Técnica del
127
44.10
40.29
40.29
-3.81
-8.64
-8.64
Gabinete
Coordinación de Estrategia
25.85
29.19
29.19
3.34
12.93
12.93
135 Digital Nacional
Secretaría Técnica del
Consejo
de Seguridad
24.93
24.82
24.82
-0.12
-0.47
-0.47
133 Social
132 Órgano Interno de Control
14.40
15.02
15.02
0.62
4.29
4.29
Coordinación de Crónica
9.05
8.34
8.34
-0.71
-7.83
-7.83
136 Presidencial
Coordinación de Ciencia,
8.82
6.09
6.09
-2.72
-30.90
-30.90
137 Tecnología e Innovación
Coordinación
de
6.66
4.36
4.36
-2.30
-34.54
-34.54
134 Vinculación
Conservaduría de Palacio
131
3.64
-3.64
-100.00
-100.00
Nacional
Presupuesto total
2,200.52
2,296.23
2,296.23
95.71
4.35
4.35
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
173
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 109. Presupuesto propuesto y aprobado para el Poder Judicial, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones
de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
Impartir justicia en el
ámbito
de
su 47,752.95
competencia
Consejo de la
110
43,199.05
Judicatura Federal
Suprema Corte de
100 Justicia
de
la 4,553.90
Nación
Resolver
impugnaciones
en 2,488.62
procesos electorales
210 Sala Superior
1,835.88
211 Salas Regionales
652.74
Presupuesto total
50,241.57
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
53,207.05
48,707.05
954.10
-4,500.00
11.42
2.00
-8.46
48,552.13
44,052.13
853.08
-4,500.00
12.39
1.97
-9.27
4,654.92
4,654.92
101.02
-
2.22
2.22
-
3,062.02
3,062.02
573.40
-
23.04
23.04
-
2,047.70
1,014.32
56,269.07
2,047.70
1,014.32
51,769.07
211.82
361.58
1,527.50
-4,500.00
11.54
55.39
12.00
11.54
55.39
3.04
-8.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de
Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
174
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 110. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte I).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
L00
Policía Federal
22,041.74
26,099.64
25,599.64
3,557.89
-500.00
18.41
16.14
-1.92
D00
Prevención y Readaptación Social
18,505.65
20,118.68
20,118.68
1,613.03
8.72
8.72
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
W00
8,083.15
8,346.83
8,346.83
263.68
3.26
3.26
Seguridad Pública
I00
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
7,537.09
7,616.13
7,616.13
79.05
1.05
1.05
500
Unidad para el Desarrollo Político
2,707.65
2,743.56
2,743.56
35.90
1.33
1.33
K00
Instituto Nacional de Migración
2,102.14
1,979.08
1,979.08
-123.06
-5.85
- 5.85
O00
Servicio de Protección Federal
1,559.16
1,640.14
1,640.14
80.98
5.19
5.19
631
Dirección General de Plataforma México
853.31
1,238.85
1,238.85
385.53
45.18
45.18
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
U00
para la Implementación del Sistema de Justicia
1,094.26
1,453.38
1,117.66
23.40
-335.72
32.82
2.14
-23.10
Penal
Dirección General del Registro Nacional de
410
304.49
706.16
706.16
401.66
131.91
131.91
-0.00
Población e Identificación Personal
EZN
Archivo General de la Nación
584.97
381.53
381.53
-203.44
-34.78
-34.78
F00
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
307.65
362.56
362.56
54.91
17.85
17.85
Dirección General de Radio, Televisión y
710
169.56
299.72
299.72
130.16
76.77
76.77
Cinematografía
Unidad para la Promoción y Defensa de los
911
230.26
252.02
252.02
21.75
9.45
9.45
Derechos Humanos
111
Dirección General de Comunicación Social
228.50
229.40
229.40
0.91
0.40
0.40
810
Dirección General de Recursos Humanos
200.41
224.89
224.89
24.48
12.22
12.22
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la
V00
191.42
197.92
197.92
6.49
3.39
3.39
Violencia Contra las Mujeres
Unidad de Enlace Federal y Coordinación con
214
202.34
195.31
195.31
- 7.02
-3.47
- 3.47
Entidades Federativas
600
Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad
76.51
194.61
194.61
118.11
154.37
154.37
Dirección General de Recursos Materiales y
812
182.23
191.13
191.13
8.91
4.89
4.89
Servicios Generales
Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral
J00
154.60
154.60
154.60
en el Estado de Michoacán
EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
145.94
150.95
150.9463
5.01
3.43
3.43
-0.00
Dirección General de Infraestructura Tecnológica
632
125.38
127.55
127.55
2.17
1.73
1.73
de Seguridad Pública
100
Secretaría
121.40
117.62
117.62
- 3.78
-3.11
- 3.11
211
Unidad de Gobierno
112.62
115.55
115.55
2.93
2.60
2.60
813
Dirección General de Tecnologías de la Información
103.63
107.43
107.43
3.81
3.67
3.67
215
Dirección General de Juegos y Sorteos
96.50
104.10
104.10
7.60
7.88
7.88
Coordinación para la Atención Integral de la
T00
102.01
102.01
102.01
Migración en la Frontera Sur
811
Dirección General de Programación y Presupuesto
198.49
97.34
97.34
-101.15
-50.96
-50.96
130
Unidad General de Asuntos Jurídicos
41.42
90.41
90.41
49.00
118.31
118.31
412
Unidad de Política Migratoria
60.93
90.38
90.38
29.45
48.33
48.33
-0.00
H00
Centro Nacional de Prevención de Desastres
95.74
86.70
86.70
- 9.04
-9.44
- 9.44
114
Unidad de Contraloría Interna
85.12
84.71
84.71
- 0.40
-0.47
- 0.47
Centro de Producción de Programas Informativos y
Q00
92.42
82.06
82.06
-10.35
-11.20
-11.20
Especiales
R00
Coordinación Nacional Antisecuestro
79.11
79.11
79.11
Secretaria General del Consejo Nacional de
G00
78.11
76.02
78.50
0.39
2.48
-2.68
0.50
3.27
Población
612
Dirección General de Seguridad Privada
89.06
76.60
76.60
-12.45
-13.98
-13.98
Dirección General de Cultura Democrática y
510
45.08
65.69
65.69
20.61
45.71
45.71
Fomento Cívico
200
Subsecretaria de Gobierno
56.85
65.33
65.33
8.48
14.92
14.92
Dirección General de Estrategias para la Atención
914
57.90
63.66
63.66
5.76
9.95
9.95
de Derechos Humanos
Dirección General de Modernización, Organización
814
57.42
60.63
60.63
3.22
5.60
5.60
y Eficiencia Administrativa
Dirección General de Planeación Estratégica para
511
55.71
56.97
56.97
1.26
2.26
2.26
la Prevención Social
Dirección General de Servicios para la Operación
642
56.62
55.77
55.77
- 0.85
-1.49
- 1.49
Policial
Presupuesto total Parte I
68,938.81
76,247.01
75,749.49
6,810.68
-497.52
10.60
9.88
-0.65
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto
y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
175
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 110.1. Presupuesto propuesto y aprobado para Gobernación, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). (Parte II).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
800
Oficialía Mayor
4,616.87
51.28
51.28
-4,565.59
-98.89
-98.89
641
Dirección General de Servicios
55.12
50.57
50.57
- 4.55
-8.25
- 8.25
121
Dirección General de Protección Civil
45.63
50.43
50.43
4.80
10.52
10.52
512
Dirección General de Coordinación Intersecretarial
47.17
48.80
48.80
1.63
3.46
3.46
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
A00
44.35
46.30
46.30
1.94
4.38
4.38
Municipal
Dirección General de Política Pública de Derechos
913
44.09
45.08
45.08
0.99
2.24
2.24
Humanos
Dirección General de Análisis, Prospectiva y
611
54.88
43.68
43.68
-11.20
-20.41
-20.41
Evaluación
311
Unidad de Enlace Legislativo
41.22
43.51
43.51
2.29
5.56
5.56
Dirección General de lo Consultivo y de Contratos y
131
41.53
42.71
42.71
1.18
2.85
2.85
Convenios
640
Unidad de Servicios y Formación Policial
33.40
41.22
41.22
7.82
23.40
23.40
Dirección General de Participación Ciudadana para la
514
Prevención Social de la Ciudadana para la Prevención
90.78
37.96
39.88
-50.89
1.92
-58.18
-56.06
5.07
Social de la Violencia y la Delincuencia
120
Coordinación Nacional de Protección Civil
37.31
39.04
39.04
1.73
4.63
4.63
Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos
400
31.38
38.58
38.58
7.20
22.96
22.96
Religiosos
Dirección General de Política para el Desarrollo
621
45.61
35.12
36.62
- 8.99
1.50
-23.00
-19.71
4.27
Policial
Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas
101
31.98
36.05
36.05
4.07
12.72
12.72
de México
Dirección General de Coordinación para la Operación
513
34.80
35.92
35.92
1.12
3.21
3.21
Territorial
122
Dirección General para la Gestión de Riesgos
35.00
35.05
35.05
0.06
0.16
0.16
0.00
651
Dirección General de Apoyo Jurídico
34.62
34.37
34.37
- 0.26
-0.74
- 0.74
Dirección General de Inspección y Evaluación para la
652
38.14
33.37
33.37
- 4.77
-12.50
-12.50
Operación
700
Subsecretaría de Normatividad de Medios
28.38
33.09
33.09
4.70
16.57
16.57
Dirección General de Análisis y Prospectiva para la
217
29.09
30.84
30.84
1.75
6.01
6.01
Política Interior
Dirección General de Vinculación, Innovación y
123
29.92
30.61
30.61
0.69
2.31
2.31
Normatividad en materia de Protección Civil
712
Dirección General de Medios Impresos
27.79
30.13
30.13
2.34
8.41
8.41
411
Dirección General de Asociaciones Religiosas
27.09
28.65
28.65
1.56
5.75
5.75
212
Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales
27.94
28.61
28.61
0.67
2.40
2.40
Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad
610
29.60
28.45
28.45
- 1.16
-3.90
- 3.90
Privada
300
Subsecretaria de Enlace Legislativo
25.19
27.69
27.69
2.50
9.92
9.92
630
Unidad de Información para la Seguridad Pública
20.67
26.90
26.90
6.23
30.17
30.17
Coordinación General de la Comisión Mexicana de
N00
24.81
25.96
25.96
1.14
4.61
4.61
Ayuda a Refugiados
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos
900
24.80
25.83
25.83
1.03
4.16
4.16
Humanos
Dirección General de Política y Desarrollo
623
26.25
23.33
23.33
- 2.92
-11.13
-11.13
Penitenciario
313
Dirección General de Acuerdos Políticos
22.20
22.55
22.55
0.35
1.57
1.57
711
Dirección General de Normatividad de Comunicación
20.79
22.41
22.41
1.62
7.78
7.78
620
Unidad de Desarrollo e Integración Institucional
14.97
20.99
20.99
6.01
40.16
40.16
312
Dirección General de Información Legislativa
18.55
19.27
19.27
0.72
3.89
3.89
216
Unidad de Política Interior y Análisis de Información
18.51
19.26
19.26
0.75
4.04
4.04
622
Dirección General del Centro de Control de Confianza
22.41
17.64
17.64
- 4.77
-21.29
-21.29
132
Dirección General de lo Contencioso
16.54
17.01
17.01
0.48
2.88
2.88
310
Dirección General de Estudios Legislativos
13.52
14.02
14.02
0.50
3.72
3.72
133
Dirección General de Procedimientos Constitucionales
12.97
13.07
13.07
0.10
0.74
0.74
650
Inspectoría General
11.17
12.20
12.20
1.03
9.20
9.20
Secretaria Técnica de la Comisión Calificadora de
M00
5.78
5.86
5.86
0.08
1.33
1.33
Publicaciones y Revistas Ilustradas
E0K Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
161.64
161.33
-161.64
-161.33
-0.19
-100.00
-100.00
Presupuesto total Parte II
6,064.49
1,474.73
1,316.83
-4,747.66
-157.90
-75.68
-78.29
-10.71
Presupuesto total Parte I +II
75,003.30
77,721.74
77,066.32
2,063.02
-655.42
3.62
2.75
-0.84
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
176
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 111. Presupuesto propuesto y aprobado para Relaciones Exteriores, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Dirección General para la Organización
811
1,311.93
1,391.06
1,391.06
79.13
6.03
6.03
de las Naciones Unidas
400
Subsecretaría de Relaciones Exteriores
1,079.04
1,432.83
1,432.83
353.79
32.79
32.79
200
Subsecretaría para América del Norte
896.80
1,174.00
1,174.00
277.20
30.91
30.91
411
Dirección General para Europa
599.70
395.45
395.45
-204.25
-34.06
-34.06
Dirección General del Servicio Exterior y
610
462.38
140.17
144.17
-318.20
4.00
-69.68
-68.82
2.85
de Recursos Humanos
Agencia Mexicana de Cooperación
K00
444.39
551.07
551.07
106.68
24.01
24.01
Internacional para el Desarrollo
Subsecretaría para América Latina y el
300
439.10
651.25
651.25
212.15
48.32
48.32
Caribe
Dirección General de Bienes Inmuebles
613
332.71
138.19
138.19
-194.52
-58.47
-58.47
y Recursos Materiales
Subsecretaría
para
Asuntos
800
277.41
326.65
326.65
49.24
17.75
17.75
Multilaterales y Derechos Humanos
Dirección General de Protección a
211
242.33
244.29
244.29
1.96
0.81
0.81
Mexicanos en el Exterior
Dirección General para América Latina y
310
187.70
192.49
192.49
4.79
2.55
2.55
el Caribe
Dirección General para América del
210
155.61
249.58
249.58
93.97
60.38
60.38
Norte
412
Dirección General para Asia-Pacífico
146.98
137.42
137.42
-9.56
-6.50
-6.50
Dirección General de Organismos y
311
137.13
125.67
125.67
-11.46
-8.36
-8.36
Mecanismos Regionales Americanos
Dirección General para África y Medio
413
125.25
140.10
140.10
14.86
11.86
11.86
Oriente
611
Dirección General de Delegaciones
112.30
118.88
118.88
6.58
5.86
5.86
Dirección General de Tecnologías de
614
73.83
119.92
119.92
46.10
62.44
62.44
Información e Innovación
600
Oficialía Mayor
69.27
30.88
30.88
-38.39
-55.42
-55.42
111
Dirección General de Protocolo
51.98
66.19
66.19
14.21
27.34
27.34
Dirección General de Programación,
612
44.95
46.30
46.30
1.35
3.00
3.00
Organización y Presupuesto
100
Secretaría
43.24
47.24
47.24
4.00
9.25
9.25
Sección Mexicana de la Comisión
B00
Internacional de Límites y Aguas entre
40.24
43.57
43.57
3.34
8.29
8.29
México-Estados Unidos
J00
Instituto de los Mexicanos en el Exterior
33.32
82.95
82.95
49.63
148.94
148.94
Dirección General de Comunicación
112
28.37
29.62
29.62
1.25
4.40
4.40
Social
Dirección
General
de
Derechos
812
27.23
29.92
29.92
2.69
9.88
9.88
Humanos y Democracia
616
Dirección General de Asuntos Jurídicos
23.06
23.33
23.33
0.27
1.19
1.19
810
Dirección General para Temas Globales
21.89
27.10
27.10
5.21
23.78
23.78
121
Consultaría Jurídica
21.74
25.95
25.95
4.21
19.39
19.39
Dirección General del Acervo Histórico
123
21.04
23.09
23.09
2.05
9.76
9.76
Diplomático
615
Órgano Interno de Control
17.65
19.55
19.55
1.90
10.76
10.76
I00
Instituto Matías Romero
17.40
19.30
19.30
1.90
10.94
10.94
Dirección General de Servicios
212
16.19
16.06
16.06
-0.13
-0.83
-0.83
Consulares
Secciones Mexicanas de las Comisiones
Internacionales de Límites y Aguas entre
C00
15.54
16.96
16.96
1.42
9.15
9.15
México y Guatemala, y entre México y
Belice
Dirección General de Coordinación
103
7.80
8.27
8.27
0.47
6.09
6.09
Política
Dirección General de Vinculación con las
813
4.64
5.98
5.98
1.34
28.77
28.77
Organizaciones de la Sociedad Civil
Dirección
General
de
Asuntos
213
2.35
5.19
5.19
2.83
120.48
120.48
Especiales
Presupuesto total
7,532.48
8,096.49
8,100.49
568.01
4.00
7.49
7.54
0.05
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
177
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 112. Presupuesto propuesto y aprobado para SHCP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
E00
Servicio de Administración Tributaria
14,189.11
14,267.62
14,267.62
78.51
0.55
0.55
AYB
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
11,428.83
11,309.31
12,129.31
700.48
820.00
-1.05
6.13
GSA
AGROASEMEX, S.A.
1,553.79
1,606.59
1,856.59
302.80
250.00
3.40
19.49
HKA
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
1,254.53
2,969.33
2,969.33
1,714.80
136.69
136.69
B00
Comisión Nacional Bancaria y de Valores
1,150.12
1,221.37
1,221.37
71.25
6.19
6.19
HJO
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
1,020.51
1,055.21
1,055.21
34.70
3.40
3.40
215
Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda
967.20
926.74
926.74
-40.46
-4.18
-4.18
HHG
Instituto Nacional de las Mujeres
913.00
995.25
952.19
39.19
-43.06
9.01
4.29
AYI
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
803.08
833.37
833.37
30.29
3.77
3.77
HAN
Financiera Rural
703.40
727.30
1,227.30
523.90
500.00
3.40
74.48
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
G3A
637.20
675.14
675.14
37.94
5.95
5.95
Usuarios de Servicios Financieros
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
HHE
607.69
-607.69
-100.00
-100.00
Datos
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para
HAS
534.10
552.30
552.30
18.20
3.41
3.41
Créditos Agropecuarios
AYJ
Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos
470.49
889.21
957.99
487.51
68.78
89.00
103.62
711
Dirección General de Recursos Humanos
441.91
412.23
412.23
-29.69
-6.72
-6.72
610
Sub tesorería de Operación
432.45
434.38
434.38
1.92
0.45
0.45
Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y
713
286.72
285.44
285.44
-1.28
-0.45
-0.45
Valores
112
Unidad de Comunicación Social y Vocero
243.93
240.12
240.12
-3.82
-1.56
-1.56
C00
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
233.02
258.48
258.48
25.46
10.93
10.93
110
Unidad de Inteligencia Financiera
224.87
218.96
218.96
-5.90
-2.63
-2.63
Dirección General de Recursos Materiales, Obra Pública y
712
218.29
235.50
235.50
17.21
7.88
7.88
Servicios Generales
D00
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
212.29
229.17
228.85
16.56
-0.32
7.95
7.80
AYG
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
189.58
197.22
197.22
7.64
4.03
4.03
411
Unidad de Política y Control Presupuestario
167.51
185.60
185.60
18.09
10.80
10.80
715
Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial
143.86
143.43
143.43
-0.43
-0.30
-0.30
700
Oficialía Mayor
143.26
196.35
196.35
53.09
37.05
37.05
400
Subsecretaría de Egresos
136.79
135.74
135.74
-1.05
-0.77
-0.77
HAT
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
129.70
200.00
200.00
70.30
54.20
54.20
511
Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos
126.94
138.07
138.07
11.13
8.77
8.77
Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la
716
121.62
121.66
121.66
0.04
0.04
0.04
Información
200
Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público
118.28
99.43
99.43
-18.85
-15.94
-15.94
100
Secretaría
116.97
121.44
121.44
4.47
3.82
3.82
415
Dirección General de Programación y Presupuesto "B"
109.64
114.62
114.62
4.98
4.54
4.54
412
Unidad de Contabilidad Gubernamental
107.17
112.18
112.18
5.01
4.68
4.68
313
Unidad de Coordinación con Entidades Federativas
105.33
103.80
103.80
-1.54
-1.46
-1.46
416
Dirección General de Programación y Presupuesto "A"
101.06
100.49
100.49
-0.57
-0.56
-0.56
210
Unida de Crédito Público
95.70
96.72
96.72
1.02
1.07
1.07
211
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública
89.74
94.42
94.42
4.68
5.22
5.22
310
Unidad de Política de Ingresos Tributarios
89.03
84.48
84.48
-4.55
-5.11
-5.11
612
Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores
87.47
88.96
88.96
1.49
1.70
1.70
513
Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones
87.03
93.02
93.02
5.99
6.88
6.88
300
Subsecretaría de Ingresos
81.79
78.92
78.92
-2.87
-3.51
-3.51
710
Dirección General de Recursos Financieros
80.38
74.93
74.93
-5.45
-6.78
-6.78
213
Unidad de Banca Valores y Ahorro
79.58
82.13
82.13
2.55
3.20
3.20
311
Unidad de Legislación Tributaria
76.17
78.53
78.53
2.36
3.10
3.10
410
Unidad de Inversiones
73.31
79.42
79.42
6.11
8.33
8.33
113
Órgano Interno de Control
71.29
68.46
68.46
-2.83
-3.97
-3.97
212
Unidad de Banca de Desarrollo
68.06
70.78
70.78
2.72
4.00
4.00
510
Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta
66.96
59.84
59.84
-7.12
-10.64
-10.64
419
Unidad de Evaluación del Desempeño
64.68
71.91
71.91
7.23
11.18
11.18
214
Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social
62.73
65.09
65.09
2.36
3.77
3.77
600
Tesorería de la Federación
61.92
57.55
57.55
-4.38
-7.07
-7.07
611
Sub tesorería de Contabilidad y Control Operativo
58.74
58.05
58.05
-0.69
-1.18
-1.18
500
Procuraduría Fiscal de la Federación
58.38
61.73
61.73
3.36
5.75
5.75
613
Dirección General de Asuntos Jurídicos
55.49
54.93
54.93
-0.56
-1.01
-1.01
418
Dirección General Jurídica de Egresos
49.26
54.91
54.91
5.65
11.46
11.46
312
Unidad de Política de Ingresos No Tributarios
40.89
48.24
48.24
7.35
17.97
17.97
512
Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros
39.48
41.98
41.98
2.50
6.33
6.33
111
Unidad de Productividad Económica
31.62
31.62
714
Conservaduría de Palacio Nacional
25.49
25.49
AYL
Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano
161.33
Presupuesto total
41,882.33
43,935.14
45,691.87
3,809.54
1,756.73
4.90
9.10
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de l a Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
178
2015 PEF /
2015 PPEF
7.25
15.56
-4.33
68.75
7.74
-0.14
4.00
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 113. Presupuesto propuesto y probado para SEDENA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
120 Comandancia I Región Militar
13,477.04 13,705.14 13,705.14
228.10
1.69
1.69
Comandancia de la Fuerza Aérea
132
7,839.21
11,349.73 11,349.73
3,510.52
44.78
44.78
Mexicana
Dirección
General
de
110
6,813.81
6,427.05
6,427.05
-386.76
-5.68
-5.68
Administración
116 Dirección General de Sanidad
5,736.61
5,838.47
5,838.47
101.86
1.78
1.78
Jefatura del Estado Mayor de la
111
5,169.85
6,992.91
6,992.91
1,823.07
35.26
35.26
Defensa Nacional
117 Dirección General de Ingenieros
3,786.18
3,488.42
3,488.42
-297.76
-7.86
-7.86
126 Comandancia VII Región Militar
2,358.31
2,464.85
2,464.85
106.54
4.52
4.52
125 Comandancia VI Región Militar
2,288.70
2,403.47
2,403.47
114.77
5.01
5.01
131 Comandancia XII Región Militar
1,850.88
1,931.24
1,931.24
80.36
4.34
4.34
124 Comandancia V Región Militar
1,791.04
1,903.17
1,903.17
112.13
6.26
6.26
121 Comandancia II Región Militar
1,737.61
1,828.67
1,828.67
91.07
5.24
5.24
127 Comandancia VIII Región Militar
1,726.61
1,793.72
1,793.72
67.11
3.89
3.89
Dirección General de Educación
Militar
y
Rectoría
de
la
115
1,509.72
1,764.61
1,764.61
254.89
16.88
16.88
Universidad del Ejército y Fuerza
Aérea
130 Comandancia XI Región Militar
1,255.07
1,283.60
1,283.60
28.52
2.27
2.27
122 Comandancia III Región Militar
1,180.50
1,209.33
1,209.33
28.82
2.44
2.44
128 Comandancia IX Región Militar
1,137.15
1,160.73
1,160.73
23.57
2.07
2.07
Dirección General de Industria
112
1,133.87
1,105.48
1,105.48
-28.39
-2.50
-2.50
Militar
123 Comandancia IV Región Militar
1,057.70
1,081.97
1,081.97
24.28
2.30
2.30
129 Comandancia X Región Militar
1,017.49
1,050.16
1,050.16
32.68
3.21
3.21
Dirección General de Fábricas de
113
995.57
1,009.74
1,009.74
14.16
1.42
1.42
Vestuario y Equipo
140 Dirección General de Informática
410.48
429.33
429.33
18.85
4.59
4.59
Procuraduría General de Justicia
136
261.84
278.94
278.94
17.10
6.53
6.53
Militar
Dirección
General
de
138
246.41
245.51
245.51
-0.91
-0.37
-0.37
Comunicación Social
Dirección General de Justicia
114
210.98
215.77
215.77
4.78
2.27
2.27
Militar
Dirección General de Derechos
139
131.26
123.98
127.98
-3.27
4.00
-5.54
-2.49
3.23
Humanos
Presidencia
del
Supremo
135
113.06
113.66
113.66
0.60
0.53
0.53
Tribunal Militar
141 Dirección General de Intendencia
70.01
70.01
70.01
Presupuesto total
65,236.95 71,269.65 71,273.65
6,036.70
4.00
9.25
9.25
0.01
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
179
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 114. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Dirección General de Operación y Explotación de
313
13,571.72
14,164.61
14,164.61
592.89
4.37
4.37
0.00
Padrones
Agencia de Servicios a la Comercialización y
F00
8,347.35
8,688.20
12,281.89
3,934.54
3,593.69
4.08
47.14
41.36
Desarrollo de Mercados Agropecuarios
116
Coordinación General de Ganadería
6,562.06
6,897.94
7,308.54
746.48
410.60
5.12
11.38
5.95
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad
B00
6,147.29
6,167.98
6,227.58
80.29
59.60
0.34
1.31
0.97
Agroalimentaria
Dirección General de Productividad y Desarrollo
311
5,130.36
5,323.66
5,340.26
209.90
16.60
3.77
4.09
0.31
Tecnológico
310
Dirección General de Fomento a la Agricultura
4,741.25
4,947.42
4,947.42
206.17
4.35
4.35
-0.00
Dirección General de Desarrollo Territorial y
411
4,241.33
4,445.74
4,486.81
245.48
41.08
4.82
5.79
0.92
Organización Rural
Dirección General de Atención al Cambio Climático
412
3,961.73
4,146.77
4,146.77
185.04
4.67
4.67
en el Sector Agropecuario
113
Coordinación General de Delegaciones
3,680.25
4,839.36
4,839.36
1,159.11
31.50
31.50
212
Dirección General de Logística y Alimentación
3,424.09
3,541.48
3,462.06
37.97
-79.42
3.43
1.11
-2.24
I00
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
3,212.69
3,312.77
82.72
-3,129.97
-3,230.05
3.12
-97.43
-97.50
Dirección General de Desarrollo de Capacidades y
413
2,360.87
1,427.38
1,477.38
-883.49
50.00
-39.54
-37.42
3.50
Extensionismo Rural
A1I
Universidad Autónoma de Chapingo
2,296.62
2,389.31
2,389.31
92.69
4.04
4.04
Dirección General de Producción Rural Sustentable
410
1,772.62
1,859.50
1,859.50
86.88
4.90
4.90
en Zonas Prioritarias
211
Dirección General de Administración de Riesgos
1,691.53
1,898.47
1,898.47
206.93
12.23
12.23
0.00
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
JAG
1,392.35
1,355.94
1,365.61
-26.75
9.67
-2.62
-1.92
0.71
Agrícolas y Pecuarias
IZI
Comisión Nacional de las Zonas Áridas
1,274.38
1,352.25
1,352.25
77.87
6.11
6.11
0.00
IZC
Colegio de Posgraduados
1,170.68
1,217.03
1,217.03
46.34
3.96
3.96
214
Dirección General de Zonas Tropicales
1,038.67
1,074.96
1,074.96
36.29
3.49
3.49
RJL
Instituto Nacional de Pesca
831.44
858.00
853.00
21.56
-5.00
3.19
2.59
-0.58
112
Coordinación General de Enlace Sectorial
490.50
2,416.86
2,464.51
1,974.01
47.65
392.73
402.45
1.97
Dirección General de Fibras Naturales y
312
426.88
445.91
445.91
19.03
4.46
4.46
Biocombustibles
G00
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
391.00
400.34
400.34
9.34
2.39
2.39
0.00
117
Coordinación General de Asuntos Internacionales
361.04
331.95
369.93
8.89
37.98
-8.06
2.46
11.44
I6L
Fideicomiso de Riesgo Compartido
299.92
317.22
317.22
17.30
5.77
5.77
500
Oficialía Mayor
296.26
109.55
109.55
-186.71
-63.02
-63.02
Dirección General de Administración y Desarrollo de
511
250.63
226.93
226.93
-23.70
-9.46
-9.46
Recursos Humanos
Dirección General de Tecnologías de la Información
513
197.66
298.17
298.17
100.51
50.85
50.85
y Comunicaciones
Dirección General de Recursos Materiales
512
165.03
174.19
174.19
9.17
5.55
5.55
Inmuebles y Servicios
210
Dirección General de Planeación y Evaluación
161.54
16.60
16.60
-144.95
-89.73
-89.73
Fondo de Empresas Expropiadas del Sector
I6U
159.28
158.76
158.76
-0.52
-0.33
-0.33
0.00
Azucarero
Colegio Superior Agropecuario del Estado de
D00
94.85
96.31
96.31
1.46
1.54
1.54
Guerrero
100
Secretaría
83.58
82.72
3,512.77
3,429.19
3,430.05
-1.04
4,102.72
4,146.77
114
Órgano Interno de Control
68.70
70.13
70.13
1.43
2.09
2.09
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de
C00
52.85
52.85
52.85
-0.00
-0.00
-0.00
0.00
Semillas
213
Dirección General de Normalización Agroalimentaria
51.06
52.95
52.95
1.89
3.70
3.70
Dirección General de Programación Presupuesto y
510
49.51
52.62
52.62
3.11
6.28
6.28
Finanzas
111
Coordinación General de Comunicación Social
37.11
38.32
38.32
1.21
3.27
3.27
0.00
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de
AFU
36.71
37.31
37.31
0.60
1.64
1.64
la Caña de Azúcar
Instituto Nacional
para
el
Desarrollo
de
I9H
34.54
32.99
32.99
-1.55
-4.49
-4.49
Capacidades del Sector Rural, A.C.
110
Abogado General
33.21
36.60
36.60
3.40
10.23
10.23
300
Subsecretaría de Agricultura
22.25
20.76
20.76
-1.49
-6.68
-6.68
200
Subsecretaría de Alimentación y Competitividad
15.72
16.20
16.20
0.48
3.09
3.09
400
Subsecretaria de Desarrollo Rural
13.41
16.22
16.22
2.81
20.95
20.95
Presupuesto total Parte I
80,642.51
85,411.21
89,793.64
9,151.13
4,382.43
5.91
11.35
5.13
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
180
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 114.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SAGARPA, por unidades responsables, Parte II, 2014-2015. (Millones
de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Delegación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
121 Aguascalientes
34.55
36.77
36.43
1.88
-0.34
6.42
5.44
-0.92
122 Baja California
54.79
56.99
56.98
2.19
-0.01
4.01
4.00
-0.01
123 Baja California Sur
30.98
32.39
31.72
0.74
-0.67
4.57
2.39
-2.08
124 Campeche
35.25
36.50
36.08
0.84
-0.42
3.56
2.37
-1.14
125 Coahuila
48.63
49.05
49.05
0.42
-0.00
0.87
0.86
-0.00
126 Colima
41.94
44.47
43.77
1.83
-0.70
6.03
4.36
-1.57
127 Chiapas
152.88
159.98
159.35
6.47
-0.62
4.64
4.23
-0.39
128 Chihuahua
89.00
91.87
91.88
2.87
0.00
3.23
3.23
0.00
129 Distrito Federal
28.76
27.27
27.69
36.81
38.31
-5.20
127.99
140.49
130 Durango
63.84
65.58
65.58
9.53
7.80
2.71
14.93
11.89
131 Guanajuato
70.00
74.02
73.38
20.99
16.98
5.73
29.99
22.94
132 Guerrero
88.12
91.00
90.99
-16.27
-19.15
3.27
-18.46
-21.04
133 Hidalgo
69.06
72.31
71.85
29.69
26.44
4.71
42.99
36.57
134 Jalisco
95.76
93.27
98.75
10.74
13.23
-2.60
11.21
14.19
135 México
99.30
106.49
106.50
17.18
10.00
7.24
17.30
9.39
136 Michoacán
112.38
116.49
116.49
-79.00
-83.11
3.65
-70.30
-71.34
137 Morelos
31.25
33.38
33.38
21.44
19.31
6.83
68.63
57.85
138 Nayarit
50.01
53.13
52.69
1.78
-1.33
6.23
3.56
-2.51
139 Nuevo León
49.71
51.79
51.80
56.82
54.75
4.18
114.31
105.72
140 Oaxaca
101.63
106.53
106.53
-4.71
-9.60
4.82
-4.63
-9.01
141 Puebla
92.12
97.59
96.93
-59.00
-64.46
5.93
-64.04
-66.06
142 Querétaro
32.48
33.38
33.13
2.88
1.98
2.78
8.88
5.93
143 Quintana Roo
33.55
36.98
35.36
34.17
30.74
10.22
101.83
83.12
144 San Luis Potosí
64.88
68.57
67.72
27.77
24.08
5.68
42.80
35.12
145 Sinaloa
90.05
92.65
92.65
-20.84
-23.44
2.88
-23.14
-25.30
146 Sonora
66.82
69.21
69.21
-3.41
-5.80
3.58
-5.10
-8.38
147 Tabasco
61.65
64.11
63.41
1.76
-0.70
3.99
2.86
-1.09
148 Tamaulipas
101.05
105.62
105.62
4.57
-0.00
4.53
4.53
-0.00
149 Tlaxcala
41.55
43.25
43.26
1.71
0.00
4.11
4.11
0.00
150 Veracruz
124.30
129.87
129.86
5.56
-0.00
4.48
4.48
-0.00
151 Yucatán
74.08
76.92
76.93
2.85
0.01
3.84
3.85
0.01
152 Zacatecas
79.18
82.97
82.97
3.79
-0.00
4.79
4.79
-0.00
Delegación
en
la
153
48.36
50.43
50.25
1.88
-0.18
4.27
3.90
-0.36
Región Lagunera
Presupuesto total Parte II
2,257.94
2,350.82
2,348.20
90.26
-2.62
4.11
4.00
-0.11
Presupuesto total Parte I y II 82,900.45 87,762.03 92,141.84
9,241.39
4,379.81
5.86
11.15
4.99
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de
Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
181
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 115. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Dirección General de Transporte Ferroviario y
311
19,052.63
26,310.10
25,773.90
6,721.26
- 536.20
38.09
35.28
-2.04
Multimodal
400
Subsecretaría de Comunicaciones
3,260.69
11,915.20
7,915.20
4,654.52
-4,000.00
265.42
142.75
-33.57
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de
KDH
10,571.53
7,071.53
7,071.53
-3,500.00
-33.11
C.V.
210
Dirección General de Carreteras
4,014.95
3,337.61
3,337.61
-677.34
-16.87
-16.87
Dirección General de Política de Telecomunicaciones
411
2,808.83
2,809.85
2,809.85
1.02
0.04
0.04
y de Radiodifusión
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
C00
2,580.84
2,547.77
2,547.77
-33.07
- 1.28
-1.28
Mexicano
Coordinación de la Sociedad de la Información y el
116
2,420.90
2,421.38
2,421.38
0.48
0.02
0.02
Conocimiento
211
Dirección General de Conservación de Carreteras
3,061.42
2,091.28
2,091.28
-970.15
-31.69
-31.69
510
Dirección General de Puertos
2,162.70
1,501.02
1,516.02
-646.68
15.00
-30.60
-29.90
1.00
J9E
Servicio Postal Mexicano
1,310.61
1,310.61
1,310.61
214
Dirección General de Desarrollo Carretero
1,364.08
1,087.73
1,087.73
-276.36
-20.26
-20.26
0.00
KCZ
Telecomunicaciones de México
635.98
885.98
885.98
250.00
39.31
39.31
-0.00
212
Dirección General de Servicios Técnicos
392.98
696.03
696.03
303.05
77.12
Administración Portuaria Integral de
J2Z
1,000.00
659.21
659.21
-340.79
-34.08
-34.08
Guaymas, S.A. de C.V.
Unidad de Tecnologías de Información y
713
436.49
437.03
437.03
0.54
0.12
0.12
Comunicaciones
310
Dirección General de Aeronáutica Civil
423.65
429.46
429.46
5.81
1.37
J3L
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
97.60
656.27
312.47
214.87
- 343.80
572.43
220.16
-52.39
711
Dirección General de Recursos Humanos
186.38
303.07
303.07
116.68
62.60
62.60
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de
J2Y
289.00
289.00
289.00
C.V.
712
Dirección General de Recursos Materiales
243.60
245.23
245.23
1.62
0.67
0.67
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y
J0U
260.00
290.03
243.74
-16.26
-46.29
11.55
-6.25
-15.96
Servicios Conexos
312
Dirección General de Autotransporte Federal
234.57
235.81
235.81
1.24
0.53
0.53
700
Oficialía Mayor
197.92
202.61
202.61
4.69
2.37
2.37
Dirección General de Protección y Medicina
313
194.10
197.58
197.58
3.48
1.79
1.79
Preventiva en el Transporte
A00
Instituto Mexicano del Transporte
194.06
195.15
195.15
1.08
0.56
0.56
JZL
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
79.00
190.80
190.80
111.80
141.51
141.51
511
Dirección General de Marina Mercante
173.15
182.66
182.66
9.51
5.49
5.49
0.00
111
Dirección General de Comunicación Social
155.81
156.50
156.50
0.69
0.44
0.44
JZN
Agencia Espacial Mexicana
112.81
111.98
111.98
-0.83
- 0.73
-0.73
Dirección General de Programación, Organización y
710
102.79
104.36
104.36
1.57
1.52
1.52
Presupuesto
110
Unidad de Asunto Jurídicos
92.70
94.17
94.17
1.47
1.58
1.58
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el
J4V
79.45
78.86
78.86
-0.60
- 0.75
-0.75
Personal de la Marina Mercante Nacional
100
Secretaría
68.28
69.69
69.69202
1.41
2.07
2.07
112
Órgano Interno de Control
63.85
64.95
64.95
1.10
1.73
1.73
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero,
J3C
27.84
53.45
53.45
25.61
92.00
92.00
S.A. de C.V.
200
Subsecretaría de Infraestructura
46.40
47.42
47.42
1.02
2.19
2.19
611
Dirección General de Evaluación
45.39
45.71
45.71
0.32
0.71
300
Subsecretaría de Transporte
7,540.55
41.27
41.27
-7,499.28
-99.45
-99.45
500
Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
32.37
32.97
32.97
0.61
1.87
1.87
Dirección General de Fomento y Administración
512
31.64
32.17
32.17
0.53
1.68
1.68
Portuaria
600
Coordinación General de Centros SCT
30.69
31.37
31.37
0.68
2.21
114
Dirección General de Planeación
24.54
24.93
24.93
0.39
1.59
1.59
102
Dirección General de Vinculación
22.45
22.84
22.84
0.39
1.76
1.76
Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A.
J2U
160.35
13.91
13.91
-146.44
de C.V.
414
Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal
12.34
12.52
12.52
0.18
1.44
1.44
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A.
J3G
77.63
-77.63
de C.V.
Presupuesto total Parte I
55,515.03
73,039.06
64,627.77
9,112.74
-8,411.29
31.57
16.41
-11.52
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
182
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 115.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SCT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Centro SCT
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
621 Aguascalientes
1,004.66
755.80
982.30
-22.36
226.50
-24.77
-2.23
29.97
622
Baja California
1,421.75
1,243.96
1,418.53
-3.22
174.57
-12.50
-0.23
14.03
623
Baja California Sur
1,148.33
917.34
1,156.47
8.14
239.13
-20.12
0.71
26.07
624
Campeche
1,567.35
1,407.36
1,745.53
178.19
338.18
-10.21
11.37
24.03
625
Coahuila
1,642.75
1,221.40
1,684.28
41.53
462.88
-25.65
2.53
37.90
626
Colima
1,022.81
737.28
1,079.11
56.30
341.83
-27.92
5.50
46.36
627
Chiapas
2,802.65
1,952.31
2,811.64
8.99
859.33
-30.34
0.32
44.02
628
Chihuahua
1,782.19
981.78
1,598.25
-183.93
616.47
-44.91
-10.32
62.79
630
Durango
2,785.36
1,970.73
2,333.95
-451.40
363.23
-29.25
-16.21
18.43
631
Guanajuato
3,889.60
2,144.23
2,544.79
-1,344.81
400.56
-44.87
-34.57
18.68
632
Guerrero
2,155.97
1,239.23
2,127.57
-28.40
888.34
-42.52
-1.32
71.69
633
Hidalgo
1,888.57
1,087.38
1,936.62
48.05
849.24
-42.42
2.54
78.10
634
Jalisco
3,168.78
2,644.59
3,133.01
-35.77
488.43
-16.54
-1.13
18.47
635
México
4,037.62
2,246.84
3,103.16
-934.46
856.32
-44.35
-23.14
38.11
636
Michoacán
2,414.81
2,278.92
2,697.00
282.19
418.09
- 5.63
11.69
18.35
637
Morelos
1,046.26
974.74
1,001.65
-44.61
26.91
- 6.84
-4.26
2.76
638
Nayarit
978.29
520.99
575.88
-402.40
54.90
-46.75
-41.13
10.54
639
Nuevo León
2,687.96
2,486.27
3,702.66
1,014.69
1,216.39
- 7.50
37.75
48.92
640
Oaxaca
2,768.49
2,055.63
2,712.69
-55.80
657.06
-25.75
-2.02
31.96
641
Puebla
2,516.92
2,317.23
2,640.49
123.57
323.26
- 7.93
4.91
13.95
642
Querétaro
1,459.14
926.76
1,465.24
6.10
538.47
-36.49
0.42
58.10
643
Quintana Roo
1,102.26
1,058.53
1,073.89
-28.37
15.36
- 3.97
-2.57
1.45
644
San Luis Potosí
2,216.09
1,767.62
2,127.55
-88.54
359.93
-20.24
-4.00
20.36
645
Sinaloa
1,921.58
1,507.22
1,890.92
-30.65
383.71
-21.56
-1.60
25.46
646
Sonora
2,157.63
1,691.44
2,124.49
-33.14
433.05
-21.61
-1.54
25.60
647
Tabasco
1,771.64
1,545.29
1,799.74
28.10
254.45
-12.78
1.59
16.47
648
Tamaulipas
1,865.27
1,519.66
1,960.50
95.23
440.84
-18.53
5.11
29.01
649
Tlaxcala
1,130.96
1,017.78
1,116.30
-14.65
98.52
-10.01
-1.30
9.68
650
Veracruz
3,201.01
2,505.74
3,285.69
84.67
779.95
-21.72
2.65
31.13
651
Yucatán
1,547.08
1,231.13
1,482.33
-64.75
251.20
-20.42
-4.19
20.40
652
Zacatecas
2,213.58
1,763.20
2,206.21
-7.37
443.01
-20.35
-0.33
25.13
Presupuesto total Parte II
63,317.35
47,718.35
61,518.47
-1,798.88
13,800.12
-24.64
-2.84
28.92
Presupuesto total Parte I +
118,832.38 120,757.41 126,146.24 7,313.86
5,388.83
1.62
6.15
4.46
II
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
183
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 116. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
E00
Instituto Nacional del Emprendedor
10,088.99
10,188.83
9,188.83
- 900.16
-1,000.00
0.99
-8.92
- 9.81
D00
Instituto Nacional de la Economía Social
2,717.61
2,810.08
2,810.08
92.47
3.40
3.40
K2W Pro México
1,592.45
1,853.55
1,853.55
261.10
16.40
16.40
Dirección General de Comercio Interior y
410
1,150.72
1,191.96
1,191.96
41.24
3.58
3.58
Economía Digital
LAT
Procuraduría Federal del Consumidor
1,003.67
1,144.93
1,144.93
141.25
14.07
14.07
Dirección General de Consultoría Jurídica
511
581.13
83.91
83.91
- 497.22
-85.56
-85.56
de Negociaciones
K2H
Centro Nacional de Metrología
370.45
340.24
340.24
-30.20
-8.15
-8.15
Coordinación General del Programa
102
Nacional
de
Financiamiento
al
341.36
348.05
348.05
6.70
1.96
1.96
Microempresario
412
Dirección General de Industrias Básicas
302.71
310.11
310.11
7.40
2.44
2.44
Dirección General de Industrias Pesadas y
415
261.81
271.90
271.90
10.08
3.85
3.85
de Alta Tecnología
500
Subsecretaría de Comercio Exterior
250.42
255.25
255.25
4.82
1.93
1.93
LAU
Servicio Geológico Mexicano
222.91
225.04
225.04
2.13
0.96
0.96
Dirección
General
de
Normatividad
316
221.64
229.34
229.34
7.70
3.48
3.48
Mercantil
100
Secretaría
130.07
132.09
132.09
2.02
1.55
1.55
710
Dirección General de Recursos Humanos
127.20
218.60
218.60
91.40
71.85
71.85
Coordinación General de Delegaciones
120
102.10
100.85
100.85
-1.25
-1.22
-1.22
Federales
Unidad
de
Prácticas
Comerciales
416
92.42
95.82
95.82
3.40
3.68
3.68
Internacionales
Subsecretaría
de
Competitividad
y
300
89.11
94.22
94.22
5.11
5.73
5.73
- 0.00
Normatividad
Dirección General de Negociaciones
510
87.90
91.16
91.16
3.26
3.70
3.70
Multilaterales y Regionales
312
Dirección General de Normas
83.02
85.98
85.98
2.96
3.57
3.57
700
Oficialía Mayor
81.99
44.03
44.03
-37.96
-46.30
-46.30
B00
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
81.10
90.71
90.71
9.62
11.86
11.86
317
Secretariado Técnico de la Competitividad
70.33
64.69
64.69
-5.64
-8.02
-8.02
315
Dirección General de Inversión Extranjera
67.50
70.77
70.77
3.27
4.85
4.85
414
Dirección General de Comercio Exterior
66.39
59.77
59.77
-6.62
-9.97
-9.97
110
Unidad de Asuntos Jurídicos
63.16
67.95
67.95
4.79
7.58
7.58
520
Unidad de Negociaciones Internacionales
62.42
64.71
64.71
2.29
3.67
3.67
400
Subsecretaría de Industria y Comercio
56.97
54.02
54.02
-2.95
-5.18
-5.18
181
Dirección General de Regulación Minera
53.72
59.21
59.21
5.50
10.23
10.23
111
Dirección General de Comunicación Social
50.61
56.53
56.53
5.91
11.68
11.68
713
Dirección General de Informática
49.42
41.82
41.82
-7.61
-15.40
-15.40
180
Coordinación General de Minería
47.44
43.11
43.11
-4.34
-9.14
-9.14
182
Dirección General de Desarrollo Minero
47.05
48.86
48.86
1.81
3.85
3.85
- 0.00
Dirección General de Programación,
712
44.94
48.23
48.23
3.29
7.31
7.31
Organización y Presupuesto
Dirección General de Recursos Materiales
711
43.89
232.95
232.95
189.05
430.70
430.70
y Servicios Generales
Dirección General de Evaluación y
514
40.26
42.85
42.85
2.59
6.42
6.42
Seguimiento de Negociaciones
104
Unidad de Contraloría Interna
33.92
34.92
34.92
1.01
2.97
2.97
515
Dirección General de Comercio
33.38
34.53
34.53
1.14
3.42
3.42
Dirección General de Comercio
26.66
27.61
27.61
0.95
3.56
3.56
521
Internacional de Servicios e Inversión
Dirección General de Planeación y
12.15
14.73
14.73
2.58
21.19
21.19
112
Evaluación
113
Dirección General de Vinculación Política
11.10
11.22
11.22
0.12
1.04
1.04
Dirección General de Reglas de Comercio
9.45
9.81
9.81
0.37
3.87
3.87
523
Internacional
417
Unidad de compras de Gobierno
6.87
277.11
277.11
270.25
3,935.78
3,935.78
522
Dirección General para Europa y África
6.12
6.35
6.35
0.23
3.80
3.80
Unidad de Diseño e Implementación de
3.75
11.84
11.84
8.09
215.42
215.42
318
Políticas Públicas para la Productividad
Presupuesto Parte I
20,888.32
21,590.25
20,590.25
- 298.07
-1,000.00
3.36
-1.43
- 4.63
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, I nformación y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
184
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 116.1. Presupuesto propuesto y aprobado para ECONOMÍA, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Delegación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
121
Aguascalientes
6.52
6.89
6.89
0.36
5.60
5.60
122
Baja California
5.00
5.29
5.29
0.29
5.87
5.87
123
Baja California Sur
6.99
7.35
7.35
0.35
5.07
5.07
124
Campeche
5.29
5.56
5.56
0.26
4.98
4.98
125
Coahuila
8.82
10.58
10.58
1.76
19.91
19.91
126
Colima
5.37
5.83
5.83
0.47
8.71
8.71
127
Chiapas
6.12
6.58
6.58
0.46
7.48
7.48
128
Chihuahua
8.68
9.34
9.34
0.66
7.63
7.63
129
Distrito Federal
14.00
15.58
15.58
1.57
11.25
11.25
130
Durango
7.61
8.97
8.97
1.37
17.96
17.96
131
Guanajuato
5.71
6.04
6.04
0.33
5.82
5.82
132
Guerrero
5.75
6.09
6.09
0.34
5.88
5.88
133
Hidalgo
6.28
6.75
6.75
0.47
7.50
7.50
134
Jalisco
11.64
12.77
12.77
1.13
9.69
9.69
135
México
8.05
8.59
8.59
0.54
6.66
6.66
136
Michoacán
7.34
7.95
7.95
0.62
8.39
8.39
137
Morelos
6.63
7.11
7.11
0.48
7.29
7.29
138
Nayarit
5.01
5.20
5.20
0.19
3.77
3.77
139
Nuevo León
12.99
13.82
13.82
0.83
6.43
6.43
140
Oaxaca
6.84
7.20
7.20
0.35
5.13
5.13
141
Puebla
12.33
13.29
13.29
0.95
7.72
7.72
142
Querétaro
7.95
8.97
8.97
1.02
12.82
12.82
143
Quintana Roo
2.97
3.12
3.12
0.15
5.01
5.01
144
San Luis Potosí
5.85
6.07
6.07
0.22
3.74
3.74
145
Sinaloa
7.40
7.83
7.83
0.43
5.82
5.82
146
Sonora
9.91
10.50
10.50
0.59
5.99
5.99
147
Tabasco
5.66
5.90
5.90
0.24
4.24
4.24
148
Tamaulipas
4.13
4.34
4.34
0.20
4.88
4.88
149
Tlaxcala
5.45
5.74
5.74
0.29
5.30
5.30
150
Veracruz
5.93
6.26
6.26
0.33
5.60
5.60
151
Yucatán
6.86
7.31
7.31
0.45
6.57
6.57
152
Zacatecas
7.95
7.93
7.93
-0.01
-0.15
-0.15
Total por Delegaciones
233.03
250.73
250.73
17.70
7.60
7.60
Subdelegación
154
Subdelegación en Tijuana
6.52
7.00
7.00
0.48
7.41
7.41
155
Subdelegación en Piedras Negras
2.52
2.70
2.70
0.18
7.15
7.15
156
Subdelegación en Torreón
4.18
4.47
4.47
0.29
6.89
6.89
157
Subdelegación en Tapachula
2.52
2.67
2.67
0.16
6.27
6.27
158
Subdelegación en Ciudad Juárez
6.00
6.42
6.42
0.42
7.04
7.04
159
Subdelegación en Gómez Palacio
2.62
2.81
2.81
0.19
7.27
7.27
160
Subdelegación en Celaya
2.76
2.99
2.99
0.23
8.47
8.47
161
Subdelegación en Chilpancingo
2.68
2.98
2.98
0.29
10.90
10.90
162
Subdelegación en Cancún
3.90
4.08
4.08
0.18
4.71
4.71
163
Subdelegación en Ciudad Obregón
2.46
2.63
2.63
0.17
6.89
6.89
164
Subdelegación en Nogales
2.96
3.15
3.15
0.19
6.26
6.26
165
Subdelegación en San Luis Río Colorado
2.62
2.81
2.81
0.19
7.43
7.43
166
Subdelegación en Matamoros
2.47
2.67
2.67
0.21
8.40
8.40
167
Subdelegación en Nuevo Laredo
1.69
2.07
2.07
0.38
22.73
22.73
168
Subdelegación en Reynosa
4.11
4.35
4.35
0.25
5.97
5.97
169
Subdelegación en Tampico
2.52
2.72
2.72
0.20
7.97
7.97
170
Subdelegación en Coatzacoalcos
2.80
3.00
3.00
0.20
7.06
7.06
171
Subdelegación en Poza Rica
3.07
3.35
3.35
0.28
9.14
9.14
172
Subdelegación en Puerto de Veracruz
3.98
4.21
4.21
0.23
5.82
5.82
Total por Subdelegaciones
62.36
67.09
67.09
4.73
7.58
7.58
Presupuesto total
21,183.71
21,908.08
20,908.08
-275.64
- 1,000.00
3.42
-1.30
-4.56
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
185
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 117. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Dirección General de Educación Superior
511
54,951.54
60,221.70
60,221.70
5,270.15
9.59
9.59
Universitaria
700
Oficialía Mayor
35,554.05
33,703.45
34,653.45
-900.60
950.00
-5.21
-2.53
2.82
A3Q
Universidad Nacional Autónoma de México
31,187.09
33,563.78
33,563.78
2,376.69
7.62
7.62
600
Subsecretaría de Educación Media Superior
24,976.21
26,812.11
25,901.93
925.72
-910.18
7.35
3.71
-3.39
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e
310
21,441.69
24,892.78
21,892.78
451.09
- 3,000.00
16.10
2.10
-12.05
Innovación Educativa
M00
Tecnológico Nacional de México
15,510.64
15,510.64
15,510.64
Dirección General de Educación Tecnológica
611
14,674.80
15,304.24
15,304.24
629.44
4.29
4.29
Industrial
B00
Instituto Politécnico Nacional
13,822.29
14,952.78
14,952.78
1,130.49
8.18
8.18
500
Subsecretaría de Educación Superior
6,773.36
7,258.00
6,668.18
-105.18
-589.82
7.16
-1.55
-8.13
Dirección General de Educación Tecnológica
610
6,480.72
6,396.27
6,396.27
-84.45
-1.30
-1.30
Agropecuaria
A2M Universidad Autónoma Metropolitana
5,773.89
6,149.32
6,499.32
725.42
350.00
6.50
12.56
5.69
L6W
Consejo Nacional de Fomento Educativo
5,823.20
5,682.59
5,682.59
-140.62
-2.41
-2.41
H00
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
7,128.18
5,181.17
7,292.74
164.56
2,111.57
-27.31
2.31
40.75
Coordinación General de Universidades
514
4,390.73
4,312.84
4,312.84
-77.89
-1.77
-1.77
Tecnológicas
D00
Instituto Nacional de Antropología e Historia
3,520.58
3,905.88
3,905.88
385.30
10.94
10.94
L6I
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
4,225.43
3,589.61
3,589.61
-635.82
-15.05
-15.05
Instituto Nacional de la Infraestructura Física
MDE
3,537.70
3,517.94
3,517.94
-19.76
-0.56
-0.56
Educativa
Instituto Nacional para la Educación de los
MDA
2,265.01
3,173.31
3,173.31
908.30
40.10
40.10
Adultos
E00
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
2,861.59
2,990.67
2,990.67
129.08
4.51
4.51
311
Dirección General de Materiales Educativos
2,934.28
2,879.53
2,879.53
-54.75
-1.87
-1.87
Dirección General de Centros de Formación
613
2,648.45
2,606.04
2,606.04
-42.41
-1.60
-1.60
pare el Trabajo
Comisión Nacional de los Libros de Texto
L6J
2,558.38
2,546.31
2,546.31
-12.06
-0.47
-0.47
Gratuitos
Centro de Investigación y de Estudios
L4J
2,046.61
2,179.69
2,179.69
133.08
6.50
6.50
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
Dirección General de Recursos Materiales y
712
2,004.76
1,946.47
1,946.47
-58.29
-2.91
-2.91
Servicios
L5N
Colegio de Bachilleres
1,665.75
1,713.73
1,713.73
47.97
2.88
2.88
Colegio Nacional de Educación Profesional
L5X
1,334.05
1,302.86
1,302.86
-31.19
-2.34
-2.34
Técnica
300
Subsecretaría de Educación Básica
1,214.92
1,285.62
1,285.62
70.71
5.82
5.82
Dirección General de Educación en Ciencia y
615
1,131.07
1,144.55
1,144.55
13.48
1.19
1.19
Tecnología del Mar
MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
848.07
903.25
903.25
55.18
6.51
6.51
A00
Universidad Pedagógica Nacional
761.20
810.69
810.69
49.49
6.50
6.50
Dirección General de Educación Superior para
515
594.72
795.89
1,195.89
601.17
400.00
33.83
101.09
50.26
Profesionales de la Educación
616
Dirección General del Bachillerato
681.32
698.92
698.92
17.60
2.58
2.58
L00
Universidad Abierta y a Distancia de México
698.42
698.42
698.42
B01
XE-IPN Canal 11
611.97
611.97
611.97
L8K
El Colegio de México, A.C.
544.66
580.08
580.08
35.42
6.50
6.50
Dirección
General
de
Relaciones
112
480.81
553.94
553.94
73.13
15.21
15.21
Internacionales
Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas
200
452.64
380.20
384.20
-68.44
4.00
-16.00
-15.12
1.05
Educativas
k00
Universidad Abierta y a Distancia de México
273.89
371.92
371.92
98.03
35.79
35.79
212
Dirección General de Evaluación de Políticas
413.22
363.06
363.06
-50.16
-12.14
-12.14
Presupuesto total Parte I
272,588.84 301,492.21 300,807.78 28,218.94
-684.43
10.60
10.35
-0.23
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
186
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 117.1. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
343.68
341.04
341.04
-2.64
-0.77
-0.77
216
Dirección General de Televisión Educativa
396.36
339.71
339.71
-56.65
-14.29
-14.29
L3P
Centro de Enseñanza Técnica Industrial
283.01
306.09
306.09
23.08
8.16
8.16
Comisión de Operación y Fomento de
L6H
Actividades Académicas del Instituto
246.94
249.18
249.18
2.24
0.91
0.91
Politécnico Nacional
MAR Fondo de Cultura Económica
237.76
237.76
237.76
313
Dirección General de Educación Indígena
235.48
227.18
227.18
-8.30
-3.53
-3.53
MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
200.99
200.99
200.99
0.00
0.00
0.00
MDL Instituto Mexicano de la Radio
191.19
182.72
182.72
-8.47
-4.43
-4.43
711
Dirección General del Personal
166.07
156.41
156.41
-9.66
-5.81
-5.81
120
Coordinación Ejecutiva
35.30
146.86
146.86
111.56
316.07
316.07
Dirección General de administración
710
148.15
143.31
143.31
-4.84
-3.27
-3.27
Presupuestal y Recursos Financieros
MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
112.80
115.49
115.49
2.69
2.38
2.38
Fideicomiso de los Sistemas Normalizado
L9T
de Competencia Laboral y de Certificación
120.77
114.01
114.01
-6.76
-5.60
-5.60
de Competencia Laboral
116
Órgano Interno de Control
104.73
106.02
106.02
1.29
1.23
1.23
Compañía Operadora del Centro Cultural y
L6U
93.09
93.83
93.83
0.74
0.79
0.79
Turístico de Tijuana, S.A de C.V.
Dirección General de Tecnología de la
713
86.85
88.01
88.01
1.16
1.33
1.33
Información
F00
Radio Educación
92.34
85.16
85.16
-7.18
-7.78
-7.78
110
Dirección General de Comunicación Social
89.75
84.82
84.82
-4.93
-5.49
-5.49
512
Dirección General de Profesiones
87.99
75.22
75.22
-12.77
-14.52
-14.52
312
Dirección General de Desarrollo Curricular
84.44
75.18
75.18
-9.26
-10.97
-10.97
100
Secretaría
73.19
71.27
71.27
-1.92
-2.62
-2.62
L8P
Estudios Churubusco Azteca, S.A. de C.V.
79.26
71.09
71.09
-8.17
-10.31
-10.31
I00
Instituto Nacional del Derecho de Autor
71.23
69.69
69.69
-1.54
-2.16
-2.16
Dirección General de Planeación y
210
80.24
68.08
68.08
-12.16
-15.16
-15.16
Programación
L8G
EDUCAL, S.A de C.V.
54.64
54.52
54.52
-0.12
-0.21
-0.21
L9Y
Fideicomiso para la Cineteca Nacional
47.81
50.17
50.17
2.35
4.92
4.92
Centro de Capacitación Cinematográfica,
L3N
42.99
49.45
49.45
6.46
15.03
15.03
A.C.
Coordinación General de Oficinas de
114
Servicios Federales de Apoyo a la
45.09
44.30
44.30
-0.79
-1.76
-1.76
Educación
111
Dirección General de Asuntos Jurídicos
42.34
42.71
42.71
0.37
0.87
0.87
Instituto Nacional de Estudios Históricos de
J00
41.84
40.83
40.83
-1.01
-2.41
-2.41
las Revoluciones de México
Dirección
General
de
Acreditación,
211
48.57
40.79
40.79
-7.78
-16.02
-16.02
Incorporación y Revalidación
Patronato de Obras e Instalaciones del
MGC
38.56
39.53
39.53
0.96
2.50
2.50
Instituto Politécnico Nacional
Coordinación General de Educación
115
37.26
33.27
33.27
-3.99
-10.70
-10.70
Intercultural Bilingüe
Dirección General de Innovación, Calidad y
714
25.08
22.46
22.46
-2.62
-10.44
-10.44
Organización
Coordinación
de
Órganos
153
15.34
14.98
14.98
-0.35
-2.31
-2.31
Desconcentrados y del Sector Paraestatal
Comisión de Apelación y Arbitraje del
G00
9.84
9.55
9.55
-0.29
-2.97
-2.97
Deporte
Coordinación
Nacional
de
Carrera
215
27.20
-27.20
-100.00
-100.00
Magisterial
Dirección General de Formación Continua
314
286.35
-286.35
-100.00
-100.00
de Maestros en Servicios
Dirección General de Educación Superior
513
15,381.89
-15,381.89
-100.00
-100.00
Tecnológica
Presupuesto total Parte II
19,806.39
4,091.65
4,091.65
-15,714.74
-79.34
-79.34
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información
del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
187
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 117.2. Presupuesto propuesto y aprobado para la SEP, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación
real). Parte III
Diferencial Diferencial
Oficina de Servicios
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Federales de Apoyo a
2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014 PEF
2015 PPEF
la Educación en el
Estado
Millones de pesos
Variación real
121
Aguascalientes
4.78
4.90
4.90
0.11
2.39
2.39
122
Baja California
5.21
5.43
5.43
0.22
4.21
4.21
123
Baja California Sur
4.28
4.44
4.44
0.16
3.68
3.68
124
Campeche
4.69
4.87
4.87
0.19
4.00
4.00
125
Coahuila
4.65
4.76
4.76
0.11
2.33
2.33
126
Colima
4.69
4.79
4.79
0.10
2.15
2.15
127
Chiapas
5.48
5.71
5.71
0.22
4.08
4.08
128
Chihuahua
4.59
4.70
4.70
0.11
2.40
2.40
130
Durango
5.02
5.14
5.14
0.12
2.39
2.39
131
Guanajuato
4.16
4.27
4.27
0.10
2.49
2.49
132
Guerrero
5.39
5.49
5.49
0.10
1.90
1.90
133
Hidalgo
5.44
5.58
5.58
0.14
2.62
2.62
134
Jalisco
5.09
5.21
5.21
0.12
2.45
2.45
135
México
4.53
4.63
4.63
0.10
2.30
2.30
136
Michoacán
4.71
4.83
4.83
0.12
2.50
2.50
137
Morelos
4.99
5.11
5.11
0.12
2.37
2.37
138
Nayarit
4.85
4.96
4.96
0.11
2.30
2.30
139
Nuevo León
4.61
4.72
4.72
0.11
2.32
2.32
140
Oaxaca
5.86
6.01
6.01
0.15
2.50
2.50
141
Puebla
4.65
4.76
4.76
0.11
2.30
2.30
142
Querétaro
5.31
5.43
5.43
0.11
2.16
2.16
143
Quintana Roo
4.32
4.48
4.48
0.16
3.64
3.64
144
San Luis Potosí
4.52
4.63
4.63
0.11
2.33
2.33
145
Sinaloa
4.78
4.89
4.89
0.12
2.44
2.44
146
Sonora
4.93
5.02
5.02
0.09
1.90
1.90
147
Tabasco
5.04
5.26
5.26
0.22
4.42
4.42
148
Tamaulipas
4.77
4.88
4.88
0.11
2.34
2.34
149
Tlaxcala
4.89
5.00
5.00
0.10
2.08
2.08
150
Veracruz
6.72
6.88
6.88
0.16
2.34
2.34
151
Yucatán
5.74
5.99
5.99
0.25
4.29
4.29
152
Zacatecas
4.84
4.96
4.96
0.11
2.33
2.33
Presupuesto total Parte III
153.54
157.71
157.71
4.17
2.71
2.71
Presupuesto total Parte I+II+III
292,548.78 305,741.58 305,057.14 12,508.37
-684.43
4.51
4.28
-0.22
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de
Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
188
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Clave
U00
500
610
NBD
NHK
L00
R00
514
NBV
NCG
NBG
NDF
M7A
NCZ
NCD
S00
NAW
160
513
NBQ
O00
NBU
611
NBB
NCA
N00
NDE
X00
NBS
NCK
M7K
316
Cuadro No. 118. Presupuesto aprobado para Salud, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Comisión Nacional de Protección Social en Salud
84,128.49
86,947.78
86,952.83
2,824.34
5.05
3.35
3.36
Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor)
4,169.14
4,172.45
4,176.28
7.13
3.83
0.08
0.17
Dirección General de Calidad y Educación en Salud
3,008.38
3,130.33
3,130.33
121.96
4.05
4.05
Hospital General de México
2,530.21
2,998.74
2,998.74
468.54
18.52
18.52
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
2,341.79
2,462.55
2,462.55
120.75
5.16
5.16
Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
1,908.97
2,027.55
2,027.55
118.58
6.21
6.21
Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia
1,481.56
2,022.01
2,022.01
540.44
36.48
36.48
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
1,471.69
922.34
865.88
-605.82
-56.47
-37.33
-41.16
Instituto Nacional de Cancerología
1,429.54
1,356.42
1,393.83
-35.71
37.41
-5.11
-2.50
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador
1,310.51
1,286.89
1,220.20
-90.31
-66.69
-1.80
-6.89
Zubirán
Hospital Infantil de México Federico Gómez
1,294.82
1,328.65
1,328.65
33.83
2.61
2.61
Instituto Nacional de Rehabilitación
1,247.43
1,341.79
1,341.79
94.36
7.56
7.56
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
1,239.14
1,180.39
1,180.39
-58.75
-4.74
-4.74
Instituto Nacional de Pediatría
1,213.15
1,272.91
1,272.91
59.75
4.93
4.93
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío
1,153.07
1,114.97
1,142.15
-10.92
27.17
-3.30
-0.95
Villegas
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
1,120.11
1,123.25
1,122.57
2.46
-0.68
0.28
0.22
Hospital Juárez de México
1,119.10
1,188.63
1,188.09
68.99
-0.54
6.21
6.16
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y
1,104.70
1,167.81
1,148.97
44.27
-18.85
5.71
4.01
Hospitales de Alta Especialidad
Dirección General de Recursos Humanos
1,102.76
946.61
946.61
-156.15
-14.16
-14.16
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
975.26
1,034.69
1,034.40
59.15
-0.29
6.09
6.06
Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de
974.97
858.04
857.07
-117.90
-0.97
-11.99
-12.09
Enfermedades
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
964.88
1,069.52
1,069.52
104.64
10.85
10.85
Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
927.84
952.08
946.49
18.65
-5.59
2.61
2.01
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
925.81
1,532.41
1,537.41
611.60
5.00
65.52
66.06
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
925.81
961.87
961.87
36.06
3.89
3.89
Servicios de Atención Psiquiátrica
867.64
903.08
902.81
35.17
-0.27
4.09
4.05
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
863.93
874.23
874.23
10.30
1.19
1.19
Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones
780.05
801.02
801.02
20.97
2.69
2.69
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
722.77
774.16
774.16
51.39
7.11
7.11
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco
679.50
689.58
713.40
33.91
23.82
1.48
4.99
Suárez
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Dirección General de Epidemiología
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria
NBT
"Bicentenario 2010"
172
Dirección General de Relaciones Internacionales
NBR
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
NDY
Instituto Nacional de Salud Pública
M7F
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
K00
Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA
310
Dirección General de Promoción de la Salud
NCE
Instituto Nacional de Geriatría
NCH
Instituto Nacional de Medicina Genómica
512
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
100
Secretaría
M00
Comisión Nacional de Arbitraje Médico
313
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental
510
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto
613
Dirección General de Información en Salud
I00
Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea
112
Dirección General de Comunicación Social
V00
Comisión Nacional de Bioética
511
Dirección General de Tecnologías de la Información
E00
Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
113
Órgano Interno de Control
300
Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud
111
Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de
315
Accidentes
180
Comisión Nacional contra las Adicciones
170
Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
614
Dirección General de Evaluación del Desempeño
600
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud
T00
Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud
171
Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud
114
Unidad de Análisis Económico
Q00
Centro Nacional de Trasplantes
Presupuesto total
657.67
647.03
655.24
703.15
655.24
690.17
-2.43
43.13
-12.98
554.43
679.96
488.93
444.41
394.26
341.75
287.70
254.43
219.36
217.56
214.18
129.22
125.72
104.44
101.18
91.15
86.20
85.48
84.87
81.77
81.10
68.18
63.59
63.36
357.27
456.49
392.02
341.86
332.80
412.40
200.63
205.72
215.52
130.29
124.47
102.55
101.94
90.21
85.67
83.36
45.97
124.29
65.57
64.86
62.74
62.12
679.83
125.40
-0.13
357.15
456.00
400.02
344.63
332.80
409.23
202.63
205.72
215.14
129.94
124.47
102.28
101.77
85.72
85.67
83.36
45.33
124.25
65.57
64.86
62.74
62.07
-131.78
11.59
5.76
2.88
45.10
154.80
-16.73
-11.84
0.96
0.72
-1.25
-2.16
0.59
-5.43
-0.53
-2.12
-39.54
42.48
-15.54
-3.32
-0.85
-1.29
-0.12
-0.49
8.00
2.78
-3.17
2.00
-0.39
-0.35
-0.26
-0.17
-4.50
-0.64
-0.04
-0.00
-0.05
61.46
53.63
53.53
52.50
49.39
45.11
33.30
22.54
22.29
130,264.76
61.83
59.74
-1.72
-2.09
52.84
51.23
51.83
49.65
44.10
32.59
22.39
22.07
134,928.40
52.84
51.17
35.12
49.15
41.83
32.08
22.39
21.99
134,847.59
-0.79
-2.36
-17.38
-0.24
-3.28
-1.22
-0.15
-0.30
4,582.83
-0.06
-16.71
-0.50
-2.28
-0.52
-0.08
-80.81
-0.37
8.67
2015 PEF /
2015 PPEF
0.01
0.09
0.00
-6.12
2.76
-5.18
-0.00
2.44
-0.06
-0.05
-1.61
-0.03
-0.11
0.00
-0.59
0.33
-0.03
-0.00
3.45
-0.37
6.67
0.00
-1.85
22.64
22.62
-0.02
-26.93
2.72
-0.57
0.03
15.68
62.09
-8.54
-5.44
0.63
0.83
-0.99
-1.82
0.75
-1.03
-0.61
-2.48
-45.83
51.99
-19.16
-4.87
-1.33
-1.95
-26.95
2.61
1.46
0.84
15.68
60.84
-7.62
-5.44
0.45
0.56
-0.99
-2.07
0.58
-5.96
-0.61
-2.48
-46.59
51.94
-19.16
-4.87
-1.33
-2.03
-0.03
-0.11
2.04
0.81
-0.77
1.00
-0.18
-0.27
-0.26
-0.17
-4.98
-0.00
-1.40
-0.03
-0.00
-0.08
0.61
-2.80
-3.39
-1.47
-4.31
-1.27
0.53
-2.23
-2.13
-0.68
-1.00
3.58
-1.47
-4.41
-33.10
-0.48
-7.28
-3.67
-0.68
-1.36
3.52
-0.11
-32.24
-1.01
-5.16
-1.58
-0.36
-0.06
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
189
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 119. Presupuesto propuesto y aprobado para Marina, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Fuerzas, Regiones, Zonas y
115
12,624.21 14,034.89 14,034.89
1,410.69
11.17
11.17
Sectores Navales
Dirección
General
de
311
3,501.08
3,014.50
3,015.50
-485.58
1.00
-13.90
-13.87
0.03
Recursos Humanos
Dirección
General
de
216
2,487.42
4,362.32
4,362.32
1,874.90
75.38
75.38
Servicios
Dirección
General
de
211
1,969.17
1,382.64
1,382.64
-586.53
-29.79
-29.79
Construcciones Navales
Dirección
General
de
312
1,809.09
1,725.48
1,725.48
-83.61
-4.62
-4.62
0.00
Administración y Finanzas
Estado Mayor General de la
113
1,155.39
1,562.30
1,562.30
406.91
35.22
35.22
Armada
300 Oficialía Mayor
453.77
520.53
520.53
66.76
14.71
14.71
Dirección
General
de
212
335.04
149.82
149.82
-185.23
-55.28
-55.28
Investigación y Desarrollo
100 Secretaría
121.96
127.69
127.69
5.73
4.70
4.70
Inspección y Contraloría
110
62.54
61.47
61.47
-1.07
-1.71
-1.71
General de Marina
200 Subsecretaría
28.87
26.72
26.72
-2.15
-7.45
-7.45
117 Unidad Jurídica
25.40
31.46
31.46
6.06
23.85
23.85
111 Junta de Almirantes
16.39
16.46
16.46
0.07
0.45
0.45
112 Junta Naval
12.35
8.23
8.23
-4.11
-33.32
-33.32
Presupuesto total
24,602.68 27,024.52 27,025.52
2,422.84
1.00
9.84
9.85
0.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
190
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 120. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Coordinación General del Servicio
310
1,902.25
1,972.30
1,965.80
63.55
- 6.50
3.68
3.34
-0.33
Nacional de Empleo
Junta Federal de Conciliación y
110
913.75
1,303.86
1,053.86
140.11
-250.00
42.69
15.33
-19.17
Arbitraje
Procuraduría
Federal
de
la
A00
206.75
209.75
209.75
3.00
1.45
1.45
Defensa del Trabajo
114
Unidad de Asuntos Internacionales
147.29
149.32
149.32
2.03
1.38
1.38
500
Oficialía Mayor
140.31
105.28
105.28
-35.03
-24.97
-24.97
Dirección General de Investigación
312
96.30
97.47
97.47
1.17
1.22
1.22
y Estadísticas del Trabajo
Dirección General de Recursos
510
91.76
95.72
95.72
3.96
4.32
4.32
Humanos
Dirección General de Recursos
512
76.64
79.20
79.20
2.56
3.34
3.34
Materiales y Servicios Generales
100
Secretaría
73.84
69.64
69.64
-4.20
-5.69
-5.69
Unidad de Delegaciones Federales
112
71.27
51.36
51.36
-19.91
-27.94
-27.94
del Trabajo
411
Dirección General de Capacitación
57.70
59.78
59.78
2.08
3.61
3.61
Dirección General de Productividad
311
49.32
51.20
51.20
1.88
3.81
3.81
Laboral
Dirección General de Asuntos
117
48.61
52.46
52.46
3.85
7.93
7.93
Jurídicos
Dirección
General
de
511
45.80
47.72
47.72
1.91
4.18
4.18
Programación y Presupuesto
Dirección General de Inspección
210
45.28
46.94
46.94
1.66
3.66
3.66
Federal del Trabajo
Dirección General de Tecnologías
513
45.27
69.15
69.15
23.88
52.75
52.75
de Información
Comisión Nacional de los Salarios
PBJ
41.41
42.77
42.77
1.35
3.27
3.27
Mínimos
400
Subsecretario de Inclusión Laboral
35.42
36.65
36.65
1.22
3.45
3.45
Dirección
General
de
111
34.85
35.71
35.71
0.86
2.48
2.48
Comunicación Social
200
Subsecretaría del Trabajo,
34.52
34.56
34.56
0.04
0.11
0.11
Dirección General para la Igualdad
410
33.41
34.04
34.04
0.63
1.88
1.88
Laboral
115
Órgano Interno de Control
29.43
29.74
29.74
0.31
1.06
1.06
Subsecretaría
de
Empleo
y
300
28.68
29.34
29.34
0.66
2.29
2.29
Productividad Laboral
Unidad
de
Funcionarios
214
26.79
28.06
28.06
1.27
4.75
4.75
Conciliadores
Dirección General de Seguridad y
413
27.70
27.70
27.70
Salud en el Trabajo
Comité
Nacional
Mixto
de
B00
21.22
21.92
21.42
0.20
- 0.49
3.28
0.95
-2.26
Protección al Salario
Dirección General de Análisis y
118
7.00
7.00
7.00
Prospectiva Sectorial
Dirección General de Registro de
211
23.91
23.95
23.95
0.04
0.17
0.17
Asociaciones
Dirección General de Seguridad y
213
26.79
-26.79
-100.00
-100.00
Salud en el Trabajo
Presupuesto Parte I
4,348.59
4,805.60
4,555.60
207.01
-249.99
10.51
4.76
-5.20
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Pr esupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
191
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 120.1. Presupuesto propuesto y aprobado para STPS, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Delegación Federal
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
del Trabajo
Millones de pesos
Variación real
121 Aguascalientes
10.25
10.69
10.69
0.44
4.25
4.25
122 Baja California
17.51
18.30
18.30
0.78
4.48
4.48
123 Baja California Sur
10.63
11.03
11.03
0.41
3.83
3.83
124 Campeche
13.00
13.54
13.54
0.55
4.20
4.20
125 Coahuila
26.20
27.40
27.40
1.20
4.58
4.58
126 Colima
9.03
9.40
9.40
0.36
4.03
4.03
127 Chiapas
12.75
13.31
13.31
0.55
4.33
4.33
128 Chihuahua
18.97
19.76
19.76
0.79
4.15
4.15
129 Distrito Federal
43.72
45.84
45.84
2.12
4.84
4.84
130 Durango
11.16
11.63
11.63
0.47
4.21
4.21
131 Guanajuato
17.57
18.37
18.37
0.80
4.53
4.53
132 Guerrero
17.60
18.30
18.30
0.70
3.95
3.95
133 Hidalgo
15.76
16.46
16.46
0.70
4.44
4.44
134 Jalisco
27.09
28.29
28.29
1.20
4.44
4.44
135 México
34.46
36.04
36.04
1.58
4.58
4.58
136 Michoacán
14.79
15.41
15.41
0.63
4.23
4.23
137 Morelos
12.59
13.13
13.13
0.53
4.24
4.24
138 Nayarit
10.79
11.24
11.24
0.45
4.16
4.16
139 Nuevo León
20.67
21.51
21.51
0.84
4.09
4.09
140 Oaxaca
13.49
14.04
14.04
0.55
4.08
4.08
141 Puebla
17.93
18.77
18.77
0.84
4.68
4.68
142 Querétaro
15.70
16.42
16.42
0.73
4.63
4.63
143 Quintana Roo
11.58
12.04
12.04
0.46
3.99
3.99
144 San Luis Potosí
13.45
14.07
14.07
0.62
4.59
4.59
145 Sinaloa
18.49
19.24
19.24
0.75
4.08
4.08
146 Sonora
18.12
18.87
18.87
0.74
4.10
4.10
147 Tabasco
13.08
13.58
13.58
0.51
3.90
3.90
148 Tamaulipas
23.24
24.21
24.21
0.97
4.18
4.18
149 Tlaxcala
11.23
11.73
11.73
0.50
4.46
4.46
150 Veracruz
30.48
31.75
31.75
1.27
4.16
4.16
151 Yucatán
11.99
12.50
12.50
0.52
4.32
4.32
152 Zacatecas
11.59
12.10
12.10
0.51
4.39
4.39
Presupuesto Parte II
554.91
578.97
578.97
24.06
4.34
4.34
Presupuesto total Parte I +
4,903.50
5,384.57
5,134.57
231.07
-249.99
9.81
4.71
-4.64
II
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
192
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 121. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDATU, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real). Parte I
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
QCW Comisión Nacional de Vivienda
12,166.12
8,826.35
8,826.35
-3,339.76
-27.45
-27.45
Unidad de Programas de Apoyo a
510
3,848.41
3,978.24
3,978.24
129.83
3.37
3.37
la Infraestructura y Servicios
Fideicomiso Fondo Nacional de
QIQ
2,365.70
2,447.42
2,447.42
81.72
3.45
3.45
Habitaciones Populares
Dirección General de Rescate de
512
1,074.10
1,210.17
1,210.17
136.07
12.67
12.67
Espacios Públicos
QEZ Procuraduría Agraria
948.03
992.44
1,142.44
194.40
150.00
4.68
20.51
15.11
B00 Registro Agrario Nacional
1,119.80
1,137.64
1,137.64
17.83
1.59
1.59
Dirección General de Desarrollo
511
637.22
551.89
551.89
-85.33
-13.39
-13.39
Urbano, Suelo y Vivienda
Dirección General de Concertación
313
493.56
492.62
492.62
-0.94
-0.19
-0.19
Social
Dirección General de Organización
312
210.35
441.17
441.17
230.82
109.73
109.73
Social y Vivienda Rural
Coordinación
General
de
214 Modernización
y
Vinculación
335.72
346.44
346.44
10.71
3.19
3.19
Registral y Catastral
310 Dirección General de Coordinación 2,293.83
233.81
258.81
-2,035.02
25.00
-89.81
-88.72
10.69
Jefatura de Unidad de Asuntos
110
189.57
186.35
236.35
46.78
50.00
-1.70
24.68
26.83
Jurídicos
Dirección
General
de
213 Ordenamiento Territorial y de
173.60
176.88
176.88
3.28
1.89
1.89
Atención a Zonas de Riesgo
400 Oficialía Mayor
47.37
112.10
112.10
64.74
136.67
136.67
Dirección General de Coordinación
120
68.56
67.92
67.92
-0.63
-0.93
-0.93
de Delegaciones
100 Secretaría
69.28
67.42
67.42
-1.86
-2.68
-2.68
Dirección
General
de
210
54.68
51.77
51.77
-2.91
-5.32
-5.32
Ordenamiento y Regularización
Subsecretaría
de
Desarrollo
500
36.68
34.70
34.70
-1.98
-5.39
-5.39
Urbano y Vivienda
Dirección General de Desarrollo
513
33.71
34.45
34.45
0.75
2.21
2.21
Regional
Dirección General de Capital
413 Humano
y
Desarrollo
34.65
31.74
31.74
-2.91
-8.39
-8.39
Organizacional
Dirección
General
de
410
30.92
29.23
29.23
-1.69
-5.46
-5.46
Administración
Dirección General de Recursos
412
25.62
23.35
23.35
-2.27
-8.84
-8.84
Materiales y Servicios Generales
Subsecretaría de Ordenamiento de
200
24.48
23.31
23.31
-1.17
-4.76
-4.76
la Propiedad Rural
112 Órgano Interno de Control
21.44
20.37
20.37
-1.07
-4.98
-4.98
Dirección
General
de
111
20.79
20.21
20.21
-0.58
-2.80
-2.80
Comunicación Social
300 Subsecretaría de Política Sectorial
20.53
19.73
19.73
-0.80
-3.91
-3.91
Dirección General de Tecnología
411
16.63
15.62
15.62
-1.01
-6.05
-6.05
de la Información
Unidad de Políticas, Planeación y
113
14.00
13.59
13.59
-0.41
-2.95
-2.95
Enlace Institucional
Dirección General de Coordinación
215
11.24
10.91
10.91
-0.33
-2.96
-2.96
Metropolitana
Presupuesto total Parte I
26,386.59 21,597.86 21,822.86 -4,563.73
225.00
-18.15
-17.30
1.04
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
193
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 121.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDTU, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y
variación real). (Parte II).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave Delegación Estatal
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
121 Aguascalientes
3.98
4.49
4.49
0.51
12.80
12.80
122 Baja California
4.94
5.37
5.37
0.44
8.82
8.82
123 Baja California Sur
4.46
4.94
4.94
0.48
10.80
10.80
124 Campeche
4.51
5.50
5.50
1.00
22.14
22.14
125 Coahuila
4.84
5.54
5.54
0.70
14.47
14.47
126 Colima
4.43
4.92
4.92
0.48
10.90
10.90
127 Chiapas
9.30
10.31
10.31
1.00
10.75
10.75
128 Chihuahua
5.90
6.78
6.78
0.88
14.97
14.97
129 Distrito Federal
5.08
6.10
6.10
1.02
20.12
20.12
130 Durango
4.89
5.59
5.59
0.70
14.30
14.30
131 Guanajuato
4.79
5.79
5.79
1.00
20.92
20.92
132 Guerrero
5.94
7.21
7.21
1.27
21.34
21.34
133 Hidalgo
10.31
10.84
10.84
0.53
5.13
5.13
134 Jalisco
7.66
8.40
8.40
0.74
9.65
9.65
135 México
6.75
8.38
8.38
1.62
24.06
24.06
136 Michoacán
8.92
9.91
9.91
0.99
11.15
11.15
137 Morelos
6.17
6.49
6.49
0.33
5.30
5.30
138 Nayarit
4.72
5.43
5.43
0.71
15.13
15.13
139 Nuevo León
5.22
5.91
5.91
0.69
13.22
13.22
140 Oaxaca
14.51
15.38
15.38
0.87
6.01
6.01
141 Puebla
6.73
7.94
7.94
1.21
18.02
18.02
142 Querétaro
6.14
6.68
6.68
0.54
8.82
8.82
143 Quintana Roo
5.26
5.68
5.68
0.43
8.12
8.12
144 San Luis Potosí
6.33
7.12
7.12
0.79
12.48
12.48
145 Sinaloa
7.68
8.08
8.08
0.40
5.25
5.25
146 Sonora
7.37
8.06
8.06
0.70
9.45
9.45
147 Tabasco
4.68
5.63
5.63
0.94
20.15
20.15
148 Tamaulipas
6.55
7.08
7.08
0.53
8.06
8.06
149 Tlaxcala
4.91
5.34
5.34
0.43
8.66
8.66
150 Veracruz
8.85
9.84
9.84
1.00
11.25
11.25
151 Yucatán
7.17
7.62
7.62
0.45
6.34
6.34
152 Zacatecas
4.95
5.68
5.68
0.73
14.75
14.75
Presupuesto total Parte II
203.91
228.03
228.03
24.12
11.83
11.83
Presupuesto total Parte I+II 26,590.50 21,825.89 22,050.89 -4,539.61
225.00
-17.92
-17.07
1.03
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
194
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 122. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II.
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
B00
Comisión Nacional del Agua
49,737.42
49,763.34
50,563.34
825.92
800.00
0.05
1.66
1.61
RHQ Comisión Nacional Forestal
7,628.39
7,743.96
7,743.96
115.58
1.52
1.52
100
Secretaría
1,853.30
1,914.86
1,914.86
61.56
3.32
3.32
Comisión Nacional de Áreas Naturales
F00
1,171.11
1,185.59
1,185.59
14.48
1.24
Protegidas
Procuraduría Federal de Protección al
E00
1,101.47
1,107.22
1,107.22
5.75
0.52
Ambiente
Dirección General de Política Ambiental e
413
632.21
1,002.96
1,002.96
370.74
58.64
Integración Regional y Sectorial
Dirección General de Fomento Ambiental,
612
702.91
727.47
727.47
24.56
3.49
3.49
Urbano y Turístico
713
Dirección General de Vida Silvestre
378.43
384.34
384.34
5.92
1.56
1.56
Dirección General de Desarrollo Humano y
510
280.40
360.28
360.28
79.88
28.49
28.49
Organización
Dirección General de Recursos Materiales,
512
253.16
298.44
298.44
45.28
17.89
17.89
Inmuebles y Servicios
500
Oficialía Mayor
61.02
276.58
276.58
215.56
353.27
353.27
RJE
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
270.58
267.31
267.31
-3.28
- 1.21
Instituto Nacional de Ecología y Cambio
RJJ
257.95
257.62
257.62
-0.32
-0.13
- 0.13
Climático
Dirección General de Gestión Integral de
710
211.01
181.17
181.17
-29.84
-14.14
-14.14
Materiales y Actividades Riesgosas
Unidad
Coordinadora
de
Asuntos
109
157.47
157.47
157.47
Internacionales
Dirección General de Estadística e
411
107.53
96.21
96.21
-11.32
-10.53
-10.53
Información Ambiental
Subsecretaría de Gestión para la Protección
700
68.95
86.96
86.96
18.01
26.13
26.13
Ambiental
Subsecretaría de Planeación y Política
400
85.25
85.25
85.25
Ambiental
Dirección General de Zona Federal Marítimo
714
70.26
73.16
73.16
2.90
4.13
4.13
Terrestre y Ambientes Costeros
Centro de Educación y Capacitación para el
115
59.40
59.62
59.62
0.22
0.38
0.38
Desarrollo Sustentable
Unidad Coordinadora de Participación Social
116
58.29
58.90
58.90
0.61
1.05
1.05
y Transparencia
113
Órgano Interno de Control
46.62
47.37
47.37
0.75
1.62
1.62
Dirección General de Gestión Forestal y de
712
46.61
46.61
46.61
Suelos
Dirección General de Impacto y Riesgo
711
43.73
43.73
43.73
Ambiental
Dirección General de Gestión de la Calidad
715
del Aire y Registro de Emisiones y
41.46
41.46
41.46
Transferencia de Contaminantes
Subsecretaría de Fomento y Normatividad
600
41.33
41.33
41.33
Ambiental
Dirección General de Informática y
513
38.76
38.76
38.76
Telecomunicaciones
114
Unidad Coordinadora de Delegaciones
24.44
37.99
37.99
13.55
55.44
55.44
Dirección General de Programación y
511
36.70
36.70
36.70
Presupuesto
112
Coordinación General Jurídica
31.32
31.32
31.32
Dirección General de Energía y Actividades
614
28.55
28.55
28.55
Extractivas
Coordinación General de Comunicación
111
25.23
25.23
25.23
Social
610
Dirección General de Industria
26.52
22.13
22.13
-4.39
-16.56
-16.56
Dirección General del Sector Primario y
611
20.46
17.41
17.41
-3.05
-14.92
-14.92
Recursos Naturales Renovables
Dirección General de Planeación y
410
17.26
17.26
17.26
Evaluación
Dirección General de Políticas para el
414
5.19
5.23
5.23
0.04
0.79
0.79
Cambio Climático
Presupuesto total Parte I
65,620.68
66,569.79
67,369.79
1,749.11
800.00
1.45
2.67
1.20
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
195
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 122.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEMARNART, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de
pesos y variación real). Parte II
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Delegación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
121 Aguascalientes
14.19
14.19
14.19
122 Baja California
21.33
21.33
21.33
123 Baja California Sur
18.46
18.46
18.46
0.00
0.00
124 Campeche
20.59
20.59
20.59
125 Coahuila
16.54
16.54
16.54
126 Colima
14.96
14.96
14.96
127 Chiapas
25.02
25.02
25.02
128 Chihuahua
19.21
19.21
19.21
130 Durango
24.26
24.26
24.26
0.00
0.00
131 Guanajuato
15.00
15.00
15.00
132 Guerrero
39.47
39.47
39.47
133 Hidalgo
13.72
13.72
13.72
134 Jalisco
26.17
26.17
26.17
135 México
24.04
24.04
24.04
136 Michoacán
25.09
25.09
25.09
137 Morelos
13.89
13.89
13.89
138 Nayarit
19.02
19.02
19.02
0.00
0.00
139 Nuevo León
15.06
15.06
15.06
140 Oaxaca
22.91
22.91
22.91
-0.00
- 0.00
141 Puebla
15.86
15.86
15.86
-0.00
- 0.00
142 Querétaro
14.43
14.43
14.43
0.00
0.00
143 Quintana Roo
19.41
19.41
19.41
144 San Luis Potosí
15.23
15.23
15.23
145 Sinaloa
18.66
18.66
18.66
0.00
0.00
146 Sonora
16.71
16.71
16.71
147 Tabasco
14.49
14.49
14.49
148 Tamaulipas
22.91
22.91
22.91
149 Tlaxcala
14.35
14.35
14.35
150 Veracruz
32.64
32.64
32.64
151 Yucatán
18.19
18.19
18.19
152 Zacatecas
15.09
15.09
15.09
-0.00
- 0.00
Presupuesto total Parte II
606.91
606.91
606.91
Presupuesto total Parte I+II 66,227.59 67,176.70 67,976.70
1,749.11
800.00
1.43
2.64
1.19
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
196
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 123. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I.
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Dirección General de Recursos Materiales y
812
2,172.00
2,690.81
2,690.81
518.82
23.89
23.89
Servicios Generales
120
Policía Federal Ministerial
2,576.18
2,508.66
2,394.16
-182.02
-114.49
-7.07
-4.56
Subprocuraduría
de
Control
Regional,
300
1,684.55
1,691.19
1,639.74
- 44.82
-51.46
0.39
-2.66
-3.04
Procedimientos Penales y Amparo
Dirección General de Tecnologías de Información
813
1,136.08
1,118.52
1,118.52
- 17.56
-1.55
-1.55
y Comunicaciones
140
Coordinación General de Servicios Periciales
1,055.96
1,037.56
958.51
- 97.46
-79.05
-1.74
-9.23
-7.62
811
Dirección General de Recursos Humanos
633.90
783.55
783.55
149.65
23.61
23.61
-0.00
Subprocuraduría Especializada en Investigación
400
757.07
755.96
755.96
-1.10
-0.15
-0.15
de Delincuencia Organizada
815
Dirección General de Servicios Aéreos
901.05
627.46
627.46
-273.59
-30.36
-30.36
816
Dirección General de Seguridad Institucional
491.63
274.44
274.44
-217.19
-44.18
-44.18
Subprocuraduría Especializada en Investigación
500
288.93
272.12
272.12
- 16.81
-5.82
-5.82
de Delitos Federales
134
Dirección General del Servicio de Carrera
327.88
263.15
263.15
- 64.73
-19.74
-19.74
100
Procuraduría General de la República
124.27
254.43
254.43
130.16
104.73
104.73
900
Visitaduría General
176.18
186.22
186.22
10.04
5.70
5.70
800
Oficialía Mayor
430.05
179.54
183.54
-246.51
4.00
-58.25
-57.32
2.23
Centro Nacional de Planeación, Análisis e
A00
288.31
156.06
156.06
-132.25
-45.87
-45.87
Información para el Combate a la Delincuencia
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
700
152.01
152.34
152.34
0.33
0.22
0.22
Electorales
SKC Instituto Nacional de Ciencias Penales
98.55
142.42
142.42
43.87
44.52
44.52
110
Dirección General de Comunicación Social
155.22
137.85
137.85
- 17.38
-11.19
-11.19
Subprocuraduría
Jurídica
y
de
Asuntos
200
138.12
135.52
135.52
-2.60
-1.88
-1.88
Internacionales
Subprocuraduría
de
Derechos
Humanos,
600
97.18
134.86
134.86
37.68
38.78
38.78
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad
Coordinación de Asuntos Internacionales y
216
125.78
122.74
122.74
-3.04
-2.42
-2.42
Agregadurías
C00
Centro de Evaluación y Control de Confianza
132.99
119.48
119.48
- 13.52
-10.16
-10.16
418
Dirección General de Cuerpo Técnico de Control
16.44
108.09
108.09
91.66
557.63
557.63
144
Dirección General de Laboratorios Criminalísticos
78.23
104.95
104.95
26.72
34.15
34.15
Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia
601
94.11
77.37
93.37
-0.75
16.00
-17.79
-0.79
20.68
contra las Mujeres y Trata de Personas
Dirección General de Prevención del Delito y
613
37.54
81.46
81.46
43.92
116.98
116.98
Servicios a la Comunidad
112
Órgano de Control Interno
74.36
80.59
80.59
6.23
8.37
8.37
124
Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico
74.20
75.56
75.56
1.37
1.84
1.84
Coordinación de Planeación, Desarrollo e
130
77.04
75.36
75.36
-1.68
-2.19
-2.19
Innovación Institucional
Unidad Especializada en Investigación de
412
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
63.96
69.32
69.32
5.36
8.38
8.38
y de Falsificación o Alteración de Moneda
101
Unidad Especializada en Análisis Financiero
65.20
65.20
65.20
Agregadurías
Legales,
Regionales
y
217
59.00
60.90
60.90
1.90
3.23
3.23
Oficinas de Enlace
210
Dirección General de Asuntos Jurídicos
54.91
56.97
56.97
2.06
3.75
3.75
Dirección
General
de
Programación
y
810
52.57
54.73
54.73
2.16
4.10
4.10
Presupuesto
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
411
51.63
52.66
52.66
1.03
1.99
1.99
Contra la Salud
214
Dirección General de Cooperación Internacional
42.39
45.13
45.13
2.74
6.46
6.46
Dirección General de Control y Registro de
814
37.58
42.59
42.59
5.00
13.31
Aseguramientos Ministeriales
D00
Centro Federal de Protección a Personas
59.63
41.96
41.96
- 17.67
-29.63
-29.63
Instituto de Formación Ministerial, policial y
B00
56.02
41.65
41.65
- 14.36
-25.64
-25.64
Pericial
Dirección General de Control de Juicios de
312
42.40
40.88
40.88
-1.52
-3.59
-3.59
Amparo
Presupuesto total Parte I
14,915.90
14,920.24
14,695.24
-220.66
-225.00
0.03
-1.48
-1.51
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
197
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Clave
133
310
514
213
132
911
510
311
413
602
Cuadro No. 123.1 Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte II.
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Dirección General de Formación Profesional
38.46
38.82
38.82
0.35
0.92
0.92
Dirección General de Control de Averiguaciones
40.04
37.47
37.47
-2.57
-6.41
-6.41
Previas
Coordinación General de Investigación
34.03
37.09
37.09
3.06
9.00
9.00
Dirección General de Procedimientos Internacionales
37.69
36.90
36.90
-0.79
-2.10
-2.10
Dirección General de Políticas Públicas, Vinculación
31.89
34.91
34.91
3.03
9.50
9.50
y Coordinación
Dirección General de Asuntos Internos
29.11
30.98
30.98
16.02
14.16
6.41
55.04
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
Contra los Derechos de Autor y la Propiedad
29.10
30.18
30.18
1.08
3.72
3.72
Industrial
Dirección General de Control de Procesos Penales
28.27
30.11
30.11
1.83
6.48
6.48
Federales
Unidad Especializada en Investigación de Delitos en
27.95
29.63
29.63
1.67
5.99
5.99
materia de Secuestro
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
39.01
28.89
28.89
- 10.12
-25.95
-25.95
cometidos en contra de la Libertad de Expresión
Dirección General de Servicios Especiales de
Seguridad y de Protección a Personas
313
Coordinación de Supervisión y Control Regional
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
513
Cometidos por Servidores Públicos y Contra la
Administración de Justicia
Unidad
Especializada
en
Investigación
de
410
Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
511
Fiscales y Financieros
211
Dirección General de Constitucionalidad
Dirección General de Tecnología, Seguridad y Apoyo
419
a la Investigación en Delincuencia Organizada
Dirección General de Delitos Cometidos por
913
Servidores Públicos de la Institución
Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de
414
Menores, Personas y Órganos
Dirección General de Planeación y Proyectos
131
Estratégicos
Unidad Especializada en Investigación de Delitos
512
Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales
Dirección General de Mandamientos Ministeriales y
121
Judiciales
Dirección General de Control de Procesos Penales y
516
Amparo en Materia de Delitos Federales
Unidad Especializada en Investigación de Asalto y
415
Robo de Vehículos
123
Dirección General del Centro de Comunicaciones
Dirección General de Apoyo Jurídico y Control
417
Ministerial en Delincuencia Organizada
Dirección General de Análisis Legislativo y
212
Normatividad
Dirección General de Investigación Policial en Apoyo
125
a Mandamientos
Unidad Especializada en Investigación de Delitos de
515
Comercio de Narcóticos destinados al Consumo
Final
Unidad Especializada de Búsqueda de Personas
603
Desaparecidas
Dirección General de Control de Procesos Penales y
416
Amparo en Materia de Delincuencia Organizada
910
Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica
Dirección
General
de
Asuntos
Policiales
129
Internacionales e INTERPOL
143
Dirección General de Ingenierías Forenses
Dirección General de Especialidades Médico
142
Forenses
Dirección General de Especialidades Periciales
141
Documentales
914
Dirección General de Procedimientos de Remoción
Dirección General de Promoción de la Cultura en
610
Derechos Humanos, Quejas e Inspección
Dirección General de Atención y Seguimiento a
611
Recomendaciones y Conciliaciones en Materia de
Derechos Humanos
Coordinación General de Información y Análisis
102
Financiero
Presupuesto total Parte II
122
2015 PEF /
2015 PPEF
45.70
-
27.37
27.36
27.36
-0.01
-
-0.05
-0.05
-
27.21
27.25
27.25
0.04
-
0.16
0.16
-
25.26
26.31
26.31
1.05
-
4.17
4.17
-
23.55
25.51
25.51
1.96
-
8.31
8.31
-
24.07
24.26
24.26
0.19
-
0.78
0.78
-
22.64
23.52
23.52
0.88
-
3.89
3.89
-
21.92
22.70
22.70
0.77
-
3.53
3.53
-
21.70
22.56
22.56
0.86
-
3.99
3.99
-
20.51
22.14
22.14
1.62
-
7.90
7.90
-
25.51
21.69
21.69
-3.82
-
-14.99
-14.99
-
20.60
21.20
21.20
0.61
-
2.95
2.95
-
20.70
21.06
21.06
0.37
-
1.77
1.77
-
19.70
20.21
20.21
0.50
-
2.55
2.55
-
17.95
19.33
19.33
1.38
-
7.71
7.71
-
20.01
18.60
18.60
-1.42
-
-7.09
-7.09
-
17.35
18.49
18.49
1.14
-
6.58
6.58
-
17.06
18.07
18.07
1.01
-
5.91
5.91
-
19.29
17.50
17.50
-1.79
-
-9.28
-9.28
-
18.52
17.08
17.08
-1.44
-
-7.76
-7.76
-
40.21
14.68
14.68
- 25.53
-
-63.50
-63.50
-
11.60
12.59
12.59
0.99
-
8.54
8.54
-
10.96
11.32
11.32
0.37
-
3.34
3.34
-
9.73
10.26
10.26
0.53
-
5.45
5.45
-
10.23
10.10
10.10
-0.13
-
-1.27
-1.27
-
9.88
9.65
9.65
-0.23
-
-2.30
-2.30
-
10.86
9.41
9.41
-1.45
-
-13.38
-13.38
-
8.64
9.11
9.11
0.47
-
5.43
5.43
-
6.78
6.09
6.09
-0.70
-
-10.29
-10.29
-
6.11
4.46
4.46
-1.64
-
-26.90
-26.90
-
42.98
-
-
- 42.98
-
-
-
-
914.47
847.48
847.48
- 66.99
-
-7.33
-7.33
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
198
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 123.2. Presupuesto propuesto y aprobado para la PGR, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte III.
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave Delegación Estatal
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
321 Aguascalientes
25.04
23.92
23.92
-1.12
-4.47
-4.47
322 Baja California
78.67
74.13
74.13
-4.54
-5.77
-5.77
323 Baja California Sur
26.78
26.35
26.35
-0.43
-1.60
-1.60
324 Campeche
25.14
25.12
25.12
-0.03
-0.11
-0.11
325 Coahuila
39.12
49.86
49.86
10.74
27.45
27.45
326 Colima
29.11
28.08
28.08
-1.03
-3.52
-3.52
327 Chiapas
58.64
57.12
57.12
-1.52
-2.59
-2.59
328 Chihuahua
64.88
65.46
65.46
0.58
0.90
0.90
329 Distrito Federal
112.73
120.42
120.42
7.69
6.82
6.82
330 Durango
34.92
39.78
39.78
4.86
13.93
13.93
331 Guanajuato
55.45
51.65
51.65
-3.80
-6.86
-6.86
332 Guerrero
43.92
45.75
45.75
1.84
4.18
4.18
333 Hidalgo
30.06
29.97
29.97
-0.09
-0.30
-0.30
334 Jalisco
82.81
85.70
85.70
2.89
3.49
3.49
335 México
57.88
56.20
56.20
-1.68
-2.90
-2.90
336 Michoacán
45.18
48.78
48.78
3.60
7.96
7.96
337 Morelos
34.89
36.24
36.24
1.35
3.86
3.86
338 Nayarit
29.46
28.39
28.39
-1.06
-3.61
-3.61
339 Nuevo León
54.74
57.95
57.95
3.21
5.86
5.86
340 Oaxaca
45.43
43.58
43.58
-1.85
-4.08
-4.08
341 Puebla
32.32
34.18
34.18
1.86
5.75
5.75
342 Querétaro
30.24
30.31
30.31
0.07
0.23
0.23
343 Quintana Roo
33.87
35.81
35.81
1.94
5.72
5.72
344 San Luis Potosí
34.04
37.09
37.09
3.05
8.95
8.95
345 Sinaloa
65.24
64.05
64.05
-1.19
-1.82
-1.82
346 Sonora
61.43
59.02
59.02
-2.41
-3.92
-3.92
347 Tabasco
32.64
32.11
32.11
-0.53
-1.63
-1.63
348 Tamaulipas
57.98
58.22
58.22
0.24
0.42
0.42
349 Tlaxcala
22.87
22.55
22.55
-0.33
-1.44
-1.44
350 Veracruz
59.06
66.56
66.56
7.50
12.71
12.71
351 Yucatán
27.85
27.84
27.84
-0.01
-0.05
-0.05
352 Zacatecas
25.50
24.58
24.58
-0.92
-3.62
-3.62
Presupuesto total Parte III
1,457.89
1,486.76
1,486.76
28.87
1.98
1.98
Presupuesto total
17,288.26 17,254.49 17,029.49
-258.78
-225.00
-0.20
-1.50
-1.30
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y
Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
199
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 124. Presupuesto propuesto y aprobado para Energía, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Instituto
Nacional
de
T0Q
574.26
565.90
565.90
-8.36
-1.46
-1.46
-0.00
Investigaciones Nucleares
Dirección
General
de
211
Investigación,
Desarrollo 1,040.92
441.84
441.84
-599.08
-57.55
Tecnológico y Medio Ambiente
Instituto
de
Investigaciones
T0K
256.47
255.79
255.79
-0.68
-0.27
-0.27
Eléctricas
Dirección General de Asuntos
111
196.11
215.70
215.70
19.60
9.99
Internacionales
Centro Nacional de Control de
TOM
190.00
190.00
190.00
Energía
Centro Nacional de Control del
TON
190.00
190.00
190.00
Gas Natural
300
Subsecretaría de Electricidad
44.83
152.25
151.50
106.67
- 0.75
239.62
237.95
-0.49
Comisión Nacional de Seguridad
A00
129.16
179.37
149.73
20.57
-29.64
15.93
-16.53
Nuclear y Salvaguardias
Dirección General de Recursos
410
151.04
126.03
127.94
-23.11
1.91
-16.56
-15.30
1.51
Humanos, Innovación y Servicios
500
Subsecretaría de Hidrocarburos
36.43
150.39
124.64
88.21
-25.75
312.86
242.17
-17.12
Comisión Nacional para el Uso
E00
101.32
113.04
113.04
11.72
11.57
11.57
Eficiente de la Energía
400
Oficialía Mayor
39.72
148.79
88.79
49.06
-60.00
274.56
123.51
-40.33
100
Secretaría
58.14
61.14
61.14
3.00
5.16
5.16
Subsecretaría
de
Planeación
200
Energética
y
Desarrollo
50.03
52.73
52.73
2.70
5.40
5.40
Tecnológico
Dirección General de Exploración
512
46.92
51.66
51.66
4.74
10.10
10.10
y Explotación de Hidrocarburos
513
Dirección General de Gas L.P.
41.78
47.98
47.98
6.20
14.85
14.85
Dirección
General
de
411
37.85
314.78
38.78
0.93
-276.00
731.56
2.46
-87.68
Programación y Presupuesto
110
Unidad de Asuntos Jurídicos
34.71
35.73
35.73
1.03
2.96
2.96
Dirección General de Desarrollo
511
28.20
32.03
32.03
3.84
13.61
13.61
Industrial de Hidrocarburos
113
Órgano Interno de Control
22.89
47.50
30.00
7.10
-17.50
107.48
31.03
-36.84
Dirección General de Distribución
314
y Abastecimiento de Energía
28.76
28.98
28.98
0.22
0.78
0.78
Eléctrica, y Recursos Nucleares
112
Unidad de Comunicación Social
27.03
28.32
28.32
1.29
4.77
4.77
Dirección General de Planeación
210
23.38
23.83
23.83
0.46
1.95
1.95
Energética
Dirección General de Generación,
311
Conducción y Transformación de
21.39
21.46
21.46
0.07
0.32
0.32
Energía Eléctrica
Dirección General de Análisis,
315
Seguimiento
e
Información
6.77
7.10
7.10
0.32
4.78
4.78
Eléctrica
Dirección General de Eficiencia
212
Energética
e
Innovación
6.26
6.55
6.55
0.29
4.56
4.56
Tecnológica
Dirección General de Vinculación
114
2.32
4.18
4.18
1.87
80.68
80.68
y Enlace
Dirección General de Tecnologías
412
0.42
3.48
3.48
3.06
731.38
731.38
de Información y Comunicaciones
C00
Comisión Reguladora de Energía
212.14
370.36
-212.14
-370.36
74.58
-100.00
-100.00
Comisión
Nacional
de
D00
74.93
350.04
-74.93
-350.04
367.19
-100.00
-100.00
Hidrocarburos
Presupuesto total
3,294.17
3,836.96
3,088.83
-205.35
-748.14
16.48
-6.23
-19.50
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con
información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
200
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 125. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones a Seguridad Social, por unidades responsables, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
Instituto Mexicano del Seguro
GYR
233,720.00
Social
Instituto de Seguridad y
GYN Servicios Sociales de los
161,822.88
Trabajadores del Estado
Dirección
General
de
416 Programación y Presupuesto 70,843.76
"A"
Unidad de Política y Control
411
15,334.21
Presupuestario
Instituto de Seguridad Social
HXA para las Fuerzas Armadas 3,999.49
Mexicanas
485,720.35
Presupuesto total
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
236,240.00
236,240.00
2,520.00
-
1.08
1.08
-
163,028.00
163,028.00
1,205.12
-
0.74
0.74
-
81,194.34
81,194.34
10,350.58
-
14.61
14.61
-
16,795.19
16,795.19
1,460.97
-
9.53
9.53
-
4,369.81
4,369.81
370.32
-
9.26
9.26
-
501,627.34
501,627.34
15,906.99
-
3.27
3.27
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
201
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 126. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDESOL, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real). Parte I.
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Coordinación Nacional del Programa de
G00
43,981.08
45,764.30
45,764.30
1,783.23
4.05
4.05
Desarrollo Humano Oportunidades
Dirección General de Atención a Grupos
213
43,817.15
46,658.13
44,158.13
340.99
-2,500.00
6.48
0.78
-5.36
Prioritarios
212
Unidad de Microrregiones
7,368.54
6,090.02
6,090.02
- 1,278.52
-17.35
-17.35
-0.00
VST
LICONSA, S.A. de C.V.
3,311.22
3,349.57
3,349.57
38.35
1.16
1.16
711
Dirección General de Participación Social
1,559.58
3,065.89
3,065.89
1,506.31
96.58
96.58
VSS
DICONSA, S.A. de C.V.
1,929.44
1,995.04
1,995.04
65.60
3.40
3.40
Subsecretaría de Desarrollo Social y
200
1,032.25
1,065.98
1,065.98
33.73
3.27
3.27
Humano
211
Dirección General de Políticas Sociales
730.16
839.98
839.98
109.82
15.04
15.04
D00
Instituto Nacional de Desarrollo Social
698.76
760.82
766.03
67.26
5.21
8.88
9.63
0.68
Dirección General de Desarrollo
710
3.96
522.56
522.56
518.59
13,090.46
13,090.46
Comunitario
Dirección
General
de
Opciones
210
451.62
465.54
465.54
13.93
3.08
3.08
Productivas
Consejo Nacional de Evaluación de la
VQZ
301.30
490.60
440.60
139.31
- 50.00
62.83
46.24
-10.19
Política de Desarrollo Social
Instituto Nacional de las Personas Adultas
V3A
353.71
365.11
365.11
11.41
3.23
3.23
Mayores
VUY Instituto Mexicano de la Juventud
345.05
346.55
346.55
1.50
0.43
0.43
412
Dirección General de Recursos Humanos
238.53
294.15
294.15
55.62
23.32
23.32
Fondo Nacional para el Fomento de las
VZG
231.82
238.86
238.86
7.05
3.04
3.04
-0.00
Artesanías
Subsecretaría de Prospectiva, Planeación
600
125.77
130.39
130.39
4.62
3.67
3.67
y Evaluación
100
Secretaría
110.72
114.87
114.87
4.16
3.75
3.75
411
Dirección General de Recursos Materiales
126.13
106.58
106.58
-19.55
-15.50
-15.50
Consejo Nacional para el Desarrollo y la
VRW Inclusión de las Personas con
64.74
78.16
78.16
13.42
20.74
20.74
-0.00
Discapacidad
110
Unidad de Comunicación Social
60.55
61.49
61.49
0.94
1.55
1.55
Dirección General de Programación y
410
45.60
43.12
43.12
-2.48
- 5.44
-5.44
Presupuesto
112
Unidad de Coordinación de Delegaciones
34.55
35.82
35.82
1.27
3.68
3.68
214
Dirección General de Seguimiento
35.78
35.57
35.57
-0.21
- 0.60
-0.60
114
Órgano Interno de Control
34.18
35.23
35.23
1.05
3.06
3.06
Dirección General de Geo estadística y
612
30.02
29.23
29.23
-0.79
- 2.63
-2.63
Padrones de Beneficiarios
Unidad
del
Abogado
General
y
500
27.29
26.80
26.80
-0.49
- 1.79
-1.79
Comisionado para la Transparencia
Dirección General de Tecnologías de la
413
26.52
25.99
25.99
-0.53
- 1.99
-1.99
Información y Comunicaciones
400
Oficialía Mayor
158.19
25.47
25.47
-132.71
-83.90
-83.90
Dirección General de Evaluación y
610
27.63
24.45
24.45
-3.18
-11.51
-11.51
Monitoreo de los Programas Sociales
Dirección
General
de
Vinculación
115
24.29
23.95
23.95
-0.34
- 1.39
-1.39
Interinstitucional
Dirección General de Procesos y
414
24.36
23.76
23.76
-0.60
- 2.47
-2.47
Estructuras Organizacionales
Dirección General de Normatividad y
510
23.99
23.38
23.38
-0.61
- 2.56
-2.56
Asuntos Contenciosos
Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y
700
11.42
21.65
21.65
10.23
89.53
89.53
Participación Social
Dirección General de Análisis y
611
20.67
20.00
20.00
-0.67
- 3.23
-3.23
Prospectiva
Unidad de Planeación y Relaciones
613
18.02
17.15
17.15
-0.87
- 4.83
-4.83
Internacionales
Presupuesto total Parte I
107,384.56
113,216.18
110,671.38
3,286.83
-2,544.79
5.43
3.06
-2.25
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
202
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 126.1. Presupuesto propuesto y aprobado para SEDESOL, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y
variación real). Parte II.
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave Delegación SEDESOL
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
121 Aguascalientes
85.92
85.16
85.16
-0.76
-0.00
- 0.88
-0.89
-0.01
122 Baja California
62.69
62.73
62.73
0.04
0.06
0.06
123 Baja California Sur
40.03
39.74
39.74
-0.29
- 0.73
-0.73
124 Campeche
59.08
58.79
58.79
-0.29
- 0.49
-0.49
125 Coahuila
87.44
87.23
87.23
-0.20
- 0.23
-0.23
126 Colima
56.82
56.53
56.53
-0.29
- 0.51
-0.51
127 Chiapas
148.64
149.20
149.20
0.57
0.38
0.38
128 Chihuahua
113.62
114.18
114.18
0.56
0.49
0.49
129 Distrito Federal
218.40
215.85
215.85
-2.55
- 1.17
-1.17
130 Durango
100.45
100.64
100.64
0.19
0.19
0.19
131 Guanajuato
210.53
211.58
211.58
1.05
0.50
0.50
132 Guerrero
122.34
122.73
122.73
0.39
0.32
0.32
133 Hidalgo
106.02
106.18
106.18
0.16
0.00
0.15
0.15
0.00
134 Jalisco
225.81
227.37
227.37
1.56
0.00
0.69
0.69
0.00
135 México
424.12
426.51
426.51
2.39
0.00
0.56
0.56
0.00
136 Michoacán
145.64
146.37
146.37
0.72
0.50
0.50
137 Morelos
96.64
96.65
96.65
0.01
-0.00
0.01
0.01
-0.00
138 Nayarit
112.58
112.81
112.81
0.23
0.21
0.21
139 Nuevo León
83.46
83.57
83.57
0.10
0.12
0.12
140 Oaxaca
134.74
135.59
135.59
0.85
0.63
0.63
141 Puebla
168.00
168.77
168.77
0.78
0.46
0.46
142 Querétaro
72.66
72.55
72.55
-0.12
- 0.16
-0.16
143 Quintana Roo
55.78
55.56
55.56
-0.22
- 0.39
-0.39
144 San Luis Potosí
98.79
98.85
98.85
0.06
0.06
0.06
145 Sinaloa
130.38
131.16
131.16
0.78
0.60
0.60
146 Sonora
89.17
89.15
89.15
-0.02
- 0.02
-0.02
147 Tabasco
86.14
86.07
86.07
-0.07
- 0.08
-0.08
148 Tamaulipas
122.23
122.67
122.67
0.45
0.36
0.36
149 Tlaxcala
81.71
81.35
81.35
-0.36
- 0.44
-0.44
150 Veracruz
97.89
98.08
98.08
0.19
0.19
0.19
151 Yucatán
87.37
87.03
87.03
-0.34
- 0.39
-0.39
152 Zacatecas
101.60
101.99
101.99
0.39
0.38
0.38
Presupuesto total Parte II
3,826.68
3,832.63
3,832.62
5.95
-0.01
0.16
0.16
-0.00
Presupuesto total
111,211.24 117,048.81 114,504.01 3,292.77
-2,544.80
5.25
2.96
-2.17
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
203
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 127. Presupuesto propuesto y aprobado para Turismo, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Fondo Nacional de Fomento al
W3N
2,561.98
2,676.96
2,676.96
114.98
4.49
4.49
-0.00
Turismo
Dirección General de Programas
210
1,383.23
1,584.08
1,584.08
200.86
14.52
14.52
-0.00
Regionales
Consejo de Promoción Turística de
W3J
762.75
1,378.38
878.38
115.63
-500.00
80.71
15.16
-36.27
México, S.A. de C.V.
B00
Corporación Ángeles Verdes
270.18
276.43
276.43
6.25
2.31
2.31
FONATUR Mantenimiento Turístico,
W3S
253.59
253.59
253.59
S.A. de C.V.
Dirección General de Desarrollo de
211
212.66
23.29
23.29
-189.37
89.05
-89.05
Productos Turísticos
Subsecretaría de Innovación y Calidad
500
155.17
29.82
29.82
-125.35
80.78
-80.78
(Oficialía Mayor)
100
Secretaría
72.03
84.83
84.83
12.80
17.77
17.77
0.00
510
Dirección General de Administración
64.68
61.59
61.59
- 3.09
4.78
-4.78
Dirección General de Comunicación
111
37.46
33.83
33.83
- 3.63
9.68
-9.68
Social
Dirección General de Información y
610
36.89
23.99
23.99
- 12.91
34.99
-34.99
Análisis
600
Subsecretaría de Planeación Turística
36.57
95.80
95.80
59.23
161.98
161.98
200
Subsecretaría de Operación Turística
32.46
30.99
30.99
- 1.47
4.52
-4.52
Dirección General de Desarrollo
511
32.34
- 32.34
- 100.00
-100.00
Institucional y Coordinación Sectorial
Dirección
General
de
Mejora
213
30.95
- 30.95
- 100.00
-100.00
Regulatoria
Centro de Estudios Superiores de
A00
28.65
30.81
30.81
2.16
7.53
7.53
Turismo
Dirección General de Planeación
611
22.77
15.25
15.25
- 7.53
33.05
-33.05
Estratégica y Política Sectorial
Dirección
General
de
Asuntos
112
20.40
24.17
24.17
3.77
18.46
18.46
Jurídicos
Dirección General de Desarrollo de la
212
20.34
- 20.34
- 100.00
-100.00
Cultura Turística
110
Contraloría Interna
18.06
18.08
18.08
0.01
0.07
0.07
Dirección General de Gestión de
214
516.79
516.79
516.79
Destinos
Unidad de Coordinación Sectorial y
120
8.12
8.12
8.12
Regional
121
Delegación Regional Noreste
6.12
6.12
6.12
122
Delegación Regional Noroeste
6.12
6.12
6.12
123
Delegación Regional Centro
6.12
6.12
6.12
124
Delegación Regional Sureste
6.16
6.16
6.16
125
Delegación Regional Suroeste
6.16
6.16
6.16
Dirección General de Programación y
512
20.76
20.76
20.76
Presupuesto
Dirección General de Tecnologías de
513
14.86
14.86
14.86
la Información y Comunicación
Dirección General de Impulso al
215
Financiamiento
e
Inversiones
14.40
14.40
14.40
Turísticas
Subsecretaría
de
Calidad
y
300
25.40
25.40
25.40
Regulación
Dirección General de Normalización y
310
16.74
16.74
16.74
Calidad Regulatoria Turística
Dirección General de Certificación
311
15.83
15.83
15.83
Turística
Dirección General de Verificación y
312
11.99
11.99
11.99
Sanción
Unidad de Asuntos y Cooperación
113
9.04
9.04
9.04
Internacionales
Dirección General de Ordenamiento
612
8.96
8.96
8.96
Turístico Sustentable
Dirección General de Seguimiento y
613
9.45
9.45
9.45
Evaluación
Presupuesto total
6,053.17
7,344.92
6,844.92
791.74
-500.00
21.34
13.08
-6.81
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
204
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 128. Presupuesto propuesto y aprobado para INE, por unidades responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Dirección
Ejecutiva
de
112 Prerrogativas
y
Partidos 4,371.61
5,707.46
5,707.46
1,335.86
30.56
30.56
Políticos
300 Juntas Distritales
3,076.61
6,120.33
6,120.33
3,043.72
98.93
98.93
200 Juntas Locales
1,046.99
1,360.47
1,360.47
313.48
29.94
29.94
Dirección Ejecutiva del Registro
111
984.49
1,202.59
1,202.59
218.10
22.15
22.15
Federal de Electores
Dirección
Ejecutiva
de
116
532.77
1,424.79
1,424.79
892.02
167.43
167.43
Administración
Unidad
de
Servicios
de
109
427.31
597.94
597.94
170.62
39.93
39.93
Informática
Dirección
Ejecutiva
de
115 Capacitación
Electoral
y
223.68
373.15
373.15
149.47
66.83
66.83
Educación Cívica
Dirección
Ejecutiva
de
113
155.57
341.65
341.65
186.08
119.61
119.61
Organización Electoral
102 Consejeros Electorales
152.03
221.46
221.46
69.43
45.66
45.66
103 Secretaría Ejecutiva
122.71
174.55
174.55
51.84
42.25
42.25
107 Contraloría General
117.68
144.66
144.66
26.98
22.93
22.93
Unidad de Fiscalización de los
120 Recursos de los Partidos
109.55
244.27
244.27
134.73
122.99
122.99
Políticos
108 Dirección Jurídica
104.18
73.52
73.52
-30.66
-29.43
-29.43
Dirección Ejecutiva del Servicio
114
87.85
105.71
105.71
17.86
20.33
20.33
Profesional Electoral
Coordinación
Nacional
de
104
58.64
106.66
106.66
48.01
81.87
81.87
Comunicación Social
121 Unidad Técnica de Planeación
51.86
57.42
57.42
5.57
10.74
10.74
Presidencia
del
Consejo
101
49.41
55.37
55.37
5.97
12.08
12.08
General
106 Dirección del Secretariado
47.32
54.80
54.80
7.48
15.80
15.80
Centro para el Desarrollo
110
42.36
-42.36
-100.00
-100.00
Democrático
Unidad Técnica de Igualdad de
112
9.18
9.18
9.18
Género y No Discriminación
Unidad Técnica de Vinculación
123 con los Organismos Públicos
60.75
60.75
60.75
Locales
Unidad
Técnica
de
lo
124
34.70
34.70
34.70
Contencioso Electoral
Servicios de Información y
118
37.90
51.16
51.16
13.26
34.99
34.99
Documentación
Coordinación
de
Asuntos
105
33.46
49.82
49.82
16.36
48.90
48.90
Internacionales
Presupuesto total
11,833.98 18,572.41 18,572.41
6,738.43
56.94
56.94
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
205
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 129. Presupuesto propuesto y aprobado para Provisiones Salariales y Económicas, por unidades responsables,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Unidad
de
411
Política y Control 122,956.69
Presupuestario
122,956.69
Presupuesto total
Variación real
93,094.99
127,306.88
4,350.19
34,211.89
-24.29
3.54
36.75
93,094.99
127,306.88
4,350.19
34,211.89
-24.29
3.54
36.75
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
206
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 130. Presupuesto propuesto y aprobado para Deuda Pública, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones
de pesos y variación real).
Clave Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Unidad
de
307,646.10
Crédito Público
307,646.10
Presupuesto total
210
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
327,038.55
322,038.55
14,392.45
-5,000.00
6.30
4.68
-1.53
327,038.55
322,038.55
14,392.45
-5,000.00
6.30
4.68
-1.53
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
207
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 131. Presupuesto propuesto y aprobado para Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación
Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF /
2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Administración
Federal de
C00 Servicios
Educativos en el
Distrito Federal
700 Oficialía Mayor
Presupuesto total
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
33,860.38
36,647.37
36,647.37
2,786.99
-
8.23
8.23
-
13,232.80
47,093.17
10,232.80
46,880.17
10,232.80
46,880.17
-3,000.00
-213.01
-
-22.67
-0.45
-22.67
-0.45
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
208
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 132. Presupuesto propuesto y aprobado para la Función Pública, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Instituto de Administración y
A00
225.06
232.19
232.19
7.13
3.17
3.17
Avalúos de Bienes Nacionales
Coordinación General de Órganos
313
141.45
141.04
141.04
-0.41
-0.29
-0.29
de Vigilancia y Control
315
Unidad de Asuntos Jurídicos
99.94
104.11
104.11
4.17
4.17
4.17
210
Unidad de Auditoria Gubernamental
62.17
69.02
69.02
6.85
11.02
11.02
Unidad de Política de Recursos
408
Humanos de la Administración
60.67
68.34
68.34
7.67
12.64
12.64
Pública Federal
409
Unidad de Gobierno Digital
58.36
65.80
65.80
7.44
12.75
12.75
Dirección General de Tecnologías
511
56.59
49.94
49.94
-6.65
-11.75
-11.75
de Información
Unidad de Políticas de Mejora de la
411
55.48
59.68
59.68
4.20
7.56
7.56
Gestión Pública
112
Contraloría Interna
54.39
56.51
56.51
2.12
3.89
3.89
Dirección General de Información e
314
50.41
53.66
53.66
3.25
6.44
6.44
Integración
Dirección
General
de
311
Responsabilidades y Situación
50.08
41.28
41.28
-8.80
-17.58
-17.58
Patrimonial
500
Oficialía Mayor
45.54
16.24
16.24
-29.30
-64.34
-64.34
Unidad de Operación Regional y
211
43.10
40.60
40.60
-2.51
-5.81
-5.81
Contraloría Social
Dirección General de Recursos
510
42.40
44.38
44.38
1.98
4.66
4.66
Humanos
Unidad de Evaluación de la Gestión
416
38.25
39.89
39.89
1.64
4.30
4.30
y el Desempeño Gubernamental
Dirección General de Controversias
312
y Sanciones en Contrataciones
38.03
42.13
42.13
4.10
10.78
10.78
Públicas
Unidad
de
Política
de
308
36.03
34.77
34.77
-1.27
-3.51
-3.51
Contrataciones Públicas
Dirección
General
de
116
35.68
39.01
39.01
3.32
9.32
9.32
Comunicación Social
100
Secretaría
35.10
34.13
34.13
-0.96
-2.74
-2.74
Unidad
de
Normatividad
de
309
33.22
29.89
29.89
-3.32
-10.00
-10.00
Contrataciones Públicas
Dirección General de Recursos
514
30.26
34.22
34.22
3.96
13.10
13.10
Materiales y Servicios Generales
Dirección General de Denuncias e
310
27.16
22.34
22.34
-4.82
-17.74
-17.74
Investigaciones
Unidad de Control y Auditoría a
208
26.98
30.78
30.78
3.80
14.07
14.07
Obra Pública
Unidad
de
Políticas
de
117
Transparencia
y
Cooperación
26.17
26.27
26.27
0.10
0.38
0.38
Internacional
Unidad de Control de la Gestión
209
25.03
25.04
25.04
0.01
0.04
0.04
Pública
Dirección General de Programación
512
18.46
18.16
18.16
-0.30
-1.61
-1.61
y Presupuesto
Dirección General de Auditorías
212
16.38
14.70
14.70
-1.68
-10.25
-10.25
Externas
Subsecretaría
de
300
Responsabilidades Administrativas
15.91
13.75
13.75
-2.15
-13.53
-13.53
y Contrataciones Públicas
Subsecretaría de la Función
400
15.08
16.94
16.94
1.86
12.31
12.31
Pública
Subsecretaría
de
Control
y
200
15.05
19.13
19.13
4.09
27.17
27.17
Auditoria de la Gestión Pública
Presupuesto total
1,478.43
1,483.95
1,483.95
5.52
0.37
0.37
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
209
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 133. Presupuesto propuesto y aprobado para Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, por unidades
responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Unidad de
Coordinación
114
con Entidades
Federativas
Presupuesto total
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
577,638.65
605,278.51
607,130.09
29,491.44
1,851.58
4.78
5.11
0.31
577,638.65
605,278.51
607,130.09
29,491.44
1,851.58
4.78
5.11
0.31
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
210
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 134. Presupuesto propuesto y aprobado para Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores, por unidades
responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Unidad de Política
411 y Control
15,550.20
Presupuestario
15,550.20
Presupuesto total
31,085.00
31,085.00
16,254.60
16,254.60
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
704.40
704.40
- 14,830.4
- 14,830.4
99.9
99.9
4.5
4.5
-47.7
-47.7
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
211
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 135. Presupuesto propuesto y aprobado para Tribunales Agrarios, por unidades responsables, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
200
100
300
Tribunales
Unitarios
Agrarios
Tribunal Superior
Agrario
Oficialía Mayor
Presupuesto total
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
702.55
677.04
677.04
-25.51
-
-3.63
-3.63
-
70.01
284.58
284.58
214.57
-
306.47
306.47
-
262.50
1,035.07
78.33
1,039.95
78.33
1,039.95
-184.17
4.88
-
- 70.16
0.47
-70.16
0.47
-0.00
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
212
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 136. Presupuesto propuesto para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
110
1,226.13
1,518.70
1,518.70
292.57
23.86
23.86
con sede en el Distrito Federal
410
Dirección General de Recursos Humanos
38.60
38.99
38.99
0.39
1.01
1.01
Primera Sala Regional del Noreste, con sede en
113
36.63
37.29
37.29
0.66
1.81
1.81
Garza García, N. L.
Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B.
204
34.03
34.44
34.44
0.41
1.19
1.19
C.
Primera Sala Regional de Oriente, con sede en
116
32.75
34.05
34.05
1.30
3.95
3.95
Puebla, Pue.
Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en
121
33.82
33.94
33.94
0.12
0.36
0.36
Tlalnepantla, México.
Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en
203
31.76
31.99
31.99
0.24
0.74
0.74
Monterrey, N. L.
Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco,
Gro.
Tercera Sala Regional del Noreste, con sede en la
117
Ciudad de Monterrey, Estado de Nuevo León
Primera Sala Regional del Sureste, con sede en
118
Oaxaca, Oaxaca.
Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad
306
Victoria, Tamaulipas.
Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en
201
Tlalnepantla, México
Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la
122
Ciudad de Morelia, Estado de Michoacán.
Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en
305
Tlalnepantla, México
Primera Sala Regional Peninsular, con sede en
119
Mérida, Yucatán.
301
Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver.
Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad
111
Obregón, Son.
Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro,
202
Querétaro.
Sala Regional del Norte Centro I, con sede en
206
Chihuahua, Chihuahua.
Primera Sala Regional de Occidente, con sede en
114
Guadalajara, Jal.
Sala Regional del Norte-Centro III, con sede en la
210
ciudad de Victoria de Durango, Estado de Durango
Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya,
115
Guanajuato.
Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en
209
la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California
Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la
208
ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz
Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún,
308
Quintana Roo
Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán,
303
Sin.
Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la
310
ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco
Sala Regional del Centro I, con sede en
302
Aguascalientes, Aguascalientes.
Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede
309
en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila
Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla
307
Gutiérrez, Chiapas
Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede
112
en Torreón, Coahuila.
Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede
304
en Torreón, Coahuila.
Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en
205
Guadalajara, Jal.
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios
412
Generales
Sala Regional del Norte-Centro IV, con sede en la
211
Ciudad de Zacatecas, Estado de Zacatecas
Dirección General de Programación, Organización y
411
Presupuesto
400
Oficialía Mayor
Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en
207
Puebla, Pue.
Presupuesto total
120
31.55
31.44
31.44
-0.11
-
30.85
30.90
30.90
0.05
-
27.38
30.23
30.23
2.85
-
29.90
29.92
29.92
0.03
-
29.97
29.67
29.67
-0.31
-
29.76
29.58
29.58
-0.18
-
29.83
29.57
29.57
-0.26
29.23
28.99
28.99
-0.24
28.72
28.78
28.78
27.72
28.70
28.48
-0.35
-
0.16
0.16
-
10.41
10.41
-
0.10
0.10
-
-1.03
-1.03
-
-0.61
-0.61
-
-
-0.87
-0.87
-
-
-0.84
-0.84
-
0.06
-
0.23
0.23
-
28.70
0.98
-
3.53
3.53
-
28.46
28.46
-0.01
-
-0.04
-0.04
-
28.39
28.26
28.26
-0.13
-
-0.46
-0.46
-
27.79
28.22
28.22
0.43
-
1.53
1.53
-
26.64
28.20
28.20
1.56
-
5.84
5.84
-
28.16
28.14
28.14
-0.02
-
-0.08
-0.08
-
28.10
28.02
28.02
-0.09
-
-0.30
-0.30
-
28.06
27.92
27.92
-0.14
-
-0.49
-0.49
-
27.38
27.73
27.73
0.34
-
1.25
1.25
-
27.22
27.40
27.40
0.18
-
0.67
0.67
-
26.40
27.14
27.14
0.74
-
2.82
2.82
-
26.62
26.88
26.88
0.26
-
0.97
0.97
-
26.67
26.81
26.81
0.14
-
0.52
0.52
-
25.96
25.89
25.89
-0.07
-
-0.27
-0.27
-
25.39
25.56
25.56
0.17
-
0.67
0.67
-
25.29
25.25
25.25
-0.04
-
-0.14
-0.14
-
24.86
25.24
25.24
0.38
-
1.51
1.51
-
21.46
21.91
21.91
0.45
-
2.09
2.09
-
-
19.63
19.63
19.63
-
-
-
-
14.02
14.24
14.24
0.22
-
1.58
1.58
-
8.63
8.80
8.80
0.16
1.90
1.90
-100.00
-100.00
13.47
13.47
22.72
-
-
-22.72
2,226.88
2,526.87
2,526.87
299.99
-
-0.35
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información d el Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
213
-
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 137. Presupuesto propuesto y aprobado para Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, por
unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
01
Aguascalientes
6,165.50
7,638.90
7,969.52
1,804.02
330.61
23.90
29.26
4.33
02
Baja California
14,190.76
14,287.53
14,833.96
643.20
546.44
0.68
4.53
3.82
03
Baja California Sur
4,173.13
5,031.08
5,325.88
1,152.75
294.80
20.56
27.62
5.86
04
Campeche
5,963.51
7,265.79
7,582.46
1,618.95
316.67
21.84
27.15
4.36
05
Coahuila
12,419.55
14,385.38
14,844.74
2,425.19
459.36
15.83
19.53
3.19
06
Colima
4,265.20
4,887.87
5,142.43
877.23
254.56
14.60
20.57
5.21
07
Chiapas
34,404.47
34,755.39
35,742.68
1,338.20
987.29
1.02
3.89
2.84
08
Chihuahua
15,438.61
17,023.10
17,709.45
2,270.84
686.36
10.26
14.71
4.03
09
Distrito Federal
11,651.30
11,891.10
12,444.45
793.15
553.35
2.06
6.81
4.65
10
Durango
10,324.09
11,537.96
11,986.15
1,662.06
448.19
11.76
16.10
3.88
11
Guanajuato
23,295.04
23,524.31
24,292.47
997.43
768.15
0.98
4.28
3.27
12
Guerrero
25,102.43
28,949.50
29,704.18
4,601.75
754.68
15.33
18.33
2.61
13
Hidalgo
15,344.56
17,971.98
18,590.84
3,246.29
618.86
17.12
21.16
3.44
14
Jalisco
28,938.84
29,267.89
30,200.01
1,261.16
932.11
1.14
4.36
3.18
15
Estado de México
59,580.61
60,094.98
61,742.00
2,161.38
1,647.02
0.86
3.63
2.74
16
Michoacán
21,864.40
24,921.81
25,597.68
3,733.29
675.87
13.98
17.07
2.71
17
Morelos
8,477.40
10,175.22
10,571.45
2,094.05
396.24
20.03
24.70
3.89
18
Nayarit
6,947.76
8,129.44
8,463.44
1,515.68
334.00
17.01
21.82
4.11
19
Nuevo León
17,792.59
19,426.01
20,071.70
2,279.11
645.69
9.18
12.81
3.32
20
Oaxaca
26,858.05
30,530.70
31,180.99
4,322.94
650.29
13.67
16.10
2.13
21
Puebla
27,828.83
28,316.00
29,189.26
1,360.43
873.25
1.75
4.89
3.08
22
Querétaro
8,276.07
9,219.95
9,617.83
1,341.76
397.88
11.41
16.21
4.32
23
Quintana Roo
6,763.65
7,872.05
8,357.77
1,594.12
485.71
16.39
23.57
6.17
24
SLP
14,119.13
16,542.36
17,033.00
2,913.87
490.64
17.16
20.64
2.97
25
Sinaloa
13,298.54
15,067.48
15,600.01
2,301.47
532.53
13.30
17.31
3.53
26
Sonora
12,282.22
12,451.38
13,019.80
737.57
568.42
1.38
6.01
4.57
27
Tabasco
11,832.50
11,996.13
12,511.28
678.79
515.16
1.38
5.74
4.29
28
Tamaulipas
15,660.68
18,215.81
18,767.96
3,107.28
552.15
16.32
19.84
3.03
29
Tlaxcala
6,558.75
7,837.17
8,184.10
1,625.35
346.92
19.49
24.78
4.43
30
Veracruz
37,936.04
42,479.51
43,421.62
5,485.58
942.11
11.98
14.46
2.22
31
Yucatán
10,306.89
10,453.72
10,896.74
589.85
443.02
1.42
5.72
4.24
32
Zacatecas
9,531.60
10,426.47
10,761.32
1,229.72
334.85
9.39
12.90
3.21
No Distribuible
34
17,985.77
18,336.79
-17,985.77 -18,336.79
1.95
-100.00
-100.00
Geográficamente
Gasto total
545,578.45 590,910.76 591,357.17 45,778.71
446.41
8.31
8.39
0.08
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis
de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
214
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 138. Presupuesto propuesto y aprobado para Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y
Deudores de la Banca, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
210
Unidad de
Crédito Público
Presupuesto total
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
11,738.20
10,950.00
10,950.00
-788.20
-
-6.71
-6.71
-
11,738.20
10,950.00
10,950.00
-788.20
-
-6.71
-6.71
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
215
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 139. Presupuesto propuesto y aprobado para CNDH, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
112 Oficialía Mayor
450.08
460.38
460.38
10.30
2.29
2.29
Primera
Visitaduría
101
194.42
206.12
206.12
11.70
6.02
6.02
General
Quinta
Visitaduría
116
165.49
172.22
172.22
6.73
4.07
4.07
General
Segunda
Visitaduría
102
83.52
83.81
83.81
0.30
0.35
0.35
General
Cuarta
Visitaduría
104
68.47
70.95
70.95
2.47
3.61
3.61
General
117 Sexta Visitaduría General
61.08
61.91
61.91
0.84
1.37
1.37
Secretaría Técnica del
105
55.61
61.92
61.92
6.31
11.35
11.35
Consejo Consultivo
Centro
Nacional
de
108
55.82
56.11
56.11
0.29
0.52
0.52
Derechos Humanos
Tercera
Visitaduría
103
53.00
56.98
56.98
3.98
7.51
7.51
General
Coordinación General de
107 Comunicación
y
47.00
48.22
48.22
1.22
2.60
2.60
Proyectos
106 Secretaría Ejecutiva
43.91
44.02
44.02
0.11
0.26
0.26
Dirección General de
109
42.92
44.82
44.82
1.90
4.43
4.43
Quejas y Orientación
Órgano
Interno
de
113
29.83
31.25
31.25
1.42
4.77
4.77
Control
Dirección General de
111 Información
16.44
16.98
16.98
0.54
3.26
3.26
Automatizada
Dirección General de
110
14.75
13.07
13.07
-1.68
-11.39
-11.39
Planeación y Análisis
Dirección General de
115
12.62
15.46
15.46
2.84
22.50
22.50
Asuntos Jurídicos
100 Presidencia
11.91
12.19
12.19
0.28
2.38
2.38
Dirección General de
118 Seguimiento
de
9.53
9.55
9.55
0.02
0.24
0.24
Recomendaciones
Presupuesto total
1,416.38
1,465.96
1,465.96
49.57
3.50
3.50
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
216
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 140. Presupuesto propuesto y aprobado para la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, por unidades responsables, 2014-2015.
(Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
114
109
113
112
Consejería Adjunta de Control
Constitucional
y
de
lo
Contencioso
Dirección General de
Administración y Finanzas
Consejería
Adjunta
de
Legislación
y
Estudios
Normativos
Consejería Adjunta de Consulta
y Estudios Constitucionales
111
Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal
Coordinación de Asesores
110
Órgano Interno de Control
100
Presupuesto total
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
30.10
25.22
25.22
-4.88
-
-16.23
-16.23
-
28.51
22.70
22.70
-5.81
-
-20.38
-20.38
-
19.53
21.24
21.24
1.72
-
8.79
8.79
-
19.15
20.65
20.65
1.50
-
7.84
7.84
-
15.77
23.53
23.53
7.77
-
49.25
49.25
-
10.53
10.61
10.61
0.09
-
0.81
0.81
-
5.84
6.13
6.13
0.29
-
4.94
4.94
-
129.43
130.09
130.09
0.66
-
0.51
0.51
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara
de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
217
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 141. Presupuesto propuesto y aprobado para CONACYT, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Consejo Nacional de Ciencia y
90X
25,112.56
27,322.17
27,140.08
2,027.52
-182.09
8.80
8.07
-0.67
Tecnología
Centro
de
Investigación
9ZW Científica y de Educación
564.46
532.56
532.56
-31.90
-5.65
-5.65
Superior de Ensenada, B. C.
Centro
de
Investigaciones
90O
407.83
432.45
432.45
24.62
6.04
6.04
0.00
Biológicas del Noroeste, S.C.
Centro de Investigación y
90M
389.06
505.67
505.67
116.61
29.97
29.97
Docencia Económicas, A.C.
Instituto Nacional de Astrofísica,
91U
348.30
417.13
417.13
68.84
19.76
19.76
Óptica y Electrónica
91E El Colegio de la Frontera Sur
330.81
330.90
330.90
0.09
0.03
0.03
0.00
Centro
de
Ingeniería
y
9ZU
336.40
392.18
392.18
55.79
16.58
16.58
0.00
Desarrollo Industrial
Centro de Investigaciones y
90W Estudios
Superiores
en
309.60
299.40
299.40
-10.19
-3.29
-3.29
-0.00
Antropología Social
Centro de Investigación en
9ZY
332.62
364.20
364.20
31.58
9.49
9.49
Alimentación y Desarrollo, A.C.
El Colegio de la Frontera Norte,
91C
271.52
313.24
313.24
41.72
15.36
15.36
-0.00
A.C.
91Q Instituto de Ecología, A.C.
255.82
280.68
280.68
24.86
9.72
9.72
Centro de Investigaciones en
90U
246.99
218.41
218.41
-28.59
- 11.57
-11.57
Química Aplicada
CIATEQ,
A.C.
Centro
de
90Y
246.41
259.02
259.02
12.61
5.12
5.12
-0.00
Tecnología Avanzada
Centro
de
Investigación
90Q
242.52
257.06
257.06
14.54
5.99
5.99
0.00
Científica de Yucatán, A.C.
CIATEC, A.C.
"Centro de
90G Innovación
Aplicada
en
198.67
18.56
200.65
1.98
182.09
- 90.66
1.00
981.25
Tecnologías Competitivas"
Centro de Investigación y
Asistencia en Tecnología y
90I
185.46
194.12
194.12
8.67
4.67
4.67
Diseño del Estado de Jalisco,
A.C.
Centro de Investigación en
90C
182.98
227.83
227.83
44.85
24.51
24.51
-0.00
Matemáticas, A.C.
Centro de Investigación en
90E
173.52
179.99
179.99
6.46
3.72
3.72
Materiales Avanzados, S.C.
Centro de Investigaciones en
90S
164.41
206.41
206.41
42.00
25.54
25.54
Óptica, A.C.
Instituto de Investigaciones Dr.
91S
167.19
199.02
199.02
31.83
19.04
19.04
José María Luis Mora
91I
El Colegio de Michoacán, A.C.
128.57
161.23
161.23
32.66
25.41
25.41
Centro de Investigación y
90K Desarrollo
Tecnológico
en
128.35
160.30
160.30
31.95
24.89
24.89
Electroquímica, S.C.
Instituto
Potosino
de
91W Investigación
Científica
y
122.18
170.42
170.42
48.24
39.49
39.49
Tecnológica, A.C.
91K El Colegio de San Luis, A.C.
109.54
114.81
114.81
5.27
4.81
4.81
Fondo para el Desarrollo de
91O
74.46
81.86
81.86
7.40
9.94
9.94
Recursos Humanos
Centro de Investigación en
90A Geografía y Geomática "Ing.
56.10
67.04
67.04
10.94
19.50
19.50
Jorge L. Tamayo", A.C.
Presupuesto total
31,086.32
33,706.67
33,706.67
2,620.34
0.00
8.43
8.43
0.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
218
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 142 Presupuesto propuesto y aprobado para Información Nacional de Estadística Geográfica, por unidades
responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial Diferencial
2015 PPEF
2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
100
Instituto Nacional
de Estadística y
Geografía
Presupuesto total
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
7,839.97
8,458.66
8,498.66
658.69
40.00
7.89
8.40
0.47
7,839.97
8,458.66
8,498.66
658.69
40.00
7.89
8.40
0.47
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
219
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 143. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Federal de Competencia Económica, por
unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Secretario Ejecutivo
de
la
Comisión
300 Federal
de
124.10
-124.10
Competencia
Económica
Presidente de la
Comisión
Federal
100
115.68
176.03
176.03
60.35
de
Competencia
Económica
Pleno
de
la
Comisión
Federal
200
49.14
83.55
83.55
34.42
de
Competencia
Económica
Contraloría Interna
de
la
Comisión
500 Federal
de
8.21
11.54
11.54
3.33
Competencia
Económica
Autoridad
600
118.54
118.54
Investigadora
700 Secretaría Técnica
88.66
88.66
Presupuesto total
297.13
478.33
478.33
181.21
60.99
60.99
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
220
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 144. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Unidad
de
Evaluación
del
300
221.97
371.61
371.61
149.65
67.42
67.42
Sistema Educativo
Nacional
Unidad
de
600
145.73
472.37
343.42
197.69
-128.95
224.14
135.66
-27.30
Administración
Unidad
de
Información
y
400 Fomento de la
73.36
100.35
87.48
14.12
-12.86
36.78
19.24
-12.82
Cultura
de
la
Evaluación
Unidad
de
200 Normatividad
y
66.75
103.41
103.41
36.66
54.93
54.93
Política Educativa
Unidad
de
Planeación,
500 Coordinación
y
50.09
63.87
55.68
5.59
-8.19
27.51
11.16
-12.82
Comunicación
Social
100 Presidencia
29.93
30.56
30.56
0.63
2.09
2.09
Contraloría
700
25.52
27.83
27.83
2.31
9.07
9.07
Interna
Presupuesto total
613.35
1,170.00
1,020.00
406.65
-150.00
90.76
66.30
-12.82
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación,
Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
221
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 145. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, por unidades
responsables, 2013-2014. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF / 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
Denominación
2014 PEF 2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
111 Contraloría Interna
25.38
-25.38
-100.00
-100.00
Coordinación General de
112
435.44
-435.44
-100.00
-100.00
Administración
Unidad de Competencia
700
42.36
-42.36
-100.00
-100.00
Económica
200 Presidencia
203.17
43.76
-203.17
-43.76
-78.46
-100.00
-100.00
Coordinación General de
110
137.05
68.34
68.34
-68.71
-50.13
-50.13
Comunicación Social
Coordinación General de
Organización
y
113
267.62
-267.62
-100.00
-100.00
Tecnologías
de
la
Información
Unidad
de
Política
200
205.73
43.76
-161.96
43.76
-100.00
-78.73
Regulatoria
Unidad de Servicios a la
300
89.43
36.97
36.97
-52.46
-58.66
-58.66
Industria
Unidad de Supervisión y
400
363.15
-363.15
-100.00
-100.00
Verificación
Unidad de Sistemas de
187.12
-187.12
-100.00
-100.00
500 Radio y Televisión
Unidad
de
Asuntos
600
43.56
-43.56
-100.00
-100.00
Jurídicos
100 Pleno
108.29
108.29
108.29
Coordinación General de
210
19.02
19.02
19.02
Planeación Estratégica
Coordinación General de
211
10.92
10.92
10.92
Mejora Regulatoria
Coordinación General de
212
24.08
24.08
24.08
Vinculación Institucional
Coordinación General de
213
173.03
173.03
173.03
Comunicación Social
Unidad
de
Política
221
191.35
191.35
191.35
Regulatoria
Unidad
de
Espectro
222
99.66
99.66
99.66
Radioeléctrico
Unidad de Concesiones y
223
142.62
142.62
142.62
Servicios
220 Coordinación Ejecutiva
8.45
8.45
8.45
Unidad de Medios y
224
286.25
286.25
286.25
Contenidos Audiovisuales
225 Unidad de Cumplimiento
292.55
292.55
292.55
Unidad de Competencia
226
70.72
70.72
70.72
Económica
Unidad
de
Asuntos
227
84.53
84.53
84.53
Jurídicos
Coordinación General de
228
32.86
32.86
32.86
Asuntos
Coordinación General de
229
26.52
26.52
26.52
Política del Usuario
240 Unidad de Administración
257.66
257.66
257.66
230 Centro de Estudios
22.40
22.40
22.40
Presupuesto total
2,000.00
2,000.00
2,000.00
-0.00
-0.00
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
222
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 146. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de
datos, por unidades responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Clave
Denominación
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
Diferencial
2015 PEF 2014 PEF
Diferencial
2015 PEF 2015 PPEF
2015 PPEF
/ 2014 PEF
Millones de pesos
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PEF /
2015 PPEF
Variación real
500
Contraloría Interna
-
10.98
10.98
10.98
-
-
-
-
100
Presidencia
-
257.46
257.46
257.46
-
-
-
-
200
Secretaría General
Secretaría de Acceso a la
Información
Secretaría de Protección
de Datos Personales
Dirección General de
Administración
-
368.31
368.31
368.31
-
-
-
-
-
165.61
165.61
165.61
-
-
-
-
-
62.25
62.25
62.25
-
-
-
-
-
28.58
28.58
28.58
-
-
-
-
-
893.20
893.20
893.20
-
-
-
-
300
400
210
Presupuesto total
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
223
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 147. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Reguladora de Energía, por unidades
responsables, 2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
300 Secretaría Ejecutiva
177.61
177.61
177.61
210 Unidad de Regulación
30.00
30.00
30.00
Unidad
de
Análisis
211
27.99
27.99
27.99
Económico
100 Órgano de Gobierno
25.07
25.07
25.07
Coordinación General de
314
20.71
20.71
20.71
Administración
Unidad
de
Asuntos
212
19.52
19.52
19.52
Jurídicos
Coordinación General de
311 Actividades Permisionadas
17.17
17.17
17.17
en materia de Gas Natural
Coordinación General de
217
15.62
15.62
15.62
Ingeniería y Normalización
200 Presidencia
14.62
14.62
14.62
Unidad
de
Sistemas
213
14.10
14.10
14.10
Eléctricos
Coordinación General de
310 Permisos de Generación
8.20
8.20
8.20
Eléctrica
Coordinación General de
216 Mercados
de
6.98
6.98
6.98
Hidrocarburos
Coordinación General de
215
6.38
6.38
6.38
Mercados Eléctricos
Coordinación General de
313 Actividades Permisionadas
6.06
6.06
6.06
en materia de Petrolíferos
Coordinación General de
312 Actividades Permisionadas
3.68
3.68
3.68
en materia de GLP
Unidad de Planeación y
214
2.96
2.96
2.96
Evaluación
Coordinación General de
218 Vinculación Institucional y
2.84
2.84
2.84
Comunicación Social
400 Órgano Interno de control
0.48
0.48
0.48
Por Programas Presupuestarios
400.00
400.00
400.00
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
224
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 148. Presupuesto propuesto y aprobado para el ramo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, por unidades responsables,
2014-2015. (Millones de pesos y variación real).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF 2015 PEF / 2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF - 2015 PEF Programas
/ 2014 PEF 2014 PEF 2015 PPEF
Clave
2014 PEF 2015 PPEF
presupuestarios
Millones de pesos
Variación real
100 Órgano de Gobierno
72.63
72.63
72.63
Dirección
General
de
Administración del Centro
271
27.08
27.08
27.08
Nacional de Información de
Hidrocarburos
Dirección
General
de
252
25.02
25.02
25.02
Dictámenes de Extracción
220 Secretaría Ejecutiva
24.84
24.84
24.84
Dirección
General
de
241 Autorizaciones
de
21.27
21.27
21.27
Exploración
Dirección
General
de
243 Evaluación de Potencial
20.79
20.79
20.79
Petrolero
Dirección
General
de
310 Finanzas, Adquisiciones y
19.56
19.56
19.56
Servicios
Dirección
General
de
253
16.57
16.57
16.57
Medición
Dirección
General
de
233
15.26
15.26
15.26
Regulación y Consulta
Dirección
General
de
272 Estadística y Evaluación
13.53
13.53
13.53
Económica
Dirección
General
de
251 Reservas y Recuperación
11.79
11.79
11.79
Avanzada
Dirección
General
de
311
11.22
11.22
11.22
Recursos Humanos
200 Presidencia
10.98
10.98
10.98
Dirección
General
de
313 Tecnologías
de
la
10.36
10.36
10.36
Información
Dirección
General
de
231
9.79
9.79
9.79
Licitaciones
300 Oficialía Mayor
6.04
6.04
6.04
Dirección
General
de
312
6.04
6.04
6.04
Planeación
Dirección
General
de
242
6.04
6.04
6.04
Dictámenes de Exploración
Dirección
General
de
261 Asignaciones y Contratos
5.73
5.73
5.73
de Exploración
Dirección
General
de
232
5.66
5.66
5.66
Contratos
Dirección
General
de
221
5.57
5.57
5.57
Relaciones Institucionales
Dirección General de lo
234
2.67
2.67
2.67
Contencioso
Dirección
General
de
210
1.61
1.61
1.61
Comunicación Social
Por Programas Presupuestarios
350.04
350.04
350.04
(Pps)
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la
Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.
225
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
6. Las Entidades de Control
Presupuestario Indirecto
226
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Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 149. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos Gobernación, SHCP y SAGARPA, 2014-2015. (Millones de pesos y variación
real).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
Entidades
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Talleres Gráficos de México
609.64
646.66
646.66
37.02
6.07
6.07
Archivo General de la Nación
586.47
384.03
384.03
-202.44
-34.52
-34.52
Gobernación
Organismo Promotor de Medios Audiovisuales
171.64
201.33
-171.64
-201.33
17.30
-100.00
-100.00
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
145.94
150.95
150.95
5.01
3.43
3.43
Gobernación
1,513.69
1,382.97
1,181.64
-332.05
-201.33
-8.64
-21.94
-14.56
AGROASEMEX, S.A.
1,911.72
1,933.98
2,183.98
272.26
250.00
1.16
14.24
12.93
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros,
3,146.99
3,543.02
3,543.02
396.02
12.58
12.58
S.N.C.
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.
1,500.11
1,637.50
1,637.50
137.39
9.16
9.16
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
2,774.63
3,053.06
3,053.06
278.44
10.04
10.04
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada,
2,633.78
2,840.81
2,840.81
207.03
7.86
7.86
S.N.C.
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
470.49
957.99
957.99
487.51
103.62
103.62
Casa de Moneda de México
1,402.98
1,801.17
1,801.17
398.19
28.38
28.38
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
11,428.83
11,309.31
12,129.31
700.48
820.00
-1.05
6.13
7.25
Indígenas
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
672.20
712.14
712.14
39.94
5.94
5.94
Usuarios de Servicios Financieros
Financiera Rural
2,243.07
2,360.32
-2,243.07
-2,360.32
5.23
-100.00
-100.00
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
488.85
541.37
541.37
52.52
10.74
10.74
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura,
256.67
237.90
237.90
-18.77
-7.31
-7.31
Ganadería y Avicultura
Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades
33.96
34.86
34.86
0.90
2.64
2.64
Pesqueras
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la
214.14
200.96
200.96
-13.17
-6.15
-6.15
SHCP
Vivienda
Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para
881.64
912.50
912.50
30.86
3.50
3.50
Créditos Agropecuarios
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios
1,026.78
1,071.64
1,071.64
44.86
4.37
4.37
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección
611.69
-611.69
-100.00
-100.00
de Datos
Instituto Nacional de las Mujeres
913.00
926.79
952.19
39.19
25.40
1.51
4.29
2.74
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
362.08
-362.08
-100.00
-100.00
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
521.43
602.69
602.69
81.26
15.58
15.58
Lotería Nacional para la Asistencia Pública
2,068.60
1,989.74
1,989.74
-78.86
-3.81
-3.81
Nacional Financiera, S.N.C.
1,989.28
2,759.43
2,759.43
770.15
38.71
38.71
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
226.75
236.93
236.93
10.18
4.49
4.49
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente
803.08
833.37
833.37
30.29
3.77
3.77
Pronósticos para la Asistencia Pública
2,783.97
2,438.68
2,438.68
-345.29
-12.40
-12.40
Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V.
191.45
169.47
169.47
-21.98
-11.48
-11.48
Servicios de Administración y Enajenación de Bienes
1,416.63
3,154.43
3,154.43
1,737.80
122.67
122.67
Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
201.33
201.33
201.33
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural,
2,860.32
2,860.32
2,860.32
Forestal y Pesquero
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.
1,388.26
1,433.16
1,433.16
44.90
3.23
3.23
SHCP
44,363.07
47,693.23
49,489.96
5,126.88
1,796.73
7.51
11.56
3.77
Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
SEDENA
6,950.94
7,419.22
7,419.22
468.28
6.74
6.74
Mexicanas
SEDENA
6,950.94
7,419.22
7,419.22
468.28
6.74
6.74
Universidad Autónoma de Chapingo
2,300.22
2,392.91
2,392.91
92.69
4.03
4.03
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,
1,768.35
1,623.21
1,623.21
-145.15
-8.21
-8.21
Agrícolas y Pecuarias
Comisión Nacional de las Zonas Áridas
1,274.53
1,352.35
1,352.35
77.82
6.11
6.11
Colegio de Postgraduados
1,182.68
1,229.03
1,229.03
46.34
3.92
3.92
Instituto Nacional de Pesca
861.44
888.00
883.00
21.56
-5.00
3.08
2.50
-0.56
SAGARPA
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del
334.54
432.99
432.99
98.45
29.43
29.43
Sector Rural, A.C.
Fideicomiso de Riesgo Compartido
299.92
317.22
317.22
17.30
5.77
5.77
Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero
159.28
158.76
158.76
-0.52
-0.33
-0.33
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios
94.88
153.27
153.27
58.39
61.54
61.54
Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la
36.71
37.31
37.31
0.60
1.64
1.64
Caña de Azúcar
SAGARPA
8,312.56
8,585.04
8,580.04
267.48
-5.00
3.28
3.22
-0.06
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
227
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 150. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SCT y Economía, 2014-2015. (Millones de pesos).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF 2015 PEF 2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
Entidades
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Servicio Postal Mexicano
5,358.15
5,629.95
5,629.95
271.80
5.07
5.07
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
10,571.53
7,071.53
7,071.53
-3,500.00
-33.11
México, S.A. de C.V.
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
4,482.76
5,187.07
5,187.07
704.31
15.71
15.71
de México, S.A. de C.V.
Caminos y Puentes Federales de
3,480.95
2,934.73
2,888.45
-592.50
-46.29
-15.69
-17.02
-1.58
Ingresos y Servicios Conexos
Telecomunicaciones de México
2,802.11
3,109.65
3,109.65
307.54
10.98
10.98
Aeropuertos y Servicios Auxiliares
2,587.20
2,879.09
2,879.09
291.89
11.28
11.28
Administración Portuaria Integral de
1,301.38
996.27
996.27
-305.11
-23.44
-23.44
Guaymas, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
1,222.80
1,254.15
1,254.15
31.35
2.56
2.56
Manzanillo, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
1,220.74
1,289.06
1,289.06
68.32
5.60
5.60
Veracruz, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
931.38
987.11
987.11
55.73
5.98
5.98
Lázaro Cárdenas, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
733.89
1,091.93
1,091.93
358.04
48.79
48.79
Altamira, S. A. de C.V.
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec,
520.65
1,079.32
735.52
214.87
-343.80
107.30
41.27
-31.85
S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
281.48
136.28
136.28
-145.21
-51.59
-51.59
Progreso, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
266.61
279.19
279.19
12.58
4.72
4.72
SCT
Coatzacoalcos, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
212.97
233.41
233.41
20.44
9.60
9.60
Topolobampo, S. A. de C.V.
Fideicomiso
de
Formación
y
Capacitación para el Personal de la
190.08
253.35
253.35
63.27
33.29
33.29
Marina Mercante Nacional
Servicios Aeroportuarios de la Ciudad
163.44
178.62
178.62
15.19
9.29
9.29
de México, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
161.53
171.24
171.24
9.71
6.01
6.01
Tuxpan, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
152.50
145.16
145.16
-7.34
-4.81
-4.81
Ensenada, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
144.09
111.36
111.36
-32.73
-22.72
-22.72
Salina Cruz, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
141.77
146.50
146.50
4.74
3.34
3.34
Dos Bocas, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
126.80
139.16
139.16
12.35
9.74
9.74
Tampico, S. A. de C.V.
Agencia Espacial Mexicana
112.81
123.48
123.48
10.67
9.46
9.46
Administración Portuaria Integral de
108.42
119.61
119.61
11.18
10.31
10.31
Mazatlán, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
53.98
65.06
65.06
11.09
20.54
20.54
Puerto Vallarta, S. A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de
38.53
65.08
65.08
26.55
68.92
68.92
Puerto Madero, S. A. de C.V.
SCT
26,797.03
39,177.38
35,287.29
8,490.27
-3,890.09
46.20
31.68
-9.93
Exportadora de Sal, S. A. de C. V.
2,228.02
2,373.71
2,373.71
145.69
6.54
6.54
Pro México
1,624.45
1,875.55
1,875.55
251.10
15.46
15.46
Procuraduría Federal del Consumidor
1,181.95
1,349.41
1,349.41
167.45
14.17
14.17
Servicio Geológico Mexicano
695.67
695.67
695.67
Economía
Instituto Mexicano de la Propiedad
650.82
663.33
663.33
12.51
1.92
1.92
Industrial
Centro Nacional de Metrología
453.04
422.83
422.83
-30.20
-6.67
-6.67
Fideicomiso de Fomento Minero
244.42
260.93
260.93
16.52
6.76
6.76
Economía
7,078.36
7,641.43
7,641.43
563.06
7.95
7.95
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto
de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
228
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 151. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEP, 2014-2015. (Millones de pesos).
Diferencial Diferencial
2015 PPEF / 2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF 2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF - 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
Entidades
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Universidad Nacional Autónoma
33,337.09
35,863.78
35,863.78
2,526.69
7.58
7.58
de México
Universidad
Autónoma
5,854.89
6,232.32
6,582.32
727.42
350.00
6.45
12.42
5.62
Metropolitana
Consejo Nacional de Fomento
5,893.92
5,736.59
5,736.59
-157.34
-2.67
-2.67
Educativo
Comisión Nacional de Cultura
4,240.88
3,605.06
3,605.06
-635.82
-14.99
-14.99
Física y Deporte
Instituto
Nacional
de
la
3,541.20
3,521.44
3,521.44
-19.76
-0.56
-0.56
Infraestructura Física Educativa
Centro de Investigación y de
2,966.72
3,102.23
3,102.23
135.51
4.57
4.57
Estudios Avanzados del I.P.N.
Comisión Nacional de Libros de
2,663.38
2,645.61
2,645.61
-17.77
-0.67
-0.67
Texto Gratuitos
Instituto Nacional para la
2,272.01
3,180.31
3,180.31
908.30
39.98
39.98
Educación de los Adultos
Colegio de Bachilleres
1,712.75
1,773.73
1,773.73
60.97
3.56
3.56
Colegio Nacional de Educación
1,470.60
1,415.86
1,415.86
-54.74
-3.72
-3.72
Profesional Técnica
Impresora y Encuadernadora
1,380.00
1,381.21
1,381.21
1.21
0.09
0.09
Progreso, S.A. de C.V.
Universidad Autónoma Agraria
863.07
918.25
918.25
55.18
6.39
6.39
Antonio Narro
El Colegio de México, A.C.
657.45
694.86
694.86
37.40
5.69
5.69
Estudios Churubusco Azteca,
479.26
471.09
471.09
-8.17
-1.71
-1.71
S.A.
SEP
Fondo de Cultura Económica
460.46
463.41
463.41
2.96
0.64
0.64
Comisión de Operación y
Fomento
de
Actividades
396.94
419.18
419.18
22.24
5.60
5.60
Académicas del I.P.N.
Instituto
Mexicano
de
351.70
349.06
349.06
-2.64
-0.75
-0.75
Cinematografía
Televisión Metropolitana, S.A.
332.79
353.13
353.13
20.34
6.11
6.11
de C.V.
Centro de Enseñanza Técnica
307.45
329.88
329.88
22.43
7.30
7.30
Industrial
EDUCAL, S.A. de C.V.
254.61
245.45
245.45
-9.16
-3.60
-3.60
Instituto Mexicano de la Radio
232.19
226.94
226.94
-5.26
-2.26
-2.26
Fideicomiso de los Sistemas
Normalizado de Competencia
138.76
140.81
140.81
2.05
1.48
1.48
Laboral y de Certificación de
Competencia Laboral
Compañía
Operadora
del
Centro Cultural y Turístico de
115.09
115.83
115.83
0.74
0.64
0.64
Tijuana, S.A. de C.V.
Instituto Nacional de Lenguas
112.80
115.49
115.49
2.69
2.38
2.38
Indígenas
Fideicomiso para la Cineteca
82.66
100.17
100.17
17.51
21.18
21.18
Nacional
Centro
de
Capacitación
46.15
52.62
52.62
6.46
14.00
14.00
Cinematográfica, A.C.
Patronato
de
Obras
e
38.86
39.54
39.54
0.68
1.75
1.75
Instalaciones del IPN
SEP
70,203.70
73,493.83
73,843.83
3,640.13
350.00
4.69
5.19
0.48
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
229
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 152. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SALUD, STPS, SRA, SEMARNAT, PGR y ENERGIA, 2014-2015. (Millones de pesos).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
Entidades
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
Hospital General de México "Dr. Eduardo
3,410.37
3,528.74
3,528.74
118.38
3.47
3.47
Liceaga"
SALUD
Laboratorios de Biológicos y Reactivos de
México, S.A. de C.V.
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de
la Familia
Instituto Nacional de Cancerología
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y
Nutrición "Salvador Zubirán"
Hospital Infantil de México "Federico Gómez"
Instituto Nacional de Rehabilitación
Hospital Juárez de México
Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio
Chávez"
Instituto
Nacional
de
Enfermedades
Respiratorias "Ismael Cosío Villegas"
Centro Regional de Alta Especialidad de
Chiapas
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
Hospital Regional de Alta Especialidad de
Ixtapaluca
Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
Instituto Nacional de Perinatología "Isidro
Espinosa de los Reyes"
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía
"Manuel Velasco Suárez"
Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Península de Yucatán
Centros de Integración Juvenil, A.C.
Hospital Regional de Alta Especialidad de la
Ciudad de Victoria "Bicentenario 2010"
Instituto Nacional de Salud Pública
Hospital Regional de Alta Especialidad de
Oaxaca
Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la
Fuente Muñiz"
Instituto Nacional de Medicina Genómica
Instituto Nacional de Geriatría
Instituto Nacional de Pediatría
SALUD
STPS
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
STPS
SRA
Comisión Nacional de Vivienda
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones
Populares
Procuraduría Agraria
Comisión para la Regularización de la Tenencia
de la Tierra
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
SRA
SEMARNAT
Comisión Nacional Forestal
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático
SEMARNAT
PGR
PGR
Instituto Nacional de Ciencias Penales
Energía
Instituto Mexicano del Petróleo
Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de
C.V.
P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V.
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A.
de C.V. (Consolidado)
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
III Servicios, S.A de C.V.
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias, S.A
de C.V.
Centro Nacional de Control de Energía
Centro Nacional de Control del Gas Natural
Energía
2,965.90
2,877.09
2,877.09
-88.81
-
-2.99
-2.99
-
2,374.45
2,516.14
2,516.14
141.69
-
5.97
5.97
-
2,294.13
2,038.01
2,075.42
-218.71
37.41
-11.16
-9.53
1.84
2,193.76
1,671.04
1,671.04
-522.72
-
-23.83
-23.83
-
1,544.82
1,377.43
1,341.10
1,578.65
1,548.42
1,418.09
1,578.65
1,548.42
1,418.09
33.83
170.99
76.99
-
2.19
12.41
5.74
2.19
12.41
5.74
-
1,298.14
1,358.06
1,358.06
59.92
-
4.62
4.62
-
1,374.07
1,335.97
1,363.15
-10.92
27.17
-2.77
-0.80
2.03
1,289.14
1,260.39
1,260.39
-28.75
-
-2.23
-2.23
-
1,109.81
1,184.40
1,184.40
74.59
-
6.72
6.72
-
1,104.88
1,119.52
1,119.52
14.64
-
1.33
1.33
-
1,015.81
1,632.41
1,637.41
621.60
5.00
60.70
61.19
0.31
963.93
969.23
969.23
5.30
-
0.55
0.55
-
779.50
808.40
813.40
33.91
5.00
3.71
4.35
0.62
762.77
834.16
834.16
71.39
-
9.36
9.36
-
686.53
682.24
682.24
-4.29
-
-0.62
-0.62
-
591.12
723.37
723.37
132.25
-
22.37
22.37
-
554.26
592.02
600.02
45.76
8.00
6.81
8.26
1.35
530.41
542.00
542.00
11.59
-
2.18
2.18
-
373.26
373.37
376.14
2.88
2.78
0.03
0.77
0.74
225.96
222.65
1,533.15
31,917.36
212.22
203.92
1,908.93
32,916.80
212.22
205.92
1,908.93
33,004.16
-13.74
-16.73
375.78
1,086.81
2.00
87.37
-6.08
-8.41
3.13
-6.08
-7.51
3.41
0.98
0.27
1,697.15
1,985.03
1,985.03
287.88
-
16.96
16.96
-
41.41
1,738.56
12,166.12
42.77
2,027.79
8,826.35
42.77
2,027.79
8,826.35
1.35
289.23
-3,339.76
-
3.27
16.64
-27.45
3.27
16.64
-27.45
-
2,629.65
2,656.41
2,656.41
26.76
-
1.02
1.02
-
948.03
992.44
1,142.44
194.40
150.00
4.68
20.51
15.11
594.04
719.89
719.89
125.85
-
21.19
21.19
-
105.96
16,443.81
7,649.39
504.33
109.07
13,304.16
8,059.96
521.56
109.07
13,454.16
8,059.96
521.56
3.11
-2,989.65
410.58
17.22
150.00
-
2.93
-19.09
5.37
3.41
2.93
-18.18
5.37
3.41
1.13
-
257.95
297.62
297.62
39.68
-
15.38
15.38
-
8,411.67
154.55
154.55
6,161.48
8,879.14
198.42
198.42
7,040.27
8,879.14
198.42
198.42
7,040.27
467.48
43.87
43.87
878.79
-
5.56
28.39
28.39
14.26
5.56
28.39
28.39
14.26
-
3,082.71
2,264.36
2,264.36
-818.35
-
-26.55
-26.55
-
1,046.69
1,003.16
1,003.16
-43.53
-
-4.16
-4.16
-
962.74
1,138.03
1,138.03
175.30
-
18.21
18.21
-
951.27
797.09
704.06
978.00
781.48
728.16
978.00
781.48
728.16
26.73
-15.62
24.10
-
2.81
-1.96
3.42
2.81
-1.96
3.42
-
347.52
523.37
523.37
175.85
-
50.60
50.60
-
14,053.56
14,456.83
190.00
190.00
14,456.83
190.00
190.00
403.27
190.00
190.00
-
2.87
2.87
-
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del
Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
230
Cámara de Diputados
Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis
Subdirección de Análisis Económico
Cuadro No. 153. Gasto Público para las Entidades de Control Presupuestario Indirecto de los ramos SEDESOL, Turismo, Función Pública y CONACYT, 2014-2015. (Millones de pesos).
Diferencial
Diferencial
2015 PPEF /
2015 PEF /
2015 PEF /
2014 PEF
2015 PPEF
2015 PEF
2015 PEF 2015 PEF 2014 PEF
2014 PEF
2015 PPEF
Ramo
Entidades
2014 PEF
2015 PPEF
Millones de pesos
Variación real
DICONSA, S. A. de C.V.
19,210.27
21,739.86
21,739.86
2,529.59
13.17
13.17
LICONSA, S. A. de C.V.
12,550.73
9,445.68
9,445.68
-3,105.05
-24.74
-24.74
Instituto Nacional de las Personas Adultas
358.91
370.31
370.31
11.41
3.18
3.18
Mayores
Instituto Mexicano de la Juventud
345.05
346.55
346.55
1.50
0.43
0.43
SEDESOL
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
301.30
490.60
440.60
139.31
-50.00
62.83
46.24
-10.19
Desarrollo Social
Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías
Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión
de las Personas con Discapacidad
SEDESOL
Turismo
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V.
FONATUR Constructora, S.A. de C.V.
Consejo de Promoción Turística de México, S.A.
de C.V.
FONATUR Operadora Portuaria, S. A. de C. V.
Turismo
Función Pública
Función Pública
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
CONACYT
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Corporación Mexicana de Investigación en
Materiales, S.A. de C.V.
Fondo de Información y Documentación para la
Industria
CIATEQ A.C. Centro de Tecnología Avanzada,
A.C.
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, Baja California
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste, S.C.
El Colegio de la Frontera Sur
Centro de Investigación y Docencia Económicas,
A.C.
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y
Electrónica
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C.
Instituto de Ecología, A.C.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores
en Antropología Social
El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
Centro de Investigaciones en Química Aplicada
CIATEC A.C. Centro de Innovación Aplicada en
Tecnologías Competitivas, A.C.
Centro de Investigación Científica de Yucatán,
A.C.
Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
Centro de Investigación en Materiales Avanzados,
S.C.
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
Fondo para el Desarrollo de los Recursos
Humanos
Instituto Potosino de Investigación Científica y
Tecnológica, A.C.
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
en Electroquímica, S.C.
El Colegio de Michoacán, A.C.
El Colegio de San Luis, A.C.
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis
Mora
Centro de Investigación en Geografía y
Geomática Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.
261.82
268.86
268.86
7.05
-
2.69
2.69
-
64.74
78.16
78.16
13.42
-
20.74
20.74
-
33,092.80
2,842.14
837.73
773.49
32,740.03
1,175.11
2,557.59
517.14
32,690.03
2,992.12
2,557.59
517.14
-402.77
149.98
1,719.86
-256.35
-50.00
1,817.02
-
-1.07
-58.65
205.30
-33.14
-1.22
5.28
205.30
-33.14
-0.15
154.63
-
767.35
1,382.33
882.33
114.98
-500.00
80.14
14.98
-36.17
196.10
5,416.80
590.00
590.00
25,115.06
236.78
5,868.94
600.19
600.19
27,142.68
236.78
7,185.96
600.19
600.19
27,142.68
40.68
1,769.15
10.19
10.19
2,027.62
1,317.02
-
20.74
8.35
1.73
1.73
8.07
20.74
32.66
1.73
1.73
8.07
22.44
-
1,036.44
990.87
990.87
-45.57
-
-4.40
-4.40
-
708.27
974.86
974.86
266.59
-
37.64
37.64
-
691.42
626.36
626.36
-65.05
-
-9.41
-9.41
-
632.63
574.79
574.79
-57.84
-
-9.14
-9.14
-
576.39
613.13
613.13
36.73
-
6.37
6.37
-
489.79
452.33
452.33
-37.45
-
-7.65
-7.65
-
426.32
394.20
394.20
-32.12
-
-7.53
-7.53
-
413.57
545.67
545.67
132.11
-
31.94
31.94
-
393.30
461.79
461.79
68.49
-
17.42
17.42
-
392.05
419.93
419.93
27.88
-
7.11
7.11
-
315.19
329.53
329.53
14.35
-
4.55
4.55
-
310.78
302.14
302.14
-8.64
-
-2.78
-2.78
-
308.43
280.99
353.73
243.70
353.73
243.70
45.30
-37.30
-
14.69
-13.27
14.69
-13.27
-
270.67
289.52
289.52
18.85
-
6.97
6.97
-
259.37
273.90
273.90
14.54
-
5.60
5.60
-
236.18
233.08
233.08
-3.10
-
-1.31
-1.31
-
207.61
253.44
253.44
45.84
-
22.08
22.08
-
203.22
228.90
228.90
25.68
-
12.63
12.63
-
183.96
215.80
215.80
31.85
-
17.31
17.31
-
177.79
203.49
203.49
25.71
-
14.46
14.46
-
176.13
222.25
222.25
46.12
-
26.19
26.19
-
171.85
201.62
201.62
29.77
-
17.32
17.32
-
131.81
112.42
164.71
119.81
164.71
119.81
32.90
7.39
-
24.96
6.58
24.96
6.58
-
178.69
210.42
210.42
31.72
-
17.75
17.75
-
67.10
75.10
75.10
8.01
-
11.93
11.93
CONACYT
34,467.41
37,117.78
2,650.37
-
7.69
7.69
-
Total
311,505.86
333,503.17
37,117.78
333,057.8
6
21,552.00
-445.30
7.06
6.92
-0.13
Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Di rección de Análisis de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.
PPEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeta a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
231
Dip. Fernando Rodríguez Doval
Presidente
Sen. Braulio Manuel Fernández Aguirre
Dip. Heriberto Manuel Galindo Quiñones
Dip. Marcelo Garza Ruvalcaba
Sen. Juan Carlos Romero Hicks
Sen. Adolfo Romero Lainas
SECRETARÍA GENERAL
Mtro. Mauricio Farah Gebara
Secretario General
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas
Secretario
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Lic. José María Hernández Vallejo
Director General
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
Mtra. Avelina Morales Robles
Directora
SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO
M. en E. Reyes Tépach M.
Subdirector
C. Martha Amador Quintero
C. Dolores García Flores
C. Margarita Rodríguez Palacios
Capturistas
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