COORDINACIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA. NOMBRE DEL PLANTEL: Escuela Primaria “21 de Marzo Marzo” NOMBRE DEL DIRECTOR: Profesor Juan Emidio Armenta Vega CICLO AUDITADO: 2013 y 2014 ANTECEDENTES: Auditoría programada en el mes de Septiembre 2014, con respecto al Programa de Escuelas de Calidad (PEC XIII) y Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo. OBSERVACIONES: RECURSOS FINANCIEROS 1.- Al realizar el comparativo entre el recursos asignado al plantel por el Programa de Insumos y Mantenimiento para el Mejoramiento del Entorno Educativo por el ejercicio 2014, contra la comprobación presentada, se observó que existe una diferencia por comproba comprobarr de $43,848.00 ante la Coordinación del programa antes señalado. RESULTADO DE LA AUDITORÍA: El Director del Plantel presento a esta Unidad de Auditoría Interna, la documentación comprobatoria de la cantidad señalada en la observación, por lo esta observación se considera atendida. AUDITOR: SUPERVISOR: JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA: Mexicali, B. C., a 01 de diciembre de 2014. 1 C. P. José Rodolfo Ramírez Jiménez C. P. Rosa Isela Montoya Carrillo Mtro. Vidall Álvarez Sánchez