AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa Anual de Auditoría y Control 2009 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Aud itorías Específicas 05 Auditorías de Programas 11 Auditorías de Seguimiento 08 Aud itorías de Desempeño 02 Revisiones de Control 05 Total 31 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 25 de enero de 2010) AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2009, se realizaron un total de 04 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 230 Obra Pública 01 15 350 Presupuesto­Gasto Corriente 01 0 01 0 01 0 04 15 400 500 Sistema de Información y Registro Seguimiento TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 25 de enero de 2010) EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES CUARTO TRIMESTRE DE 2009 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 4o. 51 15 19 47 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 25 de enero de 2010)