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AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Programa del 2o. Trimestre de Auditoría y Control 2011 Número y tipo de auditoría AUDITORÍA NÚMERO DE REVISIONES Integrales 00 Auditorías de Programas 01 Auditorías de Específicas 00 Auditorías de Desempeño 02 Auditorías de Seguimiento 01 Revisiones de Control 00 Total 04 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 22 de julio de 2011)
I. AUDITORÍAS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Durante el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2011, se realizaron un total de 04 auditorías por parte del Órgano Interno de Control a la operación de la Sedesol y sus Delegaciones. Rubro Descripción Número de revisiones efectuadas Número de observaciones determinadas 500 Seguimiento 01 00 800 Al Desempeño∙ ” Unidades Administrativas, Sucursales, Regionales o Delegaciones y Programas Interinstitucionales. 02 28 01 02 04 30 810 TOTAL Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones. (Fecha de actualización 22 de julio de 2011)
EVOLUCIÓN DE OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDESOL Y SUS DELEGACIONES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2011 SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE AUDITORÍA. TRIMESTRE SALDO INICIAL DETERMINADAS ATENDIDAS SALDO FINAL 2o. 69 30 30 69 Nota.­ Sedesol y sus Delegaciones La publicación de esta información es trimestral. (Fecha de actualización 22 de julio de 2011)
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